智能手套机投资项目计划书模板参考(18亩).docx
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1、万元496.10272.86372.08496.10496.10496.106经营成本万元4646.812555.753485.114646.814646.814646.817折旧费万元101.27101.27101.27101.27101.27101.278摊销费万元3.503.503.503.503.503.509利息支出万元-10总成本费用万元4751.582891.033717.944751.584751.584751.5810.1可变成本万元4134.562274.013100.924134.564134.564134.5610.2固定成本万元617.02617.02617.0261
2、7.02617.02617.0211盈亏平衡点57.66%57.66%达产年应纳税金及附加60.15万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=1501.42(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=1501.4225.00%=375.36(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=1501.42(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=1501.4225.00%=375.36(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额1501.42万元
3、,缴纳企业所得税375.36万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=1501.42-375.36=1126.07(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=46.09%。(2)达产年投资利税率=54.30%。(3)达产年投资回报率=34.57%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入6253.00万元,总成本费用4751.58万元,税金及附加60.15万元,利润总额1501.42万元,企业所得税375.36万元,税后净利润1126.07万元,年纳税总额642.60万元。利润及利润分配表序号项目单位达产指标第一年
4、第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6253.003439.154689.756253.006253.006253.002税金及附加万元60.1548.9753.9460.1560.1560.153总成本费用万元4751.582891.033717.944751.584751.584751.585增值税万元207.09113.90155.32207.09207.09207.096利润总额万元1501.42-4170.40-5059.581501.421501.421501.428应纳税所得额万元1501.42-4170.40-5059.581501.421501.421501.429企业所得
5、税万元375.36-1042.60-1264.89375.36375.36375.3610税后净利润万元1126.07-3127.80-3794.691126.071126.071126.0711可供分配的利润万元1126.07-3127.80-3794.691126.071126.071126.0712法定盈余公积金万元112.61-312.78-379.47112.61112.61112.6113可供投资者分配利润万元1013.46-2815.02-3415.221013.461013.461013.4614应付普通股股利万元1013.46-2815.02-3415.221013.4610
6、13.461013.4615各投资方利润分配万元1013.46-2815.02-3415.221013.461013.461013.4615.1项目承办方股利分配万元1013.46-2815.02-3415.221013.461013.461013.4616息税前利润万元1501.42-4170.40-5059.581501.421501.421501.4217息税折旧摊销前利润万元1606.19-4065.63-4954.811606.191606.191606.1918销售净利润率%18.01%-90.95%-80.91%18.01%18.01%18.01%19全部投资利润率%46.09%
7、-128.03%-155.33%46.09%46.09%46.09%20全部投资利税率%54.30%54.30%54.30%54.30%21全部投资回报率%34.57%-96.02%-116.50%34.57%34.57%34.57%22总投资收益率%34.57%-96.02%-116.50%34.57%34.57%34.57%23资本金净利润率%34.57%-96.02%-116.50%34.57%34.57%34.57%八、确保预算完成的措施1、进一步开拓市场,提高市场占有率。2、全方位推行精益化管理,降低成本、提高效率,实现经营业绩持续成长。3、以经济效益为中心,挖潜降耗,把降低成本作为
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