高品质面包项目投资立项申请报告(申请范文).docx
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1、66609.5410281.5014687.8614687.8614687.862外购燃料动力费万元1259.25566.66881.471259.251259.251259.253工资及福利费万元3041.243041.243041.243041.243041.243041.244修理费万元45.3420.4031.7445.3445.3445.345其它成本费用万元2159.40971.731511.582159.402159.402159.405.1其他制造费用万元453.23203.95317.26453.23453.23453.235.2其他管理费用万元592.99266.85415
2、.09592.99592.99592.995.3其他销售费用万元1253.33564.00877.331253.331253.331253.336经营成本万元21193.099536.8914835.1621193.0921193.0921193.097折旧费万元377.86377.86377.86377.86377.86377.868摊销费万元33.5733.5733.5733.5733.5733.579利息支出万元-10总成本费用万元21604.5211621.0016158.9621604.5221604.5221604.5210.1可变成本万元18151.858168.3312706.
3、2918151.8518151.8518151.8510.2固定成本万元3452.673452.673452.673452.673452.673452.6711盈亏平衡点59.54%59.54%利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元27904.002增值税万元868.893税金及附加万元261.284总成本费用万元21604.525利润总额万元6299.486企业所得税万元1574.877净利润万元4724.618纳税总额万元2705.049利税总额万元7429.6510投资利润率42.61%11投资利税率50.25%12投资回报率31.96%磯磯.6314.3119.0819.081
4、9.086地方教育费附加万元5.099.5412.7212.7212.729土地使用税万元197.41197.41197.41197.41197.4110税金及附加万元227.93254.65273.73273.73273.73总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元9933.103973.247449.839933.109933.109933.102外购燃料动力费万元732.59293.04549.44732.59732.59732.593工资及福利费万元1883.401883.401883.401883.401883.401883.404修
5、理费万元58.1523.2643.6158.1558.1558.155其它成本费用万元2485.17994.071863.882485.172485.172485.175.1其他制造费用万元695.02278.01521.26695.02695.02695.025.2其他管理费用万元522.05208.82391.54522.05522.05522.055.3其他销售费用万元1124.92449.97843.691124.921124.921124.926经营成本万元15092.416036.9611319.3115092.4115092.4115092.417折旧费万元484.61484.6
6、1484.61484.61484.61484.618摊销费万元39.7639.7639.7639.7639.7639.769利息支出万元-10总成本费用万元15616.787691.3712314.5315616.7815616.7815616.7810.1可变成本万元13209.015283.609906.7613209.0113209.0113209.0110.2固定成本万元2407.772407.772407.772407.772407.772407.7711盈亏平衡点59.60%59.60%利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元20228.002增值税万元636.033税金及附
7、加万元273.734总成本费用万元15616.785利润总额万元4611.226企业所得税万元1152.817净利润万元3458.418纳税总额万元2062.579利税总额万元5520.9810投资利润率29.36%11投资利税率35.15%12投资回报率22.02%泓域咨询MACRO/ PU纸项目预算报告PU纸项目预算报告规划设计 / 投资分析 一、预算编制说明本预算报告是xxx(集团)有限公司本着谨慎性的原则,结合市场和业务拓展计划,在公司预算的基础上,按合并报表要求编制的,预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算周期为5年,即2019-2023年。
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