关于建设风机、通风设备项目投资分析报告(总投资4000万元).docx

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关于 建设 风机 通风设备 项目 投资 分析 报告 讲演 呈文 总投资
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68 9.60 9.60 9.60 1.2.3 在产品 万元 294.41 117.77 235.53 294.41 294.41 294.41 1.2.4 产成品 万元 144.01 57.60 115.21 144.01 144.01 144.01 1.3 现金 万元 355.57 142.23 284.46 355.57 355.57 355.57 2 流动负债 万元 1169.63 467.85 935.70 1169.63 1169.63 1169.63 2.1 应付账款 万元 1169.63 467.85 935.70 1169.63 1169.63 1169.63 3 流动资金 万元 252.67 101.07 202.14 252.67 252.67 252.67 4 铺底流动资金 万元 84.22 33.69 67.38 84.22 84.22 84.22 (三)总投资预算构成分析 1、总投资预算分析:总投资预算1975.18万元,其中:固定资产投资1722.51万元,占项目总投资的87.21%;流动资金252.67万元,占项目总投资的12.79%。 2、固定资产预算分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资664.47万元,占项目总投资的33.64%;设备购置费909.06万元,占项目总投资的46.02%;其它投资148.98万元,占项目总投资的7.54%。 3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=1722.51+252.67=1975.18(万元)。 总投资预算一览表 序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例 1 项目总投资 万元 1975.18 114.67% 114.67% 100.00% 2 项目建设投资 万元 1722.51 100.00% 100.00% 87.21% 2.1 工程费用 万元 1573.53 91.35% 91.35% 79.67% 2.1.1 建筑工程费 万元 664.47 38.58% 38.58% 33.64% 2.1.2 设备购置及安装费 万元 909.06 52.78% 52.78% 46.02% 2.2 工程建设其他费用 万元 77.79 4.52% 4.52% 3.94% 2.2.1 无形资产 万元 77.79 4.52% 4.52% 3.94% 2.3 预备费 万元 71.19 4.13% 4.13% 3.60% 2.3.1 基本预备费 万元 39.17 2.27% 2.27% 1.98% 2.3.2 涨价预备费 万元 32.02 1.86% 1.86% 1.62% 3 建设期利息 万元 4 固定资产投资现值 万元 1722.51 100.00% 100.00% 87.21% 5 建设期间费用 万元 6 流动资金 万元 252.67 14.67% 14.67% 12.79% 7 铺底流动资金 万元 84.22 4.89% 4.89% 4.26% 七、未来五年经济效益测算 根据规划,第一年负荷40.00%,计划收入890.00万元,总成本838.04万元,利润总额-6380.48万元,净利润-4785.36万元,增值税28.10万元,税金及附加30.91万元,所得税-1595.12万元;第二年负荷80.00%,计划收入1780.00万元,总成本1423.16万元,利润总额-10386.97万元,净利润-7790.23万元,增值税56.20万元,税金及附加34.28万元,所得税-2596.74万元;第三年生产负荷100%,计划收入2225.00万元,总成本1715.72万元,利润总额509.28万元,净利润381.96万元,增值税70.25万元,税金及附加35.96万元,所得税127.32万元。 (一)营业收入估算 该“广电设备项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑广电设备行业设备相对价格变化,假设当年广电设备设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入2225.00万元。 (二)达产年增值税估算 达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=70.25万元。 营业收入税金及附加和增值税估算表 序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 营业收入 万元 890.00 1780.00 2225.00 2225.00 2225.00 1.1 广电设备 万元 890.00 1780.00 2225.00 2225.00 2225.00 2 现价增加值 万元 284.80 569.60 712.00 712.00 712.00 3 增值税 万元 28.10 56.20 70.25 70.25 70.25 3.1 销项税额 万元 356.00 356.00 356.00 356.00 356.00 3.2 进项税额 万元 114.30 228.60 285.75 285.75 285.75 4 城市维护建设税 万元 1.97 3.93 4.92 4.92 4.92 5 教育费附加 万元 0.84 1.69 2.11 2.11 2.11 6 地方教育费附加 万元 0.56 1.12 1.41 1.41 1.41 9 土地使用税 万元 27.53 27.53 27.53 27.53 27.53 10 税金及附加 万元 30.91 34.28 35.96 35.96 35.96 (三)综合总成本费用估算 根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用1715.72万元,其中:可变成本1462.80万元,固定成本252.92万元,具体测算数据详见—《总成本费用估算一览表》所示。 折旧及摊销一览表 序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 建(构)筑物 原值 664.47 664.47 当期折旧额 531.58 26.58 26.58 26.58 26.58 26.58 净值 132.89 637.89 611.31 584.73 558.15 531.58 2 机器设备 原值 909.06 909.06 当期折旧额 727.25 48.48 48.48 48.48 48.48 48.48 净值 860.58 812.09 763.61 715.13 666.64 3 建筑物及设备原值 1573.53 当期折旧额 1258.82 75.06 75.06 75.06 75.06 75.06 建筑物及设备净值 314.71 1498.47 1423.41 1348.35 1273.29 1198.23 4 无形资产 原值 77.79 77.79 当期摊销额 77.79 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 净值 75.85 73.90 71.96 70.01 68.07 5 合计:折旧及摊销 1336.61 77.00 77.00 77.00 77.00 77.00 总成本费用估算一览表 序号 项目 单位 达产年指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 外购原材料费 万元 1109.47 443.79 887.58 1109.47 1109.47 1109.47 2 外购燃料动力费 万元 97.18 38.87 77.74 97.18 97.18 97.18 3 工资及福利费 万元 175.92 175.92 175.92 175.92 175.92 175.92 4 修理费 万元 9.01 3.60 7.21 9.01 9.01 9.01 5 其它成本费用 万元 247.14 98.86 197.71 247.14 247.14 247.14 5.1 其他制造费用 万元 75.06 30.02 60.05 75.06 75.06 75.06 5.2 其他管理费用 万元 71.96 28.78 57.57 71.96 71.96 71.96 5.3 其他销售费用 万元 110.80 44.32 88.64 110.80 110.80 110.80 6 经营成本 万元 1638.72 655.49 1310.98 1638.72 1638.72 1638.72 7 折旧费 万元 75.06 75.06 75.06 75.06 75agino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif;background-color: rgb(255, 255, 255);box-sizing: border-box !important;word-wrap: break-word !important;">

苏夫人继续说:“这首词其实我也没想到,我就是托了个梦给他而已,结果他醒来哭的一脸花。”

“老苏就是这样,很纯情,一派天真。”


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