2014-002003-伟星股份:2014年年度报告.PDF
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1、25%9.97% -13.55% 2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 总资产(元) 815,826,926.36804,672,789.011.39% 810,317,793.75 归属于上市公司股东的净资产(元) 570,662,762.17560,914,585.501.74% 609,186,061.39 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) 26,698,271.24-1,950,512.95
2、418,130.00 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 6,540,536.562,979,828.421,516,151.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -812,069.023,510,657.18-744,301.74 其他符合非经常性损益定义的损益项目 36.44 少数股东权益影响额(税后) 16,014.5812,109.4024,560.00 合计 32,410,760.644,527,863.251,165,419.86 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的
3、非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 天津普林电路股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 天津普林电路股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2014 年度,全球经济复苏艰难曲折,主要经济体走势分化,国内经济下行压力持续加大,进出口增速明显放缓,多重 困难和挑战相互
4、交织,国际国内宏观经济环境复杂。同时,由于公司 2012 年、2013 年连续两年亏损,自 2014 年 4 月 14 日 起,股票被实施退市风险警示,化解退市风险迫在眉睫。面对内外部的严峻形势,公司积极应对,主动适应经济发展新常态, 以“扭亏增效、化解风险”为工作第一要务,从公司实际情况出发,定向施策,聚焦靶心,精准发力,狠抓市场开拓、成本 管控,结构优化等工作,向效率要效益,在主营业务运营明显向好的同时,转让了部分土地使用权及房屋建筑物,增强了资 产流动性,从而使公司 2014 年度实现扭亏为盈。 2014 年度, 公司实现营业收入 52030.00 万元, 较上年同期增长 1.00%,
5、稳中有升, 归属于上市公司股东的净利润为 974.82 万元,较上年同期增长 120.19%,扭亏为盈,实现了质的突破。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司主营业务为印刷电路板及相关产品的生产、销售、委托加工以及上述产品及其同类商品和技术的研发、设计、咨询 及服务。 2014 年,面对结构调整深化、转型升级加快、市场竞争激烈的严峻形势,公司主动适应经济发展新常态,对过去未能 实现较好的业绩进行了深刻反思,定向发力,针对薄弱地带进行加强,针对关键环节进行优化,提升整体运营管理水平。主 营业务是公司持续稳定的利润源泉,因此,公司一贯注重主营业务的发展,在保持销售收入稳中求进的基
6、础上,优化产品结 构,深度挖掘潜力,提升管理效率,夯实增长的基础。报告期内,公司虽然在主营业务上未能实现彻底盈利,但是亏损幅度 已大幅降低,改进措施已渐显成效,为主营业务逐步打开了盈利空间。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 2014 年度,面对各种压力,董事会坚持规范运作,主动作为,带领全体员工团结一心,负压前行,紧紧围绕“扭亏增 效”的年度工作目标,积极部署,主要从以下几方面开展了工作,进展情况如下: (1)加强市场开拓,创新开发模式 公司成立了专门的市场开发部,并配备了资深的销售业务骨干,全力开发新客户,抢抓市场机遇,拓
7、宽收入渠道。在客 户开发过程中,不断丰富营销渠道,加深与原有客户合作深度,利用客户资源引荐开发新客户,创新了市场开拓的模式,实 现了利益的共赢。通过公司上下的共同努力,成功开拓了国外通信领域及汽车领域的新客户,并且新导入的客户订单,恰好 适合二工厂中大批量的工艺设计特性,既提升了产能利用率,又锻炼了整体批量生产的能力及各部门协同能力,为公司持续 发展奠定了良好的基础。 (2)严格成本管控,多维度降本增效 公司以增加效益为目标,以管理为手段,从多个维度降低成本消耗。一是公司继续深入推行全面预算管理,通过对成本 费用消耗的各类、各项活动进行规划、组织、协调和监督,使成本费用控制在预定的目标范围之内
8、,以达到堵塞漏洞、降低 成本的目的;二是加强采购管理,以直接与供应商合作为原则,整合现有资源,同时有计划地开发替代供应商,降低对主要 供应商的依赖来提高议价能力,从而达到降低采购成本的目的;三是转变设备维修的思维方式,通过提升设备动力部的自主 维修能力,降低维修服务外包费用;四是优化工程设计,采取大排版和订购特殊尺寸材料等方式,提升板材利用率,从而降 低材料耗费;五是拓展融资渠道,降低融资成本,规避汇兑损失。 天津普林电路股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 (3)优化组织结构,强化人才竞争 公司以市场为导向,以“完善内控、提高效率”为原则,梳理业务流程,于年初对内部组织结构进行了优化
9、调整,缩减 管理层级,扩宽管理幅度,构建了扁平化的组织管理架构,提升了市场响应速度,提高了公司决策的执行力。同时,通过对 薪酬管理与绩效管理体系的细分设计,能者上、平者让、庸者下,对员工进行有效约束与激励, 提高了公司的运行效率与 经济效益。 (4)借助外脑内脑,推进技术升级 在当前激烈的市场竞争中, 加快技术升级创新, 是企业保持与提升竞争力的必然选择。 一方面, 公司借助政府引智平台, 聘请国外航空航天印制电路板技术领域的专家,进行培训与现场指导,提升在这一高端产品领域的技术水平;另一方面,在 借助“外脑”的同时,挖掘“内脑”潜力,加强内部技术人才的岗上再培训,并走访同行业企业,学习借鉴其
10、先进的经验, 逐步提升内部技术人员的水平,同时,充分挖掘内部专家的潜能,参与更多管理与决策。依靠“内脑”聚力,借助“外脑” 助力,共同推进公司技术升级,提高技术创新效率,降低研发成本,规避创新风险。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 销售量 520,269,591.08515,121,387.76 1.00% 生产量 524,930,885.12513,627,184.38 2.20% 电子元器件制造业 -印制电路板 库存量
11、 87,323,697.1682,662,403.12 5.64% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 225,042,636.14 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 43.26% 公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 1 第一名 91,520,966.3917.59% 2 第二名 40,031,643.147.69% 3 第三名 37,955,872.597.3
12、0% 4 第四名 28,865,562.825.55% 天津普林电路股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 5 第五名 26,668,591.205.13% 合计 - 225,042,636.1443.26% 3、成本、成本 行业分类 单位:元 2014 年 2013 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 同比增减 电子元器件制造业 印制电路板 494,171,034.48100.00%515,048,569.5999.97% -4.05% 其他 0.000.00%134,518.140.03% -100.00% 产品分类 单位:元 2014 年 2013 年 产
13、品分类 项目 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 同比增减 印制电路板 494,171,034.48100.00%515,048,569.5999.97% -4.05% 其他 0.000.00%134,518.140.03% -100.00% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 138,235,743.90 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 37.96% 公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 1 第一名 42,778,782.3711.75% 2 第二名 29,674,930.268.15% 3 第三名 23
14、,120,961.276.35% 4 第四名 21,578,690.005.93% 5 第五名 21,082,380.005.79% 合计 - 138,235,743.9037.96% 4、费用、费用 项目 2014年度 2013年度 增减幅度 2012年度 销售费用 8,461,626.498,699,752.78-2.74%8,786,219.65 管理费用 30,117,299.0438,436,056.85-21.64%35,147,700.57 天津普林电路股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 财务费用 4,273,034.226,277,257.94-31.93%2,883
15、,332.65 所得税费用 223,602.78888,624.48-74.84%1,984,494.49 变动原因分析: (1)财务费用2014年度发生数为4,273,034.22 元,比上年度减少31.93%,其主要原因是:本期利息支出及汇兑损失减少。 (2)所得税费用2014年度发生数为223,602.78元,比上年度减少74.84%,其主要原因是:确认可弥补亏损。 5、研发支出、研发支出 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 项目 2014年 2013年 2012年 研发投入金额(元) 18,981,746.7522,123,815.9821,564,437.44 研发投入占营业收
16、入比例(%)3.65%4.29%4.93% 研发投入占净资产比例(%) 3.33%3.94%3.54% 近两年专利数情况 已申请 已获得 截至报告期末累计获得 发明专利 14 1 39 实用新型 30 38 89 外观设计 0 0 0 本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况 无 是否属于科技部认定高新企业 否 6、现金流、现金流 单位:元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 507,273,067.57496,667,038.43 2.14% 经营活动现金流出小计 505,050,831.01435,497,564.41 15.97% 经营活动产生的现金流量净额
17、 2,222,236.5661,169,474.02 -96.37% 投资活动现金流入小计 31,389,278.7613,572,818.27 131.27% 投资活动现金流出小计 13,909,334.3132,417,163.23 -57.09% 投资活动产生的现金流量净额 17,479,944.45-18,844,344.96 192.76% 天津普林电路股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 筹资活动现金流入小计 82,620,449.1485,484,119.44 -3.35% 筹资活动现金流出小计 109,172,561.34101,645,909.06 7.40% 筹资活
18、动产生的现金流量净额 -26,552,112.20-16,161,789.62 -64.29% 现金及现金等价物净增加额 -6,599,424.5625,916,112.87 -125.46% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 (1)经营活动产生的现金流量净额2014年度发生数为2,222,236.56元,比上年数减少96.37%,其主要原因是:本期支付的工 资增加,采购付款进度较期初有所加快。 (2)投资活动现金流入小计2014年度发生数为31,389,278.76元,比上年数增加131.27%,其主要原因是:非流动资产处置利 得增加。 (3)投资活动现金流出小计2014年度发生数
19、为17,479,944.45元,比上年数减少57.09%,其主要原因是:固定资产投入减少。 (4)筹资活动产生的现金流量净额2014年度发生数为-26,552,112.20元,比上年数减少64.29%,其主要原因是:借款规模及 支付的借款利息减少。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 本年度实现扭亏为盈,但本期经营活动产生的现金流量净额2014年度发生数为2,222,236.56元,比上年数减少96.37%,其主 要原因是:本期支付的工资增加,采购付款进度较期初有所加快。 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位:元 营业收入 营业成本 毛利
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