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中共北京科技大学委员会 .doc

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中共北京科技大学委员会 .doc

1、科技园发展规划,符合xx科技园产业结构调整规划和 国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理 措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态 环境产生明显的影响。 项目设计中采用了清洁生产工艺,应用清洁原材料,生产清洁产 品,同时采取完善和有效的清洁生产措施,能够切实起到消除和减少 泓域咨询MACRO/ 滴灌带项目可行性研究报告 污染的作用。项目建成投产后,各项环境指标均符合国家和地方清洁 生产的标准要求。 十二、项目建设符合性十二、项目建设符合性 (一)产业发展政策符合性(一)产业发展政策符合性 由xxx科技发展公司承办的“滴灌带项目”主要从事滴灌带项目投 资

2、经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年 本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。 (二)项目选址与用地规划相容性(二)项目选址与用地规划相容性 滴灌带项目选址于xx科技园,项目所占用地为规划工业用地,符 合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功 能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达 标排放,满足xx科技园环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目 建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。 (三)(三)“三线一单三线一单”符合性符合性 1、生态保护红线:滴灌带项目用地性质为建设用地,不在主导生 态功能区范围内,

3、且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等 生态保护区内,符合生态保护红线要求。 泓域咨询MACRO/ 滴灌带项目可行性研究报告 2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环 境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。 3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗 量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。 4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目 采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能 够得到合理处置,不会产生二次污染。 十三、项目进度规划十三、项目进度规划 本期工程项目建设期限规划12个月。项目承

4、办单位要在技术准备 、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。 十四、投资估算及经济效益分析十四、投资估算及经济效益分析 (一)项目总投资及资金构成(一)项目总投资及资金构成 项目预计总投资18195.61万元,其中:固定资产投资15846.60万 元,占项目总投资的87.09%;流动资金2349.01万元,占项目总投资的 12.91%。 (二)资金筹措(二)资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。 (三)项目预期经济效益规划目标(三)项目预期经济效益规划目标 泓域咨询MACRO/ 滴灌带项目可行性研究报告 项目预期达产年营业收入17630.00万元,总成本费用13489.75万 元,

5、税金及附加291.60万元,利润总额4140.25万元,利税总额5002.9 2万元,税后净利润3105.19万元,达产年纳税总额1897.73万元;达产 年投资利润率22.75%,投资利税率27.50%,投资回报率17.07%,全部 投资回收期7.36年,提供就业职位279个。 十五、报告说明十五、报告说明 项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给 分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、 环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学 研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析 比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及

6、社会环境影响 进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨 询意见。 十六、项目评价十六、项目评价 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx科技 园及xx科技园滴灌带行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx 科技园滴灌带产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化 有着积极的推动意义。 泓域咨询MACRO/ 滴灌带项目可行性研究报告 2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“滴灌带项目”, 本期工程项目的建设能够有力促进xx科技园经济发展,为社会提供就 业职位279个,达产年纳税总额1897.73万元,可以促进xx科技园区域 经济的繁荣发展和社会稳定

7、,为地方财政收入做出积极的贡献。 3、项目达产年投资利润率22.75%,投资利税率27.50%,全部投资 回报率17.07%,全部投资回收期7.36年,固定资产投资回收期7.36年 (含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。 4、近年来,从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的 转变,相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发 展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑,财政收入的重要来源 ,扩大投资的重要主体,吸纳劳动力和安置就业的主渠道,体制创新 和机制创新的重要推动力,为我省经济社会又好又快发展作出了积极 贡献。 综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益

8、还是环 境保护、清洁生产都是积极可行的。 十七、主要经济指标十七、主要经济指标 主要经济指标一览表主要经济指标一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注 泓域咨询MACRO/ 滴灌带项目可行性研究报告 1 占地面积平方米 55767.87 83.61亩 1.1 容积率 1.41 1.2 建筑系数 72.68% 1.3 投资强度万元/亩 189.53 1.4 基底面积平方米 40532.09 1.5 总建筑面积平方米 78632.70 1.6 绿化面积平方米 5745.70 绿化率7.31% 2 总投资万元 18195.61 2.1 固定资产投资万元 15846.60 2.1.1 土建工程

9、投资万元 6783.84 2.1.1.1 土建工程投资占比万元 37.28% 2.1.2 设备投资万元 6433.06 2.1.2.1 设备投资占比 35.36% 2.1.3 其它投资万元 2629.70 2.1.3.1 其它投资占比 14.45% 2.1.4 固定资产投资占比 87.09% 2.2 流动资金万元 2349.01 2.2.1 流动资金占比 12.91% 3 收入万元 17630.00 4 总成本万元 13489.75 5 利润总额万元 4140.25 6 净利润万元 3105.19 7 所得税万元 1.41 8 增值税万元 571.07 9 税金及附加万元 291.60 10

10、纳税总额万元 1897.73 11 利税总额万元 5002.92 泓域咨询MACRO/ 滴灌带项目可行性研究报告 12 投资利润率 22.75% 13 投资利税率 27.50% 14 投资回报率 17.07% 15 回收期年 7.36 16 设备数量台(套) 164 17 年用电量千瓦时 830177.30 18 年用水量立方米 12342.04 19 总能耗吨标准煤 103.08 20 节能率 25.23% 21 节能量吨标准煤 32.55 22 员工数量人 279 泓域咨询MACRO/ 滴灌带项目可行性研究报告 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 一、项目承办单位背景分析一、项目承办单

11、位背景分析 (一)公司概况(一)公司概况 本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第 一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服 务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方 便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不 懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以 高昂的热情投身于建设宏伟大业。 公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系 ,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试 设备。 优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公 司业务可

12、持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设 立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理 目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。 (二)公司经济效益分析(二)公司经济效益分析 泓域咨询MACRO/ 滴灌带项目可行性研究报告 上一年度,xxx有限公司实现营业收入13185.84万元,同比增长31 .60%(3166.09万元)。其中,主营业业务滴灌带生产及销售收入为12 036.13万元,占营业总收入的91.28%。 上年度主要经济指标上年度主要经济指标 序号序号项目项目第一季度第一季度第二季度第二季度第三季度第三季度第四季度第四季度合计合计 1 营

13、业收入 2769.033692.043428.323296.4613185.84 2 主营业务收入 2527.593370.123129.393009.0312036.13 2.1 滴灌带(A) 834.101112.141032.70992.983971.92 2.2 滴灌带(B) 581.35775.13719.76692.082768.31 2.3 滴灌带(C) 429.69572.92532.00511.542046.14 2.4 滴灌带(D) 303.31404.41375.53361.081444.34 2.5 滴灌带(E) 202.21269.61250.35240.72962.

14、89 2.6 滴灌带(F) 126.38168.51156.47150.45601.81 2.7 滴灌带(.) 50.5567.4062.5960.18240.72 3 其他业务收入 241.44321.92298.92287.431149.71 根据初步统计测算,公司实现利润总额3278.74万元,较去年同期 相比增长500.91万元,增长率18.03%;实现净利润2459.05万元,较去 年同期相比增长468.93万元,增长率23.56%。 上年度主要经济指标上年度主要经济指标 项目项目单位单位指标指标 完成营业收入万元 13185.84 泓域咨询MACRO/ 滴灌带项目可行性研究报告 完

15、成主营业务收入万元 12036.13 主营业务收入占比 91.28% 营业收入增长率(同比) 31.60% 营业收入增长量(同比)万元 3166.09 利润总额万元 3278.74 利润总额增长率 18.03% 利润总额增长量万元 500.91 净利润万元 2459.05 净利润增长率 23.56% 净利润增长量万元 468.93 投资利润率 25.03% 投资回报率 18.77% 财务内部收益率 26.09% 企业总资产万元 40181.71 流动资产总额占比万元 33.22% 流动资产总额万元 13347.90 资产负债率 21.98% 二、产业政策及发展规划二、产业政策及发展规划 (一)

16、中国制造(一)中国制造20252025 自2015年中国制造2025发布以来,国家重要机关及部委密集 发布制造业相关文件,旨在为制造业升级指明具体化方向和目标。从 日韩等国际经验来看,政府的产业政策在制造业升级过程中扮演着至 关重要的角色。政策以中国制造2025为中心,突破核心技术是关 泓域咨询MACRO/ 滴灌带项目可行性研究报告 键。其中强化工业基础能力是首要战略任务:目标到2020/2025年,40 %/70%的核心零部件、关键基础材料实现自主保障。 (二)工业绿色发展规划(二)工业绿色发展规划 把握“一带一路”建设机遇,全面提升工业绿色发展领域的国际 交流层次和开放合作水平,共谋绿色发

17、展,为全球生态安全作出新贡 献。推进绿色国际经济合作。在“一带一路”等国际合作中贯彻绿色 发展理念,着眼于全球资源配置,采用境外投资、工程承包、技术合 作、装备出口等方式,推动绿色制造和绿色服务率先走出去。钢铁、 建材、造纸等行业注重以循环经济模式进行合作,石化化工行业加强 境外绿色生产基地建设,积极参与风电、太阳能、核能、电网等国际 新能源项目的投资、建设和运营。 (三)(三)xxxxxx十三五发展规划十三五发展规划 战略性新兴产业是引领经济社会发展的重要力量,当前,加快战 略性新兴产业发展,抢占发展机遇,已成为各地推动经济发展的必然 选择。我省要实现高质量发展,必须把发展战略性新兴产业摆在

18、更加 重要地位,积极培育发展新动能。大力发展战略性新兴产业,将吸引 大量投资进入高科技产业,优化我省产业结构,并通过高科技产业化 提高投资效率,提升我省经济发展的质量效益。同时,战略性新兴产 泓域咨询MACRO/ 滴灌带项目可行性研究报告 业通过技术溢出,会有效提升产品的技术含量,引导我省传统企业实 现技术升级,从而有力促进产业转型升级,实现经济持续健康发展。 (四)(四)xxxx高质量发展规划高质量发展规划 从高速增长转向高质量发展,必须进一步提高发展质量效益和创 新能力,更好满足保持经济持续健康发展的必然要求;进一步解决我 国经济发展不平衡不充分的突出问题,更好满足适应我国社会主要矛 盾变

19、化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要 求;进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力,更好 满足遵循经济规律发展的必然要求,不断推动我国经济在实现高质量 发展上取得新进展。 三、鼓励中小企业发展三、鼓励中小企业发展 近年来,从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转 变,相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展 。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑,财政收入的重要来源, 扩大投资的重要主体,吸纳劳动力和安置就业的主渠道,体制创新和 机制创新的重要推动力,为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡 献。 泓域咨询MACRO/ 滴灌带项目可行性研究报

20、告 中小企业是中国最大的企业群体,占企业总数99.7%,是中国经济 的重要组成部分。然而,当前资本、土地等要素成本持续维持高位, 资源环境约束趋紧,招工难、用工贵以及融资难、融资贵等问题,使 得中小企业的生产经营压力依然较大。再加上长期积累的结构性矛盾 更加凸显,创新能力不强,大多数中小企业仍处于价值链低端,低价 格、低效益和高产能、高库存的局面短期内难以扭转。 四、宏观经济形势分析四、宏观经济形势分析 把握加快经济结构优化升级的新机遇,坚持以供给侧结构性改革 为主线不动摇,在“巩固、增强、提升、畅通”八个字上下功夫,加 快推动产业结构升级和发展方式转变,为高质量发展打开新局面。把 握提升科技

21、创新能力的新机遇,在开放的环境中推动自主创新,补上 核心技术等发展短板,把创新主动权、发展主动权牢牢掌握在自己手 中。 五、区域经济发展概况五、区域经济发展概况 地区生产总值2990.59亿元,比上年增长10.28%。其中,第一产业 增加值239.25亿元,增长11.37%;第二产业增加值1854.17亿元,增长 5.95%第三产业增加值897.18亿元,增长11.33%。 泓域咨询MACRO/ 滴灌带项目可行性研究报告 一般公共预算收入298.24亿元,同比增长11.21%,一般公共预算 支出578.52亿元,同比增长6.08%。国税收入318.94亿元,同比增长10 .46%;地税收入亿元

22、87.79,同比增长9.60%。 居民消费价格上涨1.03%。其中,食品烟酒上涨0.72%,衣着上涨0 .73%,居住上涨0.95%,生活用品及服务上涨0.81%,教育文化和娱乐 上涨0.95%,医疗保健上涨1.01%,其他用品和服务上涨0.81%,交通和 通信上涨1.15%。 全部工业完成增加值1986.19亿元。规模以上工业企业实现增加值 1382.50亿元,比上年增长9.64%。 规模以上AA、BB、CC、DD(含滴灌带)等主导行业共完成工业增 加值1169.15亿元,增长8.19%。AA完成增加值410.34亿元,增长11.26 %;BB完成工业增加值394.72亿元,增长5.37%;CC完成工业增加值237 .32亿元,增长11.93%;DD完成工业增加值80.40亿元,增长8.81%。规 模以上工业企业实现主营业务收入5920.92亿元,比上年增长10.83%。 实现利润总额867.4


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