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面积仪投资建设项目建议书(立项申请).docx

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面积仪投资建设项目建议书(立项申请).docx

1、工程项目的建设能够有力促进某某开发区经济发展,为社会提供就业职位306个,达产年纳税总额1549.16万元,可以促进某某开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。2、项目达产年投资利润率46.55%,投资利税率54.68%,全部投资回报率34.91%,全部投资回收期4.36年,固定资产投资回收期4.36年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米18382.5227.56亩1.1容积率1.181.2建筑系数51.42%1.3投资强度万元/亩190.831.4基底面积平方米9452.291.5

2、总建筑面积平方米21691.371.6绿化面积平方米1165.12绿化率5.37%2总投资万元7837.052.1固定资产投资万元5259.272.1.1土建工程投资万元1519.272.1.1.1土建工程投资占比万元19.39%2.1.2设备投资万元1746.382.1.2.1设备投资占比22.28%2.1.3其它投资万元1993.622.1.3.1其它投资占比25.44%2.1.4固定资产投资占比67.11%2.2流动资金万元2577.782.2.1流动资金占比32.89%3收入万元17907.004总成本万元14258.785利润总额万元3648.226净利润万元2736.167所得税万

3、元1.188增值税万元503.209税金及附加万元133.9110纳税总额万元1549.1611利税总额万元4285.3312投资利润率46.55%13投资利税率54.68%14投资回报率34.91%15回收期年4.3616设备数量台(套)9217年用电量千瓦时868093.8518年用水量立方米12880.1519总能耗吨标准煤107.7920节能率22.17%21节能量吨标准煤44.0322员工数量人306污污境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上

4、线要求。4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。十四、项目评价1、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“绿色腌制食品投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位422个,达产年纳税总额2566.52万元,可以促进xx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。2、项目达产年投资利润率41.54%,投资利税率48.98%,全部投资回报率31.15%,全部投资回收期4.71年,固定资产投资回收期4.

5、71年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米36698.3455.02亩1.1容积率1.631.2建筑系数66.37%1.3投资强度万元/亩193.401.4基底面积平方米24356.691.5总建筑面积平方米59818.291.6绿化面积平方米4430.24绿化率7.41%2总投资万元14401.472.1固定资产投资万元10640.872.1.1土建工程投资万元4906.952.1.1.1土建工程投资占比万元34.07%2.1.2设备投资万元4483.732.1.2.1设备投资占比31.13%2.1.3其它

6、投资万元1250.192.1.3.1其它投资占比8.68%2.1.4固定资产投资占比73.89%2.2流动资金万元3760.602.2.1流动资金占比26.11%3收入万元28515.004总成本万元22532.715利润总额万元5982.296净利润万元4486.727所得税万元1.638增值税万元825.149税金及附加万元245.8110纳税总额万元2566.5211利税总额万元7053.2412投资利润率41.54%13投资利税率48.98%14投资回报率31.15%15回收期年4.7116设备数量台(套)8817年用电量千瓦时704710.9318年用水量立方米19328.4319总

7、能耗吨标准煤88.2620节能率26.46%21节能量吨标准煤32.6422员工数量人422支支工程投资占比万元27.50%2.1.2设备投资万元2044.042.1.2.1设备投资占比25.43%2.1.3其它投资万元2603.422.1.3.1其它投资占比32.39%2.1.4固定资产投资占比85.32%2.2流动资金万元1179.902.2.1流动资金占比14.68%3收入万元9495.004总成本万元7276.575利润总额万元2218.436净利润万元1663.827所得税万元1.158增值税万元305.999税金及附加万元130.0210纳税总额万元990.6211利税总额万元26

8、54.4412投资利润率27.60%13投资利税率33.02%14投资回报率20.70%15回收期年6.3316设备数量台(套)12017年用电量千瓦时473550.1218年用水量立方米8904.1019总能耗吨标准煤58.9620节能率28.93%21节能量吨标准煤17.6122员工数量人208同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。三、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数56.95%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率6.55%,固定资产投资强度182.66万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米26126.3939.17亩2基底面积平方

9、米14878.983建筑面积平方米36838.212837.03万元4容积率1.415建筑系数56.95%6主体工程平方米26282.477绿化面积平方米2414.188绿化率6.55%9投资强度万元/亩182.66四、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。五、总图布置方案1、按照建(构)筑物的生产性质和使用功能,项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区,要求功能分区明确,人流、物流便捷流畅,生产工艺流

10、程顺畅简捷;这样布置既能充分利用现有场地,有利于生产设施的联系,又有利于外部水、电、气等能源的接入,管线敷设短捷,相互联系方便。按照建(构)筑物的生产性质和泓域咨询MACRO/ 碳酸锂新建项目投资建议与可行性分析研究碳酸锂新建项目投资建议与可行性分析研究规划设计 / 投资分析 摘要该碳酸锂新建项目计划总投资14292.67万元,其中:固定资产投资10515.43万元,占项目总投资的73.57%;流动资金3777.24万元,占项目总投资的26.43%。达产年营业收入36731.00万元,总成本费用27820.98万元,税金及附加290.37万元,利润总额8910.02万元,利税总额10429.3

11、6万元,税后净利润6682.52万元,达产年纳税总额3746.85万元;达产年投资利润率62.34%,投资利税率72.97%,投资回报率46.75%,全部投资回收期3.64年,提供就业职位676个。报告根据项目工程量及投资估算指标,按照国家和xx省及当地的有关规定,对拟建工程投资进行初步估算,编制项目总投资表,按工程建设费用、工程建设其他费用、预备费、建设期固定资产借款利息等列出投资总额的构成情况,并提出各单项工程投资估算值以及与之相关的测算值。项目总论、项目建设背景、市场分析预测、项目投资建设方案、选址方案评估、土建工程设计、工艺先进性、项目环境保护分析、项目安全卫生、风险应对说明、项目节能

12、评价、进度说明、投资方案、经济收益、综合结论等。碳酸锂新建项目投资建议与可行性分析研究目录第一章 项目总论第二章 项目建设背景第三章 市场分析预测第四章 项目投资建设方案第五章 选址方案评估第六章 土建工程设计第七章 工艺先进性第八章 项目环境保护分析第九章 项目安全卫生第十章 风险应对说明第十一章 项目节能评价第十二章 进度说明第十三章 投资方案第十四章 经济收益第十五章 项目招投标方案第十六章 综合结论第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定

13、成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具

14、优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主

15、开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深

16、度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。(三)公司经济效益分析上一年度,xxx公司实现营业收入24643.76万元,同比增长32.11%(5989.15万元)。其中,主营业业务碳酸锂新建生产及销售收入为1982

17、9.37万元,占营业总收入的80.46%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入5175.196900.256407.386160.9424643.762主营业务收入4164.175552.225155.644957.3419829.372.1碳酸锂新建(A)1374.181832.231701.361635.926543.692.2碳酸锂新建(B)957.761277.011185.801140.194560.762.3碳酸锂新建(C)707.91943.88876.46842.753370.992.4碳酸锂新建(D)499.70666.27618.6859

18、4.882379.522.5碳酸锂新建(E)333.13444.18412.45396.591586.352.6碳酸锂新建(F)208.21277.61257.78247.87991.472.7碳酸锂新建(.)83.28111.04103.1199.15396.593其他业务收入1011.021348.031251.741203.604814.39根据初步统计测算,公司实现利润总额5687.89万元,较去年同期相比增长499.55万元,增长率9.63%;实现净利润4265.92万元,较去年同期相比增长594.09万元,增长率16.18%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元24643

19、.76完成主营业务收入万元19829.37主营业务收入占比80.46%营业收入增长率(同比)32.11%营业收入增长量(同比)万元5989.15利润总额万元5687.89利润总额增长率9.63%利润总额增长量万元499.55净利润万元4265.92净利润增长率16.18%净利润增长量万元594.09投资利润率68.57%投资回报率51.43%财务内部收益率21.51%企业总资产万元23239.16流动资产总额占比万元29.70%流动资产总额万元6901.06资产负债率34.29%二、项目建设符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“碳酸锂新建项目”主要从事碳酸锂新建项目投资

20、经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性碳酸锂新建项目选址于某经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。(三)“三线一单”符合性1、生态保护红线:碳酸锂新建项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,

21、符合生态保护红线要求。2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。三、项目概况(一)项目名称碳酸锂新建项目(二)项目选址某经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积35724.52平方米(折合约53.56亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.81%,建筑

22、容积率1.66,建设区域绿化覆盖率6.43%,固定资产投资强度196.33万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积35724.52平方米,建筑物基底占地面积26725.51平方米,总建筑面积59302.70平方米,其中:规划建设主体工程41410.95平方米,项目规划绿化面积3815.35平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计125台(套),设备购置费3033.56万元。(七)节能分析1、项目年用电量812358.14千瓦时,折合99.84吨标准煤。2、项目年总用水量21452.42立方米,折合1.83吨标准煤。3、“碳酸锂新建项目投资建设项目”,年用电量812358.14千瓦时,年

23、总用水量21452.42立方米,项目年综合总耗能量(当量值)101.67吨标准煤/年。达产年综合节能量32.11吨标准煤/年,项目总节能率20.85%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某经济开发区发展规划,符合某经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14292.67万元,其中:固定资产投资10515.43万元,占项目总投资的73.57%;流动资金3777.24万元,占项目总投资的26.43%。(十)资金筹措该项目现阶段

24、投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入36731.00万元,总成本费用27820.98万元,税金及附加290.37万元,利润总额8910.02万元,利税总额10429.36万元,税后净利润6682.52万元,达产年纳税总额3746.85万元;达产年投资利润率62.34%,投资利税率72.97%,投资回报率46.75%,全部投资回收期3.64年,提供就业职位676个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。项

25、目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。四、报告说明报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。五、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某经济开发区及某经济开发区碳酸锂新建行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某经济开发区碳酸锂新建产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极

26、的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“碳酸锂新建项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某经济开发区经济发展,为社会提供就业职位676个,达产年纳税总额3746.85万元,可以促进某经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率62.34%,投资利税率72.97%,全部投资回报率46.75%,全部投资回收期3.64年,固定资产投资回收期3.64年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、国家发改委出台关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见,对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求

27、,包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具,等等。这一系列的措施,目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。六、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米35724.5253.56亩1.1容积率1.661.2建筑系数74.81%1.3投资强度万元/亩196.331.4基底面积平方米2

28、6725.511.5总建筑面积平方米59302.701.6绿化面积平方米3815.35绿化率6.43%2总投资万元14292.672.1固定资产投资万元10515.432.1.1土建工程投资万元4556.942.1.1.1土建工程投资占比万元31.88%2.1.2设备投资万元3033.562.1.2.1设备投资占比21.22%2.1.3其它投资万元2924.932.1.3.1其它投资占比20.46%2.1.4固定资产投资占比73.57%2.2流动资金万元3777.242.2.1流动资金占比26.43%3收入万元36731.004总成本万元27820.985利润总额万元8910.026净利润万元

29、6682.527所得税万元1.668增值税万元1228.979税金及附加万元290.3710纳税总额万元3746.8511利税总额万元10429.3612投资利润率62.34%13投资利税率72.97%14投资回报率46.75%15回收期年3.6416设备数量台(套)12517年用电量千瓦时812358.1418年用水量立方米21452.4219总能耗吨标准煤101.6720节能率20.85%21节能量吨标准煤32.1122员工数量人676第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、新一轮科技革命和产业变革加速酝酿,新一代信息技术与制造业深度融合,深刻改变着制造业的生产方式、组织形态、商业模式,产

30、业价值链不断深度重组,为我市制造业新技术、新产品、新业态和新模式发展带来重大机遇。发达国家积极主导重塑全球贸易和投资新秩序,并纷纷推行再工业化战略,新兴经济体国家大力承接国际产业转移,全球产业分工体系面临重大变化,对我市制造业参与国际竞争造成巨大压力。大力振兴实体经济,构建以先进装备制造业、资源精深加工业、战略性新兴产业和现代服务业为支撑,大中小微企业协调并进,新技术、新产品、新业态、新模式加速壮大的现代产业新体系,着力建设工业强省。2、当前,我国经济发展正处于动力转换节点,必须摆脱要素驱动的路径依赖,把创新作为引领发展的第一动力,深入实施创新驱动发展战略,在推动发展的内生动力和活力上来一个根

31、本性转变,为经济持续健康发展打造新引擎、培育新动能、拓展新空间、构建新支撑,推动发展动力变革。3、促进战略性新兴产业发展,要遵循技术和产业发展规律,抓住技术和市场的潜在商机,促进技术链和产业链协同发展。要围绕产业链配置创新链,围绕创新链提升价值链,推动各类创新资源要素聚集,促进不同创新主体良性互动,加快培育一批特色鲜明的优势产业集群。发挥企业主体作用,把握进入战略性新兴产业的良机,并确定适宜的赶超战略和实现路径我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段。高质量发展是能够很好满足人民日益增长的美好生活需要的发展,是体现新发展理念的发展,是创新成为第一动力、协调成为内生特点,绿色成为普遍形态、开

32、放成为必由之路、共享成为根本目的的发展。推动高质量发展,是保持经济持续健康发展的必然要求,是适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求,是遵循经济规律发展的必然要求。科学认识高质量发展的丰富内涵和要求,有助于当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策。4、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定

33、坚实的基础。坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,按照中央经济工作会议部署和“六稳”要求,立足制造强国、网络强国建设全局,在“巩固、增强、提升、畅通”上下功夫,坚定深化市场化改革、扩大高水平开放,着力激发微观主体活力,强化创新驱动、改革推动、融合带动,统筹推进稳增长、强基础、补短板、调结构,保持工业通信业平稳健康发展,不断增强创新力和竞争力,为全面建成小康社会提供有力支撑,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。二、必要性分析1、经济新常态,需要创新宏观调控思路和方式,培育经济发展的持久动力。从根本上说,就是向改革要动力,向结构调整要助力,

34、向民生改善要潜力;就是要激活力,把该放的权放到位,让市场主体真正放开手脚;就是要补短板,把该做的事做好,增加公共产品有效供给;就是要强实体,把该给的政策给足,夯实发展的微观基础。新常态是新的探索,要创新宏观调控思路和方式,统筹稳增长促改革调结构惠民生防风险,以改革开路,充分发挥市场的决定性作用,激发企业和社会活力,培育经济发展的内生动力,加快经济转型升级结构优化,更好地改善民生。推动高质量发展,是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系

35、、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核,创建和完善制度环境,让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。2、优化环境是振兴实体经济的前提保障。把实体经济确定为国民经济之本,就要让政策、资金、技术、人才等要素不断汇聚过来,实现实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展。其一,使科技创新在实体经济发展中的贡献份额不断提高,就要加快构建国家制造业创新体系,包括完善以企业为主体、需求为导向、产学研深度融合的技术创新体系,建成一批高水平制造业创新中心,培育一批创新型领军企业等。其二,使现代金融服务实体经济的能力不断增强,就要落实好中央出台的金融支持实体经济相关政策,运用大数据、互联网等新型技术改善

36、融资服务,积极发展多层次资本市场,增强金融服务实体经济能力。其三,使人力资源支撑实体经济发展的作用不断优化,就要落实好新时期产业工人队伍建设改革方案和制造业人才发展规划指南,培养一大批具有创新精神和国际视野的企业家人才、专家型人才和高级经营管理人才,建设知识型、技能型、创新型的劳动者大军。尤需强调的是,对实体经济伤害最大的“脱实向虚”现象,很大程度上反映了市场的盲目性,通过加强宏观调控发挥“有形之手”的作用格外重要。这方面,不仅要强化金融监管治理、促其回归本源,还应抓紧考虑综合采取调控手段和政策措施形成导向机制。过去的一年,央行明确提出将“脱实向虚”“以钱炒钱”列为监控重点,证监会推出再融资新

37、政,保监会严厉惩治“野蛮人”等,都值得肯定。面对振兴实体经济的紧迫任务,“有形之手”该出手时就出手,在制度安排中有效减少“赚快钱”“一夜暴富”的诱惑和投机取巧的机会,形成建设制造强国的有效激励体制,激发和保护企业精神,弘扬劳模精神和工匠精神,引导形成亲实业、重实业的社会风尚和舆论氛围。制造业是振兴实体经济的主战场。新一轮科技革命和产业变革浪潮之下,数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态,全球制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点,我国制造业提质升级的任务十分紧迫。综合来看,我国的高铁、核电、信息通信等领域已经具备了全球竞争力,但其他多数领域在技术创新、质量

38、品牌、环境友好等方面落后于发达国家,离制造强国的建设目标还有很大差距。我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法,着眼解决深层次矛盾和问题,深化供给侧结构性改革,淘汰落后产能,加快创新驱动,优化升级传统产业,培育壮大战略性新兴产业,发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式,促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。加快供给侧结构性改革,培育发展新动力。重点落实“三去一降一补”五大任务,化解产能过剩、降低企业成本、补齐工业发展短板、培育发展新动力。运用市场机制、经济手段、法治办法,加快市场出清,有效化解钢铁、水泥行业过剩产能;多措并举降低企业成本;着力增强工业投资项目的质量和效益,释放新的需求;在

39、石油化工、煤化工、新能源、装备制造、电子信息等重点产业,攻破关键技术,实现创新牵引,培育发展新动力;以混合所有制改革为突破口,加大国企改革力度,发挥国有企业在新型工业化建设进程中的主力军作用,扩大国有经济的影响力和控制力。3、我市工业发展步入新阶段,加快结构调整和发展方式转变迎来重大历史机遇。未来五年,工业仍将是我市经济发展的主要支撑和拉动力量,产业支撑上将实现制造业和服务业双轮驱动。改革创新将进一步激发工业发展的活力和动力,先进制造研发基地和生产性服务业集聚区的经济功能将进一步强化,我市工业进入创新驱动、转型发展的新阶段。“十三五”时期我市要以加快工业转型升级为主线,推动工业增长由投资驱动为

40、主向创新驱动为主转变,落实优化产业空间布局、推进清洁低碳绿色制造、加快“两化”深度融合、发挥重大项目引领、促进区域联动发展和优化提升产业发展平台六大任务,实施创新工程、军民融合工程、强基工程、高端人才工程和质量品牌建设工程等五大工程,并制定一系列保障措施。坚持龙头培植与成长扶持相结合。紧盯行业高端,以行业龙头企业为核心,集聚优势条件重点攻坚,引导生产要素向支柱产业集聚,抢占行业发展制高点。改善环境,加强服务,促进中小企业成长。增强产业配套能力,扩大产业规模,突破产业发展瓶颈,增强产业核心竞争力。坚持布局优化与集聚发展相结合。统筹协调工业布局与城市化的融合共进关系,立足国家级开发区和省级工业园区

41、的产业基础,对县域经济、城乡发展、产业布局进行统筹规划,充分发挥比较优势和资源优势,坚持全面发展与区域分工协作相结合,实现有重点的发展和错位发展。加强项目空间布局调控,优化产业空间定位,合理选择产业发展方向,形成企业集中、产业集聚、用地集约的工业布局结构。4、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。考虑到项目建设地的投资环境、劳动

42、力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 市场分析预测目前,区域内拥有各类碳酸锂新建企业686家,规模以上企业28家,从业人员34300人。截至2017年底,区域内碳酸锂新建产值139630.93万元,较2016年120


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