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XX温度保险丝生产项目可行性研究报告.doc

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XX温度保险丝生产项目可行性研究报告.doc

1、泓域咨询MACRO/ 功夫酸投资建设项目立项申请功夫酸投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源

2、供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的

3、区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人蔡xx(三)项目承办单位简介公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公

4、司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省

5、市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积48737.69平方米(折合约73.07亩),其中:净用地面积48737.69平方米(红线范围折合约73.07亩)。项目规划总建筑面积62384.24平方米,其中:规划建设主体工程38976.17平方米,计

6、容建筑面积62384.24平方米;预计建筑工程投资4962.87万元。(二)土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交

7、易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为功夫酸,根据市场情况,预计年产值39926.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12115.74(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比

8、例1项目建设投资万元4962.874371.80165.8112115.741.1工程费用万元4962.874371.8027381.541.1.1建筑工程费用万元4962.874962.8730.38%1.1.2设备购置及安装费万元4371.804371.8026.76%1.2工程建设其他费用万元2781.072781.0717.03%1.2.1无形资产万元1539.601539.601.3预备费万元1241.471241.471.3.1基本预备费万元550.08550.081.3.2涨价预备费万元691.39691.392建设期利息万元3固定资产投资现值万元12115.7412115.74

9、2、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4218.73万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元27381.5418004.0421224.6527381.5427381.5427381.541.1应收账款万元8214.464928.685750.128214.468214.468214.461.2存货万元12321.697393.028625.1912321.6912321.6912321.691.2.1原辅材料万元3696.512217.902587.553696.513696.513696.511.2.2燃料动力万元184.83110.9

10、0129.38184.83184.83184.831.2.3在产品万元5667.983400.793967.585667.985667.985667.981.2.4产成品万元2772.381663.431940.672772.382772.382772.381.3现金万元6845.394107.234791.776845.396845.396845.392流动负债万元23162.8113897.6916213.9723162.8123162.8123162.812.1应付账款万元23162.8113897.6916213.9723162.8123162.8123162.813流动资金万元421

11、8.732531.242953.114218.734218.734218.734铺底流动资金万元1406.23843.75984.371406.231406.231406.233、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资16334.47万元,其中:固定资产投资12115.74万元,占项目总投资的74.17%;流动资金4218.73万元,占项目总投资的25.83%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4962.87万元,占项目总投资的30.38%;设备购置费4371.80万元,占项目总投资的26.76%;其它投资2781.07万元,占项目总投资的1

12、7.03%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12115.74+4218.73=16334.47(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16334.47134.82%134.82%100.00%2项目建设投资万元12115.74100.00%100.00%74.17%2.1工程费用万元9334.6777.05%77.05%57.15%2.1.1建筑工程费万元4962.8740.96%40.96%30.38%2.1.2设备购置及安装费万元4371.8036.08%36.08%26.76%2.2工程建设其

13、他费用万元1539.6012.71%12.71%9.43%2.2.1无形资产万元1539.6012.71%12.71%9.43%2.3预备费万元1241.4710.25%10.25%7.60%2.3.1基本预备费万元550.084.54%4.54%3.37%2.3.2涨价预备费万元691.395.71%5.71%4.23%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12115.74100.00%100.00%74.17%5建设期间费用万元6流动资金万元4218.7334.82%34.82%25.83%7铺底流动资金万元1406.2411.61%11.61%8.61%(三)土建方案本期工程项目建设规划

14、建筑系数76.80%,建筑容积率1.28,建设区域绿化覆盖率5.12%,固定资产投资强度165.81万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程26463.4026463.4038976.1738976.173410.751.1主要生产车间15878.0415878.0423385.7023385.702114.661.2辅助生产车间8468.298468.2912472.3712472.371091.441.3其他生产车间2117.072117.072260.622260.62204.642仓储工程5614.585614.58

15、15215.2515215.25968.342.1成品贮存1403.641403.643803.813803.81242.092.2原料仓储2919.582919.587911.937911.93503.542.3辅助材料仓库1291.351291.353499.513499.51222.723供配电工程299.44299.44299.44299.4421.443.1供配电室299.44299.44299.44299.4421.444给排水工程344.36344.36344.36344.3619.184.1给排水344.36344.36344.36344.3619.185服务性工程3555.9

16、03555.903555.903555.90226.315.1办公用房1422.981422.981422.981422.9896.155.2生活服务2132.922132.922132.922132.92117.686消防及环保工程1003.141003.141003.141003.1471.826.1消防环保工程1003.141003.141003.141003.1471.827项目总图工程149.72149.72149.72149.72115.847.1场地及道路硬化10341.681839.011839.017.2场区围墙1839.0110341.6810341.687.3安全保卫室1

17、49.72149.72149.72149.728绿化工程3691.22129.19合计37430.5562384.2462384.244962.87(四)设备方案项目计划购置设备共计153台(套),设备购置费4371.80万元。五、节能与环保1、项目年用电量575420.35千瓦时,折合70.72吨标准煤。2、项目年总用水量29351.12立方米,折合2.51吨标准煤。3、“功夫酸投资建设项目投资建设项目”,年用电量575420.35千瓦时,年总用水量29351.12立方米,项目年综合总耗能量(当量值)73.23吨标准煤/年。达产年综合节能量29.91吨标准煤/年,项目总节能率22.34%,能

18、源利用效果良好。4、项目符合xxx高新区发展规划,符合xxx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“功夫酸投资建设项目”主要从事功夫酸项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性功夫酸投资建设项目选址于xxx高新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功

19、能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx高新区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。七、项目评价1、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“功夫酸投资建设项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新区经济发展,为社会提供就业职位620个,达产年纳税总额4066.85万元,可以促进xxx高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。2、项目达产年投资利润率58.60%,投资利税率68.85%,全部投资回报率43.95%,全部投资回收期3.78年,固定资产投资回收期3.78年(含建设期

20、),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。泓域咨询MACRO/ 功放设备投资建设项目立项申请功放设备投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位

21、搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将

22、起到积极的推动作用。项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目

23、承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人崔xx(三)项目承办单位简介公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在

24、本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项

25、目用地规模该项目总征地面积8804.40平方米(折合约13.20亩),其中:净用地面积8804.40平方米(红线范围折合约13.20亩)。项目规划总建筑面积14263.13平方米,其中:规划建设主体工程9862.62平方米,计容建筑面积14263.13平方米;预计建筑工程投资1151.46万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。该

26、项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。undefined四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为功放设备,根据市场情况,预计年产值2517.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2124.67(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1151.461140.33160.962124.671.1工程费用万元1151.461140.331796.041.1

27、.1建筑工程费用万元1151.461151.4647.49%1.1.2设备购置及安装费万元1140.331140.3347.03%1.2工程建设其他费用万元-167.12-167.12-6.89%1.2.1无形资产万元-89.09-89.091.3预备费万元-78.03-78.031.3.1基本预备费万元-37.20-37.201.3.2涨价预备费万元-40.83-40.832建设期利息万元3固定资产投资现值万元2124.672124.672、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金299.80万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元1796.0

28、41004.971250.791796.041796.041796.041.1应收账款万元538.81350.23377.17538.81538.81538.811.2存货万元808.22525.34565.75808.22808.22808.221.2.1原辅材料万元242.47157.60169.73242.47242.47242.471.2.2燃料动力万元12.127.888.4912.1212.1212.121.2.3在产品万元371.78241.66260.25371.78371.78371.781.2.4产成品万元181.85118.20127.29181.85181.85181.

29、851.3现金万元449.01291.86314.31449.01449.01449.012流动负债万元1496.24972.561047.371496.241496.241496.242.1应付账款万元1496.24972.561047.371496.241496.241496.243流动资金万元299.80194.87209.86299.80299.80299.804铺底流动资金万元99.9364.9669.9599.9399.9399.933、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资2424.47万元,其中:固定资产投资2124.67万元,占项目总投资的87.63%;流动资金2

30、99.80万元,占项目总投资的12.37%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1151.46万元,占项目总投资的47.49%;设备购置费1140.33万元,占项目总投资的47.03%;其它投资-167.12万元,占项目总投资的-6.89%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2124.67+299.80=2424.47(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2424.47114.11%114.11%100.00%2项目建设投资万元2124.67100.00%100

31、.00%87.63%2.1工程费用万元2291.79107.87%107.87%94.53%2.1.1建筑工程费万元1151.4654.19%54.19%47.49%2.1.2设备购置及安装费万元1140.3353.67%53.67%47.03%2.2工程建设其他諵鄰j(凱蠀搀翹猀瀓蠀蠀蠀讀缁簀蠀耀翹蠀偲椀眂愃蔃薃蔃謃鼃億饘镳禋祺秿聶搀漀挀砀瀀椀挀最椀昀儀饘镳禋祺禋聶搀漀挀砀尀尀愀挀愀攀挀戀愀挀戀攀攀挀瘀嘀娀戀夀夀搀砀焀砀愀一渀砀稀椀眀砀戀嘀栀礀吀一瘀欀爀甀娀刀堀伀夀戀焀氀堀儀儀饘销禋祺礀耀捧搀愀愀搀昀挀昀挀u栀鰀/圀圀愀洀倀昀甀圀漀砀猀漀漀愀吀刀眀一匀儀圀琀瘀攀嘀愀瀀刀搀爀搀昀爀眀挀刀栀攀匀

32、倁錀蠀鼟圀en阀p胔-瀀瀀櫜Oi縀$药XX温控器生产项目可行性研究报告.docpic1.gifXX温控器生产项目可行性研究报告.doc2020-323421faafc-3fb7-4f39-9929-2f729ed75c84z+zEE9amgRuUh8cMEBEmMbpxzWpNmpe79TuSMx0S4Ev9N/VtyPPmgQ=XX,温控,生产,项目,可行性研究,报告8dc02afde892483e464d7d1690fe7849鷕C鷖C常鷗C田鷠C刘佐伊0000100007技术方案20200323000526428630cyrSm9C4XE1Cr4bbk2djhViRJC7U2zuYwLr

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