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电梯整机项目投资立项申请报告(申请范文).docx

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电梯整机项目投资立项申请报告(申请范文).docx

1、出,到2000年,基本建立比较完善的环境管理体系和与社会主义市场经济体制相适应的环境法规体系,力争使环境污染和生态破坏加剧的趋势得到基本控制,部分城市和地区的环境质量有所改善,建成若干经济快速发展、环境清洁优美、生态良性循环的示范城市和示范地区;到2010年,可持续发展战略得到较好贯彻,环境管理法规体系进一步完善,基本改变环境污染和生态恶化的状况,环境质量有比较明显的改善,建成一批经济快速发展、环境清洁优美、生态良性循环的城市和地区。落实重大发展战略,推动绿色制造示范和产业升级。推动京津冀地区绿色协同发展,围绕北京非首都功能疏解,以产业转移带动区域产业结构优化调整,构建区域资源综合利用协同发展

2、体系,推动煤炭替代和绿色能源消费,提升区域资源能源利用效率,降低污染物排放。大力推动长江经济带生态保护,推进沿江工业节水治污、清洁生产改造,加快发展节能环保、新能源装备等绿色产业,支持一批节能环保产业示范基地建设和发展。3、推进绿色发展、建设美丽城市,要着力加快转型升级,培育美丽产业。要加快产业优化升级,大力发展绿色工业、绿色服务业、绿色农业;要做强做大绿色低碳产业,加快发展清洁能源产业、节能环保装备产业、现代旅游业,加快培育文化产业;要推进节能减排降碳,加强资源综合循环利用。良好生态环境,是最公平的公共产品,是最普惠的民生福祉。当前,我国资源约束趋紧,环境污染严重,生态系统退化的问题十分严峻

3、,人民群众对清新空气、干净饮水、安全食品、优美环境的要求越来越强烈,生态环境恶化及其对人民健康的影响已经成为我们的心头之患,成为突出的民生问题。扭转环境恶化、提高环境质量,是事关全面小康、事关发展全局的一项刻不容缓的重要工作。(四)项目区绿色节能发展工业节能与绿色标准化工作涉及面广、参与主体多,需要加强沟通协调。工业和信息化部将会同有关部门,以及地方行业主管部门、节能监察机构、行业协会、社会组织和重点企业共同参与,搭建工作平台,加强工作沟通协调,总结标准制定实施经验,开展地方标准交流,统筹推进工业节能与绿色标准化工作。第五章 综合评价1、坚持与时俱进、开拓创新的发展理念,鼓励企业快速适应和引导

4、消费升级新趋势,支持提升生产技术、工艺装备、能效环保、质量安全等水平。二是支持开展质量品牌提升行动。定期制修订产品质量监管法律和标准,加强质量政策引导和质量环境建设,支持企业培育自主品牌,打造更多“百年老店”,努力提升品种的多样性、品质的可靠性、品牌的高端性。三是推广实施智能制造模式,满足多样化消费需求。鼓励企业推进制造过程、制造装备和终端产品的智能化水平,不断满足用户个性化、定制化需求。我国工业经济增长动能转换加速,工业生产将保持平稳增长投资增长有望筑底,实现小幅回升。近年来,工业投资增长呈阶梯状下行的趋势,目前仅处于3%左右的增长水平,明显低于全国固定资产投资增速。房地产投资方面,尽管目前

5、仍处于消化库存过程中,但数据较2015年有明显改善。但由于目前房地产投资增速尚处于温和增长区间,因此并不会受到本轮限购限贷政策的剧烈冲击,这将有利于投资筑底。2016年1-9月,全国规模以上工业企业实现利润同比增长8.4%,较上年同期增长10.1个点,受工业企业利润回暖的影响,预计民间投资增速持续下行的趋势将有所好转。在“十三五”开局之年的带动下,规划投资热点集中涌现,PPP项目、专项建设债等融资工具将进一步发挥引导投资方向的作用。从新开工项目计划总投资增速来看,2016年1-10月同比增速为21.8%,较2015年同期大幅提升17.7个百分点,亦对未来投资增长将构成利好。综上,预计2017年

6、工业投资增长有望筑底,实现小幅改善,同比增长约为5%。2、该项目适应国内和国际加压混凝土砌块行业总体发展趋势,是国家支持和鼓励发展的产业,加压混凝土砌块市场前景良好。3、该项目投资效益是显著的;通过财务分析得出,项目将产生较好的经济效益,并具有一定的抗风险能力,从投资经济角度来评价,本期工程项目具备经济合理性,而且具有较好的投资价值;通过经济效益分析认定,达纲年投资利润率39.35%,投资利税率46.52%,全部投资回报率29.51%,全部投资回收期4.89年,表明本期工程项目利润空间较大,具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。综上所述,该项目经营状况良好。在xx新区建设加压混凝土砌

7、块项目,其建设选址合理,自然条件良好,综合优势突出,功能分区明确,投资规模适度,符合xx新区及xx新区“十三五”加压混凝土砌块产业发展规划,切合xx新区经济发展的实际需求,是一项经济效益明显、社会效益良好、环境保护效益突出的开发建设项目。本期工程项目的实施,对于增加国家财政收入,加快xx新区全面建设小康社会步伐具有重要意义。第六章 项目规划数据分析表固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5624.975913.61187.1114138.031.1工程费用万元5624.975913.6119908.801.1.1建筑工程费用万元562

8、4.975624.9730.66%1.1.2设备购置及安装费万元5913.615913.6132.23%1.2工程建设其他费用万元2599.452599.4514.17%1.2.1无形资产万元1123.461123.461.3预备费万元1475.991475.991.3.1基本预备费万元737.89737.891.3.2涨价预备费万元738.10738.102建设期利息万元3固定资产投资现值万元14138.0314138.03流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19908.809361.2515079.2219908.8019908.801990

9、8.801.1应收账款万元5972.642389.064180.855972.645972.645972.641.2存货万元8958.963583.586271.278958.968958.968958.961.2.1原辅材料万元2687.691075.081881.382687.692687.692687.691.2.2燃料动力万元134.3853.7594.07134.38134.38134.381.2.3在产品万元4121.121648.452884.794121.124121.124121.121.2.4产成品万元2015.77806.311411.042015.772015.7720

10、15.771.3现金万元4977.201990.883484.044977.204977.204977.202流动负债万元15700.216280.0810990.1515700.2115700.2115700.212.1应付账款万元15700.216280.0810990.1515700.2115700.2115700.213流动资金万元4208.591683.442946.014208.594208.594208.594铺底流动资金万元1402.85561.14982.001402.851402.851402.85总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项

11、目总投资万元18346.62129.77%129.77%100.00%2项目建设投资万元14138.03100.00%100.00%77.06%2.1工程费用万元11538.5881.61%81.61%62.89%2.1.1建筑工程费万元5624.9739.79%39.79%30.66%2.1.2设备购置及安装费万元5913.6141.83%41.83%32.23%2.2工程建设其他费用万元1123.467.95%7.95%6.12%2.2.1无形资产万元1123.467.95%7.95%6.12%2.3预备费万元1475.9910.44%10.44%8.05%2.3.1基本预备费万元737.

12、895.22%5.22%4.02%2.3.2涨价预备费万元738.105.22%5.22%4.02%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14138.03100.00%100.00%77.06%5建设期间费用万元6流动资金万元4208.5929.77%29.77%22.94%7铺底流动资金万元1402.869.92%9.92%7.65%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12106.4021186.2030266.0030266.0030266.001.1加压混凝土砌块万元12106.4021186.2030266.0030266.00302

13、66.002现价增加值万元3874.056779.589685.129685.129685.123增值税万元398.27696.98995.68995.68995.683.1销项税额万元4842.564842.564842.564842.564842.563.2进项税额万元1538.752692.823846.883846.883846.884城市维护建设税万元27.8848.7969.7069.7069.705教育费附加万元11.9520.9129.8729.8729.876地方教育费附加万元7.9713.9419.9119.9119.919土地使用税万元201.59201.59201.59

14、201.59201.5910税金及附加万元249.39285.23321.08321.08321.08总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元14079.595631.849855.7114079.5914079.5914079.592外购燃料动力费万元1132.42452.97792.691132.421132.421132.423工资及福利费万元3070.113070.113070.113070.113070.113070.114修理费万元64.8525.9445.3964.8564.8564.855其它成本费用万元4131.871652.

15、752892.314131.874131.874131.875.1其他制造费用万元1396.85558.74977.791396.851396.851396.855.2其他管理费用万元548.82219.53384.17548.82548.82548.825.3其他销售费用万元1275.53510.21892.871275.531275.531275.536经营成本万元22478.848991.5415735.1922478.8422478.8422478.847折旧费万元540.39540.39540.39540.39540.39540.398摊销费万元28.0928.0928.0928.0

16、928.0928.099利息支出万元-10总成本费用万元23047.3211402.0817224.7023047.3223047.3223047.3210.1可变成本万元19408.737763.4913586.1119408.7319408.7319408.7310.2固定成本万元3638.593638.593638.593638.593638.593638.5911盈亏平衡点40.53%40.53%利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元30266.002增值税万元995.683税金及附加万元321.084总成本费用万元23047.325利润总额万元7218.686企业所得税万元1804.677净利润万元5414.018纳税总额万元3121.439利税总额万元8535.4410投资利润率39.35%11投资利税率46.52%12投资回报率29.51%2.011.5总建筑面积平方米48685.13


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