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有铅助焊剂项目建议书目录大纲.docx

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有铅助焊剂项目建议书目录大纲.docx

1、势 公司长期以来注重技术改造,不断优化生产工艺,以确保技术装备的先进性。公司水泥企业已全 面采用先进的新型干法生产工艺,并配备了纯低温余热发电系统、脱硫脱硝系统等实现节能清洁 排放。云南尖峰运用褐煤燃烧技术,有效控制水泥生产成本。 (三)医药行业的竞争优势 1.技术及研发优势。 公司一直以来注重科研平台的建设,尖峰药业及其子公司拥有一个院士专家工作站、三个博士后 流动工作站,连续多年被评为优秀院士专家工作站。尖峰药业先后被评为浙江省专利示范企业、 国家高新技术企业。2015 年,尖峰药业聘请中国工程院院士王广基教授担任公司首席科学家,与 浙江工业大学联合招收博士后;尖峰药业金西生产基地有 8

2、条生产线通过新版 GMP 认证并取得了 药品 GMP 证书。目前,公司共获得 67 项专利授权,其中发明专利 58 项。 2.产品优势 公司现已形成抗生素类、心脑血管类、抗抑郁类用药三大产品线。目前,尖峰药业共拥有药品批 准文号 77 个。 在生产的主要产品包括注射用盐酸头孢甲肟、 愈风宁心滴丸、 门冬氨酸氨氯地平片、 盐酸帕罗西汀片、 玻璃酸钠滴眼液等。 2015 年, 公司产品醋氯芬酸缓释片增补进入广西自治区 基 本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录,门冬氨酸氨氯地平片进入江苏省低价药品目录, 愈风宁心滴丸进入江苏省多个市县的基层基本药物增补目录。随着国家人口政策的调整和我国人 口老龄化

3、程度的加剧, 尖峰药业将加大力度开发婴幼儿和老年人用药。 尖峰药业现有 10 多个新药 分别处于临床前、临床、生产前研究或申报生产审评的各个阶段,为公司医药板块的持续发展提 供了产品保障。 2015 年年度报告 10 / 157 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 2015 年,面对复杂多变的宏观经济形势,公司围绕“创新管理强执行,抓住机遇促发展”这一经 营方针,积极寻求新的发展机遇,顺利推进项目建设,深入开展各项管理活动,努力提升管理水 平,强化营销管理和市场拓展,提高产品销量,不断加强技术创新,夯实企业根基。 报告期,全国水泥行业整体出

4、现大幅下滑的严重局面,公司水泥板块也深受影响,水泥和熟料的 价格大幅下降,水泥市场行情旺季不旺,淡季更淡。公司紧紧围绕成本领先的策略开展工作,大 冶尖峰在积极参与大型工程的招投标的同时努力打造袋装标杆市场,与优质终端直销合作,通过 创新营销模式,确保了产销平衡;云南尖峰积极参与行业自律,提价稳量,通过重新构建营销体 系和市场规划,优化了销售网络,进一步强化了尖峰水泥的品牌优势。 报告期内, 尖峰药业金西项目的片剂、 胶囊、 滴丸 (含中药提取) 、 无菌原料药 (盐酸头孢甲肟) 、 粉针剂生产线等共 8 条生产线全部通过了新版 GMP 认证。至此,除抗肿瘤药的相关车间外,金西 项目一期工程已经

5、全部完工投入生产。 产品销售方面, 完成了浙江、 湖南等多个省份的新标执行, 新疆、广西等省的招标报价,还完成了多个省份的资料申报;醋氯芬酸缓释片增补进入广西自治 区基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录,愈风宁心滴丸进入江苏省多个市县的基层 基本药物增补目录。医药商业方面,金华市医药公司取得了义乌基层医院的主配送资格,尖峰大 药房新增两家大病医保品种定点药店,实现了销售增长。天津尖峰实现了人参提取物有机溶剂萃 取去农残的产业化、葡萄籽去农残达到日本进口产品检测标准,提高了产品的市场竞争力。尖峰 健康的中药饮片、植物提取车间完成项目建设,中药饮片生产线通过了 GMP 认证,植物提取车间 取得

6、保健食品生产许可证书。 报告期内,公司继续推行“三项管理”,做好内控相关工作,层层落实安全环保责任制。下半年 启动了以“降成本、降费用、降用工、提高工作效率、提高市场营销能力、提高创新能力”为主 题的“三降三提高”活动,通过找差距、查问题、定措施、抓落实,充分挖掘降本增效的潜力。 在大环境不利的情况下,通过加强管理实现了公司经营业绩的稳定。 二、二、报告期内主要经营情报告期内主要经营情况况 报告期内,公司全年实现营业收入 22.59 亿元,与去年基本持平;实现归属母公司所有者净利润 20089.94 万元,同比下降 29.02%,截止 2015 年末公司总资产为 36.31 亿元,同比减少 3

7、.47%, 净资产为 21.66 亿元,同比增长 5.12%。 (一一) 主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 2,258,534,485.83 2,256,999,844.18 0.07 营业成本 1,789,075,174.59 1,735,428,885.35 3.09 销售费用 126,388,501.75 117,487,473.62 7.58 管理费用 151,703,037.74 144,276,305.02 5.15 财务费用 38,301,

8、559.77 47,096,219.17 -18.67 经营活动产生的现金流量净额 163,480,295.10 318,894,448.16 -48.74 投资活动产生的现金流量净额 -44,897,575.85 -41,635,596.14 筹资活动产生的现金流量净额 -358,756,204.97 -18,655,664.75 研发支出 40,384,162.20 19,477,416.56 107.34 1.1. 收入和成本分析收入和成本分析 2015 年年度报告 11 / 157 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:万元 币种

9、:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 水泥行业 89,143.76 68,297.72 23.38 -12.89 -6.60 减少 5.16 个百分点 医药行业 100,585.09 82,451.41 18.03 11.50 12.00 减少 0.35 个百分点 健康品行 业 14,021.08 9,265.39 33.92 12.97 9.95 增加 1.82 个百分点 其它行业 20,588.77 18,506.32 10.11 8.71 4.66 增加 3.48 个

10、百分点 合计 224,338.71 178,520.84 20.42 0.20 3.28 减少 2.38 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 水泥 89,143.76 68,297.72 23.38 -12.89 -6.60 减少 5.16 个百分点 医药工业 产品 19,742.63 6,733.86 65.89 15.36 33.71 减少 4.68 个百分点 医药商业 产品 80,842.46 75,717.55 6.34 10.59 10.40 增加 0.16 个

11、百分点 健康品 14,021.08 9,265.39 33.92 12.97 9.95 增加 1.82 个百分点 其它 20,588.77 18,506.32 10.11 8.71 4.66 增加 3.48 个百分点 合计 224,338.71 178,520.84 20.42 0.20 3.28 减少 2.38 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 金华地区 120,509.61 100,353.91 16.73 9.18 9.17 增加 0.02 个百分点 湖北地区 5

12、0,682.06 39,673.12 21.72 -18.97 -9.04 减少 8.55 个百分点 海南地区 772.16 634.10 17.88 71.70 78.73 减少 3.23 个百分点 天津地区 13,913.18 9,124.50 34.42 29.56 22.52 增加 3.77 个百分点 云南地区 38,461.70 28,735.21 25.29 -3.33 -2.63 减少 0.54 个百分点 合计 224,338.71 178,520.84 20.42 0.20 3.28 减少 2.38 个百分点 2015 年年度报告 12 / 157 主营业务分行业、分产品、分地

13、区情况的说明 1、报告期,由于水泥产品市场竞争加剧,价格大幅下降,公司水泥产品的收入同比下降 12.89%、 毛利率下降 5.16 个百分点。 2、 公司正大力培育健康品业务板块, 为了进一步细化主营业务的分类, 把医药工业中的植物提取、 保健食品、饮片等归入健康品业务板块,使得公司主营业务分行业、分产品情况更加明晰。 3、报告期内,公司排名前五的客户销售额为 14905.98 万元,占营业收入的 6.6%。采购前五的客 户采购额为 21755.61 万元,占年度采购总额的 12.46%。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减

14、 (%) 销售量比 上年增减 (%) 库存量比 上年增减 (%) 水泥(吨) 4,113,386.91 4,121,732.92 46,416.53 0.73 1.66 -18.04 葡 萄 籽 提 取物(kg) 79 风电螺栓建设项目 可行性研究报告风电螺栓建设项目可行性研究报告建设单位:江苏X X科技有限公司二零一九年第6页可研报告主要用途:项目可行性研究报告是一种专业的立项用书面材料,具有专业性、特殊性的性质。需要根据企业的投资情况进行量身编制。用于新建项目立项、备案、申请土地、企业节能审查、对外招商合作、环评、安评等。 严格按照行业规范编制,达到立项要求。 项目可行性研究报告是确定建设

15、项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。 项目可行性研究报告,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。 让您的投资更安全,经营更稳健!目 录第一章 总 论11.1项目概要11.1.1项目名称11.1.2项目建设单位11.1.3项目建设性质11.1.4项目建设地点11.1.5项目负责人11.1.6项目投资规模11.1.7项目建设规模21.1.

16、8项目资金来源21.1.9项目建设期限21.2项目承建单位介绍21.3编制依据31.4编制原则31.5研究范围41.6主要经济技术指标4第二章 项目背景及必要性可行性分析62.1项目提出背景62.2项目建设必要性分析82.2.1顺应我国风电螺栓行业绿色发展的需要82.2.2提高人民居住条件和生活质量,顺应我国新型风电螺栓快速发展的需要82.2.3满足我国风电螺栓市场需求的需要92.2.4提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要102.2.5增加就业带动相关产业链发展的需要102.2.6促进项目建设地经济发展进程的的需要102.3项目可行性分析112.3.1政策可行性112.3.2技术可

17、行性122.3.3管理可行性122.4分析结论13第三章 行业市场分析143.1我国新型风电螺栓行业发展状况分析143.2我国风电螺栓产业发展现状分析153.3风电螺栓在建筑业中的应用分析163.4风电螺栓性能特点分析173.5市场分析结论18第四章 项目建设条件194.1地理位置选择194.2区域投资环境194.2.1地理位置194.2.2区域地形地貌204.2.3区域气候条件204.2.4区域交通条件204.2.5区域经济发展条件21第五章 总体建设方案235.1总图布置原则235.2土建方案235.2.1总体规划方案235.2.2土建工程方案245.3主要建设内容255.4工程管线布置方

18、案255.4.1给排水255.4.2供电275.5道路设计295.6总图运输方案305.7土地利用情况305.7.1项目用地规划选址305.7.2用地规模及用地类型30第六章 产品及技术方案326.1主要产品方案326.2产品标准326.3产品价格制定原则326.4产品生产规模确定326.5产品工艺流程336.5.1产品工艺方案选择336.5.2产品工艺流程图336.5.3产品技术优势33第七章 原料供应及设备选型347.1主要原材料供应347.2主要设备选型347.2.1设备选型原则347.2.2主要设备明细35第八章 节约能源方案368.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范368.2建

19、设项目能源消耗种类和数量分析368.2.1能源消耗种类368.2.2能源消耗数量分析368.3项目所在地能源供应状况分析378.4主要能耗指标及分析378.5节能措施和节能效果分析388.5.1工业节能388.5.2节水措施388.5.3建筑节能398.5.4企业节能管理408.6结论40第九章 环境保护与消防措施419.1设计依据及原则419.1.1环境保护设计依据419.1.2设计原则419.2建设地环境条件419.3 项目建设和生产对环境的影响429.3.1 项目建设对环境的影响429.3.2 项目生产过程产生的污染物439.4 环境保护措施方案439.4.1 项目建设期环保措施439.

20、4.2 项目运营期环保措施449.4.3 环境管理与监测机构459.5绿化方案459.6消防措施469.6.1设计依据469.6.2防范措施469.6.3消防管理479.6.4消防措施的预期效果48第十章 劳动安全卫生4910.1 编制依据4910.2概况4910.3 劳动安全4910.3.1工程消防4910.3.2防火防爆设计5010.3.3电力5010.3.4防静电防雷措施5010.4劳动卫生5110.4.1通风5110.4.2卫生5110.4.3照明5110.4.4噪声5110.4.5个人防护5110.4.6安全教育及防护52第十一章 企业组织机构与劳动定员5311.1组织机构5311.

21、2劳动定员5311.3人力资源管理5311.4福利待遇54第十二章 项目实施规划5512.1建设工期的规划5512.2 建设工期5512.3实施进度安排55第十三章 投资估算与资金筹措5613.1投资估算依据5613.2建设投资估算5613.3流动资金估算5713.4资金筹措5713.5项目投资总额5713.6资金使用和管理60第十四章 财务及经济评价6114.1总成本费用估算6114.1.1基本数据的确立6114.1.2产品成本6214.1.3平均产品利润6314.2财务评价6314.2.1项目投资回收期6314.2.2项目投资利润率6314.2.3不确定性分析6414.3经济效益评价结论6

22、6第十五章 风险分析及规避6815.1项目风险因素6815.1.1不可抗力因素风险6815.1.2技术风险6815.1.3市场风险6815.1.4资金管理风险6915.2风险规避对策6915.2.1不可抗力因素风险规避对策6915.2.2技术风险规避对策6915.2.3市场风险规避对策6915.2.4资金管理风险规避对策70第十六章 招投标方案7116.1招标依据7116.2招标内容7116.3招标程序71第十七章 结论与建议7617.1结论7617.2建议76附 表77附件1产品销售收入预测表77附件2 总成本费用估算表78附件3 外购原材料表79附件4外购燃料及动力费表80附件5 工资及福

23、利表81附件6 利润和利润分配表82附件7 固定资产折旧费计算表83附件8 无形资产及递延资产摊销表84附件9 流动资金估算表85附件10 项目投资现金流量表86附件11 资产负债表88附件12 财务计划现金流量表89附件13 项目资本金现金流量表91附件14 资金来源与运用表92 风电螺栓建设项目 可行性研究报告第一章 总 论1.1项目概要1.1.1项目名称风电螺栓建设项目1.1.2项目建设单位江苏X X科技有限公司1.1.3项目建设性质新建项目1.1.4项目建设地点江苏省X X市1.1.5项目负责人王X1.1.6项目投资规模项目的总投资为10000.00万元,其中,建设投资为9000.00

24、万元(土建工程为3818.00万元,设备及安装投资3834.00万元,土地费用为1000.00万元,其他费用为216.30万元,预备费131.70万元),铺底流动资金为1000.00万元。项目建成后,达产年可实现年产值22500.00万元,年均销售收入为18818.18万元,年均利润总额2800.69万元,年均净利润2100.52万元,年均上缴税金及附加为81.79万元,年均上缴增值税为681.60万元;投资利润率为28.01%,投资利税率35.64%,税后财务内部收益率18.83%,税后投资回收期(含建设期)为5.11年。1.1.7项目建设规模本项目达产年设计生产能力为:年产风电螺栓制品系列

25、产品15万吨。本项目总用地面积40.00亩,总建筑面积24150.00平方米;主要建设内容及规模如下:主要建筑物、构筑物一览表工程类别工段名称层数占地面积(m2)建筑面积(m2)1、主要建筑工程生产车间18800. 妇婴卫生用品建设项目 可行性研究报告妇婴卫生用品建设项目可行性研究报告建设单位:江苏X X科技有限公司二零一九年第6页可研报告主要用途:项目可行性研究报告是一种专业的立项用书面材料,具有专业性、特殊性的性质。需要根据企业的投资情况进行量身编制。用于新建项目立项、备案、申请土地、企业节能审查、对外招商合作、环评、安评等。 严格按照行业规范编制,达到立项要求。 项目可行性研究报告是确定

26、建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。 项目可行性研究报告,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。 让您的投资更安全,经营更稳健!目 录第一章 总 论11.1项目概要11.1.1项目名称11.1.2项目建设单位11.1.3项目建设性质11.1.4项目建设地点11.1.5项目负责人11.1.6项目投资规模11.1.7项目建设规模21.

27、1.8项目资金来源21.1.9项目建设期限21.2项目承建单位介绍21.3编制依据31.4编制原则31.5研究范围41.6主要经济技术指标4第二章 项目背景及必要性可行性分析62.1项目提出背景62.2项目建设必要性分析82.2.1顺应我国妇婴卫生用品行业绿色发展的需要82.2.2提高人民居住条件和生活质量,顺应我国新型妇婴卫生用品快速发展的需要82.2.3满足我国妇婴卫生用品市场需求的需要92.2.4提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要102.2.5增加就业带动相关产业链发展的需要102.2.6促进项目建设地经济发展进程的的需要102.3项目可行性分析112.3.1政策可行性11

28、2.3.2技术可行性122.3.3管理可行性122.4分析结论13第三章 行业市场分析143.1我国新型妇婴卫生用品行业发展状况分析143.2我国妇婴卫生用品产业发展现状分析153.3妇婴卫生用品在建筑业中的应用分析163.4妇婴卫生用品性能特点分析173.5市场分析结论18第四章 项目建设条件194.1地理位置选择194.2区域投资环境194.2.1地理位置194.2.2区域地形地貌204.2.3区域气候条件204.2.4区域交通条件204.2.5区域经济发展条件21第五章 总体建设方案235.1总图布置原则235.2土建方案235.2.1总体规划方案235.2.2土建工程方案245.3主要

29、建设内容255.4工程管线布置方案255.4.1给排水255.4.2供电275.5道路设计295.6总图运输方案305.7土地利用情况305.7.1项目用地规划选址305.7.2用地规模及用地类型30第六章 产品及技术方案326.1主要产品方案326.2产品标准326.3产品价格制定原则326.4产品生产规模确定326.5产品工艺流程336.5.1产品工艺方案选择336.5.2产品工艺流程图336.5.3产品技术优势33第七章 原料供应及设备选型347.1主要原材料供应347.2主要设备选型347.2.1设备选型原则347.2.2主要设备明细35第八章 节约能源方案368.1本项目遵循的合理用

30、能标准及节能设计规范368.2建设项目能源消耗种类和数量分析368.2.1能源消耗种类368.2.2能源消耗数量分析368.3项目所在地能源供应状况分析378.4主要能耗指标及分析378.5节能措施和节能效果分析388.5.1工业节能388.5.2节水措施388.5.3建筑节能398.5.4企业节能管理408.6结论40第九章 环境保护与消防措施419.1设计依据及原则419.1.1环境保护设计依据419.1.2设计原则419.2建设地环境条件419.3 项目建设和生产对环境的影响429.3.1 项目建设对环境的影响429.3.2 项目生产过程产生的污染物439.4 环境保护措施方案439.4

31、.1 项目建设期环保措施439.4.2 项目运营期环保措施449.4.3 环境管理与监测机构459.5绿化方案459.6消防措施469.6.1设计依据469.6.2防范措施469.6.3消防管理479.6.4消防措施的预期效果48第十章 劳动安全卫生4910.1 编制依据4910.2概况4910.3 劳动安全4910.3.1工程消防4910.3.2防火防爆设计5010.3.3电力5010.3.4防静电防雷措施5010.4劳动卫生5110.4.1通风5110.4.2卫生5110.4.3照明5110.4.4噪声5110.4.5个人防护5110.4.6安全教育及防护52第十一章 企业组织机构与劳动定

32、员5311.1组织机构5311.2劳动定员5311.3人力资源管理5311.4福利待遇54第十二章 项目实施规划5512.1建设工期的规划5512.2 建设工期5512.3实施进度安排55第十三章 投资估算与资金筹措5613.1投资估算依据5613.2建设投资估算5613.3流动资金估算5713.4资金筹措5713.5项目投资总额5713.6资金使用和管理60第十四章 财务及经济评价6114.1总成本费用估算6114.1.1基本数据的确立6114.1.2产品成本6214.1.3平均产品利润6314.2财务评价6314.2.1项目投资回收期6314.2.2项目投资利润率6314.2.3不确定性分

33、析6414.3经济效益评价结论66第十五章 风险分析及规避6815.1项目风险因素6815.1.1不可抗力因素风险6815.1.2技术风险6815.1.3市场风险6815.1.4资金管理风险6915.2风险规避对策6915.2.1不可抗力因素风险规避对策6915.2.2技术风险规避对策6915.2.3市场风险规避对策6915.2.4资金管理风险规避对策70第十六章 招投标方案7116.1招标依据7116.2招标内容7116.3招标程序71第十七章 结论与建议7617.1结论7617.2建议76附 表77附件1产品销售收入预测表77附件2 总成本费用估算表78附件3 外购原材料表79附件4外购燃

34、料及动力费表80附件5 工资及福利表81附件6 利润和利润分配表82附件7 固定资产折旧费计算表83附件8 无形资产及递延资产摊销表84附件9 流动资金估算表85附件10 项目投资现金流量表86附件11 资产负债表88附件12 财务计划现金流量表89附件13 项目资本金现金流量表91附件14 资金来源与运用表92 妇婴卫生用品建设项目 可行性研究报告第一章 总 论1.1项目概要1.1.1项目名称妇婴卫生用品建设项目1.1.2项目建设单位江苏X X科技有限公司1.1.3项目建设性质新建项目1.1.4项目建设地点江苏省X X市1.1.5项目负责人王X1.1.6项目投资规模项目的总投资为10000.

35、00万元,其中,建设投资为9000.00万元(土建工程为3818.00万元,设备及安装投资3834.00万元,土地费用为1000.00万元,其他费用为216.30万元,预备费131.70万元),铺底流动资金为1000.00万元。项目建成后,达产年可实现年产值22500.00万元,年均销售收入为18818.18万元,年均利润总额2800.69万元,年均净利润2100.52万元,年均上缴税金及附加为81.79万元,年均上缴增值税为681.60万元;投资利润率为28.01%,投资利税率35.64%,税后财务内部收益率18.83%,税后投资回收期(含建设期)为5.11年。1.1.7项目建设规模本项目达

36、产年设计生产能力为:年产妇婴卫生用品制品系列产品15万吨。本项目总用地面积40.00亩,总建筑面积24150.00平方米;主要建设内容及规模如下:主要建筑物、构筑物一览表工程类别工段名称层数占地面积(m2)建筑面积(m2)江苏九鼎新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 江苏九鼎新材料股份有限公司江苏九鼎新材料股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 江苏九鼎新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监

37、事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人王文银、主管会计工作负责人冯建兵及会计机构负责人公司负责人王文银、主管会计工作负责人冯建兵及会计机构负责人(会计主会计主 管人员管人员)冯建兵声明:保证年度报告中财务报告的冯建兵声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严

38、重不利影响的公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的 有关风险。关于经营中的相关风险,详见本报告第四节有关风险。关于经营中的相关风险,详见本报告第四节”经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析“。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 江苏九鼎新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经

39、营情况讨论与分析 27 第五节第五节 重要事项重要事项 42 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 48 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 48 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 49 第九节第九节 公司治理公司治理 55 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 61 第十一节第十一节 财务报告财务报告 62 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 164 江苏九鼎新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/九鼎新材 指 江苏九鼎新材料股份有限公司 九鼎集团

40、 指 江苏九鼎集团有限公司 正威新材 指 西安正威新材料有限公司 正威集团 指 正威国际集团有限公司、深圳正威(集团)有限公司 山东九鼎 指 山东九鼎新材料有限公司 甘肃九鼎 指 甘肃九鼎风电复合材料有限公司 香港九鼎 指 九鼎新材(香港)有限公司 神州九鼎 指 江苏神州九鼎高铁车辆设备有限公司 金川九鼎 指 甘肃金川九鼎复合材料有限公司 如皋农商行 指 江苏如皋农村商业银行股份有限公司 汇金小贷 指 如皋市汇金农村小额贷款有限公司 华夏之星 指 华夏之星融资租赁有限公司 添睿九鼎 指 北京添睿九鼎创新技术中心(有限合伙) 九鼎佑丰 指 北京九鼎佑丰科创技术中心(有限合伙) 江苏九鼎新材料股份

41、有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 九鼎新材 股票代码 002201 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏九鼎新材料股份有限公司 公司的中文简称 九鼎新材 公司的外文名称(如有) Jiangsu Jiuding New Material Co., Ltd. 公司的外文名称缩写(如有) JIUDING 公司的法定代表人 王文银 注册地址 江苏省如皋市中山东路 1 号 注册地址的邮政编码 226500 办公地址 江苏省如皋市中山东路 1 号 办公地址的邮政编码 226500 公司

42、网址 电子信箱 jdxc 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 任正勇 李婵婵 联系地址 江苏省如皋市中山东路 1 号 江苏省如皋市中山东路 1 号 电话 0513-87530125 0513-87530125 传真 0513-80695809 0513-80695809 电子信箱 zyren licc 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司投资发展部 江苏九鼎新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组

43、织机构代码 统一社会信用代码:91320600711592743W 公司上市以来主营业务的变 化情况(如有) 无变更 历次控股股东的变更情况 (如有) 2017 年 12 月 3 日九鼎集团分别与正威新材、顾清波先生签订 3400 万股的股份转让协议,并 分别于 2018 年 1 月 5 日、2018 年 2 月 1 日办理过户登记;2018 年 1 月 1 日九鼎集团与顾清 波先生签订了 5200 万股的股份转让协议,于 2018 年 6 月 15 日办理过户登记,证券过户登记 完成后,九鼎集团持有公司 35,754,391 股,占公司总股本的 10.75%,顾清波先生持有公司 99,225

44、,904 股,占公司总股本的 29.85%,公司控股股东变更为顾清波先生。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 签字会计师姓名 杨力生 张洪 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入(元) 1,071,042,430.16 99

45、4,216,079.28 7.73% 793,740,923.08 归属于上市公司股东的净利润(元) 18,603,800.49 -3,185,031.91 684.10% 4,791,458.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元) 6,657,784.16 -18,166,347.31 136.65% -13,380,093.81 经营活动产生的现金流量净额(元) 223,794,257.90 134,074,892.50 66.92% 55,964,114.71 基本每股收益(元/股) 0.06 -0.01 700.00% 0.02 稀释每股收益(元/股) 0.06 -0.01 700.00% 0.02 加权平


注意事项

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