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云计算考试题库最新版...doc

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云计算考试题库最新版...doc

1、面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。二、公司经济效益分析上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入20547.32万元,同比增长19.30%(3323.92万元)。其中,主营业业务脚手架生产及销售收入为17794.99万元,占营业总收入的86.60%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第

2、三季度第四季度合计1营业收入4314.945753.255342.305136.8320547.322主营业务收入3736.954982.604626.704448.7517794.992.1脚手架(A)1233.191644.261526.811468.095872.352.2脚手架(B)859.501146.001064.141023.214092.852.3脚手架(C)635.28847.04786.54756.293025.152.4脚手架(D)448.43597.91555.20533.852135.402.5脚手架(E)298.96398.61370.14355.901423.60

3、2.6脚手架(F)186.85249.13231.33222.44889.752.7脚手架(.)74.7499.6592.5388.97355.903其他业务收入577.99770.65715.61688.082752.33根据初步统计测算,公司实现利润总额5519.84万元,较去年同期相比增长1079.87万元,增长率24.32%;实现净利润4139.88万元,较去年同期相比增长435.49万元,增长率11.76%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元20547.32完成主营业务收入万元17794.99主营业务收入占比86.60%营业收入增长率(同比)19.30%营业收入增长量(同

4、比)万元3323.92利润总额万元5519.84利润总额增长率24.32%利润总额增长量万元1079.87净利润万元4139.88净利润增长率11.76%净利润增长量万元435.49投资利润率50.05%投资回报率37.54%财务内部收益率27.40%企业总资产万元30452.59流动资产总额占比万元36.54%流动资产总额万元11128.79资产负债率43.96%第四章 项目市场分析一、建设地经济发展概况地区生产总值2296.36亿元,比上年增长9.24%。其中,第一产业增加值183.71亿元,增长11.23%;第二产业增加值1423.74亿元,增长11.06%第三产业增加值688.91亿元

5、,增长5.99%。一般公共预算收入266.89亿元,同比增长11.17%,一般公共预算支出460.93亿元,同比增长11.99%。国税收入359.62亿元,同比增长9.22%;地税收入亿元48.84,同比增长8.90%。居民消费价格上涨1.04%。其中,食品烟酒上涨1.01%,衣着上涨0.93%,居住上涨1.04%,生活用品及服务上涨0.84%,教育文化和娱乐上涨1.16%,医疗保健上涨0.79%,其他用品和服务上涨0.84%,交通和通信上涨0.87%。全部工业完成增加值1837.17亿元。规模以上工业企业实现增加值1369.58亿元,比上年增长6.54%。规模以上AA、BB、CC、DD(含脚

6、手架)等主导行业共完成工业增加值1088.86亿元,增长10.12%。AA完成增加值436.04亿元,增长10.71%;BB完成工业增加值349.22亿元,增长11.64%;CC完成工业增加值247.59亿元,增长11.57%;DD完成工业增加值148.09亿元,增长11.18%。规模以上工业企业实现主营业务收入5781.91亿元,比上年增长6.29%。实现利润总额878.17亿元,比上年增长8.89%。固定资产投资完成4449.65亿元,比上年增长8.92%。其中,建设项目投资完成3915.69亿元,增长10.22%;房地产开发投资完成533.96亿元,增长7.50%。在固定资产投资中,第一

7、产业投资完成222.48亿元,同比增长10.94%;第二产业投资完成3381.73亿元,同比增长11.45%;第三产业投资完成845.43亿元,增长7.03%。高新技术产业投资899.29亿元,增长10.96%。民间投资3115.44亿元,增长6.72%。城市基础设施投资518.10亿元,增长6.54%。重点项目1534个,完成投资2128.22亿元,增长7.49%。全市实现社会消费品零售总额1935.32亿元,比上年增长8.04%。城镇实现零售额905.44亿元,增长8.35%;乡村实现零售额418.57亿元,增长10.04%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元372.84,增长6.87%。

8、实际利用外资54802.37万美元,同比增长54.63%。外贸进出口总值203.33亿元,同比增长54.16%。其中,出口总值132.16亿元,同比增长55.28%;进口总值71.17亿元,同比增长51.29%。二、区域内脚手架行业市场分析目前,区域内拥有各类脚手架企业525家,规模以上企业16家,从业人员26250人。截至2017年底,区域内脚手架产值157446.76万元,较2016年131534.47万元增长19.70%。产值前十位企业合计收入65573.08万元,较去年58235.42万元同比增长12.60%。区域内脚手架行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元157446.76同期产

9、值万元131534.47同比增长19.70%从业企业数量家525规上企业家16从业人数人26250前十位企业产值万元65573.08去年同期58235.42万元。1、xxx(集团)有限公司(AAA)万元16065.402、xxx实业发展公司万元14426.083、xxx有限公司万元8524.504、xxx公司万元7213.045、xxx(集团)有限公司万元4590.126、xxx集团万元4262.257、xxx有限公司万元327.878、xxx公司万元2688.509、xxx(集团)有限公司万元2557.3510、xxx集团万元1967.19区域内脚手架企业经营状况良好。以AAA为例,2017

10、年产值16065.40万元,较上年度14571.79万元增长10.25%,其中主营业务收入14737.04万元。2017年实现利润总额5310.21万元,同比增长28.20%;实现净利润1782.22万元,同比增长26.76%;纳税总额134.94万元,同比增长13.52%。2017年底,AAA资产总额40590.53万元,资产负债率43.58%。2017年区域内脚手架企业实现工业增加值31423.02万元,同比2016年26343.91万元增长19.28%;行业净利润13050.21万元,同比2016年10986.87万元增长18.78%;行业纳税总额23369.14万元,同比2016年20

11、732.03万元增长12.72%;脚手架行业完成投资44877.25万元,同比2016年40528.54万元增长10.73%。区域内脚手架行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元31423.021.1同期增加值万元26343.911.2增长率19.28%2行业净利润万元13050.212.12016年净利润万元10986.872.2增长率18.78%3行业纳税总额万元23369.143.12016纳税总额万元20732.033.2增长率12.72%42017完成投资万元44877.254.12016行业投资万元10.73%区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000

12、.07亿元,年均增长6.54%。预计区域内脚手架行业市场需求规模将达到239289.50万元,利润总额72028.23万元,净利润27263.08万元,纳税18511.36万元,工业增加值72726.54万元,产业贡献率12.94%。区域内脚手架行业市场预测(单位:万元)序号项目2018年2019年2020年1产值185305.79210574.76239289.502利润总额55778.6663384.8472028.233净利润21112.5323991.5127263.084纳税总额14335.2016290.0018511.365工业增加值56319.4463999.3672726.5

13、46产业贡献率7.00%11.00%12.94%7企业数量630769984第五章 工程设计可行性分析一、建筑工程设计原则建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提,力求生产流程布置合理,尽量做到人货分流,功能分区明确,符合建筑设计防火规范(GB50016)要求。项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计;在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下,力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便,努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下,符合现代主体工程的特点,立面处理力求简洁大方,色彩组合以淡雅为基调,适

14、当运用局部色彩点缀,在满足项目建设地规划要求的前提下,着重体现项目承办单位企业精神,创造一个优雅舒适的生产经营环境。二、项目总平面设计要求本工程项目位于项目建设地,本次设计通过与建设方的多次沟通、考察、论证,最后达成共识。本次设计融入了全新的设计理念,以建设和谐企业为前提条件,以建筑“功能、美观、经济”三要素前提为出发点,全盘考虑场区可持续发展、建筑节能等各方面要素,极力打造一个功能先进、生产高效的现代化企业。三、土建工程设计年限及安全等级砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱,建筑物耐火等级为级。根据建筑抗震设计规范(GB50011)的规定,投资项目建筑物结构设计符合根据建筑抗震设计规范(GB5

15、0011)的规定,投资项目建筑物结构设计符合度抗震设防的要求,基本地震加速度值为0.20g,设计地震分组为第一组,抗震设防类别为乙类,各建筑物均采取相应抗震构造设计。undefined四、建筑工程设计总体要求土建工程是在满足生产工艺专业所提条件的前提下,使其满足国家的有关规范规定,还结合当地的自然条件、施工能力,力求建筑的美观大方,经济实用,并使场区各建构筑物协调一致。本项目设计必须认真执行国家的技术经济政策及现行的有关规范,根据国民经济发展的需要,按照市规划和环境保护等规划的要求,统筹安排、因地制宜,做到技术先进、经济合理、安全适用、功能齐全、确保建筑工程质量。建筑设计是根据生产工艺提出的设

16、计条件结合总图位置,进行平面布局,空间组合,结构选型,全面考虑施工、安装及检修要求,既要充分满足生产经营要求,又要注重建筑的形象。五、土建工程建设指标本期工程项目预计总建筑面积54878.49平方米,其中:计容建筑面积54878.49平方米,计划建筑工程投资4102.10万元,占项目总投资的27.54%。第六章 项目选址评价一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源

17、、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于某某经济开发区。当地制定了一系列配套优惠政策,按照“精简、高效”的原则设置内部机构,对区内企业实行“一条龙”跟踪服务,具有了“小政府、大社会”,“小机构、大服务”的功能。几年来,高新区以引进高新技术项目为重点,形成了新材料、交通、环保设备、电子信息等为重点的产业框架。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了

18、用户的信赖和认可。项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆

19、盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数56.26%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率7.26%,固定资产投资强度162.35万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米46116.3869.14亩2基底面积平方米25945.083建筑面积平方米54878.494102.10万元4容积率1.195建筑系数56.26%6主体工程平方米37393.

20、547绿化面积平方米3982.848绿化率7.26%9投资强度万元/亩162.35六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则按照建(构)筑物的生产性质和使用功能,项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区,要求功能分区明确,人流、物流便捷流畅,生产工

21、艺流程顺畅简捷;这样布置既能充分利用现有场地,有利于生产设施的联系,又有利于外部水、电、气等能源的接入,管线敷设短捷,相互联系方便。(二)主要工程布置设计要求(三)绿化设计投资项目绿化的重点是场泓域咨询MACRO/ 鲜笋项目立项报告申请鲜笋项目立项报告申请规划设计 / 投资分析 鲜笋项目立项报告申请该鲜笋项目计划总投资5963.00万元,其中:固定资产投资4593.95万元,占项目总投资的77.04%;流动资金1369.05万元,占项目总投资的22.96%。达产年营业收入11072.00万元,总成本费用8368.38万元,税金及附加117.53万元,利润总额2703.62万元,利税总额3194

22、.06万元,税后净利润2027.71万元,达产年纳税总额1166.34万元;达产年投资利润率45.34%,投资利税率53.56%,投资回报率34.00%,全部投资回收期4.44年,提供就业职位207个。报告根据项目工程量及投资估算指标,按照国家和xx省及当地的有关规定,对拟建工程投资进行初步估算,编制项目总投资表,按工程建设费用、工程建设其他费用、预备费、建设期固定资产借款利息等列出投资总额的构成情况,并提出各单项工程投资估算值以及与之相关的测算值。.鲜笋项目立项报告申请目录第一章 申报单位及项目概况一、 项目申报单位概况 二、 项目概况 第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析 一、 发展规划分析 二、 产业政策分析 三、 行业准入分析 第三章 资源开发及综合利用分析 一、 资源开发方案。 二、 资源利用方案 三、 资源节约措施 第四章 节能方案分析 一、 用能标准和节能规范。 二、 能耗状况和能耗指标分析 三、 节能措施和节能效果分析 第五章 建设用地、征地拆迁及移民安置分析 一、 项目选址及用地方案 二、 土地利用合理性分析 三、 征地拆迁和移民安置规划方案 第六章 环境和生态影响分析 一、 环境和生态现状 二、 生态环境影响分析 三、 生态环境保护措施 四、 地质灾害影响分析 五、 特殊环境影响第七章 经济影响分析 一、 经济费用效益或费用效果分析 二


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