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关于刑法犯罪数额问题的探析 - 副本.doc

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关于刑法犯罪数额问题的探析 - 副本.doc

1、泓域咨询MACRO/ 叉轴投资建设项目立项申请报告叉轴投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产

2、品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人熊xx(三

3、)项目承办单位简介公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督

4、等工作。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业集聚区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积23104.88平方米(折合约34.64亩),其中:净用地面积23104.88平方米(红线范围折合约34.64亩)。项目规划总建筑面积27956.90平方米,其中

5、:规划建设主体工程21628.58平方米,计容建筑面积27956.90平方米;预计建筑工程投资2162.82万元。(二)土地利用合理性分析四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为叉轴,根据市场情况,预计年产值12260.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6736.44(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2162.822094.32194.476736.441.1工程费用万元2162.822094.328938.561.1.1建筑工程费用万元2162.822162.8225.68%1

6、.1.2设备购置及安装费万元2094.322094.3224.87%1.2工程建设其他费用万元2479.302479.3029.44%1.2.1无形资产万元1399.781399.781.3预备费万元1079.521079.521.3.1基本预备费万元564.18564.181.3.2涨价预备费万元515.34515.342建设期利息万元3固定资产投资现值万元6736.446736.442、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1685.69万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8938.564303.566028.538938.568938

7、.568938.561.1应收账款万元2681.571206.711877.102681.572681.572681.571.2存货万元4022.351810.062815.654022.354022.354022.351.2.1原辅材料万元1206.70543.02844.691206.701206.701206.701.2.2燃料动力万元60.3427.1542.2360.3460.3460.341.2.3在产品万元1850.28832.631295.201850.281850.281850.281.2.4产成品万元905.03407.26633.52905.03905.03905.031

8、.3现金万元2234.641005.591564.252234.642234.642234.642流动负债万元7252.873263.795077.017252.877252.877252.872.1应付账款万元7252.873263.795077.017252.877252.877252.873流动资金万元1685.69758.561179.981685.691685.691685.694铺底流动资金万元561.89252.85393.33561.89561.89561.893、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资8422.13万元,其中:固定资产投资6736.44万元,占项目

9、总投资的79.98%;流动资金1685.69万元,占项目总投资的20.02%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2162.82万元,占项目总投资的25.68%;设备购置费2094.32万元,占项目总投资的24.87%;其它投资2479.30万元,占项目总投资的29.44%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6736.44+1685.69=8422.13(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8422.13125.02%125.02%100.00%2项目建设投资万

10、元6736.44100.00%100.00%79.98%2.1工程费用万元4257.1463.20%63.20%50.55%2.1.1建筑工程费万元2162.8232.11%32.11%25.68%2.1.2设备购置及安装费万元2094.3231.09%31.09%24.87%2.2工程建设其他费用万元1399.7820.78%20.78%16.62%2.2.1无形资产万元1399.7820.78%20.78%16.62%2.3预备费万元1079.5216.03%16.03%12.82%2.3.1基本预备费万元564.188.38%8.38%6.70%2.3.2涨价预备费万元515.347.6

11、5%7.65%6.12%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6736.44100.00%100.00%79.98%5建设期间费用万元6流动资金万元1685.6925.02%25.02%20.02%7铺底流动资金万元561.908.34%8.34%6.67%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数56.28%,建筑容积率1.21,建设区域绿化覆盖率7.86%,固定资产投资强度194.47万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9193.439193.4321628.5821628.581840.571.1主要生产车间551

12、6.065516.0612977.1512977.151141.151.2辅助生产车间2941.902941.906921.156921.15588.981.3其他生产车间735.47735.471254.461254.46110.432仓储工程1950.511950.514113.414113.41254.582.1成品贮存487.63487.631028.351028.3563.652.2原料仓储1014.271014.272138.972138.97132.382.3辅助材料仓库448.62448.62946.08946.0858.553供配电工程104.03104.03104.0310

13、4.037.243.1供配电室104.03104.03104.03104.037.244给排水工程119.63119.63119.63119.636.484.1给排水119.63119.63119.63119.636.485服务性工程1235.331235.331235.331235.3376.455.1办公用房678.63678.63678.63678.6342.175.2生活服务556.70556.70556.70556.7034.626消防及环保工程348.49348.49348.49348.4924.266.1消防环保工程348.49348.49348.49348.4924.267项目

14、总图工程52.0152.0152.0152.01-87.667.1场地及道路硬化3393.52577.24577.247.2场区围墙577.243393.523393.527.3安全保卫室52.0152.0152.0152.018绿化工程1168.4640.90合计13003.4327956.9027956.902162.82(四)设备方案项目计划购置设备共计87台(套),设备购置费2094.32万元。五、节能与环保1、项目年用电量1146202.84千瓦时,折合140.87吨标准煤。2、项目年总用水量7605.27立方米,折合0.65吨标准煤。3、“叉轴投资建设项目投资建设项目”,年用电量1

15、146202.84千瓦时,年总用水量7605.27立方米,项目年综合总耗能量(当量值)141.52吨标准煤/年。达产年综合节能量49.72吨标准煤/年,项目总节能率27.99%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业集聚区发展规划,符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“叉轴投资建设项目”主要从事叉轴项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限

16、制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性叉轴投资建设项目选址于xxx产业集聚区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业集聚区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。七、项目评价1、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“叉轴投资建设项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业集聚区经济发展,为社会提供就业职位265个,达产年纳税总额1124.98万元,可以促进xxx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳

17、定,为地方财政收入做出积极的贡献。2、项目达产年投资利润率30.31%,投资利税率36.09%,全部投资回报率22.73%,全部投资回收期5.90年,固定资产投资回收期5.90年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。快乐地学习吧!我们生活在这个幸福美好的时代,我们每个人应该拥有积极乐观的心态,从身边的小事做起,我们就是最美少年!我们会拥有一个更加灿烂辉煌的明天!我的演讲结束了,谢谢大家!须状,盖住瓶口后用橡皮筋固定住。陈:最后美化修饰,一只自制羽毛球完成了。用羽毛球拍打一打,看看效果怎么样?华:用自己亲手制作的羽毛球锻炼身体一定是一件很快乐的事情,同学们不防试试看。陈:在节目快要结

18、束的时候让我们一起了解本周天气情况吧!11月28日,星期四,天气晴,-52度。11月29日,星期五,晴,-17度。华:同学们一定要及时增减衣服,同时加强体育锻炼,预防冬季感冒等传染病的发生。合:同学们,今天红领巾广播站到这里就结束了,咱们下期再见!需求,制定经济发展规划和年度生产计划,搞好论证立项,加强管理。 群众组织是联系群众的桥梁和纽带,是党支部领导全村工作的助手。党支部要经常了解和掌握它们的工作情况,定期研究它们的工作,做出部署,提出要求。 四、强化精神文明建设 努力推进可持续发展战略,促进经济与人口、资源、环境协调发展。 加强民主与法制建设,提高全民法律意识和法制观念。调解疏导民事纠纷

19、,化解社会矛盾,同时要引导群众把依法保护自身的合法权益和依法履行应尽的社会义务统一起来。加强以村党支部为核心的基层组织建设,进一步扩大基层民主,深化村务公开制度。 总之,要采取多种措施,提高村民整体素质,培训造就有文化、懂技术、会经营的新型农民。认真实施公民道德建设,开展和谐家庭、和谐社组创建活动,提倡科学文明健康的生活方式,开展丰富多彩、富有特色的科普文化生活,调动农民首创精神,依靠科技兴农,共同创造美好的社会主义新农村。 五、本人的决心 本人将认真学习贯彻党的xx大精神,不断提高科学判断形势、驾驭市场经济、应对复杂局面、依法办事和总揽全局的能力。进一步增强事业心、责任感和使命感,牢固树立为

20、人民服务观念,密切与人民群众的血肉联系,倾听群众呼声,为民排忧解难,尽心尽责做好各项工作,为建设生产发展、生活富裕、乡风文明、村容整洁、管理民主的太阳村不懈努力。 谢谢大家! xx党委严格落实“一岗双责”,按照一级抓一级、层层抓落实的原则,深入推进党风廉政建设。一是明确责任。领导班子成员全部签订领导人员廉洁从业承诺书,基层单位领导班子全部签订基层单位党风廉政建设责任书,基层管理人员、重点岗位人员全部签订廉洁自律承诺书。二是狠抓落实。今年以来,xx党委与新任职领导人员廉洁谈话达15人次,召开党风廉政建设联席会议6次,并4次听取各单位党风廉政建设和反腐败工作情况汇报。三是严格督导。xx党委通过季度

21、岗检和基层联系点活动,先后10次对基层单位领导班子进行督查,并将考核结果与年终评优评先挂钩,增强了基层单位抓好党风廉政建设的责任性。 (二)注重教育,提高干部职工廉洁自律意识。 今年以来,xx坚持预防为主,强化廉政教育,促进党员干部始终绷紧“廉政弦”。一是扎实开展“三严三实”专题教育,积极查摆在思想、工作、作风方面的“不严不实”问题32项,并明确责任人 第 8 页 共 8 页1125.09万元,占项目总投资的72.24%;流动资金4274.57万元,占项目总投资的27.76%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入34428.00万元,总

22、成本费用25991.70万元,税金及附加298.70万元,利润总额8436.30万元,利税总额9898.63万元,税后净利润6327.22万元,达产年纳税总额3571.40万元;达产年投资利润率54.78%,投资利税率64.28%,投资回报率41.09%,全部投资回收期3.93年,提供就业职位532个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间

23、及资金数量需有余地。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。(三)“三线一单”符合性1、生态保护红线:定径水口项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自5496.725496.7216573.0016573.00989.252.1成品贮存1374.181374.184143.254143.25247.312.2原料仓储2858.292858.298617.968617.96514.412.3辅助材料仓库1264.251264.253811.793811.79227.533供配电

24、工程293.16293.16293.16293.1619.693.1供配电室293.16293.16293.16293.1619.694给排水工程337.13337.13337.13337.1317.614.1给排水337.13337.13337.13337.1317.615服务性工程3481.263481.263481.263481.26207.805.1办公用房1914.041914.041914.041914.04111.045.2生活服务1567.221567.221567.221567.2298.596消防及环保工程982.08982.08982.08982.0865.956.1消防

25、环保工程982.08982.08982.08982.0865.957项目总图工程146.58146.58146.58146.5823.107.1场地及道路硬化9485.681706.831706.837.2场区围墙1706.839485.689485.687.3安全保卫室146.58146.58146.58146.588绿化工程3267.98114.38合计36644.8387768.8687768.866548.71(四)设备方案项目计划购置设备共计172台(套),设备购置费6178.90万元。五、节能与环保1、项目年用电量519277.81千瓦时,折合63.82吨标准煤。2、项目年总用水量

26、18640.56立方米,折合1.59吨标准煤。3、“石墨舟投资建设项目投资建设项目”,年用电量519277.81千瓦时,年总用水量18640.56立方米,项目年综合总耗能量(当量值)65.41吨标准煤/年。达产年综合节能量25.44吨标准煤/年,项目总节能率27.21%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业示范园区发展规划,符合某产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“石墨舟投资建设项目”主要从事石墨

27、舟项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性石墨舟投资建设项目选址于某产业示范园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业示范园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。七、项目评价1、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“石墨舟投资建设项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某产业示范园区经济发展,

28、为社会提供就业职位623个,达产年纳税总额3936.70万元,可以促进某产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。2、项目达产年投资利润率47.27%,投资利税率55.66%,全部投资回报率35.45%,全部投资回收期4.32年,固定资产投资回收期4.32年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。憈憈1成品贮存231.59231.591166.941166.9473.872.2原料仓储481.72481.722427.242427.24153.642.3辅助材料仓库213.07213.071073.581073.5867.963供配电工程49.4149.

29、4149.4149.413.523.1供配电室49.4149.4149.4149.413.524给排水工程56.8256.8256.8256.823.154.1给排水56.8256.8256.8256.823.155服务性工程586.71586.71586.71586.7137.145.1办公用房339.01339.01339.01339.0122.195.2生活服务247.70247.70247.70247.7017.576消防及环保工程165.51165.51165.51165.5111.796.1消防环保工程165.51165.51165.51165.5111.797项目总图工程24.7

30、024.7024.7024.70112.287.1场地及道路硬化1714.55294.55294.557.2场区围墙294.551714.551714.557.3安全保卫室24.7024.7024.7024.708绿化工程505.1917.68合计6175.8918198.6918198.691439.97(四)设备方案项目计划购置设备共计59台(套),设备购置费1154.17万元。五、节能与环保1、项目年用电量1076065.35千瓦时,折合132.25吨标准煤。2、项目年总用水量10210.10立方米,折合0.87吨标准煤。3、“家用医疗器械投资建设项目投资建设项目”,年用电量107606

31、5.35千瓦时,年总用水量10210.10立方米,项目年综合总耗能量(当量值)133.12吨标准煤/年。达产年综合节能量49.24吨标准煤/年,项目总节能率27.23%,能源利用效果良好。4、项目符合某某产业园区发展规划,符合某某产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“家用医疗器械投资建设项目”主要从事家用医疗器械项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限

32、制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性家用医疗器械投资建设项目选址于某某产业园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某产业园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。七、项目评价1、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“家用医疗器械投资建设项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某产业园区经济发展,为社会提供就业职位217个,达产年纳税总额1044.15万元,可以促进某某产业园区区域经济的繁荣发展

33、和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。2、项目达产年投资利润率52.83%,投资利税率61.99%,全部投资回报率39.62%,全部投资回收期4.02年,固定资产投资回收期4.02年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率54.75%,投资利税率64.33%,全部投资回报率41.06%,全部投资回收期3.94年,固定资产投资回收期3.94年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、近年来,从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变,相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑,财政收入的重要来源,扩大投资的重要主体,吸纳劳动力和安置就业的主渠道,体制创新和机制创新的重要推动力,为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。第三章 建设单位基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。展望


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