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2020年中级会计职称《中级会计实务》考前专享试卷(四).docx

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2020年中级会计职称《中级会计实务》考前专享试卷(四).docx

1、泓域咨询MACRO/ 汽车传动系统零部件项目投资立项申请报告汽车传动系统零部件项目投资立项申请报告一、项目概论(一)项目名称汽车传动系统零部件项目(二)项目建设单位xxx(集团)有限公司(三)法定代表人万xx(四)公司简介通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。公司通过了GB/I

2、SO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全

3、球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相

4、关的策划、实施、监督等工作。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入29729.60万元,同比增长18.18%(4573.61万元)。其中,主营业业务汽车传动系统零部件生产及销售收入为25049.61万元,占营业总收入的84.26%。根据初步统计测算,公司实现利润总额7891.23万元,较去年同期相比增长907.89万元,增长率13.00%;实现净利润5918.42万元,较去年同期相比增长635.33万元,增长率12.03%。(五)项目选址xxx产业集聚区(六)项目用地规模项目总用地面积46223.10平方米(折合约69.30亩)。(七)项目用地控制指标该工程规划建筑系数53.59%,建筑容积

5、率1.29,建设区域绿化覆盖率7.71%,固定资产投资强度167.94万元/亩。项目净用地面积46223.10平方米,建筑物基底占地面积24770.96平方米,总建筑面积59627.80平方米,其中:规划建设主体工程38670.27平方米,项目规划绿化面积4595.54平方米。(八)设备选型方案项目计划购置设备共计125台(套),设备购置费4053.49万元。(九)节能分析1、项目年用电量631644.26千瓦时,折合77.63吨标准煤。2、项目年总用水量40917.98立方米,折合3.49吨标准煤。3、“汽车传动系统零部件项目投资建设项目”,年用电量631644.26千瓦时,年总用水量409

6、17.98立方米,项目年综合总耗能量(当量值)81.12吨标准煤/年。达产年综合节能量27.04吨标准煤/年,项目总节能率20.72%,能源利用效果良好。(十)项目总投资及资金构成项目预计总投资16505.60万元,其中:固定资产投资11638.24万元,占项目总投资的70.51%;流动资金4867.36万元,占项目总投资的29.49%。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入40409.00万元,总成本费用30377.10万元,税金及附加350.94万元,利润总额10031.90万元,利税总额11766.55万元,税后净利润7523.92万元,达产年纳税总额4242.62万元;达产

7、年投资利润率60.78%,投资利税率71.29%,投资回报率45.58%,全部投资回收期3.69年,提供就业职位818个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。(十三)项目评价1、项目达产年投资利润率60.78%,投资利税率71.29%,全部投资回报率45.58%,全部投资回收期3.69年,固定资产投资回收期3.69年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。2、民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活,在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业,有助于企业技术创新能力进一步升级。同时,大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿,能够综

8、合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识,对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新,服务于工业设计,丰富产品品种、提升产品附加值,进而创造出新技术、新模式、新业态。统计数据显示,民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017年年底,我国实有个体工商户6579.4万户,私营企业2726.3万户,广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且,民营经济解决了绝大部分就业,是技术进步和创新的巨大驱动力:创造了60%以上GDP,贡献了70%以上的技术创新和新产品开发,提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出,毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济

9、发展。引导民间投资参与制造业重大项目建设,国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见,要求广泛采用政府和社会资本合作(PPP)模式。为推动中国制造2025国家战略实施,中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级(中国制造2025)资金。围绕中国制造2025战略,重点解决产业发展的基础、共性问题,充分发挥政府资金的引导作用,带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展,加强产业链条关键环节支持力度,为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。二、项目方案分析(一)产品规划项目主要产品为汽车传动系统零部件,根据市场情况,预计年产值

10、40409.00万元。(二)用地规模该项目总征地面积46223.10平方米(折合约69.30亩),其中:净用地面积46223.10平方米(红线范围折合约69.30亩)。项目规划总建筑面积59627.80平方米,其中:规划建设主体工程38670.27平方米,计容建筑面积59627.80平方米;预计建筑工程投资4286.38万元。(三)用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数53.59%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率7.71%,固定资产投资强度167.94万元/亩。项目预计总建筑面积59627.80平方米,其中:计容建筑面积59627.80平方米,计划建筑工程投资4286.38万元,占项

11、目总投资的25.97%。(四)选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影

12、响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。三、项目风险说明根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操

13、作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。四、投资估算与资金筹措(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11638.24(万元)。(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4867.36万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16505.60万元,其中:固定资产投资11638.24万元,占项目总投资的70.51%;流动资金4867.36万元,占项目总投资的29.49%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资428

14、6.38万元,占项目总投资的25.97%;设备购置费4053.49万元,占项目总投资的24.56%;其它投资3298.37万元,占项目总投资的19.98%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11638.24+4867.36=16505.60(万元)。(四)资金筹措全部自筹。五、经营效益分析(一)营业收入估算该“汽车传动系统零部件项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑汽车传动系统零部件行业设备相对价格变化,假设当年汽车传动系统零部件设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入40409.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额

15、-进项税额=1383.71万元。(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用30377.10万元,其中:可变成本25742.00万元,固定成本4635.10万元。(四)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=10031.90(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=10031.9025.00%=2507.97(万元)。(五)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=10031.90(万元)。2、达产年应纳企业

16、所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=10031.9025.00%=2507.97(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额10031.90万元,缴纳企业所得税2507.97万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=10031.90-2507.97=7523.92(万元)。4、根据计算得到以下经济指标。(1)达产年投资利润率=60.78%。(2)达产年投资利税率=71.29%。(3)达产年投资回报率=45.58%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入40409.00万元,总成本费用30377.10万元,税金及附加350.94万元,利润总额10031.

17、90万元,企业所得税2507.97万元,税后净利润7523.92万元,年纳税总额4242.62万元。六、总结评价1、积极创造条件,合理安排必要的场地和设施,充分利用已有的各类园区,打造中小企业创业创新基地,为创业主体获得生产经营场所提供便利。发展新型众创空间,形成线上与线下、孵化与投资相结合的开放式综合服务载体,为中小企业创业兴业提供低成本、便利化、全要素服务。通过引导社会投资、财政资金支持等多种方式,重点支持在轻工、纺织、电子信息等领域建设一批产品研发、检验检测、技术推广等公共服务平台。支持小企业创业基地建设,改善创业和发展环境。鼓励高等院校、科研院所、企业技术中心开放科技资源,开展共性关键

18、技术研究,提高服务中小企业的水平。完善中小企业信息服务网络,加快发展政策解读、技术推广、人才交流、业务培训和市场营销等重点信息服务。近年来,产业集群已经成为我国中小企业发展的重要组织形式和载体,对于提高专业化分工与协作配套、促进生产要素有效集聚和优化配置、降低创业创新成本以及节约社会资源等方面具有重要作用,是工业化和信息化发展到一定阶段的必然趋势。目前,产业集群已覆盖了纺织、服装、皮革、五金制品、工艺美术等大部分传统行业,在信息技术、生物工程、新能源、新材料以及文化创意产业等新技术领域发展加速,涌现出一批龙头骨干企业和区域品牌,在县域经济发展中作用显著。2、项目场址周围大气、土壤、植物等自然环

19、境状况良好,无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点;项目承办单位对建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标排放,对环境影响程度较小,职工劳动安全卫生措施有保障。投资项目工艺技术成熟,并且符合产品制造行业技术工艺发展的方向;项目在技术上是可行的;产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性,生产过程具有环境保护和安全的特点;另外,项目拟选的生产及配套设备技术先进,完全确保产品质量和生产效率;设备选型符合产品品种和质量需要,能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求,生产技术装备自动化程度高,能够大幅度提高劳动生产率。在建设过程中,应注意环境的保护和资源的有效利用,做到环境保护和建

20、设同时进行,尽量减少因施工对城镇居民生活造成影响。八、主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米46223.1069.30亩1.1容积率1.291.2建筑系数53.59%1.3投资强度万元/亩167.941.4基底面积平方米24770.961.5总建筑面积平方米59627.801.6绿化面积平方米4595.54绿化率7.71%2总投资万元16505.602.1固定资产投资万元11638.242.1.1土建工程投资万元4286.382.1.1.1土建工程投资占比万元25.97%2.1.2设备投资万元4053.492.1.2.1设备投资占比24.56%2.1.3其它投资万元3298.3

21、72.1.3.1其它投资占比19.98%2.1.4固定资产投资占比70.51%2.2流动资金万元4867.362.2.1流动资金占比29.49%3收入万元40409.004总成本万元30377.105利润总额万元10031.906净利润万元7523.927所得税万元1.298增值税万元1383.719税金及附加万元350.9410纳税总额万元4242.6211利税总额万元11766.5512投资利润率60.78%13投资利税率71.29%14投资回报率45.58%15回收期年3.6916设备数量台(套)12517年用电量千瓦时631644.2618年用水量立方米40917.9819总能耗吨标准

22、煤81.1220节能率20.72%21节能量吨标准煤27.0422员工数量人818业净利润=达产年利润总额-企业所得税=11291.51-2822.88=8468.63(万元)。4、根据计算得到以下经济指标。(1)达产年投资利润率=52.61%。(2)达产年投资利税率=61.78%。(3)达产年投资回报率=39.46%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入50817.00万元,总成本费用39525.49万元,税金及附加410.74万元,利润总额11291.51万元,企业所得税2822.88万元,税后净利润8468.63万元,年纳税总额4791.07万元。六、评价结论1、我国

23、高度重视中小企业发展,密集出台了一系列政策措施,取消和调整一批行政审批项目,实施“三证合一”登记制度,加大小微企业增值税、营业税,以及所得税优惠力度;金融管理部门引导银行业金融机构加大对小微企业信贷支持力度,实现小微企业贷款增速、户数、申贷获得率“三个不低于”目标;财政资金转变支持方式,开展小微企业创业创新基地城市示范。中小企业应改变盲目多元化战略倾向,做好做强核心主业,实施归核化战略,提高核心竞争力,平衡专注与多元的关系,专注特色,打造精品。归核化战略强调将企业业务向其核心能力靠拢,资源向核心业务集中,着力推动主营业务的专业化和精细化,培育核心竞争力,提高企业抗风险能力。在当前的市场环境下,

24、过度多元化的企业需要平衡专注与多元的关系,舍弃多元化的诱惑,实施“归核”战略,降低多元化经营程度,将有限的资源集中于最具竞争优势的行业上,或者将经营重点收缩于价值链上,培育企业核心竞争优势。2、投资项目工艺技术成熟,并且符合产品制造行业技术工艺发展的方向;项目在技术上是可行的;产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性,生产过程具有环境保护和安全的特点;另外,项目拟选的生产及配套设备技术先进,完全确保产品质量和生产效率;设备选型符合产品品种和质量需要,能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求,生产技术装备自动化程度高,能够大幅度提高劳动生产率。投资项目建设条件是有利的;项目选址于项目建设地

25、,交通便利且工商业发达,人才资源汇集,地理位置优越,公用辅助设施有保证,完全能够满足项目的建设与发展要求,而且,建设内容符合项目建设地的产业发展目标和总体规划。投资项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合项目建设地行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进项目建设地制造产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。在建设过程中,应注意环境的保护和资源的有效利用,做到环境保护和建设同时进行,尽量减少因施工对城镇居民生活造成影响。为了保证项目的顺利实施,建议项目管理部门要强化项目管理的监督机制,完善监督体系,确保投资项目达到预期的目标。八、主要经济指标一览表序号项目单位指标备注

26、1占地面积平方米55961.3083.90亩1.1容积率1.661.2建筑系数55.50%1.3投资强度万元/亩174.851.4基底面积平方米31058.521.5总建筑面积平方米92895.761.6绿化面积平方米4720.96绿化率5.08%2总投资万元21462.572.1固定资产投资万元14669.922.1.1土建工程投资万元6861.662.1.1.1土建工程投资占比万元31.97%2.1.2设备投资万元5913.712.1.2.1设备投资占比27.55%2.1.3其它投资万元1894.552.1.3.1其它投资占比8.83%2.1.4固定资产投资占比68.35%2.2流动资金万

27、元6792.652.2.1流动资金占比31.65%3收入万元50817.004总成本万元39525.495利润总额万元11291.516净利润万元8468.637所得税万元1.668增值税万元1557.459税金及附加万元410.7410纳税总额万元4791.0711利税总额万元13259.7012投资利润率52.61%13投资利税率61.78%14投资回报率39.46%15回收期年4.0316设备数量台(套)11517年用电量千瓦时1212516.1318年用水量立方米39295.5419总能耗吨标准煤152.3820节能率22.79%21节能量吨标准煤42.9822员工数量人1032.35

28、%1.1.2设备购置及安装费万元2151.122151.1218.60%1.2工程建设其他费用万元3564.493564.4930.83%1.2.1无形资产万元1770.201770.201.3预备费万元1794.291794.291.3.1基本预备费万元875.35875.351.3.2涨价预备费万元918.94918.942建设期利息万元3固定资产投资现值万元8300.188300.182、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3261.93万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14047.857645.3713301.0514047.8

29、514047.8514047.851.1应收账款万元4214.351896.463371.484214.354214.354214.351.2存货万元6321.532844.695057.236321.536321.536321.531.2.1原辅材料万元1896.46853.411517.171896.461896.461896.461.2.2燃料动力万元94.8242.6775.8694.8294.8294.821.2.3在产品万元2907.901308.562326.322907.902907.902907.901.2.4产成品万元1422.34640.051137.881422.341

30、422.341422.341.3现金万元3511.961580.382809.573511.963511.963511.962流动负债万元10785.924853.668628.7410785.9210785.9210785.922.1应付账款万元10785.924853.668628.7410785.9210785.9210785.923流动资金万元3261.931467.872609.543261.933261.933261.934铺底流动资金万元1087.30489.29869.851087.301087.301087.303、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资11562

31、.11万元,其中:固定资产投资8300.18万元,占项目总投资的71.79%;流动资金3261.93万元,占项目总投资的28.21%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2584.57万元,占项目总投资的22.35%;设备购置费2151.12万元,占项目总投资的18.60%;其它投资3564.49万元,占项目总投资的30.83%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8300.18+3261.93=11562.11(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11562.1

32、1139.30%139.30%100.00%2项目建设投资万元8300.18100.00%100.00%71.79%2.1工程费用万元4735.6957.06%57.06%40.96%2.1.1建筑工程费万元2584.5731.14%31.14%22.35%2.1.2设备购置及安装费万元2151.1225.92%25.92%18.泓域咨询MACRO/ 养殖设备配件项目投资商业计划书养殖设备配件项目投资商业计划书xxx实业发展公司养殖设备配件项目投资商业计划书目录第一章 项目概况第二章 背景及必要性第三章 市场分析第四章 项目投资建设方案第五章 工程设计第六章 运营管理模式第七章 项目风险概况第

33、八章 SWOT分析第九章 计划安排第十章 项目投资估算第十一章 项目经营效益分析第十二章 综合评价摘要该养殖设备配件项目计划总投资2698.01万元,其中:固定资产投资1975.11万元,占项目总投资的73.21%;流动资金722.90万元,占项目总投资的26.79%。达产年营业收入6752.00万元,总成本费用5394.16万元,税金及附加52.22万元,利润总额1357.84万元,利税总额1597.35万元,税后净利润1018.38万元,达产年纳税总额578.97万元;达产年投资利润率50.33%,投资利税率59.20%,投资回报率37.75%,全部投资回收期4.15年,提供就业职位137

34、个。充分依托项目承办单位现有的资源或社会公共设施,以降低投资,加快项目建设进度,采取切实可行的措施节约用水。贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防工程“同时设计、同时建设、同时投产”的总体规划与建设要求。第一章 项目概况一、项目名称及建设性质(一)项目名称养殖设备配件项目(二)项目建设性质该项目属于新建项目,依托xx产业示范园区良好的产业基础和创新氛围,充分发挥区位优势,全力打造以养殖设备配件为核心的综合性产业基地,年产值可达7000.00万元。二、项目承办单位xxx实业发展公司三、战略合作单位xxx集团四、项目建设背景xx产业示范园区把加快发展作为主题,以经济结构的战略性调整为主线

35、,大力调整产业结构,加强基础设施建设,积极推进对外开放,加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新,努力提高经济的竞争力和经济增长的质量和效益。该项目的建设,通过科学的产业规划和发展定位可成为xx产业示范园区示范项目,有利于吸引科技创新型中小企业投资,吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚xx产业示范园区,进一步巩固xx产业示范园区招商引资竞争力。五、投资估算及经济效益分析(一)项目总投资及资金构成项目预计总投资2698.01万元,其中:固定资产投资1975.11万元,占项目总投资的73.21%;流动资金722.90万元,占项目总投资的26.79%。(二)资金

36、筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(三)项目预期经济效益规划目标项目预期达产年营业收入6752.00万元,总成本费用5394.16万元,税金及附加52.22万元,利润总额1357.84万元,利税总额1597.35万元,税后净利润1018.38万元,达产年纳税总额578.97万元;达产年投资利润率50.33%,投资利税率59.20%,投资回报率37.75%,全部投资回收期4.15年,提供就业职位137个。十、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx产业示范园区及xx产业示范园区养殖设备配件行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx产业示范园区养殖设备配件产业结构、技术结

37、构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“养殖设备配件项目”,项目的建设能够有力促进xx产业示范园区经济发展,为社会提供就业职位137个,达产年纳税总额578.97万元,可以促进xx产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率50.33%,投资利税率59.20%,全部投资回报率37.75%,全部投资回收期4.15年,固定资产投资回收期4.15年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、近年来,国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”

38、、“激发民间有效投资活力10条”、关于深化投融资体制改革的意见等一系列政策措施,大力营造一视同仁的市场环境,激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门,认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署,取得了明显成效。今年以来,民间投资增速持续保持在8%以上,前7个月达到了8.8%,始终高于整体投资增速,占全部投资的比重达到62.6%。2016年7月,工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了关于引导企业创新管理提质增效的指导意见,并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”,会同发展改革委等有关部门,推动有条件的地区开展非公有

39、制企业建立现代企业制度试点工作,引导企业树立现代企业经营管理理念,增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务,建立中小企业管理咨询服务专家信息库,并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布,供广大民营企业、中小企业选用,为各地开展管理咨询服务提供支撑;鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务,帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程,全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训,推动企业提升管理水平。国家发改委出台关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见,对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴

40、产业方面提出了十条要求,包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具,等等。这一系列的措施,目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。第二章 背景及必要性一、项目承办单位背景分析(一)公司概况公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环

41、境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人

42、人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠

43、道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好


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