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300133_华策影视:2016年年度报告.pdf

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300133_华策影视:2016年年度报告.pdf

1、016 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年,我国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。消费者需求升级、国家相关部门和消费 者对食品安全的意识空前提升。原材料价格和物流配送成本持续攀升。食品加工行业也从高速增长转向中速增长,增长方式 从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,产品结构从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整,高端 产品竞争加剧,发展动力从传统增长点转向新的增长点。 2016年行业商业渠道和消费者不断升级、消费者安全意识不断提升。尽管GDP放缓、赚钱越来越难,但国人对吃喝的 热情却愈发

2、高涨,尤其是高端食材的需求持续攀升。在此背景下,公司紧紧围绕“利润优先、营收稳增、结构调整”十二字方 针,在全体海欣人的共同努力下,较好的达成各项预算目标。冷冻产品方面,公司持续提升“海欣”与“鱼极”品牌及产品核心 竞争力,重点布局“鱼极”系列高端产品,并着眼未来进行产品的贮备和开发,尝试多样化的品牌传播及渠道拓展,通过强技 术、拓渠道,做强冷冻鱼肉制品核心本业,实现了生产和销售总量、收入、利润的稳步增长。常温休闲食品则通过产品品类 丰富化、品牌推广精准化、营销模式差异化、销售渠道多元化,进一步巩固海欣海洋休闲食品的品牌定位,成为公司重要的 收入和利润增长点。 报告期内主要生产经营情况如下:

3、1、生产情况 报告期内,公司四个生产基地金山分厂、东山腾新、浙江鱼极、舟山腾新合计完成产量7.43万吨,超额完成年初生产 计划,各生产基地产量均不同程度增长,与公司销售情况相匹配。 2、销售情况 报告期内,公司实现主营业务收入91,719.58万元,同比去年增加13.11%,主要得益于各品类产品销量的增加和毛利率 的增长,具体如下表: 分产品主营业务收入和毛利率情况: 分产品主营业务销量与单位售价情况: 海欣食品股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 如上述表格所示,公司海欣速冻鱼肉制品和肉制品销售额均止跌回升,鱼极高端系列继续稳步增长,常温休闲系列高 速增长且随着规模效益的提高毛利率也

4、有较高的提升。 报告期内,公司对销售团队设置了合理的考核目标,同时匹配考核机制,鼓励多做多得,业绩奖励上不封顶。此外公 司实施限制性股票激励计划也有效激发了销售人员潜能,确保了团队的稳定性并调动了工作积极性,从而实现销售超预期 达成预算目标。 渠道方面,特通渠道新开发某全国知名连锁高端时尚麻辣烫系统;浙江鱼极新增出口客户;前述新增渠道随着合作的 加深,客户维护和服务的加强,预计未来将带动更多销量的增长。休闲食品2016年新增经销商146家,增长率为85.38%,为 休闲食品销量的持续增长奠定了基础。此外休闲食品2015年、2016年主要的销售渠道为流通渠道,2016年底东山腾新成立休 闲食品K

5、A管理部, 针对公司休闲食品的商超渠道进行进场谈判、 包装设计等前期铺垫工作, 2017年将完成大型商超的入驻, 预计将对休闲食品的销量带来大幅增长。 品项结构方面,2016年度公司的“鱼极”系列已在高端市场享有较高品牌认可度。在低端市场竞争白热化的情况下,公 司导入中端精品系列,抢占中低端的市场份额,在实际推动过程中,启动专案样板市场打造及终端打造,引导精品系列的 产品销售, 2016年度精品系列实现136%的增长。 此外休闲食品在2015年蟹柳、 鱼豆腐等品项基础上, 新增蟹黄卷、 鱼板烧、 溜溜虾球、宝宝虾糕等新品,进一步丰富了产品品项。 组织架构方面,公司2016年推出更适合现阶段管理

6、需求的省区制,以省为单位,配合片区的管理模式,对区域资源进 行更好的整合,也使得各项政策都能够较好的落地。其中江苏省区成效突出,在基数过亿的情况下,实现了11%的增长。 3、新品研发 报告期内,公司着眼于未来行业发展和消费升级趋势,持续开发鱼极新品,2016年新开发了儿童鱼丸、蔬彩脆丸等47 个新品,此外对现有主力产品进行技术优化升级,重点改进了撒尿肉丸、蟹肉棒、玉米香肠等产品,对相关产品的销量增长 发挥了重要作用。 4、品牌传播 2016年,随着互联网技术的深入渗透,人们生活习惯和消费格局已经发生了前所未有的变化,消费需求与产品生产之 间的联系越来越依赖于新媒体的推广和传播。鉴于此,公司20

7、16年的品牌传播重心转移到线上和新媒体,通过微信公众号、 H5传播、微信红包、微博传播等形式进行有效传播,尤其是6月渔博会,通过“鱼丸博物馆”线上线下结合传播,吸引各厂商 和消费者的喜爱,加入现场手工鱼丸制作、快捷菜烹调元素,得到了消费者和观众的欢迎和喜爱,市委领导也莅临参观。 此外,公司休闲产品签约90后著名影星张一山为代言人,在年内通过平面广告和产品包装更新升级打造品牌形象,将 目标消费人群进一步锁定80后、 90后、 00后等年轻时尚一族, 并通过专项推广活动, 配合渠道和终端铺货, 点面线有效结合, 促进休闲食品销量提升,提高品牌影响力。 5、电商业务 2016年,公司着眼于打造线上业

8、务管理平台的目标,加强了线上线下业务的融合。在巩固原有零售业务基础上,加大 渠道建设,加强与大型电商平台的对接合作。从10月份开始启动与天猫超市和京东的生鲜类目战略合作,成功将撒尿肉丸、 福州鱼丸等多只产品打造成爆品。2016年网络渠道整体销量同比增长超过200%,取得了较好的效果。同时品牌知名度得到 提升,蟹柳、鱼丸、鱼极、海欣等关键词搜索排名稳定在前三,单店转化率及三项指标均高过同行。用户群体结构方面,年 龄段从25-35岁的白领阶层逐步转化为20-30岁学生+白领为主,与公司整体定位80-90后的目标群体匹配度更高,对公司进一 步调整和深化品牌战略方向及路径起到重要作用。 6、投资并购

9、2016年公司抱着审慎的态度,做了大量投资标的的寻找、考察和论证工作,相关标的在产业协同性、战略匹配性以及 估值合理性等方面存在诸多分歧,因此未能形成明确投资方案,后期如有会依照相关法规进行披露。 海欣食品股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 (1)营业收入构成)营业收入构成 单位:元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 924,585,046.40 100% 814,742,962.36 100

10、% 13.48% 分行业 食品加工制造业 924,585,046.40 100.00% 814,742,962.36 100.00% 13.48% 分产品 海欣速冻肉制品 181,791,362.40 19.66% 153,356,673.85 18.82% 18.54% 海欣速冻鱼肉制品 544,948,273.03 58.94% 512,086,746.71 62.85% 6.42% 鱼极速冻鱼肉制品 92,473,851.81 10.00% 82,449,096.70 10.12% 12.16% 鱼糜 181,769.92 0.02% 100.00% 海欣休闲食品 97,800,512.

11、65 10.58% 62,975,388.40 7.73% 55.30% 其他 7,389,276.59 0.80% 3,875,056.70 0.48% 90.69% 分地区 东北区 56,836,455.36 6.15% 47,887,815.86 5.88% 18.69% 华北区 150,867,760.92 16.32% 140,612,538.03 17.26% 7.29% 华东区 382,035,758.34 41.32% 343,215,143.45 42.13% 11.31% 华南区 107,897,735.68 11.67% 94,394,442.73 11.59% 14.3

12、1% 华中区 89,911,781.54 9.72% 81,111,067.05 9.96% 10.85% 西北区 45,398,436.62 4.91% 32,931,944.16 4.04% 37.86% 西南区 81,738,365.17 8.84% 74,340,957.52 9.12% 9.95% 港澳台 9,540,808.93 1.03% 100.00% 境外 357,943.84 0.04% 249,053.56 0.03% 43.72% (2)占公司营业收入或营业利润)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 海欣食品

13、股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入)公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 食品加工制造业 销售量 吨 75,812.19 66,752.13 13.57% 生产量 吨 74,299.82 64,749.51 14.75% 库存量 吨 4,964.05 5,931.39 -16.31% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 (5)营业成本构成)营业成

14、本构成 行业和产品分类 单位:元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 食品加工制造业 640,365,748.24 1002.4.2技术可行性项目公司拥有一支作业技术纯熟、诚实敬业、年富力强、精干高效的技术人员和生产工人队伍,从而为公司的稳健高效发展奠定了雄厚的基础。项目产品技术及工艺均达到国内领先水平,同时,项目公司还将着重对综合利用技术进行研发,不断提高产品综合技术水平。因此,本项目建设在技术上可行。本次项目建成后将紧跟国内国际先进技术发展脚步,不断缩短技术更新周期,对生产各环节进行全程质量控制,确保本项目技术水平的先进地位。2

15、.4.3管理可行性本项目将根据项目建设的实际需要,专门组建机构及经营队伍,负责项目规划、立项、设计、组织和实施。在经营管理方面将制定行之有效的各种企业管理制度和人才激励制度,确保本项目按照现代化方式运作。2.5分析结论本项目的建设不仅可使项目企业提高经济效益,抢占更多市场份额,有利于企业全面落实科学发展观,不断提高企业管理水平,降低生产成本,进而逐步建立和运行环境管理体系,还可有效缓解当前市场供求紧张的局面。项目将给中国的资源综合利用及新材料产业注入新的活力,带来新的技术,实现新的飞跃。还将带动项目当地就业,带动当地经济发展,促进我国社会经济可持续发展,符合国家经济可持续发展战略,符合国家产业

16、发展规划。综合以上因素,本项目建设可行,且十分必要。第16页年产锂电池系统产业化项目可行性研究报告第三章 行业市场分析3.1生态文明建设发展现状及意义分析生态文明是一种文明形态,也是一种理念,绿色循环低碳发展是生态文明理念的基本内涵,也是实现生态文明的主要途径。生态文明与绿色发展、循环发展、低碳发展、节能减排、环境保护等概念的关系非常紧密。党的十八大是我国建设生态文明的一个新的里程碑。十八大报告指出:“建设生态文明,是关系人民福祉、关乎民族未来的长远大计。面对资源约束趋紧、环境污染严重、生态系统退化的严峻形势,必须树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念,把生态文明建设放在突出位置,融入

17、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程”。从党的十七大首次提出生态文明概念,到十八大将其作为战略任务,提出五位一体的总体布局,不但对生态文明的理解达到了一个更深的层次,而且对生态文明的重视也达到了一个前所未有的高度。十八大报告提出了生态文明建设的三个标志性特征:绿色发展、循环发展、低碳发展,既体现了生态文明建设的基本内涵,也明确了推进生态文明建设的基本途径和方式,这也是加快转变经济发展方式的重点任务和主要内涵,标志着推进绿色循环低碳发展,成为加快生态文明建设的重要抓手和着力点。绿色发展从广义上说涵盖节约、低碳、循环、生态环保、人与自然和谐等内容,从狭义上说,绿色一般表示生态环保的

18、内涵;循环发展就是通过发展循环经济,提高资源利用效率,其基本理念是没有废物,废物是放错地方的资源,实质是解决资源可持续利用和资源消耗引起的环境污染问题;低碳发展就是以低碳排放为特征的发展,主要是通过节约能源提高能效,发展可再生能源和清洁能源,增加森林碳汇,降低能耗强度、碳强度以及碳排放总量,实质是解决能源可持续问题和能源消费引起的气候变化等环境问题。只有在经济建设和社会发展的各个方面充分考虑自然资源和生态环境承载能力,推动城乡建设和生产、流通、消费各环节的绿色化、循环化、低碳化,大力推进节能减排,实施循环经济,加大环境保护力度,加快生态修复保护,才能有效促进生态文明建设。一、推进生态文明建设是

19、实现中国梦的时代抉择实现中华民族伟大复兴的中国梦,就是要实现国家富强、民族振兴、人民幸福。“中国梦”非常宏大,但中国梦离每个普通老百姓的生活又很近:每天喝上干净的自来水,呼吸新鲜的空气,沐浴温暖的阳光,吃上放心的食品,安居乐业就是老百姓心中的“梦”。没有天蓝地绿水清的美丽中国,民族复兴的任务难言实现,人民群众的生活难言改善。我国正处于中等收入向高收入阶段迈进的关键时期,要顺利跨越“中等收入陷阱”,只有切实加强生态文明建设,不断改善生态环境,才能以实际效果取信于民。二、推进生态文明建设是保持我国经济持续健康发展的迫切要求发展是解决一切问题的重要前提,但发展不等于简单的增长,我们需要高质量的增长,

20、更需要可持续的发展。我们没有权利为了满足我们这一代的需要,剥夺子孙后代满足他们需要的权利,更不能让子孙后代承担我们过度使用资源和破坏环境的恶果。只有大力推进生态文明建设,在发展经济的同时,把资源环境生态利用好、保护好,才能维护资源环境对人类的长远供养能力,使后代具有生存和发展的公平机会。三、推进生态文明建设,关系到有效破解发展中面临的资源约束资源是实现我国全面建成小康社会的物质基础,要实现13亿人口的全面小康,对资源的需求是很大的。我国人口众多,资源相对不足,很多重要资源人均占有量低于世界平均水平。改革开放以来,随着我国工业化、城镇化快速发展,以及发展方式粗放,消耗大、浪费多,能源、资源供给矛

21、盾变得十分突出,对外依存度不断升高。国内外实践证明,推进生态文明建设中的许多行之有效的措施,都有助于破解我国所面临的资源约束。例如,废弃商品和废料中可循环利用的金属、玻璃、塑料、橡胶等资源,被形象地称为“城市矿产”或“城市矿山”。在发达国家,开发城市矿产已经成为一个新兴的朝阳产业,美国开发利用的城市矿产资源每年的销售额高达2360亿美元。在国内,浙江宁波某公司每年从废弃金属、电器中回收再生铜4制成铜制品,而国内某大型铜矿一年产量也就是50万吨左右。四、推进生态文明建设是解决我国面临的生态环境问题的根本途径发达国家一二百年工业化过程中分阶段出现并逐步解决的生态环境问题在我国快速发展的30多年里集

22、中显现,呈压缩型、复合型特点,增加了治理和修复的难度和复杂性。水、土壤、空气污染等问题尚未得到根本遏制,森林生态系统质量不高,草原退化、水土流失、土地沙化、地质灾害频发、湿地湖泊萎缩、地面沉降、海洋污染等问题十分严峻。推进生态文明建设,核心就是保护环境,改善生态环境质量。因此,大力推进生态文明建设,是从根本上解决我国面临的生态环境问题的核心途径。五、推进生态文明建设,关系到我国应对气候变化能力的不断提高由于国家大、人口多,加之经济高速发展以及以煤为主的能源结构,我国的温室气体排放总量大、增速快。目前,应对气候变化已经成为全人类的共同任务,我们必须同国际社会一道积极应对气候变化,在督促发达国家承

23、担历史责任的前提下,承担起相应的责任和义务。推进生态文明建设的一系列措施,可以有效控制温室气体排放,更好地彰显我国作为负责任发展中大国的形象,增强我国在国际事务中的话语权和影响力。3.2我国资源综合利用行业发展状况分析开展资源综合利用是我国国民经济和社会发展中一项长远的战略方针,对于贯彻落实节约资源和保护环境基本国策,缓解工业化和城镇化进程中,日趋强化的资源环境约束,提高资源利用效率,加快经济发展方式转变,增强可持续发展能力具有重要意义。资源综合利用产业作为发展循环经济的重要载体和有效支撑,是战略性新兴产业的重要组成部分,具有广阔的发展前景。资源综年产高性能玻璃纤维项目 可行性研究报告 高性能

24、玻璃纤维建设项目可行性研究报告 建设单位:X X能源科技开发有限公司建设日期:二零一九年 第6页目 录第一章 总 论11.1项目概要11.1.1项目名称11.1.2项目建设单位11.1.3项目建设性质11.1.4项目建设地点11.1.5项目负责人11.1.6项目投资规模11.1.7项目建设规模21.1.8项目资金来源21.1.9项目建设期限21.2项目承建单位简介31.3编制依据31.4编制原则41.5研究范围51.6主要经济技术指标5第二章 项目背景及必要性分析72.1项目提出背景72.2项目发起缘由82.3项目建设必要性分析82.3.1积极响应我国新时期绿色发展理念号召的现实举措82.3.

25、2带动我国资源循环利用产业的发展需要92.3.3顺应我国战略性新兴产业节能环保事业快速发展的需要102.3.4促进国内新材料技术及产业化发展的要求112.3.5符合中国制造2025 “三步走”实现制造强国战略目标112.3.6增加就业带动相关产业链发展的需要122.3.7促进项目建设地经济发展进程的的需要132.4项目建设可行性分析132.4.1政策可行性132.4.2技术可行性142.4.2技术可行性152.4.3管理可行性152.5分析结论15第三章 行业市场分析173.1生态文明建设发展现状及意义分析173.2我国资源综合利用行业发展状况分析203.3我国资源综合利用产业发展前景分析21

26、3.4我国新材料产业发展趋势及前景分析223.5我国高性能玻璃纤维市场发展前景分析233.6市场分析结论26第四章 项目建设条件274.1地理位置选择274.2区域投资环境274.2.1区域地理位置274.2.2区域生态环境条件274.2.3区域气象条件284.2.4区域区位优势条件284.2.5区域经济发展条件28第五章 总体建设方案305.1总图布置原则305.2土建方案305.2.1总体规划方案305.2.2土建工程方案315.3主要建设内容325.4工程管线布置方案325.4.1给排水325.4.2供电345.5道路设计365.6总图运输方案375.7土地利用情况375.7.1项目用地

27、规划选址375.7.2用地规模及用地类型37第六章 产品及技术方案386.1主要产品方案386.2产品标准386.3产品价格制定原则386.4产品生产规模确定386.5项目产品生产工艺396.5.1工艺设计指导思想396.5.2 产品生产工艺流程39第七章 原料供应及设备选型407.1主要原料消耗407.2主要设备选型407.2.1设备选型原则407.2.2主要设备明细41第八章 节约能源方案428.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范428.2建设项目能源消耗种类和数量分析428.2.1能源消耗种类428.2.2能源消耗数量分析428.3项目所在地能源供应状况分析438.4主要能耗指标及

28、分析438.5节能措施和节能效果分析448.5.1工业节能448.5.2节水措施448.5.3建筑节能458.5.4企业节能管理468.6结论46第九章 环境保护与消防措施489.1设计依据及原则489.1.1环境保护设计依据489.1.2设计原则489.2建设地环境条件489.3 项目建设和生产对环境的影响499.3.1 项目建设对环境的影响499.3.2 项目生产过程产生的污染物509.4 环境保护措施方案509.4.1 项目建设期环保措施509.4.2 项目运营期环保措施529.4.3环境保护措施评价539.5绿化方案539.6消防措施549.6.1设计依据549.6.2防范措施549.

29、6.3消防管理559.6.4消防措施的预期效果56第十章 劳动安全卫生5710.1 编制依据5710.2概况5710.3 劳动安全5710.3.1工程消防5710.3.2防火防爆设计5810.3.3电力5810.3.4防静电防雷措施5810.4劳动卫生5910.4.1防暑降温与冬季采暖5910.4.2照明5910.4.3防烫伤5910.4.4噪声5910.4.5个人防护5910.4.6安全教育及防护60第十一章 企业组织机构与劳动定员6111.1组织机构6111.2劳动定员6111.3人力资源管理6111.4福利待遇62第十二章 项目实施规划6312.1建设工期的规划6312.2建设工期631

30、2.3实施进度安排63第十三章 投资估算与资金筹措6413.1投资估算依据6413.2建设投资估算6413.3流动资金估算6513.4资金筹措6513.5项目投资总额6513.6资金使用和管理68第十四章 财务及经济评价6914.1总成本费用估算6914.1.1基本数据的确立6914.1.2产品成本7014.1.3平均产品利润7114.2财务评价7114.2.1项目投资回收期7114.2.2项目投资利润率7114.2.3不确定性分析7214.3经济效益评价结论74第十五章 风险分析及规避7615.1项目风险因素7615.1.1不可抗力因素风险7615.1.2技术风险7615.1.3场风险761

31、5.1.4金管理风险7715.2风险规避对策7715.2.1不可抗力因素风险规避对策7715.2.2技术风险规避对策7715.2.3市场风险规避对策7715.2.4资金管理风险规避对策78第十六章 招标方案7916.1招标管理7916.2招标依据7916.3招标范围7916.4招标方式8016.5招标程序8016.6评标程序8116.7发放中标通知书8116.8招投标书面情况报告备案8116.9合同备案81第十七章 结论与建议8317.1结论8317.2建议83附 表84附表1 销售收入预测表84附表2 总成本表85附表3 外购原材料表86附表4 外购燃料及动力费表87附表5 工资及福利表88

32、附表6 利润与利润分配表89附表7 固定资产折旧费用表90附表8 无形资产及递延资产摊销表91附表9 流动资金估算表92附表10 资产负债表93附表11 资本金现金流量表94附表12 财务计划现金流量表95附表13 项目投资现金量表97附表14 资金来源与运用表99第一章 总 论1.1项目概要1.1.1项目名称年产高性能玻璃纤维项目1.1.2项目建设单位X X能源科技开发有限公司1.1.3项目建设性质新建项目1.1.4项目建设地点黑龙江省X X市工业园区1.1.5项目负责人孙X1.1.6项目投资规模项目的总投资为12000.00万元,其中,建设投资为10000.00万元(土建工程为3683.0

33、0万元,设备及安装投资4490.00万元,土地费用为1500.00万元,其他费用为178.46万元,预备费148.54万元),铺底流动资金为2000.00万元。项目建成后,达产可实现年产值55000.00万元,年均销售收入为47666.67万元,年均利润总额3980.57万元,年均净利润2985.43万元,年上缴税金及附加为343.37万元,年增值税为3433.65万元;投资利润率为33.17%,投资利税率64.65%,税后财务内部收益率24.86%,税后投资回收期(含建设期)为4.17年。1.1.7项目建设规模本项目主要生产产品为:高性能玻璃纤维。本次建设项目总占地面积50亩,总建筑面积22

34、880.00平方米。主要建设内容及规模如下:主要建筑物、构筑物一览表工程类别工段名称层数占地面积(m2)建筑面积(m2)1、主要生产仓储工程生产车间110000.0010000.00仓储库房15000.005000.002、配套建筑工程办公综合楼31200.003600.00职工宿舍楼31200.003600.00门卫室180.0080.00配电室1200.00200.00其他辅助设施1400.00400.00合计18080.0022880.003、公共设施道路硬化及停车场110000.0010000.00绿化工程15000.005000.001.1.8项目资金来源本项目总投资资金12000.

35、00万元人民币,资金来源为项目企业自筹。1.1.9项目建设期限本项目工程建设自201X年5月至201X年11月底完工,建设工期共计7个月。1.2项目承建单位简介X X能源科技开发有限公司位于X市国家高新技术经济开发区。公司致力于资源的开发和利用,专注能源环保研发多年,是一家专业从事生物质能源开发与应用的国家级高新技术企业。公司利用自有核心专利技术研发符合国家大力发展清洁能源,促进节能减排、高效环保的要求,还具有指标高、实现功能全、取材广泛丰富、廉价、效益高、回收期短的突出特点。可广泛应用于工业、民用、国防等领域,整体技术达国内领先水平。公司经过多年发展,形成了“依环保求生存,以人才聚科技,靠科

36、技谋发展,向管理要效益”的经营指导思想和“集天地之气,正人文之本,和万物之灵,创能源之利”的文化理念,遵循循环发展理论,积极研发高效能源和环保产品及其制备工艺装备。公司拥有一整套的激励科技发展措施,系统严格的生产管理制度和完善的产品质量保障体系,国内一流生产营销人才和管理队伍。以国家产业政策为依托,以公司研发中心为骨干,坚持以人为本,技术创新为先导,大力进行科研费用投入,大胆创新、努力研发,已成为国内研究生物质能源领域技术力量较强,产品较全,经营规模较大的企业之一。1.3编制依据1. 中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要;2. 黑龙江省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要;3

37、. 国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020);4. “十三五”国家战略性新兴产业发展规划;5. 中国制造2025;6. 工业绿色发展规划(2016-2020年);7. 中国建筑材料工业新兴产业发展纲要;8. 关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见;9. 工业可行性研究编制手册;10. 现代财务会计;11. 工业投资项目评价与决策;12. 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据;13. 国家公布的相关设备及施工标准。1.4编制原则 (1)充分利用企业现有基础设施条件,将该企业现有条件(设备、场地等)均纳入到设计方案,合理调整,以减少重复投资。(2)坚持技术、设备的先进性、

38、适用性、合理性、经济性的原则,采用国内最先进的产品生产技术,设备选用国内最先进的,确保产品的质量,以达到企业的高效益。(3)认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定,执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。(4)设计中尽一切努力节能降耗,节约用水,提高能源的重复利用率。(5)注重环境保护,设计中注重建设垃圾处理方案,在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。(6)注重劳动安全和卫生,设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。1.5研究范围本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证;对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测,确定

39、了本项目的产品生产纲领;对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议;对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价;对项目建设及运营中出现风险因素作出分析,重点阐述规避对策。1.6主要经济技术指标项目主要经济技术指标表序号项目名称单位数据和指标一主要指标1总用地面积亩50.002总建筑面积22880.003达产年设计产能万吨/年5.004总投资资金,其中:万元12000.004.1建筑工程费用万元3683.004.2设备及安装费用万元4490.004.3土地费用万元1500.004.4其他费用万元178.464.5预备费用万元148.544.6铺底流动资金万元2000

40、.00二主要数据1达产年年产值万元55000.002年均销售收入万元47666.673年平均利润总额万元3980.574年均净利润万元2985.435年销售税金及附加万元343.376年均增值税万元3433.657年均所得税万元995.148项目定员人2009建设期个月7三主要评价指标1项目投资利润率%33.17%2项目投资利税率%64.65%3税后财务内部收益率%24.86%4税前财务内部收益率%32.05%5税后财务净现值(ic=8%)万元12,375.156税前财务净现值(ic=8%)万元18,598.147投资回收期(税后)含建设期年4.178投资回收期(税前)含建设期年3.479盈亏

41、平衡点%23.17%年产高性能玻璃纤维项目可行性研究报告第二章 项目背景及必要性分析2.1项目提出背景循环型经济是“循环型社会”的物质基础,而“循环型社会”则是循环型经济的制度保障。两个过程是统一的,表现在人类生活方式、价值观、消费观、人群组织方式以及社会的运行方式的转变上,因为经济系统中的加工废物和消费废物都是排入社会的,如果社会没有把这些废物重新输入到经济系统的机制的的话,循环型经济是不可能形成的。而要形成这一机制则要依赖于上述的价值观、消费观和相关方式的转变。自从循环型经济的概念问世以来,发达国家及其城市已先后把构建循环型经济、建设循环型社会作为经济社会发展的一体化目标,提出在促进经济增

42、长的同时要成倍地降低物质消耗和污染排放,这正是提高资源生产率的本质所在。“十三五”时期是全面建成小康社会决胜阶段。必须认真贯彻党中央战略决策和部署,准确把握国内外发展环境和条件的深刻变化,积极适应把握引领经济发展新常态,全面推进创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展,确保全面建成小康社会。工业化、城市化进程不断加快,资源消费强度将持续加大,工业转型升级和绿色发展的任务十分繁重,对资源综合利用提出了更高的要求。随着相关法律法规的不断完善,公众资源、环境保护意识的逐步增强以及新工艺、新技术、新装备的不断突破,资源综合利用产业必将向更深、更广的领域拓展。加强资源综合利用,促进资源综合利用产业快速发展,是大力推进节能减排,加快转变经济发展方式,构建“资源节约型和环境友好型”工业体系的必然选择,并具有十分重要的意义。随着人们对环境资源重视程度的提高,以资源综合利用为核心的循环型经济发展模式已成为世界经济发展的趋势。我国是人口大国,人均自然资源有限,远


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