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2014-002019-亿帆鑫富:2014年年度报告.PDF

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2014-002019-亿帆鑫富:2014年年度报告.PDF

1、威海华东数控股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 威海华东数控股份有限公司威海华东数控股份有限公司 2014 年年度报告年年度报告 2015 年年 04 月月 威海华东数控股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了

2、审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 公司负责人汤世贤、主管会计工作负责人王明山及会计机构负责人公司负责人汤世贤、主管会计工作负责人王明山及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)肖崔 英声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 肖崔 英声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中经营计划目标不代表公司对本报告中经营计划目标不代表公司对 2015 年度的盈利预测, 能否实现取决于市场状况变 化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大

3、的不确定性,请投资者注意投资风险。 年度的盈利预测, 能否实现取决于市场状况变 化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者注意投资风险。 威海华东数控股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录目录 2014 年度报告年度报告 . 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 6 第二节第二节 公司简介公司简介 . 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 . 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 . 30 第五节第五节 重要事项重要事项 . 37 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 42 第七节第七节 优

4、先股相关情况优先股相关情况 . 42 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 43 第九节第九节 公司治理公司治理 . 51 第十节第十节 内部控制内部控制 . 56 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 58 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 59 威海华东数控股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 山东证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局 本公司、公司 指 威海华东数控股份有限公司 股东大会 指 威海华东数控股份有限

5、公司股东大会 董事会 指 威海华东数控股份有限公司董事会 监事会 指 威海华东数控股份有限公司监事会 公司章程 指 威海华东数控股份有限公司章程 元 指 人民币元 本年、本年度、本期、报告期 指 2014 年、2014 年度 上年、上年度、上期、上年同期 指 2013 年、2013 年度 华东重工 指 控股子公司威海华东重工有限公司 华东重装 指 关联公司威海华东重型装备有限公司 华东机床 指 控股子公司威海华东数控机床有限公司 华东电源 指 子公司威海华东电源有限公司 弘久锻铸 指 控股子公司荣成市弘久锻铸有限公司 上海原创 指 控股子公司上海原创精密机床主轴有限公司 华控电工 指 原全资子

6、公司威海华控电工有限公司 武岭爆破 指 控股公司威海武岭爆破器材有限公司 威海华东数控股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 1、行业与市场风险:机床行业是为下游行业提供生产设备的行业,下游制造业的固定资 产投资需求态势直接影响机床行业的供需状况,受国家宏观经济发展形势和国民经济增长幅 度的影响,固定资产投资需求波动性较明显,从而可能使本公司生产经营受到一定影响。近 三年,受国际金融危机和经济下滑的影响,以及国内房地产等行业宏观调控加强,未来经济 走势的不确定性增大。公司下游客户有发电设备、汽车、通用机械制造、航天航空、军工、 钢铁、冶金等多个行业,广泛的客户需求

7、可适当降低市场风险,但若未来国际国内宏观经济 走势、市场需求发生改变,则将对公司下游相关行业的景气程度、企业的生产经营状况产生 普遍影响,从而影响本公司经营业绩。 、行业与市场风险:机床行业是为下游行业提供生产设备的行业,下游制造业的固定资 产投资需求态势直接影响机床行业的供需状况,受国家宏观经济发展形势和国民经济增长幅 度的影响,固定资产投资需求波动性较明显,从而可能使本公司生产经营受到一定影响。近 三年,受国际金融危机和经济下滑的影响,以及国内房地产等行业宏观调控加强,未来经济 走势的不确定性增大。公司下游客户有发电设备、汽车、通用机械制造、航天航空、军工、 钢铁、冶金等多个行业,广泛的客

8、户需求可适当降低市场风险,但若未来国际国内宏观经济 走势、市场需求发生改变,则将对公司下游相关行业的景气程度、企业的生产经营状况产生 普遍影响,从而影响本公司经营业绩。 2、资产重组不确定性风险:公司于、资产重组不确定性风险:公司于 2013 年年 3 月月 1 日披露了公司与大连高金科技发展有 限公司非公开发行股票以及未来资产重组事项。 公司已于 日披露了公司与大连高金科技发展有 限公司非公开发行股票以及未来资产重组事项。 公司已于 2014 年年 3 5-82767036 电子信箱fangliwenqiuping 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称证

9、券时报 、 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点深圳市惠程电气股份有限公司董事会办公室 深圳市惠程电气股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码组织机构代码 首次注册1999 年 07 月 02 日 深圳市工商行政管 理局 440301202637644030171521190171521190-1 报告期末注册2014 年 03 月 26 日 深圳市市场监督管 理局 44030110299454644030171521190171521190-1 公司上市以

10、来主营业务的变化情况(如 有) 2007 年 9 月 19 日至 2012 年 6 月 11 日,公司主营业务:电缆分支箱、环网柜等 相关电力配网设备、电力电缆附件等高分子绝缘材料及相关制品的生产;高分子 绝缘材料,电工器材的购销(不含专营、专控、专卖商品及限制项目) ;经营进口 业务(具体按商贸管准证字第 2003-525 号文执行) ;自有产品的售后服务。 2012 年 6 月 11 日至今,公司主营业务:电缆分支箱、环网柜、电力电缆附件等 高分子绝缘制品及相关材料、高低压电器、高低压成套开关设备、箱式变电站、 电力自动化产品、跌落式熔断器、柱上开关、柱上断路器、管母线等相关电力配 网设备

11、的生产、销售及施工服务;高分子绝缘材料、聚酰亚胺纤维、纳米纤维、 薄膜、树脂及复合材料的综合研究开发及相关材料购销;电工器材的购销(不含 专营、专控、专卖产品及限制项目) ;经营进出口业务(具体按商贸管准证字第 2003-525 号文执行) ;自由产品的售后服务。 历次控股股东的变更情况(如有)无变更。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称立信会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址深圳市福田区香梅路中投国际商务中心 A 栋 16 楼 签字会计师姓名邹军梅、康跃华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行

12、持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 深圳市惠程电气股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 第三节 会计数据和财务指标摘要第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年2013 年本年比上年增减 2012 年 营业收入(元)313,200,970.58432,770,239.75-27.63%376,966,907.11 归属于上市公司股东的净利润 (元) -88,852,296.2435,659,127.27-349.17%64,202,521.84 归属于上

13、市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) -91,339,214.6527,915,594.21-427.20%53,010,470.02 经营活动产生的现金流量净额 (元) 57,850,330.6969,548,575.81-16.82%14,317,174.07 基本每股收益(元/股)-0.120.05-340.00%0.08 稀释每股收益(元/股)-0.120.05-340.00%0.08 加权平均净资产收益率-8.21%3.18%-11.39%5.84% 2014 年末2013 年末本年末比上年末增减2012 年末 总资产(元)1,588,365,748.101,444,110,

14、905.629.99%1,397,337,933.57 归属于上市公司股东的净资产 (元) 1,043,574,328.051,119,634,336.98-6.79%1,129,756,907.88 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和

15、净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 深圳市惠程电气股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目2014 年金额2013 年金额2012 年金额说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) -4,990,538.48-423,597.07-27,716.85 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受

16、的政府补助除外) 11,172,699.1511,241,733.5614,992,795.64 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益,以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 6,244,972.540.00369,301.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8,201,526.17156,248.80399,326.08 减:所得税影响额-179,112.472,267,604.192,472,442.68 少数股东权益影响额(税后)1,917,801.10963,248.042

17、,069,211.73 合计2,486,918.417,743,533.0611,192,051.82- 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 深圳市惠程电气股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 第四节 董事会报告第四节 董事会报告 一、

18、概述一、概述 报告期内,公司电气业务受配电行业市场竞争加剧、产品价格及毛利率下降等不利因素影响,营业收入及利润同比下 降;聚酰亚胺新材料业务受市场接受程度影响,产品销售没有达到盈亏平衡的预期;2014年公司全年发生较大亏损。公司管 理层带领全体员工在市场开拓、内部管理、资本运作等方面积极改进,为公司走出困境、寻求发展奠定基础。 市场开拓方面。市场开拓方面。报告期内,公司继续加大电气业务和聚酰亚胺新材料业务市场开发力度,从产品市场分析入手,重新 定位市场营销策略和营销组织体系,梳理绩效考核与激励机制,从而推动公司核心产品销售业绩增长,全面提升公司营销职 能能力。 电气业务,一是在公司传统的电网公

19、司的招标市场上持续改进,优化投标工作,努力提升中标份额;二是加强重点产 品宣传推广工作,突出产品特点和优势,通过优化销售方法,在满足客户需求的基础上,提高产品的市场认可度,从而扩大 销售规模;三是在巩固电网市场的基础上,依靠公司在电网市场多年积累的经验和知名度,大力开拓行业用户、工程用户和 国际市场,支撑公司业绩回升;四是积极采取措施提高客户服务水平,提高产品质量,加强售后服务工作。 新材料业务,公司认真细分市场,仔细研究目标客户,探索了多个市场方向和营销路径,积极拓展多元化下游市场, 努力推广聚酰亚胺系列产品。尽管没有达到盈亏平衡的销售预期,但聚酰亚胺产品销售呈现出快速增长的势头,2012年

20、实现 营业收入1,439.22万元,2013年实现营业收入2,907.39万元, 2014年实现营业收入4,543.73万元,平均增长达到79.15%。 通过上述各项措施,公司在巩固现有优势市场的基础上,积极开拓新市场和薄弱市场,同时做好售前咨询、售后服务 工作,提高客户满意度,确保公司经营业绩的稳固。 内部管理方面。内部管理方面。报告期内,公司全面实行职业经理人制度,吸引聚集国际国内优秀人才,持续改善公司在生产、管理、 营销方面的薄弱环节,全面提升核心竞争力。根据公司发展战略要求,对公司章程进行了完善和修改,对原有组织结构、生 产管理体系、技术研发产业化流程、考核激励机制进行了调整和优化。新

21、的组织架构包括决策职能、战略管理职能、核心业 务职能、财务和控制职能以及人事行政职能在内的完整的组织功能,职责分工明确、各职能协同运作有效支撑公司各项业务 发展。围绕战略目标,公司在管理和业务开展的各环节中进行风险管理和风险控制,树立全员风控意识,使内部控制体系更 加健全,规范管理水平进一步提升。公司还积极强化内部基础管理工作,完善制度和管理流程,完善各级人员工作标准,推 行全面预算管理和全员业绩考核,从考核指标、考核范围、执行过程监督、考核结果改进等细节入手,通过绩效考核,把员 工聘用、培训发展、劳动薪酬相结合,使得企业激励机制得到充分运用。 投资运作方面投资运作方面。报告期内,公司进一步理

22、顺产业结构,审慎研究、充分论证聚酰亚胺新材料业务现状与风险,公司认为 虽然聚酰亚胺产品应用领域广泛, 市场前景看好, 但是目前技术和工艺不完善的现状以及市场对聚酰亚胺产品和价格的接受 程度不理想的困难在短期内难以完全克服, 子公司长春高琦、 江西先材一直处于亏损状态, 预计在今后一段时期内长春高琦、 江西先材将持续亏损,未来发展存在较大的不确定性,为了保证公司资产安全和保值增值,优化资产质量,回避经营风险, 公司与股东吕晓义、何平签订了股权转让协议将长春高琦66.63177%股权转让给吕晓义,将江西先材52.8%股权转让给 吕晓义、何平。通过股权转让回收现金有利于公司巩固和发展现有业务,寻求新

23、的利润增长点。2014年12月公司筹划重大资 产重组工作,虽然后期终止资产重组,但公司积极寻求外延内涵式扩张、努力推进产业延伸、升级、转型的思路已经明确。 深圳市惠程电气股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2014年,由于电气业务市场竞争加剧,公司产品中标数量、中标金额大幅下降;公司加大市场拓展力度,导致销售费用 上升;期内计提资产减值损失;聚酰亚胺新材料业务销售未达到预期,成本费用大幅上升等不利因素影响,公司营业收入及 净利润较前期均大幅下滑。2014年全年公司实现营业收入31,320.10万元,同比下降27.63%;营业利润-11

24、,791.00万元,同比 下降549.91 %;归属于上市公司股东的净利润-8,885.23万元,同比下降349.17%;产品毛利率 31.21 %,同比下降3.33个百分 点。 项目2014年(万元)2013年(万元)本年比上年增减(%)变动原因 营业收入31,320.1043,277.02-27.63市场订单下降 营业成本22,253.1828,185.10-21.05市场订单下降 销售费用7,959.464,345.4983.17加大力度开拓市场所致 管理费用10,988.427,303.0950.46管理规模扩大及研发投 入增加所致 财务费用-334.93-435.0023.00 研发

25、支出4,484.324,367.212.68 经营活动产生的现金 流量净额 5,785.036,954.86-16.82 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2014年公司遵循“保持电气产品的市场投入,巩固和提升电气产品的市场份额和盈利能力;加快新材料产品的研发、 产业化、市场营销力度,构筑产品技术壁垒,挖掘和培育新的利润增长点”的发展规划,埋头经营,努力克服不利因素的影 响。 (1)电气业务实现营业收入26,487.68万元,与去年同期相比下降33.89 %,产品毛利率36.47 %,上升1.75个百分点,主 要受公司电气产品市场竞争激烈,公司中标金额下降等因素的影

26、响。 (2)聚酰亚胺业务实现营业收入4,543.73万元,与去年同期相比上升56.28 %,产品毛利率0.54 %,下降31.40个百分 点。虽然聚酰亚胺产品市场销售情况不及预期,未能实现盈亏平衡,但公司不断在产品战略、技术更新、生产工艺、能耗功 效、营销策略等方面进行改进和优化,主要表现在报告期内生产能耗显著下降、产品质量明显改善、工艺水平有所提升。 1)聚酰亚胺纤维产品实现营业收入3,903.95万元,同比上升50.07%;产品毛利率 2.10%,同比下降30.62个百分点。聚 酰亚胺纤维产品毛利率大幅下降,主要原因是报告期内原材料成本上升、产品价格下调所致。作为世界第二家、国内第一家 生

27、产聚酰亚胺纤维的企业,公司产品的性能、质量完全可以与德国赢创集团的P84纤维媲美,正在逐步获得市场、客户的认 可,目前国内国外的大部分知名高温滤袋厂商均与公司建立了销售关系。 2)聚酰亚胺树脂产品(特种工程塑料),实现营业收入428.24万元,同比上升39.98%;产品毛利率-13.41%,同比下 降38.64个百分点。聚酰亚胺树脂产品毛利率大幅下降,主要原因是报告期内原材料成本上升、产品价格下调所致。 3)聚酰亚胺薄膜材料(可弯曲白光柔性透明导电膜)实现营业收入211.53万元,这是公司在电子级聚酰亚胺薄膜材料 方面首次实现规模化销售突破。 4)聚酰亚胺纳米纤维锂电池隔膜方面,江西先材的生产

28、设备采购工作尚未开始,由此影响一期 4000 万平方米锂电池隔 膜项目厂房建成投产时间比原计划延迟 9 个月以上。报告期,公司继续对产品配方进行优化,已经形成 PI20、PI40、PI60 三大系列产品,其中 PI60 型号电池隔膜厚度在 20 微米以下,正在提供给客户试用,完善性能指标。公司从研发层面已经完 成对动力锂电池、一次性锂离子电池、超级电容器,高温防爆特种二次锂离子电池、的产品覆盖。 深圳市惠程电气股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 单位:元 项目2014年

29、2013年同比增减情况 中压电缆分支箱82,114,833.96157,339,802.54-47.81% 低压电缆分支箱28,253,987.7581,998,690.76-65.54% 电气设备箱体23,834,269.2820,132,087.9318.39% 电缆附件及插头30,945,582.1331,484,785.41-1.71% 绝缘母线和管母线11,884,298.4412,083,198.03-1.65% 开关60,125,304.0662,393,269.99-3.63% 聚酰亚胺薄膜材料 (可弯曲白光 柔性透明导电膜) 2,115,299.15 100.00% 聚酰亚胺

30、树脂产品 (特种工程塑 料) 4,282,445.98 3,059,369.2639.98% 聚酰亚胺纤维39,039,520.27 26,014,555.5650.07% 其他27,718,490.7535,204,908.72-21.27% 合计310,314,031.77429,710,668.20-27.79% 说明:2014年度公司主营业务收入为31,031.4万元,较上年同期下降27.79%。公司主营业务范围未发生重大变化,仍以电气 设备、聚酰亚胺新材料为主营业务。在结构上,由于市场订单量减少,主要产品中压电缆分支箱及低压分支箱出现较大幅度 的下降,聚酰亚胺材料本报告期有较大增长,

31、主要原因系新材料领域加大市场推广力度,推行优惠的促销政策。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类项目单位2014 年2013 年同比增减 电力行业 销售量台/套/米153,081125,05922.41% 生产量台/套/米159,133119,19533.51% 库存量台/套/米11,0344,982121.48% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 2014年销售量、生产量、库存量同比增加了22.41、33.51和121.48,主要原因系产品结构影响所致。 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用

32、 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元)151,759,875.71 深圳市惠程电气股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例48.45% 公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号客户名称销售额(元)占年度销售总额比例 1第一名59,678,445.8719.05% 2第二名37,689,007.2112.03% 3第三名32,087,959.8210.25% 4第四名15,495,042.744.95% 5第五名6,809,420.082.17% 合计-151,759,875.7148.45% 3、成本、成本 行业分类 单位:元 行业

33、分类项目 2014 年2013 年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 电力行业主营业务成本168,273,152.4175.62%261,521,262.4792.97%-17.35% 化工行业主营业务成本45,193,411.8720.31%19,789,689.327.03%13.28% 产品分类 单位:元 产品分类项目 2014 年2013 年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 中压电缆分支箱 主营业务成本43,030,507.5719.34%88,167,017.6431.34%-12.00% 低压电缆分支箱 主营业务成本25,574,547.3311.49

34、%74,206,258.9826.38%-14.89% 电气设备箱体主营业务成本13,135,534.095.90%12,923,451.124.59%1.31% 电缆附件及插头 主营业务成本15,803,367.867.10%16,528,654.165.88%1.22% 绝缘母线和管母 线 主营业务成本10,315,065.604.64%10,053,654.613.57%1.07% 开关主营业务成本36,098,202.2316.22%35,819,243.1012.73%3.48% 聚酰亚胺薄膜材 料(可弯曲白光 柔性透明导电 膜) 主营业务成本2,115,299.160.95%0.0

35、00.00%100.00% 聚酰亚胺树脂产 品(特种工程塑 料) 主营业务成本4,856,632.762.18%2,287,369.080.81%0.58% 深圳市惠程电气股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 聚酰亚胺纤维主营业务成本38,221,479.9517.18%17,502,320.246.22%12.70% 其他主营业务成本24,315,927.7310.93%23,822,982.868.47%2.46% 说明:无。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元)39,602,484.83 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例24.32% 公司前 5 名供应商资

36、料 适用 不适用 序号供应商名称采购额(元)占年度采购总额比例 1第一名11,600,000.007.12% 2第二名10,660,335.946.55% 3第三名6,500,000.003.99% 4第四名5,413,777.933.33% 5第五名5,428,370.963.33% 合计-39,602,484.8324.32% 4、费用、费用 费用项目2014年2013年本年度比上年增减2012年 销售费用79,594,593.5843,454,885.3483.17%46,451,697.88 管理费用109,884,156.8773,030,884.7050.46%57,811,019

37、.36 财务费用-3,349,305.27-4,350,001.8823.00%-675,318.74 所得税费用-545,722.643,959,130.92-113.78%11,788,661.97 合计 185,583,722.54 116,094,899.0859.86%115,376,060.47 销售费用同比增长83.17%,主要原因系期内加大市场拓展力度、开设营销中心所致;管理费用同比增长50.46,主要原因 系公司管理规模扩大及研发投入增加所致,所得税费用同比减少113.78,主要原因系本年度亏损以及资产减值准备计提所 致。 5、研发支出、研发支出 公司研发费用投入及成果分析

38、单位:万元 项目2014年度2013年度2012年度 研发支出4,456.834,367.213,159.43 营业收入31,320.1043,277.0237,696.70 占营业收入比重%14.23%10.09%8.38% 深圳市惠程电气股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 6、现金流、现金流 单位:元 项目2014 年2013 年同比增减 经营活动现金流入小计468,589,256.17501,000,440.85-6.47% 经营活动现金流出小计410,738,925.48431,451,865.04-4.80% 经营活动产生的现金流量净 额 57,850,330.6969,5

39、48,575.81-16.82% 投资活动现金流入小计1,167,788,971.701,851,243.1662,981.34% 投资活动现金流出小计1,211,345,069.3458,754,860.331,961.69% 投资活动产生的现金流量净 额 -43,556,097.64-56,903,617.1723.46% 筹资活动现金流入小计25,167,909.6935,537,826.89-29.18% 筹资活动现金流出小计22,015,209.7666,781,619.43-67.03% 筹资活动产生的现金流量净 额 3,152,699.93-31,243,792.54110.09

40、% 现金及现金等价物净增加额17,447,088.58-18,601,506.54193.79% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、筹资活动产生的现金流量净额同比增加110.09, 主要原因系分配股利所支付的现金支出减少所致; 2、现金及现金等价物净增加额同比增加193.79,主要原因系投资及筹资活动现金流量净额增加所致; 3、投资活动现金流入小计同比增加62,981.34%,主要原因系购买理财产品及收到转让股权款所致; 4、投资活动现金流出小计同比增加1,961.69%,主要原因系购买理财产品支付的本金增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重

41、大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位:元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 (1)电力行业264,876,766.37168,273,152.4136.47%-33.89%-35.66%1.75% (2)化工行业45,437,265.4045,193,411.870.54%56.28%128.37%-31.39% 分产品 中压电缆分支箱82,114,833.9643,030,507.5747.60%-47.81%-51.19%3.63% 低压电缆分支箱28,253,987.752

42、5,574,547.339.48%-65.54%-65.54%-0.02% 深圳市惠程电气股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 电气设备箱体23,834,269.2813,135,534.0944.89%18.39%1.64%9.08% 电缆附件及插头30,945,582.1315,803,367.8648.93%-1.71%-4.39%1.43% 绝缘母线和管母 线 11,884,298.4410,315,065.6013.20%-1.65%2.60%-3.60% 开关60,125,304.0636,098,202.2339.96%-3.63%0.78%-2.63% 聚酰亚胺薄膜材

43、料(可弯曲白光 柔性透明导电 膜) 2,115,299.152,115,299.160.00%100.00%100.00%0.00% 聚酰亚胺树脂产 品(特种工程塑 料) 4,282,445.984,856,632.76-13.41%39.98%112.32%-38.64% 聚酰亚胺纤维39,039,520.2738,221,479.952.10%50.07%118.38%-30.62% 其他27,718,490.7524,315,927.7312.28%-21.27%2.07%-20.05% 分地区 华中地区33,425,510.0519,934,126.0040.36%-17.14%-24.51%5.81% 华南地区76,184,218.8653,101,321.7230.30%-24.17%-19.51%-4.04% 华北地区39,309,537.3124,594,068.9237.43%0.29%-4.31%3.00% 东北地区1,760,214.201,696,296.133.63%-33.78%-5.72%-28.68% 华东地区125,018,628.7088,686,137.4929.06%-33.60%-27.88%-5.63% 西南及西北地区23,051,471.0415,926,334.7730.91%-55.66%-53.13%-3.74% 出口11,


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