提款报账-3提款报账业务循环内部控制符合性测试工作底稿.doc
-
资源ID:2352429
资源大小:19.50KB
- 资源格式: DOC
下载积分:10文币
微信登录下载
快捷下载
账号登录下载
三方登录下载:
友情提示
2、PDF文件下载后,可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单,保存网页到桌面,就可以正常下载了。
3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器,或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。
4、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰。
5、试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
|
提款报账-3提款报账业务循环内部控制符合性测试工作底稿.doc
表311 索引号:(审计机关名称)提款报账业务循环内部控制符合性测试工作底稿汇总工作底稿 审计期间 项目名称: 项目执行单位:序号测试过程记录工作底稿索引号测试结论 审计人员: 审计日期: 复核人员: 复核日期: