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裕丰股份信息披露事务管理制度.pdf

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裕丰股份信息披露事务管理制度.pdf

1、,是一项具有良好的社会效益和经济效益的项目,可见,本项目的社会及经济评价可行。综合以上因素,本项目建设可行,且十分必要。第 17 页第四章 项目建设条件4.1地理位置选择本项目建设地址是内蒙古自治区察右后旗。项目区域位置图4.2区域地理位置察哈尔右翼后旗位于内蒙古自治区中部阴山北麓,隶属于乌兰察布市。旗人民政府所在地白音察干镇,距市府乌兰察布50,距边境城市二连浩特280,距自治区首府呼和浩特190,距首都北京400。察哈尔右翼后旗全境地理座标为北纬4034159,东经1124211330。察哈尔右翼后旗总面积3910。东与商都县、兴和县接壤;西和察哈尔右翼中旗、四子王旗交界;南与乌兰察布市区

2、、察哈尔右翼前旗、卓资县为邻;北和锡林郭勒盟苏尼特右旗毗连。4.3区域地形地貌条件察哈尔右翼后旗地处内蒙古高原,高山平原相间,丘陵沟壑交错,丘陵面积占总面积的45%,高原占20%;山地占35%,整个地形由南向北渐低,略呈长方形。境风海拔高程平均1500m,西南最高点2053m,西北最低点1322m,境内超过海拔1500m的山峰46座,其中西南部灰梁山、苏集梁山、大脑包山、韩勿拉山、锡勒脑包山较高。平均海拔1900m。4.4区域地理气候察哈尔右翼后旗属中温带半干旱大陆性季风气候。日照充分、风多雨少,冷热不匀。因受中纬度及季风的影响,春季干旱多风,夏季雨量集中。秋季早寒易冻,冬季漫长寒冷。年平均气

3、温3.4。年平均日照数2986.2小时,年平均无霜期70102天,年日均气温0持续203天,5持续160天,年平均降水量292毫米。4.5区域交通区位察右后旗境东与商都县、兴和县接壤;西与察哈尔右翼中旗、四子王旗交界;南与察哈尔右翼前旗、卓资县为邻;北与锡林郭勒盟苏尼特右旗毗连。以白音察干镇为中心,东距商都县39公里、兴和县110公里;西距察哈尔右翼中旗74公里、四子王旗200公里;南距乌兰察布市行政公署所在地集宁区和乌兰察布市民用机场分别为50公里和36公里;北距二连浩特市280公里。距首都北京市400公里,距内蒙古自治区首府呼和浩特市190公里。地方铁路“集(宁)通(辽)”线在旗境内贲红站

4、中转,连接欧亚大陆桥“集(宁)二(连浩特)”铁路、208国道、208高速公路纵贯南北,呼(和浩特市)满(洲里)省际大通道穿境而过,立体式交通运输体系基本形成。4.6区域经济发展2013年,察哈尔右翼后旗生产总值完成70.7亿元,比2012年增长9.5%;财政收入完成4.84亿元,比2012年增长7.5%;固定资产投资完成55亿元,比2012年增长9.8%;社会消费品零售总额完成19.6亿元,比2012年增长12%。城乡居民人均收入分别达到19618元和6902元,分别比2012年增长10.2%和13.5%。2017年,全旗地区生产总值完成49.14亿元,固定资产投资完成37.4亿元,一般公共预

5、算收入完成1.6亿元,社会消费品零售总额完成28亿元,城乡居民人均可支配收入分别达到27525元和10302元。我们实事求是挤压水分、做实基数,各项指标更符合实际,更符合发展规律,为我们甩掉包袱、轻装上阵、落实新发展理念奠定了扎实基础。第五章 总体建设方案5.1总图布置原则1、强调“以人为本”的设计思想,处理好人与建筑、人与环境、人与交通、人与空间以及人与人之间的关系。从总体上统筹考虑建筑、道路、绿化空间之间的和谐,创造一个宜于生产的环境空间。2、合理配置自然资源,优化用地结构,配套建设各项目设施。3、工程内容、建筑面积和建筑结构应适应工艺布置要求,满足生产使用功能要求。4、因地制宜,充分利用

6、地形地质条件,合理改造利用地形,减少土石方工程量,重视保护生态环境,增强景观效果。5、工程方案在满足使用功能、确保质量的前提下,力求降低造价,节约建设资金。6、建筑风格与区域建筑风格吻合,与周边各建筑色彩协调一致。7、贯彻环保、安全、卫生、绿化、消防、节能、节约用地的设计原则。5.2土建方案5.2.1总体规划方案总平面布置的指导原则是合理布局,节约用地,适当预留发展余地。厂区布置工艺物料流向顺畅,道路、管网连接顺畅。建筑物布局按建筑设计防火规范进行,满足生产、交通、防火的各种要求。本项目总图布置按功能分区,分为生产区、动力区和办公生活区。既满足生产工艺要求,又能美化环境。按照厂区整体规划,厂区

7、围墙采用铁艺围墙。全厂设计两个出入口,厂区道路为环形,主干道宽度为9m,次干道宽度为6m,联系各出入口形成顺畅的运输和消防通道。本项目在厂区内道路两旁,建(构)筑物周围充分进行绿化,并在厂区空地及入口处重点绿化,种植适宜生长的树木和花卉,创造文明生产环境。5.2.2土建工程方案本项目建构筑物完全按照现代化企业建设要求进行设计,采用轻钢结构、框架结构建设,并按建筑抗震设计规范(GB500112010)的规定及当地有关文件采取必要的抗震措施。整个厂房设计充分利用自然环境,强调丰富的空间关系,力求设计新颖、优美舒适。 主要建筑物的围护结构及屋面,符合建筑节能和防渗漏的要求;车间厂房设有天窗进行采光和

8、自然通风,应选用气密性和防水性良好的产品。生产车间的建筑采用轻钢框架结构。在符合国家现行有关规范的前提下,做到结构整体性能好,有利于抗震防腐,并节省投资,施工方便。在设计上充分考虑了通风设计,避免火灾、爆炸的危险性。建筑内部装修设计防火规范,耐火等级为二级;屋面防水等级为三级,按照屋面工程技术规范要求施工。结构设计方案地基及基础根据地质条件及生产要求,对本装置土建结构设计初步定为:生产车间采用钢筋混凝土独立基础。结构选型根据项目的自身情况及当地规划建设管理部门对该区域建筑结构的要求,确定本项目生产生间拟采用全钢结构。本项目的抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值为 0.05g,建筑抗震设防类

9、别为丙类,抗震等级为三级。建筑结构的设计使用年限为50年,安全等级为二级。5.3主要建设内容本次建设项目占地面积50亩,总建筑面积12300.00 平方米;主要建设内容及规模如下:主要建筑物、构筑物一览表工程类别工段名称占地面积(m2)建筑面积(m2)层数1、主要建筑工程生产车间5000.005000.001仓储库房3500.003500.001技术研发中心300.00600.002办公综合楼400.001200.003职工宿舍500.001500.003配电房150.00150.001门卫室50.0050.001其他辅助用房300.00300.001合计9900.0012300.002、公共

10、工程场地硬化工程 工业气体充装生产线建设项目可行性研究报告中咨国联出品二二一二二一年二月目 录第一章 总 论11.1项目概要11.1.1项目名称11.1.2项目建设单位11.1.3项目建设性质11.1.4项目建设地点11.1.5项目负责人11.1.6项目投资规模11.1.7项目建设规模21.1.8项目资金来源21.1.9项目建设期限21.1.10项目二期、三期建设规划31.2项目建设单位介绍31.3编制依据41.4 编制原则41.5研究范围51.6主要经济技术指标51.7综合评价6第二章 项目市场分析82.1建设地经济发展概况82.2我国工业气体充装行业发展状况分析82.3我国工业气体充装行业

11、发展趋势分析92.4市场小结10第三章 项目建设的背景和必要性113.1项目提出背景113.2项目建设必要性分析123.2.1有利于促进我国工业气体充装工业快速发展的需要123.2.2提升技术进步,满足工业气体充装行业生产高品质产品的需要133.2.4符合中国制造2025 “三步走”实现制造强国战略目标133.2.5提升我国工业气体充装产品研发和技术创新水平的需要143.2.6提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要143.2.7增加当地就业带动产业链发展的需要153.3项目建设可行性分析153.3.1政策可行性153.3.2技术可行性163.3.3管理可行性163.4分析结论17第四

12、章 项目建设条件184.1地理位置选择184.2区域投资环境184.2.1区域地理位置184.2.2区域地形地貌条件194.2.3区域气候条件194.2.4区域交通区位条件204.2.5区域经济发展条件20第五章 总体建设方案215.1总图布置原则215.2土建方案215.2.1总体规划方案215.2.2土建工程方案225.3主要建设内容235.4工程管线布置方案235.4.1给排水235.4.2供电255.5道路设计275.6总图运输方案285.7土地利用情况285.7.1项目用地规划选址285.7.2用地规模及用地类型28第六章 产品方案及技术方案306.1主要产品方案306.2产品质量指

13、标306.3产品价格制定原则306.4产品生产规模确定306.5项目生产工艺简述316.5.1产品工艺方案选择316.5.2工艺技术流程及简述31第七章 原料供应及设备选型327.1主要原材料供应327.2主要设备选型327.2.1设备选型原则327.2.2主要设备明细33第八章 节约能源方案348.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范348.2建设项目能源消耗种类和数量分析348.2.1能源消耗种类348.2.2能源消耗数量分析348.3项目所在地能源供应状况分析358.4主要能耗指标及分析358.5节能措施和节能效果分析368.5.1工业节能368.5.2节水措施368.5.3建筑节能

14、378.5.4企业节能管理388.6结论38第九章 环境保护与消防措施399.1设计依据及原则399.1.1环境保护设计依据399.1.2设计原则399.2建设地环境条件399.3 项目建设和生产对环境的影响409.3.1 项目建设对环境的影响409.3.2 项目生产过程产生的污染物419.4 环境保护措施方案419.4.1 项目建设期环保措施419.4.2 项目运营期环保措施429.5绿化方案439.6消防措施439.6.1设计依据439.6.2防范措施449.6.3消防管理459.6.4消防措施的预期效果45第十章 劳动安全卫生4710.1 编制依据4710.2概况4710.3 劳动安全4

15、710.3.1工程消防4710.3.2防火防爆设计4810.3.3电力4810.3.4防静电防雷措施4810.4劳动卫生4910.4.1防暑降温4910.4.2卫生4910.4.3噪声4910.4.4照明4910.4.5个人防护4910.4.6安全教育及防护49第十一章 企业组织机构与劳动定员5111.1组织机构5111.2劳动定员5111.3人力资源管理5111.4福利待遇52第十二章 项目实施规划5312.1建设工期的规划5312.2建设工期5312.3实施进度安排53第十三章 投资估算与资金筹措5413.1投资估算依据5413.2项目建设投资估算5413.3流动资金估算5513.4资金筹

16、措5513.5项目投资总额5513.6资金使用和管理58第十四章 财务及经济评价5914.1销售收入及成本费用估算5914.1.1基本数据的确立5914.1.2产品成本6014.1.3平均产品利润6114.2财务评价6114.2.1项目投资回收期6114.2.2项目投资利润率6114.2.3不确定性分析6114.3经济效益评价结论64第十五章 风险分析及规避6615.1项目风险因素6615.1.1不可抗力因素风险6615.1.2市场风险6615.1.3资金管理风险6615.2风险规避对策6615.2.1不可抗力因素风险规避对策6715.2.2市场风险规避对策6715.2.3资金管理风险规避对策

17、67第十六章 结论与建议6816.1结论6816.2建议68工业气体充装项目可行性研究报告模版仅供参考或编写过程中格式借鉴使用,不作为实际项目投资使用。本报告中所发表的观点和结论仅供报告持有者参考使用;报告编制人员对本报告披露的信息不作承诺性保证,也不对各级政府部门(客户或潜在投资者)因参考报告内容而产生的相关后果承担法律责任;因此,报告的持有者和审阅者应当完全拥有自主采纳权和取舍权,敬请本报告的所有读者给予谅解第 5 页第一章 总 论1.1项目概要1.1.1项目名称工业气体充装生产线建设项目1.1.2项目建设单位孝感市XX有限公司1.1.3项目建设性质新建项目1.1.4项目建设地点本项目建设

18、地址是湖北省孝感市1.1.5项目负责人XX1.1.6项目投资规模项目的总投资为29400.00万元,其中,建设投资为27400.00万元(土建工程为6303.40万元,设备及安装投资18715.00万元,土地费用1819.53万元,其他费用为290.67万元,预备费271.40万元),铺底流动资金为2000.00万元。项目建成后,达产年可实现年产值31500.00万元,计算期内年均销售收入为22050.00万元,年均利润总额6030.56万元,年均净利润4522.92万元,年上缴税金及附加为231.25万元,年增值税为2102.31万元;投资利润率为20.51%,投资利税率28.45%,税后财

19、务内部收益率14.97%,税后投资回收期(含建设期)为7.43年。1.1.7项目建设规模本项目主要生产产品:工业气体充装。本次项目总占地面积151.63亩,总建筑面积为62080.00平方米,主要建设内容及规模如下:主要建筑物、构筑物一览表工程类别工段名称层数占地面积(m2)建筑面积(m2)备注1、主要建筑工程标准厂房142000.0042000.007座材料仓库114400.0014400.002座综合办公楼4550.002200.00职工住房及餐厅4600.002400.00配电房1300.00300.00辅助配套设施1780.00780.00合计58630.0062080.00行政办公及

20、其他设施占地面积14950.002、公共设施道路及地面硬化125000.0025000.00砼停车场14000.004000.00砼围墙111000.0011000.00绿化112000.0012000.001.1.8项目资金来源本项目总投资资金29400.00万元人民币,资金来源为项目企业自筹。1.1.9项目建设期限本项目建设从2018年4月2020年3月,建设工期共计24个月。1.1.10项目二期、三期建设规划待本次一期工程建成正常运营后,项目将着手实施二期、三期工程建设项目:二期工程拟新征地200亩,投资3.7亿元,三期工程拟新征地200亩,投资3.8亿元;三期工程全部建成后产能产值预计

21、可达28亿元。1.2项目建设单位介绍公司依靠领先的技术、优质的产品和科学的经营理念,实现了市场销售和产业化能力的跨越式增长。公司研制生产的大电流连接器、滤波电连接器、深水密封电连接器、光电混装连接器、高密度绞线插针连接器、复合材料连接器、积木式连接器、军用光纤连接器、电缆组件、射频同轴连接器等一系列与国际标准接轨、满足市场需求的高端连接器产品,以其高可靠的性能, 先后获得国家创造发明奖、全国科学大会奖、国家重点新产品奖、国防科学技术奖等奖励。在航空、航天、舰船、兵器、铁路、电子、通讯、电力、电源等军用、民用领域得到广泛应用,确保了国家众多项目、重点型号任务的顺利完成。们一直致力于电、光连接器的

22、研制与生产。产品多次获得全国科学大会奖、国家经贸委优秀新产品奖,省部委优质产品奖等。如今,公司研发力量雄厚,加工、测试设备齐全,可承揽各类电连接器、光连接器的开发、设计、生产任务。我们根据市场的需求,调整研发战略重点,与国际标准接轨,陆续开发了高性能、高密度、小体积、电磁屏蔽、滤波、光电混装、高低频混装、军用光纤等符合国际标准的电、光连接器产品。以顾客满意为决策原则,一次做好、缺陷为零是我们的质量目标,以更优惠的价格、更稳定可靠的质量、更及时优质的售后服务满足客户的需求,更精、更快、更周到是我们始终如一的执著追求,诚信克己、厚德载物是我们的经营理念。公司以顾客满意为宗旨,建立了完善的多层次销售

23、服务网络,产品和服务遍及全国,并出口美国、澳大利亚、韩国等二十多个国家和地区,几年来生产经营连创新高,规模效益稳居国内接插件行业榜首。1.3编制依据1. 中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要;2. 孝感市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要;3. 国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年);4. 工业气体充装工业发展规划(2016-2020年);5. 中国制造2025;6. 建设项目经济评价方法与参数及使用手册(第三版);7. 工业可行性研究编制手册;8. 现代财务会计;9. 工业投资项目评价与决策;10. 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据;11. 国家

24、公布的相关设备及施工标准。1.4 编制原则 (1)充分利用企业现有基础设施条件,将该企业现有条件(设备、场地等)均纳入到设计方案,合理调整,以减少重复投资。(2)坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则,确保工程质量,以达到企业的高效益。(3)认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定,执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。(4)设计中尽一切努力节能降耗,节约用水,提高能源的重复利用率。(5)注重环境保护,设计中注重建设垃圾处理方案,在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。(6)注重劳动安全和卫生,设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。1.5研

25、究范围本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证;对产品的行业市场需求情况进行了重点分析和预测,确定了本项目的经营纲领;对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议;对工程投资,经营成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价;对项目建设及运营中出现风险因素作出分析,重点阐述规避对策。1.6主要经济技术指标本项目主要经济技术指标如下:项目主要经济技术指标表序号项目名称单位数据和指标一主要指标1达产年设计产能x/年x.002总占地面积亩151.633总建筑面积62080.004道路及地面硬化25000.005绿化工程12000.006总投资资金,其中

26、:万元29400.006.4建筑工程万元6303.406.2设备及安装费用万元18715.006.3土地费用万元1819.536.4其他费用万元290.676.5预备费用万元271.406.6铺底流动资金万元2000.00二主要数据1正常达产年年产值万元31500.002计算期内年均销售收入万元22050.003年平均利润总额万元6030.564年均净利润万元4522.925年销售税金及附加万元231.256年均增值税万元2102.317年均所得税万元1507.648项目定员人3509建设期年2三主要评价指标1项目投资利润率%20.51%2项目投资利税率%28.45%3税后财务内部收益率%14

27、.97%4税前财务内部收益率%18.73%5税后财务净现值(ic=8%)万元15,628.876税前财务净现值(ic=8%)万元24,903.637投资回收期(税后)含建设期年7.438投资回收期(税前)含建设期年6.459盈亏平衡点%40.42%1.7综合评价本项目重点研究“工业气体充装生产线建设项目”的设计与建设,项目建成后,可满足当前工业气体充装消费市场的极大需求,推动我国相关产业的快速发展,对地方经济建设有积极的积极促进作用。项目产品市场前景广阔。且该项目投产后,可以带动本地相关配套企业的发展,提供更多的就业机会。本项目建设符合国家产业政策,选址符合孝感市规划的相关要求。该项目选用先进

28、技术和设备,能达到清洁生产水平,项目营运过程中充分体现了循环经济的理念。污染治理措施能够满足环保管理的要求,废气、废水、噪声、固体废物均能实现达标排放和安全处置。项目的实施符合我国产业发展政策,是推动我国工业气体充装产业技术升级的重要举措,符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业,增加当地利税,带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群,拉大产业链条,对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此,本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益,还具有很强的社会效益。综上所述,该项目市场前景看好,经济效益、社会效益显著,因此,项目可行且必要。第二章 项目市场分析2.1建

29、设地经济发展概况2019年全年初步核算,全年全市实现地区生产总值2301.40亿元,按可比价格计算,比上年增长8.0%。其中:第一产业增加值310.37亿元,增长3.3%;第二产业增加值983.30亿元,增长9.1%;第三产业增加值1007.73亿元,增长8.5%。三次产业结构由上年的13.7:42.7:43.6调整为13.5:42.7:43.8。2018年全年全市居民消费价指数同比上涨3.3%。分类别看,八大类商品价格指数呈“七升一降”。其中,食品烟酒、衣着、教育文化和娱乐、其他用品和服务、居住、生活用品及服务、医疗保健类商品价格分别累计上涨7.3%、3.3%、3.3%、2.2 %、2.0%

30、、1.4%、0.3%;交通和通信累计下降1.6%。全年商品零售价格上涨2.1%,农业生产资料价格上涨1.4%。2.2我国工业气体充装行业发展状况分析作为国民经济传统支柱产业、重要的民生产业和国际竞争优势明显产业的工业气体充装工业,在繁荣市场、吸纳就业、增加农民收入、加快城镇化进程以及促进社会和谐发展等方面发挥了重要作用。尽管外部环境不断变化,中国工业气体充装工业当前在国民经济中仍保持着稳定地位,并发挥着日渐重要的作用。但随着全球工业气体充装产业格局的进一步调整,我国工业气体充装工业发展正面临发达国家“再工业化”和发展中国家加快推进工业化进程的“双重挤压”。中国工业气体充装工业正处于由大而强的关

31、键转型期。当然随着“中国制造2025”的落地实施,作为中国传统支柱产业的中国工业气体充装行业在传统工业气体充装技术与新技术之间的差距不断拉大的情况下也在进行着一场变革。随着工业气体充装工业“十三五”发展规划的发布,中国工业气体充装行业正式迈进智能化、数字化的转型当中。工业气体充装行业发展空间从产业发展层面看,工业气体充装工业与信息技术、互联网深度融合对传统生产经营方式提出挑战的同时,也为产业的创新发展提供了广阔空间。“中国制造2025”“互联网+”推动信息技术在工业气体充装行业设计、生产、营销、物流等环节的深入应用,将推动生产模式向柔性化、智能化、精细化转变,由传统生产制造向服务型制造转变。大

32、数据、云平台、云制造、电子商务和跨境电商发展将催生新业态、新模式。随着社会的进步和发展,在大环境、消费者需求、成本等多重因素变化影响下,中国工业气体充装行业也在逐渐发生新变化,主要分为“创新速度加快”、“消费需求多元”、“智能深度融入”三点:面对我国工业气体充装工业发展环境和形势的深刻变化,相关企业须积极把握需求增长与消费升级的趋势,利用好新一轮科技和产业变革的战略机遇,推动我国工业气体充装工业加快向中高端迈进。2.3我国工业气体充装行业发展趋势分析技术进步和工艺创新成为促进产业升级和提升产品档次的主要动力。工业气体充装行业将着力增强自主创新能力,转变经济增长方式,提高经济运行的质量和效益,加快工业气体充装先进生产力建设。主要包括“_欀瀀栀琀洀氀需嘀葮忐/a前台访问/BookRead.asp


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