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单位资产清查工作报告.pdf

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单位资产清查工作报告.pdf

1、单位资产清查工作报告 (参考格式和主要内容) 下划线部分表示说明数据关系,大写字母代表数字 晋江市清查办: 根据财政部和我市资产清查工作的相关制度、政策和要求, 我 单 位 已 全 面 完 成 资 产 清 查 的 主 体 工 作 , ( 同 时 聘 请 会计师事务所对清查结果进行专项审计),现将有关资产清查的工 作报告如下: 一、资产清查工作总体状况 (一)资产清查工作基准日:2006 年 12 月 31 日; (二)资产清查范围:金井教委所属本级单位及下属小学, 共 17 个单位。 (三)资产清查工作具体实施情况:我单位黄金算同志负责 本单位的资产工作。首先进行查账,列出账上各项资产;再进行

2、 实地盘点,对照账上数填报账上达到清查标准的资产明细表及盘 盈、盘亏明细表; 在填报以上前两表的时候严格按照市有关计价 的文件规定,进行固定资产重估(无账面原值)、折价(或按规 定计提折旧)等;而后根据明细表进行卡片录入和报表的填报; 在填写报表时同步进行财务方面的清查;最后完成上报、 撰写清 查报告及相关的报表打印和数据备份工作。 (四)资产清查工作取得的成效 通过这项工作的完成,我单位摸清了“家底” ,建立起了完整 的清查系统,包括卡片及报表系统,为以后对资产进行科学、有 效、动态的管理奠定了基础。 二、资产清查工作结果和处理 总体概况:我单位本次清查了8 项内容,分别是: 1、银行存款

3、账面数: A 清查数: A 2、应收账款: 账面数: B 清查数: B 3、应付账款 账面数: C 清查数: C 4、事业基金 账面数: D 清查数: D 其中:一般基金 账面数: E 清查数: E 5、专用基金 账面数: F 清查数:F 6、事业结余 账面数: G 清查数: G 7、固定基金 账面数: H=12 月份资产负债表“固定资产”累计数 清查数: I=电脑生成的固定资产“清查数” (申请与固定资产对 应作相应的账务调整) 另固定资产清查情况下面详细说明: (一)固定资产状况: 清查前的固定资产为:H,清查后的固定资产为:I。 其中:建筑物基本情况:清查前、后金额、数量,产权证办 理情

4、况等;报表中盘盈盘亏表的“土地及房屋建筑物资产数”提 取 (二)土地基本情况(不含在清查后的固定资产数中): 清查前、后金额、数量,土地来源,性质及产权证办理情况 等;数据找报表的其他土地一表中提取 (三)资产损益和折价状况 1、资产损益情况: 盘盈:J=电脑生成的固定资产“增加”数、 盘亏: K=电脑生成的固定资产“减少”数,具体项目数量和金 额(具体见盘盈、盘亏明细表,及附原因分析)。 2、固定资产折价:原账面值:,折价后金额(报表账面 值) :=电脑生成的固定资产“账面值” ,减值额: =12 月份资 产负债表“固定资产”累计数电脑生成的固定资产“账面值” 。 3、损益和折价减值处理意见

5、: (1)申请对盘盈资产:作增加固定资产的账上处理。 (2)盘亏部分:共,作减少固定资产的账上处理 (3)因折价而产生的账户上固定资产:,折价后金额 (报表账面值):,对其减值额:=,申报予以核减并作 相应的账面调整。 、土地处理意见 对单位清查出的未入账土地资产:,申请作入账处理。 三、清查存在问题分析和整改 存在问题分析:平时的固定资产入账没有严格按标准入账, 对固定资产的管理还不够科学有序;主要原因是: 对财产管理的 意识还不够强,没有形成科学管理的系统。 整改:以这套清查系统为载体,要求各校做到入账后及时更 新,严格按标准入账。 四、其他需要说明的情况 主管部门(公章)单位(公章) 主要负责人签字:主要负责人签字: (经审核,同意转报)(清查结果属实,同意报 送) 年月日年月 (下附封面格式,须提供材料报告三份,盘亏明细表一份,另报 表打印教委办统一操作后再发至各校签章) 单位负责人: 经办人: 2007 年 4 月 10 日


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