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2007年山东省公务员考试《行政职业能力测验》真题及答案解析.doc

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2007年山东省公务员考试《行政职业能力测验》真题及答案解析.doc

1、规范管理科学发展 规范管理年工作总结 2013年 7 月 为进一步加强规范管理, 深化学校内涵建设,全面提高教育质量, 同时,为了迎接省、 市“三项”管理规范评比验收, 在“校风建设年” 工作取得丰硕成果的基础上, 2012-2013学年,我校深入开展了 “规 范管理年”活动,取得了令人满意的成绩,现总结如下: 一、设定目标不动摇,分解任务不含糊 2012 年 9 月,在开展 “校风建设年 ”取得显著成效的基础上, 我校把本学年确定为 “规范管理年 ”,提出“四项规范建设 ”,成立 活动领导小组,制订了规范管理年实施方案,编印了学校规范 管理年任务分解表,扎实推进,有序实施。并提出“力争在校务

2、管 理、教学管理、学生管理、后勤管理、教师管理、档案管理、科研管 理、安全管理、校园管理、招生管理、财务管理等方面实现科学化、 规范化,做到决策程序化、组织系统化、奖惩有据化、业务流程化、 管理行为标准化、绩效考核定量化、权责明晰化、目标计划化、措施 具体化、控制过程化 ”“十化”目标。 为推进此项工作顺利完成, 学校根据“一切活动皆课程” 的理念, 制订了实施方案,明确了“全面加强学校管理,提升管理水平, 在校务管理、 教学管理、 学生管理、后勤管理、教师管理、档案管理、 科研管理、安全管理、校园管理、招生管理、财务管理等方面达到科 学化、规范化的要求,坚持依法治校、依法治教,实现管理育人、

3、服 务育人、全员育人”的目标任务。 实施方案中提出了具体要求, 并根据省、市“三项”管理规范视导标准 ,对各项任务进行了详细 分解。 二、组织实施讲责任,四个阶段分步走 为保证各项目标任务顺利完成,学校成立了规范管理年活动领导小 组,刘宗宝校长任组长,校领导刘爱武、苏阳、张乐华、周俊超任副组 长,各系、部负责人为成员,设立活动办公室,杨洪军兼任办公室主任, 负责日常工作。领导小组负有全面贯彻实施方案、创造性开展活动、 搞好每个阶段的工作、加强调查研究,进一步完善和创新学校管理体系 和评价考核体系,形成规范管理的长效机制,及时定期督查学校各职能 部门的工作情况和成效,表彰活动中的先进典型,严格查

4、处活动中的违 纪违规事件,及时总结学校规范管理年活动的经验和不足,及时督查、 考核等职责。 学校将规范管理年活动分成四个阶段实施: 一是组织动员阶段。 这个阶段,我校成立组织, 制订学校规范管理年 实施方案; 宣传发动,形成强大舆论氛围。 此项工作 2002 年8月底已经完 成。 二是实施落实阶段。 这个阶段主要任务是深入学习省厅江苏省 职业学校教学、 学生、后勤管理规范、 江苏省职业学校教学、 学生、 后勤管理规范视导标准、 关于开展全省职业学校教学、学生、后勤 管理规范专项视导工作的通知精神,制订任务分解表,分发到各责 任系、部。系、部边学边改,强行入轨,具体落实任务分解表各项工 作。 三

5、是自查督查阶段。 学校依据规范管理年任务分解表动态进行督 查,根据省市“三项”视导标准进行自查、 自纠,完善各种规章制度, 整理归档各类材料。这项工作2002 年 9 月开始,经过市“三项”视 导,持续到省厅“三项”视导前。 四是总结表彰阶段。 定于2013 年9月对规范管理年活动进行总结,总 结先进经验,表彰先进个人和集体。 三、理念指引重落实,四项规范有创新 (一)规范管理,首在理念 我校教育理念、办学理念的核心是“弘毅”精神。在“弘毅”精 神的指引下,我校践行“ 191 ”工作法,坚持“学无先后、达者为师” 的成长观, 形成“担当、进取”的校风,“规范、示范”的教风,“励 志、砺技”学风

6、,最终形成“追求需求, 为生活而学习” 的办学理念。 在先进理念的指引下, 我校创新举措, 在“三项”管理规范的基础上, 主动加上另一指标:行政管理规范,让规范管理工作更加系统化。 (二)规范管理,重在落实 1.抓好“两个服务”,做优后勤管理 为教职工服务,重点做好八项民生工程。 一是合理提高教师津贴; 二是重组教工食堂,改进了饭菜质量;三是安装空调改善教职工办公、 就餐条件;四是定做教职工校服;五是安排教职工体检;六是组织教 职工发展培训;七是组织系列教职工文体活动;八是完善了“六必 访”制度,把关心教职工常态化、制度化。 为教育、教学服务,重点做好三点工作。一是优化环境促和谐。 在原有规划

7、的基础上, 学校进一步进行了完善, 并强化了环境的育人 功能。通过铺设艺术地坪、种植行道树、设计紫藤长廊、安装景观灯 和艺术垃圾箱等措施绿化、美化、亮化、净化、功能化校园环境,为 学校增添艺术氛围和文化气息。二是有效监督助发展。 后勤处严格执 行校产管理制度, 严格执行学校关于物品采购的规章制度,主动联系 纪检监查、工会参与,使物品采购过程公正、公开、透明。大宗物品 的采购要经县招标中心, 临时性物品采购随报随购, 切实做到保障无 误。采购的物品一律先验收入库,后领用。学校资产进行二级管理, 后勤处及各职能部门、 系部都要做好物品的帐目登记及保管,做到帐 帐相合、帐物相符,后勤处平时随机检查、

8、 抽查,学期末要全面核查。 三是“三防”并举保平安。在校园实行封闭式管理的基础上,学校一 方面强化了人防、技防、物防措施的落实。保安人员实行24 小时值 班制度;在重点部位加装了摄像头;在学校财务室、多媒体室、仪器 室等关键场所加装防盗门窗,各楼梯口安装铁大门。同时,学校加强 与派出所的联系, 建立警校联防制度, 校内设立荀建国警务室。 此外, 学校还制订了领导值日制度,让问题在一线发现,工作在一线落实。 由于措施得力,近几年来我校没有发生一起安全责任事故。 2.围绕“三个要”,搞活学生管理 开展秩序教育。 全校开展秩序教育,从安全秩序、卫生秩序、 礼貌秩序、就餐秩序、交通秩序、课堂秩序、实习

9、秩序、沟通秩序等 多方面入手,培养学生的规则意识、社会意识,促进学生个体的精神 成长。通过四季跑操、文明餐桌评比、内务评比、礼仪培训、岗位模 拟等措施,加强秩序教育,推进德育建设。 加强道德规范。 通过新生入学教育、专题讲座、座谈讨论、团课 班会等形式,帮助学生熟知、领会行为规范的要求。为了使行为规范 的贯彻实施与依法治校结合起来,制订了班级常规量化考核办法 , 用制度建设进一步规范学生的行为。在训练过程中, 结合学生奇装异 服、说脏话、乱抛瓜皮果壳、尊师不够等不良表现,一个问题一个问 题地重点抓,抓反复,抓出成效来。以流动红旗班级、文明宿舍检查 评比和值日值周制度为抓手, 对学生文明行为、

10、课堂纪律、环境卫生、 自行车停放、门窗关锁等项内容实行全天巡视,发现情况,及时解决, 并以检查通报的形式进行反馈。见好人好事就表扬, 见不良行为就批 评。此项工作我校一直坚持,使抓行为规范的实施做到了经常化、持 久化。根据各班的表现情况, 在每周一的升旗仪式上都会进行流动红 旗班级的评比表彰活动,期末的文明班级、优秀团支部,优秀学干, 三好学生、优秀团员的表彰,奖学金评比等都是我校鼓励先进的方法。 倡行自省文化。 借鉴儒家学说“吾日三省乎吾身”理念,提出职 校生“自省文化”,通过早宣誓、晚自省教育形式,引导学生修心养 性。每日记“自省”日记;每周班级评出宿舍“自省”之星;每学期 评出“自省”班

11、级;形成校本课程(沟通与礼仪)、校园电视台 “暖语”节目。通过“自省”行动,让学生留下深刻的记忆,从而形 成品德的内化。 加强社团建设。 积极开展社团活动, 组建了科学技术、 体育健身、 文化娱乐、志愿服务、创业服务等五大类30 多个学生社团,拉丁舞 俱乐部、健美操俱乐部、朝夕声之广播站、地平线文学社、大学生艺 术团、篮球协会、 新声吉他社、志愿者服务队等学生社团不仅丰富了 校园文化生活,也给全校学生提供了展示才华、提升能力、发展个性 的良好舞台。 3.定位“六个率”,抓实教学管理 教学工作确立了 “大课程”理念,使一切工作、 一切活动皆课程, 把人的培养贯穿于教学活动的整体之中。教学工作有落

12、实、有检查、 有考核、有总结,使教学工作有序推进、规范执行、成效显著、成果 突出。教学管理围绕“大课程”主题提升“六个率”开展工作。 一是通过实施分类教学,优化课程结构,加快课程体系建设,积 极探索与构建与新课程体系相适应的课堂教学模式,提高对口单招 班、本科升学班教学与复习的针对性,提升对口升学率。二是通过规 范专业设置,加强专业建设,加强技能教学,提升技能鉴定率;三是 通过规范教学管理,严抓教学常规,提升师生获奖率;四是通过改变 评价模式,完善评价标准,提升学生毕业率; 五是通过立足服务地方, 培养对口人才,提高高水平就业率;六是通过社会成为课堂,生活成 为教材,提高学额巩固率。 4.唱好

13、“四字诀”,激活行政管理 “四字诀”即“严、细、实、恒”。“严、细”指的是工作上严 格要求,讲制度。好的制度是一切办学行为的基本保障。我校十分重 视制度建设。近年来,学校根据实际和发展需要,制订、修改、完善 了绩效考核考评办法、学生违纪处理决定、学校信访工作 制度及相关规定、关于物品采购的暂行规定、经费支出管理 的暂行规定、 学生外出实习有关规定以及食堂招标和学生宿舍 物业化管理、承包等相关规定,并汇编成册,便于教职工阅览。并根 据新情况、新问题、新思考,不断融入新的内容,使制度体系更加完 备、结构更加优化、内容更加务实、措施更加人性化。如签到签退制 度、学生特长证书制度、教师外出考察制度等,

14、充分考虑到了师生各 种需求。 “实、恒”,是指在工作中讲落实, 讲执行。在教育教学实践中, 我校深刻体会到一切工作的重点与关键都是要“抓落实”项目建设在技术上可行。项目公司已做了大量前期准备工作,同时拥有国内一流的技术队伍,资金实力及人才优势较强。项目建成后将紧跟国内国际先进技术发展步伐,不断缩短技术更新周期,对生产各环节进行全程质量控制,确保本项目技术水平的先进地位。3.3.3管理可行性本项目将根据项目建设的实际需要,专门组建机构及经营队伍,负责项目规划、立项、设计、组织和实施。在经营管理方面将制定行之有效的各种企业管理制度和人才激励制度,确保本项目按照现代化方式运作。3.4分析结论本项目的

15、建设符合我国的相关产业政策,从项目实施的必要性和建设可行性分析,本项目属于国家鼓励类的建设项目,有当地政府、各相关部门的支持,按国家基本建设程序进行实施,项目符合当地产业规划的工业产业布局建设要求,项目设计可靠合理,是一项具有良好的社会效益和经济效益的项目,可见,本项目的社会及经济评价可行。综合以上因素,本项目建设可行,且十分必要。第 16 页第四章 项目建设条件4.1地理位置选择本项目建设地址选定在新疆巩留县。4.2区域投资环境4.2.1区域地理位置项目区域所在位置图新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州巩留县,古属乌孙国地。团部驻地阔尔吉勒尕,东距巩留县县城28千米,西离伊宁市82千米,交通便利

16、,气候适宜,自然资源丰富,民性勤劳,人文荟萃,向为一方之要塞。巩留县位于新疆维吾尔自治区西北部,伊宁市东南,伊犁河上段,特克斯河下游流域。东南与和静县接壤,东北与新源县毗邻,北部同尼勒克县和伊宁县隔河相望,西部与察布查尔县相邻,南部与特克斯县相依。县城巩留镇距乌鲁木齐市公路里程816千米。4.2.2区域概况巩留县地处新疆伊犁地区中部,伊犁河上游南侧,北濒伊犁河,南倚那拉提山及伊什格力克山,气候湿润,水土丰沃,植被繁茂,矿茂丰富,四周与巴音郭楞蒙古自治州和静县及伊犁新源县、特克斯县、察布查尔县、伊宁县诸县相邻,地处伊犁州直东五县中心位置,距伊犁首府伊宁市98公里,距霍尔果斯口岸180公里,省道3

17、16线、220线横穿东西,纵贯南北,使巩留县成为伊犁交通要冲,也是伊犁州连通南疆的必经之地。巩留总面积4528平方公里,有哈萨克、汉、维吾尔、回、锡伯等23个民族,总人口15.7万,县辖七乡一镇五个国营农牧场,有农四师七十三团和巩留林场两个驻县单位。4.2.3区域地理气候条件巩留县地处伊犁地区中部,伊犁河上游南侧、特克斯河下游流域,东经81348335、北纬42544338之间,南倚那拉提山和伊什格力克山,北濒伊犁河,气候湿润、水土丰沃。大自然赋予这块宝地丰美的自然资源,造就了她宜农、宜牧、宜林,可与江南媲美的优越条件。该县地势东南高,西北低,分山地、平原两种地貌形态。有吉尔格郎河、特克斯河、

18、伊犁河等河流。属北温带大陆性半干旱气候。西部四季分明,冬春长而夏秋短,年降水量少,东部温凉湿润,降水丰富,冬暖夏凉,年均气温7.4摄氏度,年均降水256毫米。4.2.4区域交通区位条件巩留县具有较好的地理环境优势。西距伊宁市100公里,直线88公里;东距乌鲁木齐801公里,直线412公里。省道S316线穿境而过,横跨特克斯河的哈拉布拉大桥于横跨伊犁河的雅玛图大桥东西呼应,连通了巩留和四邻各县,使巩留成为伊犁地区东五县的交通要道。第二条欧亚大桥贯通后,巩留成为南疆利用霍尔果斯、都拉塔和木扎尔特三个口岸进行贸易的最近通道。境内正在建设的国家重点工程恰甫其海水利枢纽工程建成后,巩留县不仅在水资源利用

19、上具有得天独厚的便利条件;而且可利用该工程扩建现有的二道湾电站;增加装机容量36万千瓦,届时巩留将成为东五县的供电中心。从战略上看,巩留因周边邻县和出入境通道较多,具有重要的战略意义。境内特克斯达板和那拉提达板自古以来就是南北疆的交通要道,翻过特克斯达板可通特克斯县、昭苏县,继而进入南疆温宿县;越过那拉提达板后可通巴音郭楞蒙古自治州。境内雅玛图和哈拉布拉都是古今重要渡口,而今两桥飞架、渡口变通途;巩留与四邻各县、南北疆之间交通不便的局面得到彻底解决,巩留一地的战略地位随之越发重要起来。4.2.5区域资源概况巩留地处天山北支的延伸地带,其地理地质矿藏属有色金属储藏区,全县矿产资源丰富,矿产种类多

20、,分布广。但由于勘察滞后,多数矿产尚未探明储量,现已探明的矿藏,都具有较高的开采价值,已知矿藏有煤、石灰石、石棉、石英、水晶石、页岩、花岗岩、绿柱石、云母、金、铅、铜、钨、铀等多种矿种,现已开发利用职权的有煤、金、石灰石、凝灰岩、石膏。目前,已探明的煤储藏量5400万吨,主要分布在塔勒德沟和萨尔布群沟。其中塔勒德沟的煤已开采利用,该沟煤系共12层,总厚度达40米之多,其无烟煤为优质民用煤,工业用煤品位高,达6120大卡。矿区交通便利,且易于开采,现年产煤15万吨左右。石灰石资源极为丰富,现已探明储量1亿吨以上,颁广,品位高,是优质建材工业原料。东至东买里乡穷阿沟,西至萨尔布那群沟,横跨50余公

21、里,均有高品位石灰石,且接近公路沿线,便于开采,具有兴建大型水泥厂的有利条件。目前,全县年开采石灰石20万吨左右,主要供应县境内水泥厂和邻县糖厂作原料。金矿有岩金和沙金,现已开采的博帮吐萨依金矿,年产金500两,沙金分布在大吉尔尕郎河莫乎尔至喀普其海段岸畔,品位高,目前,有民间个体少量开采。巩留地下,是一片未经勘探详查的处女地,众多的矿藏有待于查清发掘。随着市场经济的发展,今后必将会得到勘察开发,丰富的定期将在发展国民经济中发挥日益重要的作用。4.3区域经济情况2012年,巩留县完成生产总值27.5亿元,较2011年增长14.5%;公共财政预算收入1.44亿元,较2011年增长25.2%;全社

22、会固定资产投资20.2亿元,较2011年增长31.4%;全社会消费品零售总额4.46亿元,较2011年增长15%;规模以上工业企业增加值3.62亿元,较2011年增长31%;城镇居民人均可支配收入14389元,较2011年增长15%;农牧民人均纯收入较2011年净增1350元,达到9055元。2012年,巩留县完成黄牛改良7.69万头、冷配2.52万头,绵羊改良24.02万只,育肥牛2.32万头、育肥羊12.75万只。高标准完成定居兴牧520户,新建改造标准化养殖小区9个。巩留县牲畜最高饲养量达到109.33万头(只),年末牲畜存栏58.8万头(只),出栏50.53万头(只)。修剪果树5.5万

23、亩,补栽补种特色林果6.1万亩。新建林果科技示范园11个。举办培训班67场(次),培训果农12000人(次)。发展农民经纪人100人,成立农民专业合作社14家,总数达到113家,入社农户3128户,辐射带动农户16200户。申报无公害农产品5个、绿色食品2个、地理标志认证2个,创建绿色食品原料标准化生产示范基地40万亩。转移农业富余劳动力6.23万人(次),实现劳务创收1.9亿元。第五章 总体建设方案5.1总图布置原则1、强调“以人为本”的设计思想,处理,豎0笀耀?耀呻0笀畖耀?耀0簀耀?耀0簀勻耀0縀耀?耀乭0缀耀0耀乌甚耀0脀耀?耀0萀輥耀恬0蜀趍耀梈0蠀俅驛0褀菄耀?耀0謀管林耀0謀庲耀

24、0謀勁耀?耀0謀飕耀?耀0謀仾0贀敄瞍0輀车耀?溏0輀梾鎏0退、劑非0鐀耀?耀0销板瞖0需浒湷耀禘0頀隄榖0騀耀0鸀徦剓耀虰牠抓?红豆杉产业园建设项目 可行性研究报告 红豆杉产业园建设投资项目江苏X X新材料科技有限公司编制工程师 范兆文二零二零年 备注:本可研为样本格式,如需量身编制可研报告去备案、立项,需要联系工程师提供项目基本情况,进行量身编制,填写项目清单(详细清单及编制流程沟通;工程师:范兆文 186-1277-5911)。可行性研究报告客户提供材料清单可行性研究报告客户提供材料清单1、项目简介2、项目规模 投资额3、项目场址:地理位置、当地优惠政策、占地面积、土地使用情况4、工程建

25、设:建设面积、主要建筑物、规划结构5、项目主要设施:设施名称、规格、来源、数量6、能源(水、电等)使用量、价格7、工作人员:人员组织机构、人员配置8、项目建设工期9、项目建筑工程费用、设备清单、设施费用10、项目营销方案11、资金筹措措施12、公司近3-5年的财务状况13、规划部门、土地管理部门对本项目的审批意见注:1、关于以上部分内容可参照下面表格填写。2、对于新建项目或对相关信息不能做出正确答复的,请咨询我公司进行解决。一、项目的基本信息项目名称项目承办单位项目承办单位概况法人代表介绍主要股东持股情况主营业务介绍近几年财务状况(企业资产、营业收入、利润等)3-5年发展规划项目拟建设地点项目

26、占地面积项目性质(新建/扩建/技改等)项目实施时间安排(是否分期实施/项目实施起止时间)项目总投资项目资金来源(是否有银行贷款,如有,贷款金额或者比例)项目年产量、年销售收入项目目前的进展情况项目发起的缘由二、项目的主要产品产品名称及规格(多种产品时应逐一列出)产品生产采用标准产品价格的制定产品优势概括文档最后面有完整的项目清单 目 录第一章 总 论11.1项目概要11.1.1项目名称11.1.2项目建设单位11.1.3项目建设性质11.1.4项目建设地点11.1.5项目负责人11.1.6项目投资规模11.1.7项目建设规模21.1.8项目资金来源21.1.9项目建设期限21.2项目承建单位介

27、绍31.3编制依据31.4编制原则41.5研究范围41.6主要经济技术指标51.7综合评价6第二章 项目背景及必要性分析72.1项目提出背景72.2建设项目的提出82.3项目建设必要性分析92.3.1积极响应我国新时期绿色发展理念号召的现实举措92.3.2顺应我国红豆杉产业园快速发展的需要102.3.3发展新型产业是经济可持续发展战略的要求102.3.4加快红豆杉产业园产业的发展是促进转型升级的迫切需要112.3.5提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要122.3.6增加就业带动相关产业链发展的需要122.3.7促进项目建设地经济发展进程的需要122.4项目建设可行性分析132.4.

28、1政策可行性132.4.2市场可行性162.4.3技术可行性162.4.4管理可行性172.5分析结论17第三章 行业市场分析183.1我国本行业发展前景分析183.2我国此行业发展状况分析193.3我国红豆杉产业园发展趋势分析203.4我国红豆杉产业园行业发展现状分析213.5本项目产品市场前景分析223.5.1红豆杉产业园223.5.2红豆杉产业园分析243.6市场分析结论26第四章 项目建设条件274.1地理位置选择274.2区域投资环境274.2.1区域位置概况274.2.2区域地形地貌条件284.2.3区域气候条件284.2.4区域交通区位条件284.2.5区域经济发展条件29第五章

29、 总体建设方案305.1总图布置原则305.2土建方案305.2.1总体规划方案305.2.2土建工程方案315.3主要建设内容325.4工程管线布置方案325.4.1给排水325.4.2供电345.5道路设计365.6总图运输方案375.7土地利用情况375.7.1项目用地规划选址375.7.2用地规模及用地类型37第六章 产品及技术方案396.1主要产品方案396.2产品标准396.3产品价格制定原则396.4产品生产规模确定396.5项目产品生产工艺406.5.1工艺设计指导思想406.5.2 项目产品生产工艺流程40第七章 原料供应及设备选型427.1主要原辅料消耗427.2主要设备选

30、型427.2.1设备选型原则427.2.2主要设备明细43第八章 节约能源方案448.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范448.2建设项目能源消耗种类和数量分析448.2.1能源消耗种类448.2.2能源消耗数量分析448.3项目所在地能源供应状况分析458.4主要能耗指标及分析458.5节能措施和节能效果分析468.5.1工业节能468.5.2节水措施468.5.3建筑节能478.5.4企业节能管理488.6结论48第九章 环境保护与消防措施499.1设计依据及原则499.1.1环境保护设计依据499.1.2设计原则499.2建设地环境条件499.3 项目建设和生产对环境的影响509.

31、3.1 项目建设对环境的影响509.3.2 项目生产过程产生的污染物519.4 环境保护措施方案519.4.1 项目建设期环保措施519.4.2 项目运营期环保措施529.4.3环境保护措施评价549.5绿化方案549.6消防措施549.6.1设计依据549.6.2防范措施559.6.3消防管理569.6.4消防措施的预期效果56第十章 劳动安全卫生5710.1 编制依据5710.2概况5710.3 劳动安全5710.3.1工程消防5710.3.2防火防爆设计5810.3.3电力5810.3.4防静电防雷措施5810.4劳动卫生5910.4.1防暑降温5910.4.2照明5910.4.3防烫伤

32、5910.4.4噪声5910.4.5个人防护5910.4.6安全教育及防护59第十一章 企业组织机构与劳动定员6111.1组织机构6111.2劳动定员6111.3人力资源管理6111.4福利待遇62第十二章 项目实施规划6312.1建设工期的规划6312.2建设工期6312.3实施进度安排63第十三章 投资估算与资金筹措6413.1投资估算依据6413.2建设投资估算6413.3流动资金估算6513.4资金筹措6513.5项目投资总额6513.6资金使用和管理68第十四章 财务及经济评价6914.1总成本费用估算6914.1.1基本数据的确立6914.1.2产品成本7014.1.3平均产品利润

33、7114.2财务评价7114.2.1项目投资回收期7114.2.2项目投资利润率7214.2.3不确定性分析7214.3经济效益评价结论75第十五章 风险分析及规避7715.1项目风险因素7715.1.1不可抗力因素风险7715.1.2技术风险7715.1.3场风险7715.1.4金管理风险7815.2风险规避对策7815.2.1不可抗力因素风险规避对策7815.2.2技术风险规避对策7815.2.3市场风险规避对策7815.2.4资金管理风险规避对策79第十六章 招标方案8016.1招标依据8016.2招标内容8016.3招标程序80第十七章 结论与建议8517.1结论8517.2建议85附

34、 表86附表1 销售收入预测表86附表2 总成本表87附表3 外购原材料表88附表4 外购燃料及动力费表90附表5 工资及福利表91附表6 利润与利润分配表92附表7 固定资产折旧费用表93附表8 无形资产及递延资产摊销表94附表9 流动资金估算表95附表10 资产负债表96附表11 资本金现金流量表97附表12 财务计划现金流量表98附表13 项目投资现金量表100附表14 资金来源与运用表102第6页第一章 总 论1.1项目概要1.1.1项目名称红豆杉产业园建设项目1.1.2项目建设单位江苏X X新材料科技有限公司1.1.3项目建设性质新建项目1.1.4项目建设地点江苏省南通市X X1.1

35、.5项目编制负责人工程师 范兆文 186 1277 59111.1.6项目投资规模项目的总投资为50000.00万元,其中,建设投资为45700.00万元(土建工程为18270.25万元,设备及安装投资23380.50万元,土地费用为2500.00万元,其他费用为652.77万元,预备费896.48万元),铺底流动资金为4300.00万元。项目建成后,达产可实现年产值60000.00万元,年均销售收入为48154.98万元,年均利润总额18701.70万元,年均净利润14026.28万元,年均上缴税金及附加为411.59万元,年均上缴增值税为3429.89万元;投资利润率为37.40%,投资利

36、税率45.09%,税后财务内部收益率28.73%,税后投资回收期(含建设期)为4.81年。1.1.7项目建设规模本项目达产年设计生产能力为:年产 X X(根据企业规划数据填写)本项目总占地面积为123亩,总建筑面积为100735.00平方米。主要建设内容及规模如下:主要建筑物、构筑物一览表工程类别工段名称层数占地面积(m2)建筑面积(m2)1、主要建筑工程生产车间225000.0050000.00仓储库房215000.0030000.00办公综合楼51600.008000.00职工宿舍51800.009000.00职工食堂31000.003000.00配电房1320.00320.00门卫室16

37、5.0065.00其他辅助设施1350.00350.00合计45135.00100735.002、公共设施道路硬化及停车场工程125000.0025000.00绿化景观工程19500.009500.001.1.8项目资金来源本项目总投资资金50000.00万元人民币,资金来源为项目企业自筹。1.1.9项目建设期限本项目工程建设从2020年1月至10月,工期共计10个月。1.2项目承建单位介绍 江苏X X新材料科技有限公司是国家科技部及中科院联合认定的国家高技术企业,也是被南通市科学技术委员会认定的骨干高新技术企业。 本公司以先进科技材料为主业,服务于战略性新兴产业,在高新技术制品、材料等领域,

38、为全球高端客户提供先进金属材料、制品及解决方案。多年来,为我国国民经济发展、新材料建设的发展做出了重要贡献。 公司建立了以“创新、创誉、创利”为目标的技术创新体系,拥有一支核心的研发团队。公司企业技术中心是首批国家认定企业技术中心,设有4个国家级,14个省、市级工程技术研究中心/实验室和博士后科研工作站。公司承担并建设完成多项国家重点项目,取得了显著的社会和经济效益。1.3编制依据1. 中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要;2. 江苏省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要;3. “十三五”节能环保产业发展规划;4. “十三五”生态环境保护规划;5. “十三五”国家战略性新兴产

39、业发展规划;6. 国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020);7. 国务院关于加快发展节能环保产业的意见;8. 工业绿色发展规划(2016-2020年);9. X X行业第十三个五年规划(2016-2020年);10. 中华人民共和国固体废物污染环境防治法(2016年修正版);11. 产业结构调整指导目录(2019年征求意见稿;12. 工业可行性研究编制手册;13. 现代财务会计;14. 工业投资项目评价与决策;15. 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据;16. 国家公布的相关设备及施工标准。1.4编制原则 (1)充分利用企业现有基础设施条件,将该企业现有条件(设备、场地等

40、)均纳入到设计方案,合理调整,以减少重复投资。(2)坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则,采用国内最先进的产品生产技术,设备选用国内最先进的,确保产品的质量,以达到企业的高效益。(3)认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定,执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。(4)设计中尽一切努力节能降耗,节约用水,提高能源的重复利用率。(5)注重环境保护,设计中注重建设垃圾处理方案,在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。(6)注重劳动安全和卫生,设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。1.5研究范围本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承

41、办条件进行了调查、分析和论证;对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测,确定了本项目的产品生产纲领;对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议;对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价;对项目建设及运营中出现风险因素作出分析,重点阐述规避对策。1.6主要经济技术指标项目主要经济技术指标表序号项目名称单位数据和指标一主要指标1达产年设计生产产能1.1红豆杉产业园万/年20.001.2红豆杉产业园万/年100.002总用地面积亩123.003总建筑面积100735.004道路硬化工程25000.005绿化面积9500.006总投资资金,其中:万元50000.006.

42、1建筑工程万元18270.256.2设备及安装费用万元23380.506.3土地费用万元2500.006.4其他费用万元652.776.5预备费用万元896.486.6铺底流动资金万元4300.00二主要数据1达产年年产值万元60000.002年均销售收入万元48154.983年平均利润总额万元18701.704年均净利润万元14026.285年销售税金及附加万元411.596年均增值税万元3429.897年均所得税万元4675.438项目定员人3209建设期个月10三主要评价指标1项目投资利润率%37.40%2项目投资利税率%45.09%3税后财务内部收益率%28.73%4税前财务内部收益率%36.10%5税后财务净现值(ic=8%)万元68,405.276税前财务净现值(ic=8%)万元98,225.947投资回收期(税后)含建


注意事项

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