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高级人力资源管理师考试真题(附详细参考答案).doc

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高级人力资源管理师考试真题(附详细参考答案).doc

1、益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前 景广阔。 第四章第四章 投资风险分析投资风险分析 一、政策风险分析一、政策风险分析 1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会 环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经 济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政 策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小 。 泓域咨询MACRO/ 关于建设洗地机、擦地机项目立项申请报告 2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息 的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,

2、汇 聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和 经营战略。 二、社会风险分析二、社会风险分析 对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理 措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的 过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项 目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使 用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。 三、市场风险分析三、市场风险分析 1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投 资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示 着项目产品将有

3、一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行 业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入 该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居 上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本 的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。 2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理, 提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节 泓域咨询MACRO/ 关于建设洗地机、擦地机项目立项申请报告 ,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司 在市场中的竞争实力。 四、资金

4、风险分析四、资金风险分析 投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投 资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延 或被迫中止,从而形成资金风险。 五、技术风险分析五、技术风险分析 技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将 造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才 缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题 ,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管 理水平使得风险发生率相对较低。 六、财务风险分析六、财务风险分析 结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细

5、的利弊 规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营 效果的情况下,为投资商提供优惠政策。 七、管理风险分析七、管理风险分析 项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一 些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较 泓域咨询MACRO/ 关于建设洗地机、擦地机项目立项申请报告 大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外 环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司 内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性, 将为企业的运营带来管理风险。 八、其它风险分析八、其它风险分析 投

6、资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目 承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管 理,因此,项目用地及工程风险很小。 九、社会影响评估九、社会影响评估 (一)社会影响分析(一)社会影响分析 1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直 接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行 企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商 业门市、其他商业以及政府的形象等。 2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项 目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供 电、

7、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐 饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。 (二)社会影响效果(二)社会影响效果 泓域咨询MACRO/ 关于建设洗地机、擦地机项目立项申请报告 实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向 ,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关 企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并 开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区 产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变 项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以

8、上对项目技术、拟建 规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资 估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建 设具有良好的经济效益和社会效益。 (三)项目适应性分析(三)项目适应性分析 项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取 相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、 各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、 蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目 所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的 协作。 (四)社会风险对策分析(四)社会风险对

9、策分析 1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环 境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健 康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。 泓域咨询MACRO/ 关于建设洗地机、擦地机项目立项申请报告 2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以 投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地 面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项 目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定 进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代 的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍

10、贵历史文物、损害城市形象的事件发生 。 3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾 ,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购 买社会保险,保障职工的社会待遇。 (五)社会风险评价(五)社会风险评价 通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项 目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展 ,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。 第五章第五章 项目实施安排项目实施安排 一、建设周期一、建设周期 项目建设周期12个月。 二、建设进度二、建设进度 泓域咨询MACRO/ 关于建设洗地机、擦地机项目立项申请报告 该

11、项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3773.80万元,占计划投 资的54.36%。其中:完成固定资产投资2533.15万元,占总投资的67.12%; 完成流动资金投资1240.65,占总投资的32.88%。 节项目建设进度一览表节项目建设进度一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 完成投资万元 3773.80 1.1 完成比例 54.36% 2 完成固定资产投资万元 2533.15 2.1 完成比例 67.12% 3 完成流动资金投资万元 1240.65 3.1 完成比例 32.88% 三、进度安排注意事项三、进度安排注意事项 项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾

12、工作 程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等 分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程 部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时, 监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负 责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。 四、人力资源配置四、人力资源配置 泓域咨询MACRO/ 关于建设洗地机、擦地机项目立项申请报告 项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制 配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动 定员272人。 人力资源配置一览表人力资源配置一览表 序号序号项

13、目项目单位单位指标指标 1 一线产业工人工资 1.1 平均人数人 185 1.2 人均年工资万元 4.40 1.3 年工资额万元 776.32 2 工程技术人员工资 2.1 平均人数人 41 2.2 人均年工资万元 6.41 2.3 年工资额万元 215.38 3 企业管理人员工资 3.1 平均人数人 11 3.2 人均年工资万元 6.07 3.3 年工资额万元 75.18 4 品质管理人员工资 4.1 平均人数人 22 4.2 人均年工资万元 5.28 4.3 年工资额万元 127.62 5 其他人员工资 5.1 平均人数人 13 5.2 人均年工资万元 4.16 5.3 年工资额万元 75

14、.30 泓域咨询MACRO/ 关于建设洗地机、擦地机项目立项申请报告 6 职工工资总额万元 9726.90 五、员工培训五、员工培训 新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一 组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法 ,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合 培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。 六、项目实施保障六、项目实施保障 项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细 编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施 工队伍。 第六章第六章 投资分析投资分析 一、项目总投资估算一、项目总投资估算

15、 (一)固定资产投资估算(一)固定资产投资估算 本期项目的固定资产投资4999.23(万元)。 固定资产投资估算表固定资产投资估算表 序号序号项目项目单位单位建筑工程费建筑工程费 设备购置及设备购置及 安装费安装费 其它费用其它费用合计合计占总投资比例占总投资比例 泓域咨询MACRO/ 关于建设洗地机、擦地机项目立项申请报告 1 项目建设投资万元 1594.391527.19199.574999.23 1.1 工程费用万元 1594.391527.1911669.30 1.1.1 建筑工程费用万元 1594.391594.3922.97% 1.1.2 设备购置及安装费万元 1527.19152

16、7.1922.00% 1.2 工程建设其他费用万元 1877.651877.6527.05% 1.2.1 无形资产万元 918.25918.25 1.3 预备费万元 959.40959.40 1.3.1 基本预备费万元 443.48443.48 1.3.2 涨价预备费万元 515.92515.92 2 建设期利息万元 3 固定资产投资现值万元 4999.234999.23 (二)流动资金投资估算(二)流动资金投资估算 预计达产年需用流动资金1942.40万元。 流动资金投资估算表流动资金投资估算表 序号序号项目项目单位单位达产年指标达产年指标第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五

17、年第五年 1 流动资产万元 11669.307486.928767.43 11669.3 0 11669.3 0 11669.3 0 1.1 应收账款万元 3500.791925.432450.553500.793500.793500.79 1.2 存货万元 5251.182888.153675.835251.185251.185251.18 1.2.1 原辅材料万元 1575.35866.441102.751575.351575.351575.35 1.2.2 燃料动力万元 78.7743.3255.1478.7778.7778.77 1.2.3 在产品万元 2415.541328.5516

18、90.882415.542415.542415.54 1.2.4 产成品万元 1181.52649.83827.061181.521181.521181.52 1.3 现金万元 2917.321604.532042.132917.322917.322917.32 泓域咨询MACRO/ 关于建设洗地机、擦地机项目立项申请报告 2 流动负债万元 9726.905349.806808.839726.909726.909726.90 2.1 应付账款万元 9726.905349.806808.839726.909726.909726.90 3 流动资金万元 1942.401068.321359.681

19、942.401942.401942.40 4 铺底流动资金万元 647.46356.11453.23647.46647.46647.46 (三)总投资构成分析(三)总投资构成分析 1、总投资及其构成分析:项目总投资6941.63万元,其中:固定资产 投资4999.23万元,占项目总投资的72.02%;流动资金1942.40万元,占项 目总投资的27.98%。 2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建 筑工程投资1594.39万元,占项目总投资的22.97%;设备购置费1527.19万 元,占项目总投资的22.00%;其它投资1877.65万元,占项目总投资的27.0 5%

20、。 3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投 资=4999.23+1942.40=6941.63(万元)。 总投资构成估算表总投资构成估算表 序号序号项目项目单位单位指标指标占建设投资比例占建设投资比例占固定投资比例占固定投资比例占总投资比例占总投资比例 1 项目总投资万元 6941.63138.85%138.85%100.00% 2 项目建设投资万元 4999.23100.00%100.00%72.02% 2.1 工程费用万元 3121.5862.44%62.44%44.97% 2.1.1 建筑工程费万元 1594.3931.89%31.89%22.97% 2.1.2

21、 设备购置及安装费万元 1527.1930.55%30.55%22.00% 泓域咨询MACRO/ 关于建设洗地机、擦地机项目立项申请报告 2.2 工程建设其他费用万元 918.2518.37%18.37%13.23% 2.2.1 无形资产万元 918.2518.37%18.37%13.23% 2.3 预备费万元 959.4019.19%19.19%13.82% 2.3.1 基本预备费万元 443.488.87%8.87%6.39% 2.3.2 涨价预备费万元 515.9210.32%10.32%7.43% 3 建设期利息万元 4 固定资产投资现值万元 4999.23100.00%100.00%

22、72.02% 5 建设期间费用万元 6 流动资金万元 1942.4038.85%38.85%27.98% 7 铺底流动资金万元 647.4712.95%12.95%9.33% 二、资金筹措二、资金筹措 全部自筹。 第七章第七章 经济评价分析经济评价分析 一、经济评价财务测算一、经济评价财务测算 根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9378.60万元,总成本6378 .91万元,利润总额2999.69万元,净利润98.85万元,增值税266.83万元, 税金及附加2249.77万元,所得税749.92万元;第二年收入11936.40万元, 总成本7745.80万元,利润总额4190.60万元,

23、净利润3142.95万元,增值税 339.60万元,税金及附加107.59万元,所得税1047.65万元;第三年生产负 荷100%,收入17052.00万元,总成本13534.70万元,利润总额3517.30万元 泓域咨询MACRO/ 关于建设洗地机、擦地机项目立项申请报告 ,净利润2637.98万元,增值税485.14万元,税金及附加125.05万元,所得 税879.33万元。 (一)营业收入估算(一)营业收入估算 项目达产年预计每年可实现营业收入17052.00万元。 (二)达产年增值税估算(二)达产年增值税估算 达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=485.14万元。 营业收入税金及附加

24、和增值税估算表营业收入税金及附加和增值税估算表 序号序号项目项目单位单位泓域咨询MACRO/ 关于建设激光冷水机项目投资分析报告 关于建设激光冷水机项目关于建设激光冷水机项目 投资分析报告投资分析报告 规划设计规划设计 / / 投资分析投资分析 泓域咨询MACRO/ 关于建设激光冷水机项目投资分析报告 第一章第一章 项目总论项目总论 一、项目承办单位基本情况一、项目承办单位基本情况 (一)公司名称(一)公司名称 xxx(集团)有限公司 (二)公司简介(二)公司简介 公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发 设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优 势

25、,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。 公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业 提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。 上一年度,xxx科技公司实现营业收入4396.11万元,同比增长25.61% (896.19万元)。其中,主营业业务激光冷水机生产及销售收入为3895.88 万元,占营业总收入的88.62%。 上年度营收情况一览表上年度营收情况一览表 序号序号项目项目第一季度第一季度第二季度第二季度第三季度第三季度第四季度第四季度合计合计 1 营业收入 923.181230.911142.991099.034396.11 2 主营业务收入

26、818.131090.851012.93973.973895.88 2.1 激光冷水机(A) 269.98359.98334.27321.411285.64 2.2 激光冷水机(B) 188.17250.89232.97224.01896.05 2.3 激光冷水机(C) 139.08185.44172.20165.57662.30 泓域咨询MACRO/ 关于建设激光冷水机项目投资分析报告 2.4 激光冷水机(D) 98.18130.90121.55116.88467.51 2.5 激光冷水机(E) 65.4587.2781.0377.92311.67 2.6 激光冷水机(F) 40.9154.

27、5450.6548.70194.79 2.7 激光冷水机(.) 16.3621.8220.2619.4877.92 3 其他业务收入 105.05140.06130.06125.06500.23 根据初步统计测算,公司实现利润总额1148.97万元,较去年同期相比 增长258.28万元,增长率29.00%;实现净利润861.73万元,较去年同期相 比增长150.74万元,增长率21.20%。 上年度主要经济指标上年度主要经济指标 项目项目单位单位指标指标 完成营业收入万元 4396.11 完成主营业务收入万元 3895.88 主营业务收入占比 88.62% 营业收入增长率(同比) 25.61%

28、 营业收入增长量(同比)万元 896.19 利润总额万元 1148.97 利润总额增长率 29.00% 利润总额增长量万元 258.28 净利润万元 861.73 净利润增长率 21.20% 净利润增长量万元 150.74 投资利润率 60.66% 投资回报率 45.49% 财务内部收益率 29.03% 泓域咨询MACRO/ 关于建设激光冷水机项目投资分析报告 企业总资产万元 6966.89 流动资产总额占比万元 28.95% 流动资产总额万元 2017.14 资产负债率 30.42% 二、项目概况二、项目概况 (一)项目名称(一)项目名称 关于建设激光冷水机项目 (二)项目选址(二)项目选址

29、 某某经开区 (三)项目用地规模(三)项目用地规模 项目总用地面积8237.45平方米(折合约12.35亩)。 (四)项目用地控制指标(四)项目用地控制指标 该工程规划建筑系数56.24%,建筑容积率1.64,建设区域绿化覆盖率5 .97%,固定资产投资强度177.60万元/亩。 (五)土建工程指标(五)土建工程指标 项目净用地面积8237.45平方米,建筑物基底占地面积4632.74平方米 ,总建筑面积13509.42平方米,其中:规划建设主体工程10582.21平方米 ,项目规划绿化面积805.92平方米。 (六)设备选型方案(六)设备选型方案 泓域咨询MACRO/ 关于建设激光冷水机项目

30、投资分析报告 项目计划购置设备共计86台(套),设备购置费769.22万元。 (七)节能分析(七)节能分析 “关于建设激光冷水机项目建设项目”,年用电量663783.83千瓦时, 年总用水量4777.19立方米,项目年综合总耗能量(当量值)81.99吨标准 煤/年。达产年综合节能量33.49吨标准煤/年,项目总节能率29.55%,能源 利用效果良好。 (八)环境保护(八)环境保护 项目符合某某经开区发展规划,符合某某经开区产业结构调整规划和 国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施 ,严格控制在国家规定的排放标准内。 (九)项目总投资及资金构成(九)项目总投资及资金构成

31、 项目预计总投资3039.10万元,其中:固定资产投资2193.36万元,占 项目总投资的72.17%;流动资金845.74万元,占项目总投资的27.83%。 (十)资金筹措(十)资金筹措 自筹。 (十一)项目预期经济效益规划目标(十一)项目预期经济效益规划目标 预期达产年营业收入7104.00万元,总成本费用5428.21万元,税金及 附加60.69万元,利润总额1675.79万元,利税总额1967.62万元,税后净利 润1256.84万元,达产年纳税总额710.78万元;达产年投资利润率55.14%, 泓域咨询MACRO/ 关于建设激光冷水机项目投资分析报告 投资利税率64.74%,投资回

32、报率41.36%,全部投资回收期3.92年,提供就 业职位136个。 (十二)进度规划(十二)进度规划 本期工程项目建设期限规划12个月。 科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大 的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。 三、报告说明三、报告说明 项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项 目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、 资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学 预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目 建设进程等咨询意见。 四、项目评价四、项目评价 1、本期工程项目符

33、合国家产业发展政策和规划要求,符合某某经开区 及某某经开区激光冷水机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某 某经开区激光冷水机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优 化有着积极的推动意义。 2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“关于建设激光冷水机 项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某经开区经济发展,为社会 泓域咨询MACRO/ 关于建设激光冷水机项目投资分析报告 提供就业职位136个,达产年纳税总额710.78万元,可以促进某某经开区区 域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。 3、项目达产年投资利润率55.14%,投资利税率64.74%,全部投资回

34、报 率41.36%,全部投资回收期3.92年,固定资产投资回收期3.92年(含建设 期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。 4、引导民间投资参与制造业重大项目建设,国务院办公厅转发财政部 发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式 指导意见,要求广泛采用政府和社会资本合作(PPP)模式。为推动中 国制造2025国家战略实施,中央财政在工业转型升级资金基础上整合设 立了工业转型升级(中国制造2025)资金。围绕中国制造2025战略, 重点解决产业发展的基础、共性问题,充分发挥政府资金的引导作用,带 动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展,加强产业 链条关键

35、环节支持力度,为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。 五、主要经济指标五、主要经济指标 主要经济指标一览表主要经济指标一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注 1 占地面积平方米 8237.45 12.35亩 1.1 容积率 1.64 1.2 建筑系数 56.24% 1.3 投资强度万元/亩 177.60 泓域咨询MACRO/ 关于建设激光冷水机项目投资分析报告 1.4 基底面积平方米 4632.74 1.5 总建筑面积平方米 13509.42 1.6 绿化面积平方米 805.92 绿化率5.97% 2 总投资万元 3039.10 2.1 固定资产投资万元 2193.36 2.1.1

36、土建工程投资万元 1113.50 2.1.1.1 土建工程投资占比万元 36.64% 2.1.2 设备投资万元 769.22 2.1.2.1 设备投资占比 25.31% 2.1.3 其它投资万元 310.64 2.1.3.1 其它投资占比 10.22% 2.1.4 固定资产投资占比 72.17% 2.2 流动资金万元 845.74 2.2.1 流动资金占比 27.83% 3 收入万元 7104.00 4 总成本万元 5428.21 5 利润总额万元 1675.79 6 净利润万元 1256.84 7 所得税万元 1.64 8 增值税万元 231.14 9 税金及附加万元 60.69 10 纳税总额万元 710.78 11 利税总额万元 1967.62 12 投资利润率 55.14% 13 投资利税率 64.74% 14 投资回报率 41.36% 15 回收期年 3.92 泓域咨询MACRO/ 关于建设激光冷水机项目投资分析报告 16 设备数量台(套) 86 17 年


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