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2021年福建省高考新课标I卷英语真题word档【原卷】+【详细答案解析】.docx

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2021年福建省高考新课标I卷英语真题word档【原卷】+【详细答案解析】.docx

1、银花踏歌行,古风新韵颂文明,一席_的文明盛宴,让市民近距离感受到传统文化的深厚魅力和传统节日的浓厚氛围。18. 依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是( )A. 相互映衬 喧闹无比 络绎不绝 原汁原味B. 相互映衬 热闹非凡 连绵不断 原汁原味C. 相互映衬 喧闹无比 连绵不断 汁醇味正D. 交相辉映 热闹非凡 络绎不绝 汁醇味正19. 文中画波浪线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )A. 宣讲员话语平易,口吻幽默,宣讲内容也十分接地气,这导致收看直播的群众既听得进又记得牢。B. 宣讲员话语平易,口吻幽默,宣讲内容也十分接地气,导致收看直播的群众既听得进又记得牢。C. 宣讲员平易的话

2、语、幽默的口吻以及宣讲内容十分接地气,这使得收看直播的群众既听得进又记得牢。D. 宣讲员平易的话语,幽默的口吻以及十分接地气的宣讲内容,使得收看直播的群众既听得进又记得牢。20. 文中画横线句子使用了对偶的修辞手法,请简要分析其构成和表达效果。(二)语言文字运用(本题共2小题,9分)阅读下面的文字,完成下面小题。近日一组拍自南极科考站附近的照片引发关注,照片里的雪竟然不是白色的,而变成红色和绿色混杂的“西瓜雪”。有研究人员分析,( )。雪衣藻十分耐寒,广泛分布在北极、南极及其岛屿等极端冰雪环境中。_,它们处于冬眠静止状态,但是一旦阳光足够温暖,藻类就开始了春季复苏。雪衣藻_,成熟后会产生类胡萝

3、卜素而变为红色,这使它们呈现出从绿色到红色的“西瓜色”。研究人员表示,近年南极温度升高为藻类的生长提供了便利条件,虽然雪衣藻本身没有危害,但是会降低雪反射的阳光量,从而_,而融雪速度的加快可能使得极地冰雪消融失控,应引起足够的重视。21. 下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是( )A. 雪变色是微型藻类雪衣藻大量繁殖的结果B. 雪变色是因为雪衣藻这种微型藻类的大量繁殖C. 微型藻类雪衣藻大量繁殖引起了雪变色D. 雪衣藻这种微型藻类大量繁殖引起了雪变色22. 请在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过8个字。四、写作(60分)23. 阅读下面的材

4、料,根据要求写作,1917年4月,毛泽东在新青年发表体育之研究一文,其中论及“体育之效”时指出:人的身体会天天变化,目不明可以明,耳不聪可以聪,生而强者如果滥用其强,即使是至强者,最终也许会转为至弱;而弱者如果勤自锻炼,增益其所不能,久之也会变而为强。因此,“生而强者不必自喜也,生而弱者不必自悲也。吾生而弱乎,或者天之诱我以至于强,未可知也”。以上论述具有启示意义。请结合材料写一篇文章,体现你的感悟与思考。要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。磻磻郊区新城简阳市都江堰市彭州市邛崃市崇州市金堂县新津县大邑县蒲江县表18 合作共建园区情

5、况序号合作市州(或国家)工业集中发展区起步区规划面积(平方公里)所在市县重点发展领域1成都市、阿坝州成阿工业集中发展区2成都市、甘孜州成甘工业集中发展区3成都市、德国中德(蒲江)中小企业合作区表19 2017年成都合作园区建设总体情况园区签约项目总数(个)协议总投资(亿元)完成基础设施投入(亿元)开发面积(平方公里)实际引进工业项目(个)其中总投资亿元以上项目(个)项目完成投资(个)实现销售额(亿元)实现税收(亿元)成阿成甘中德合计附件3 各工业园区2017年工作总结与2018年工作计划写作提纲XX产业园2017年工作总结与2018年工作计划 园区成立时间、地理位置、规划面积、主导产业定位等介

6、绍。园区2017年主要经济指标介绍。前言(300400字)该部分包含工业集中发展区名称、地理位置、历史、规划面积、重点发展产业和2017年主要经济指标完成情况,并附园区规划图。一、2017年工作总结(1000-1200字)(一)园区规划编制情况(二)园区产业新城建设情况(三)园区产业招商和投资促进工作(四)园区重点项目建设情况(五)园区土地利用及空闲用地清理情况(六)园区企业服务开展情况(七)特色亮点工作二、2018工作思路(800-1000字)(一)工作思路指导原则、发展方向、工作重点、主要抓手和战略目标等(二)发展目标工业增加值、工业投资、项目引进、工业集中度、产业集群集约、企业培育、基础

7、设施投入、园区提档升级等指标。(三)重点工作附件42017年成都工业集中发展区服务体系建设报告写作提纲2017年成都工业集中发展区服务体系建设报告一、园区服务体系不断完善园区服务政策、园区服务机制等。二、项目落地服务不断完善园区政务服务、审批等。三、项目促建机制逐步健全项目促建服务与机制等。四、企业服务水平不断提升企业服务中心、信息平台、公共服务平台、融资服务平台等。 摩托车产业园建设项目 可行性研究报告摩托车产业园建设项目可行性研究报告建设单位: X X实业有限公司编制工程师: 范兆文编制日期:二零二一年 如需量身编制可研报告需要提供项目基本信息,详情沟通工程师第11页目 录第一章 总 论1

8、1.1项目概要11.1.1项目名称11.1.2项目建设单位11.1.3项目建设性质11.1.4项目建设地点11.1.5项目负责人11.1.6项目投资规模11.1.7项目建设规模21.1.8项目资金来源31.1.9项目建设期限31.2项目承建单位介绍31.3编制依据31.4 编制原则41.5研究范围41.6主要经济技术指标51.7综合评价6第二章 项目背景及必要性分析82.1项目提出背景82.2本次项目发起缘由92.3项目建设必要性分析102.3.1加快高新技术产业发展提振战略性新兴产业的的重要举措102.3.2促进我国制造业转型升级及振兴发展的需要102.3.3是我国摩托车产业园产业结构调整与

9、振兴的需要112.3.4符合中国制造2025“三步走”实现制造强国战略目标122.3.5提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要122.3.6增加当地就业带动产业链发展的需要132.3.7促进项目建设地经济发展进程的的需要132.4项目可行性分析142.4.1政策可行性142.4.2市场可行性162.4.3技术可行性162.4.4管理可行性172.5结论分析17第三章 行业市场分析183.1我国摩托车产业园产业发展现状分析183.2我国摩托车产业园市场运行状况分析193.3我国摩托车产业园产业发展现状分析203.4我国摩托车产业园企业未来发展趋势分析213.5我国摩托车产业园市场发展前

10、景分析233.6市场小结25第四章 项目建设条件264.1厂址选择264.2区域投资环境264.2.1区域地理位置264.2.2区域气候条件274.2.3区域交通区位条件274.2.4区域经济发展27第五章 总体规划方案285.1总图布置原则285.2土建方案285.2.1总体规划方案285.2.2土建工程方案295.3主要建设内容305.4工程管线布置方案305.4.1给排水305.4.2供电325.5道路设计345.6总图运输方案355.7土地利用情况355.7.1项目用地规划选址355.7.2用地规模及用地类型35第六章 主要产品及技术方案376.1主要产品方案376.2产品标准376.

11、3产品价格制定原则376.4产品生产规模确定376.5项目产品生产工艺386.5.1产品工艺方案选择386.5.2产品工艺流程38第七章 原料供应及设备选型397.1主要原材料供应397.2主要设备选型39第八章 节约能源方案418.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范418.2建设项目能源消耗种类和数量分析418.2.1能源消耗种类418.2.2能源消耗数量分析418.3项目所在地能源供应状况分析428.4主要能耗指标及分析428.5节能措施和节能效果分析438.5.1工业节能438.5.2节水措施448.5.3企业节能管理448.6结论45第九章 环境保护与消防措施469.1设计依据及

12、原则469.1.1环境保护设计依据469.1.2设计原则469.2建设地环境条件479.3 项目建设和生产对环境的影响479.3.1 项目建设对环境的影响479.3.2 项目生产过程产生的污染物489.4 环境保护措施方案489.4.1 项目建设期环保措施489.4.2 项目运营期环保措施509.4.3环境管理与监测机构509.5绿化方案519.6消防措施519.6.1设计依据519.6.2防范措施519.6.3消防管理539.6.4消防措施的预期效果53第十章 劳动安全卫生5410.1 编制依据5410.2概况5410.3 劳动安全5510.3.1工程消防5510.3.2防火防爆设计5510

13、.3.3电力5610.3.4防静电防雷措施5610.4劳动卫生5610.4.1通风5610.4.2卫生5710.4.3照明5710.4.4个人防护5710.4.5安全教育及防护57第十一章 企业组织机构与劳动定员5911.1组织机构5911.2劳动定员5911.3激励和约束机制5911.4人力资源管理6011.5福利待遇60第十二章 项目实施规划6212.1建设工期的规划6212.2建设工期6212.3实施进度安排62第十三章 投资估算与资金筹措6313.1投资估算依据6313.2建设投资估算6313.3流动资金估算6513.4资金筹措6513.5项目投资总额6513.6资金使用和管理69第十

14、四章 财务及经济评价7014.1总成本费用估算7014.1.1基本数据的确立7014.1.2产品成本7114.1.3平均产品利润7214.2财务评价7214.2.1项目投资回收期7214.2.2项目投资利润率7214.2.3不确定性分析7314.3经济效益评价结论76第十五章 风险分析及规避7815.1项目风险因素7815.1.1不可抗力因素风险7815.1.2技术风险7815.1.3市场风险7815.1.4资金管理风险7915.2风险规避对策7915.2.1不可抗力因素风险规避对策7915.2.2技术风险规避对策7915.2.3市场风险规避对策7915.2.4资金管理风险规避对策80第十六章

15、 招标方案8116.1招标管理8116.2招标依据8116.3招标范围8116.4招标方式8216.5招标程序8216.6评标程序8316.7发放中标通知书8316.8招投标书面情况报告备案8316.9合同备案83第十七章 结论与建议8417.1结论8417.2建议84附 表85附表1 销售收入预测表85附表2 总成本表87附表3 外购原材料表89附表4 外购燃料及动力费表90附表5 工资及福利表92附表6 利润与利润分配表93附表7 固定资产折旧费用表95附表8 无形资产及递延资产摊销表97附表9 流动资金估算表98附表10 资产负债表100附表11 资本金现金流量表102附表12 财务计划

16、现金流量表104附表13 项目投资现金量表108附表14 资金来源与运用表110一、项目的基本信息113二、项目的主要产品114三、项目的生产资源114四、项目(现有设施)的土建工程115五、项目的环境与劳动保护116六、项目的工作人员116七、对项目的补充说明或编写要求117第一章 总 论1.1项目概要1.1.1项目名称 摩托车产业园建设项目1.1.2项目建设单位X X实业有限公司1.1.3项目建设性质新建项目1.1.4项目建设地点本项目建设地址位于上海市金山区1.1.5项目编制负责人范 兆 文 186-1277-59111.1.6项目投资规模项目的总投资为20000.00万元,其中,建设投

17、资为17600.00万元(装修改造工程费用为4835.00万元,设备及安装投资10022.40万元,土地费用为1500.00万元,其他费用为730.30万元,预备费512.30万元),铺底流动资金为2400.00万元。项目建成后,达产年可实现年产值50000.00万元,计算期内年均销售收入为36818.18万元,年均利润总额5728.52万元,年均净利润为4296.39万元,年上缴增值税为1755.48万元,年上缴税金及附加为193.10万元,年上缴所得税1432.13万元;项目投资利润率为28.64%,投资利税率38.39%,税后财务内部收益率20.84%,税后投资回收期(含建设期)为5.7

18、9年。1.1.7项目建设规模项目建成达产后年设计生产能力为:年产摩托车产业园系列产品10万套。本次建设项目占地面积50.00亩,总建筑面积为26470.00平方米,主要建设内容及规模如下:主要建筑物、构筑物一览表序号单体名称占地面积(m2)层数建筑面积(m2)1生产车间10000.00110000.002原料库房3500.0013500.003成品库房4500.001义,随着国家不断强化环保力度,压缩机制造制品将会有更加广阔的市场前景。2.2.2提高人民居住条件和生活质量,顺应我国新型压缩机制造快速发展的需要我国新型压缩机制造工业伴随着改革开放的不断深入而发展起来。在全国范围内形成了一个新兴的

19、行业,成为压缩机制造工业中重要产品门类和新的经济增长点。面对中国不断加快的城镇化建设,新型压缩机制造有着新的发展机遇。新型压缩机制造是压缩机制造行业的重要组成部分,技术合量高,功能多样化;生产与使用节能、节地,综合利用废弃资源,有利于生态环境保护;适应先进施工技术,改善建筑功能,降低成本,具有巨大市场潜力和良好发展前景。发展新型压缩机制造,大力开发和推广应用新技术、新品种,带动行业整体素质的提高,是从根本上调整压缩机制造行业结构、推动产业升级,改善和提高人民居住条件和生活质量,实施可持续发展战略,促进压缩机制造和建筑业现代化的重要措施。中国正处于城镇化和工业化快速发展时期,相关数据显示,每年大

20、约有20亿平方米的建筑总量,接近全球年建筑总量的一半,因此市场潜力巨大。随着城镇化深入,基建投资结构将由传统压缩机制造逐渐向城市配套性新型压缩机制造转变。在政策推动下,新型压缩机制造行业将受益新型城镇化,迎来高成长期。因此,随着国际竞争力的快速提升以及全球压缩机制造市场需求,本项目发展前景巨大,项目压缩机制造制品面临着新的良好发展机遇,项目的实施必将有效推动我国新型压缩机制造快速稳定发展。2.2.3满足我国压缩机制造市场需求的需要在工程中,建筑压缩机制造是一种应用广泛的工程材料,主要用于各种压缩机制造制品。压缩机制造是换代产品。近年来,由于压缩机制造的研究、生产、应用技术已趋于完善,而且其性能

21、优点也开始被施工人员接受,压缩机制造在国内进入了较快速的发展阶段。经过近10年的发展,国内压缩机制造的用量已得到了非常快速地增长。近两年压缩机制造抹灰的年平均增长率为15.7%,在房地产行业发展放缓及一些传统压缩机制造增速普遍减慢的大背景下,压缩机制造确实有非常好的表现。根据压缩机制造自身的特点、国外的发展规律、相关技术的进展及最近两年在国内市场的快速发展趋势,未来压缩机制造将会有更大的发展空间。我国人口众多,需求量多,市场空间较大,随着压缩机制造的需求量增加,项目的实施将有效满足市场对于压缩机制造的需求。2.2.4提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要 项目企业依托当地得天独厚的条

22、件开发优势资源,深挖潜力提升项目产品的生产技术水平。本次“压缩机制造建设项目”的建设将充分发挥技术领先优势与人才优势,通过企业技术改造提升技术水平,购置先进的技术装备,采用规模化生产经营,提升企业市场竞争力,充分利用本地资源,大力发展高附加值产品,促进企业可持续性发展,有助于企业做大做强,延伸企业产业链条,促进产业集群发展方面实现突破。本次项目建设将大力引进国内外最先进的加工设备,建设设施完善的现代化车间,此举是项目公司长远战略规划中极为重要的一环,关系着企业未来的发展能量,因此本次项目的提出适时且必要。2.2.5增加就业带动相关产业链发展的需要本项目除少数管理人员和关键岗位技术人员由企业解决

23、外,新增员工均由当地招工解决,项目建成后,将为当地提供大量就业机会,吸收下岗职工与闲置人口再就业,可促进当地经济和谐发展;此外,项目的实施可带动我国压缩机制造行业以及相关行业上下游产业的发展,为提高综合国力产生巨大而深远影响,对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。2.2.6促进项目建设地经济发展进程的的需要本项目正式运营后,可年均销售收入为18818.18万元,年利润总额2800.69万元,年均净利润为2100.52万元,年均上缴税金及附加为81.79万元,年均上缴增值税为681.60万元,年均上缴所得税700.17万元。投资利润率为28.01%,投资利税率35.

24、64%。因此,项目的实施每年可为当地增加1463.57万元税金,可有效促进当地经济发展进程。2.3项目可行性分析2.3.1政策可行性压缩机制造工业发展规划(2016-2020年)中指出:全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,以质量和效益为中心,以供给侧结构性改革为主线,以创新驱动发展为动力,着力压减过剩产能,改造提升传统产业,大力发展绿色压缩机制造和压缩机制造部品部件,壮大先进无机非金属材料、复合材料和压缩机制造生产性服务业,优化要素配置,构建产业新体系,拓展发展新空间,推动产业转型升级,为压缩机制造工业“由大变强”奠定坚实的基础。坚

25、持绿色发展。加强节能减排和资源综合利用,大力发展循环经济、低碳经济,全面推进清洁生产,开发推广绿色压缩机制造,促进压缩机制造工业向绿色功能产业转变。住房城乡建设事业“十三五”规划纲要提出:绿色低碳、智能高效。走绿色优先、集约节约、高效便捷、特色彰显的城镇化发展之路。建设绿色城市,发展压缩机制造、绿色压缩机制造,大力强化建筑节能。建设海绵城市、智慧城市、低碳生态城市。推进城市修补、城乡生态保护和修复,增强城市、乡村的活力和宜居性。推进压缩机制造全产业链发展,以压缩机制造设计标准为抓手,推广应用压缩机制造新技术、新产品。在建造环节,加大绿色施工技术和绿色压缩机制造推广应用力度,在建筑运行环节推广绿

26、色运营模式,发展绿色物业。工信部关于工业副产压缩机制造综合利用的指导意见中提出:要完善工业副产压缩机制造用于水泥缓凝剂生产水泥的税收优惠政策,引导企业将工业副产压缩机制造用于水泥缓凝剂。积极制定引导、扩大工业副产压缩机制造应用市场的鼓励政策。有条件的地区应对工业副产压缩机制造综合利用产品使用单位给予适当补贴,引导人们利用和消费工业副产压缩机制造综合利用产品。生产压缩机制造制品,包括压缩机制造等。因此,本项目属于国家鼓励支持发展项目,项目建设具备政策可行性。2.3.2技术可行性项目公司拥有一支作业技术纯熟、诚实敬业、年富力强、精干高效的技术人员和工人队伍,从而为公司的稳健高效发展奠定了雄厚的基础

27、。目前,项目公司已做了大量前期准备工作,同时拥有国内一流的技术队伍,资金实力及人才优势较强。项目公司将根据项目发展需要,整合国内优势资源和研究力量,把该项目打造成为当地颇具规模的压缩机制造制品生产基地。本次项目建成后将紧跟国内国际先进技术发展脚步,不断缩短技术更新周期,对生产各环节进行全程质量控制,确保本项目技术水平的先进地位。2.3.3管理可行性项目公司为实现跨越发展,将始终坚持“科技领先,管理高效”的指导思想,不断加快企业科技开发步伐,提升公司管理水平。本项目将根据项目建设的实际需要,专门组建机构及经营队伍,负责项目规划、立项、设计、组织和实施。在经营管理方面将制定行之有效的各种企业管理制

28、度和人才激励制度,确保本项目按照现代化方式运作。2.4分析结论本项目的建设符合我国的相关产业发展政策,从项目实施的必要性和建设可行性分析,本项目属于国家鼓励类的建设项目,有当地政府、各相关部门的支持,按国家基本建设程序进行实施,项目符合当地产业规划的工业产业布局建设要求,项目设计可靠合理,是一项具有良好的社会效益和经济效益的项目,可见,本项目的社会及经济评价可行。鉴于以上必要性及可行性的预测分析得知,本项目的实施将面临较为广阔的市场发展空间,项目的进一步发展在赢得企业利润的同时,也能更好地服务社会和增加政府财税收入、提高劳动就业率。该项目建设还将形成产业集群,拉大产业链条,对项目建设地的经济发

29、展起到很大的促进作用。因此,本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益,还具有很强的社会效益。综合以上因素,本项目建设可行,且十分必要。第93页第三章 行业市场分析3.1我国新型压缩机制造行业发展状况分析经过几十年的发展,我国的压缩机制造行业已成为门类齐全、规模庞大、体系完整、产品配套能力强、具有明显国际竞争力的重要原材料和制品工业。在低碳时代到来之际,新型节能压缩机制造正是迎合市场发展潮流的产物,节能环保产品也必将成为压缩机制造行业未来的发展趋势。并且我国建筑节能已迫在眉睫,这也给新型压缩机制造的发展带来了契机。21世纪的到来,在科学发展观的指引下,建设领域明确了必须走资源节约型、环境友

30、好型的新型工业化道路。近年来,国家政策扶持力度不断加大,国家家发布一系列最新的相关的国家政策法规,大力扶持新型节能压缩机制造行业发展。国家发改委、住建部联合颁布压缩机制造行动方案,该方案量化了压缩机制造战略目标,突出了建筑节能、绿色压缩机制造战略意义,结合新型城镇化战略在全国上下达成共识、宏观经济触底反弹等宏观因素以及压缩机制造行业正在进行的落后产能淘汰、产业结构转型升级等行业因素,我国压缩机制造行业已经迎来复苏,迈入下一轮高速增长期。新型节能压缩机制造产品目前在市场中正在逐渐增多,节能环保产品在压缩机制造行业广阔的市场中前景令人看好。产品的销量也在不断上升,正逐渐受到消费者的青睐。随着节能建

31、筑的广泛推广,社会对压缩机制造业提出了新的要求,市场对压缩机制造产品节能、降耗、环保指标的要求也越来越高,新型节能压缩机制造顺应了节能、环保形势的发展,成为炙手可热的产品。目前我国已初步建立起了以节能50%为目标的建筑节能设计标准体系,部分地区执行更高的65%节能标准。而对于建筑节能,最关键的环节就是新型节能压缩机制造的使用与推广。同时,通过对新型压缩机制造的使用,建筑节能也将取得显着成效。目前,中国的工业化率接近泓域咨询MACRO/ 免维护铅酸蓄电池投资建设项目立项申请免维护铅酸蓄电池投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划

32、管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相

33、关行业的准入规定。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人谭xx(三)项目承办单位简介经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有

34、利于公司在市场竞争中赢得主动权。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某工业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积47330.32平方米(折合约70.96亩),其中:净用地面积47330.32平方米(红线范围折合约70.96亩)。项目规划总

35、建筑面积60582.81平方米,其中:规划建设主体工程42252.86平方米,计容建筑面积60582.81平方米;预计建筑工程投资4497.94万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条

36、件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为免维护铅酸蓄电池,根据市场情况,预计年产值27482.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11851.03(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4497.944068.00167.0111851.031.1工

37、程费用万元4497.944068.0017812.231.1.1建筑工程费用万元4497.944497.9429.81%1.1.2设备购置及安装费万元4068.004068.0026.96%1.2工程建设其他费用万元3285.093285.0921.77%1.2.1无形资产万元1477.321477.321.3预备费万元1807.771807.771.3.1基本预备费万元1016.721016.721.3.2涨价预备费万元791.05791.052建设期利息万元3固定资产投资现值万元11851.0311851.032、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3239.57万元。流动资金投资估算表

38、序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17812.238104.4113974.6117812.2317812.2317812.231.1应收账款万元5343.672137.474007.755343.675343.675343.671.2存货万元8015.503206.206011.638015.508015.508015.501.2.1原辅材料万元2404.65961.861803.492404.652404.652404.651.2.2燃料动力万元120.2348.0990.17120.23120.23120.231.2.3在产品万元3687.131474.852765.353687.133687.133687.131.2.4产成品万元1803.49721.391352.621803.491803.491803.491.3现金万元4453.061781.223339.794453.064453.064453.062流动负债万元14572.665829.0610929.5014572.6614572.6614572.662.1应付账款万元14572.665829.0610929.5014572.6614572.6614572.663流动资金万元3239.571295.832


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