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协会标准《硫酸镍化学分析方法 第2部分 铜量的测定》-编制说明(预审稿).doc.doc

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协会标准《硫酸镍化学分析方法 第2部分 铜量的测定》-编制说明(预审稿).doc.doc

1、发展空间体系,构建美丽空间。要全面落实主体功能区规划,积极创建国家级生态市,构建长江上游重要生态屏障;要完善区域发展空间布局,推动沿江地区引领发展,着力构建绿色鲜明、竞争力强的现代产业体系,形成引领全市经济发展的先行区;要实行差别化区域发展政策,强化国土空间治理,严守资源环境生态红线,将“只能更好、不能变坏”作为党委、政府环保责任红线。发展循环经济,是经济发展的必然趋势和提高国家竞争力的必然要求。对处于工业化和城镇化快速发展阶段、人均资源占有率小、环境问题日渐凸显的南京来讲,大力发展循环经济具有重要的意义。加强南京循环经济建设,要按照“减量化、再利用、资源化”的原则,逐步建立政府调控、市场引导

2、、公众参与的循环经济发展机制,加快形成企业、园区、社会三个层面的循环经济发展框架。随着我国经济的高速发展和工业化进程的不断深入,日益严重的环境污染和资源能源危机已对人类的生存和社会的发展构成威胁。生态工业和循环经济成为综合解决资源、环境和经济发展的一条有效途径。清华大学生态工业研究中心近年来在生态工业园区和循环经济的发展与规划方面进行了大量的理论研究和实践的工作,取得了卓有成效的成果。随着对发展规律认识的不断深化,越来越多的人意识到,绿水青山就是金山银山,保护生态环境就是保护生产力,改善生态环境就是发展生产力。绿色循环低碳发展,是当今时代科技革命和产业变革的方向,是最有前途的发展领域,我国在这

3、方面的潜力相当大,可以形成很多新的经济增长点,为经济转型升级添加强劲的“绿色动力”。抓住绿色转型机遇,推进能源革命,加快能源技术创新,推进传统制造业绿色改造,不断提高我国经济发展绿色水平,我们完全可以实现经济发展与生态改善的双赢。(四)项目区绿色节能发展绿色制造又称环境意识制造、可持续制造等,是一种综合考虑环境影响和资源消耗的现代制造模式,其核心是将绿色理念和技术工艺贯穿制造业全产业链和产品全生命周期,通过技术创新和系统优化做到制造业发展对环境负面影响最小、资源利用效率最高,从而实现经济效益、社会效益和生态环境效益协调并重。绿色制造的主要发展方向可以概括为“五化”:产品设计生态化强调,在设计开

4、发阶段就要综合考虑全生命周期的资源环境影响;生产过程清洁化强调,从源头提高资源利用效率,减少或避免污染物产生;能源利用高效化强调,生产过程节能和终端用能产品能效水平提升;回收再生资源化强调,使原本废弃的资源再次进入产品的制造环节;产业耦合一体化强调,企业间资源利用效率提升和污染物减排。第五章 综合评价1、5月份,全国规模以上工业增加值同比实际增长6.8%,比上年同期加快0.3个百分点;1-5月份,工业增加值同比增长6.9%,与1-4月份持平,比上年同期加快0.2个百分点。分行业看,5月份,41个工业大类行业中,36个行业增加值保持增长态势,增长面为87.8%。其中,电子、汽车、电力、医药、烟草

5、等主要行业实现两位数以上增长。分产品看,在统计的596种主要工业产品中,有368种实现同比增长,增长面为61.7%。太阳能电池、光纤、新能源汽车、工业机器人、集成电路、民用无人机等新兴产品快速增长。钢铁、有色金属、发电量等高耗能产品增长也有所加快。从生产端看,5月份,工业用电量同比增长10.8%,比上月加快3.5个百分点;扣除线损后工业用电量增长11.4%,比上月加快5.5个百分点,表明工业生产活跃度增强。从物流端看,5月份,货物周转量同比增长8.2%,比上月加快6.3个百分点;货运量同比增长8.5%,比上月加快1.1个百分点;其中,铁路货运量同比增长11.8%,比上月加快10.4个百分点,表

6、明工业品货流量加大。从需求端看,5月份,工业生产者价格指数(PPI)同比上涨4.1%,连续两个月涨幅加快;环比上涨0.4%,4个月来首次由下降转为上涨,表明工业品需求趋于增强。从投资端看,1-5月份,制造业投资增长5.2%,比1-4月份提高0.4个百分点,其中,高技术制造业投资增长9.7%。经济结构继续优化。从产业结构看,上半年第三产业增加值增速比第二产业快1.5个百分点;占国内生产总值的比重为54.3%,比上年同期提高0.3个百分点,高于第二产业13.9个百分点。从需求结构看,最终消费支出对经济增长的贡献率为78.5%,高于资本形成总额47.1个百分点。新产业新产品快速成长。从工业结构看,上

7、半年工业战略性新兴产业增加值同比增长8.7%,比规模以上工业快2.0个百分点。新能源汽车产量同比增长88.1%,工业机器人增长23.9%,集成电路增长15.0%。新消费蓬勃发展。从贸易结构看,上半年全国网上零售额40810亿元,同比增长30.1%。其中,实物商品网上零售额31277亿元,增长29.8%,占社会消费品零售总额的比重为17.4%,同比提高3.6个百分点;非实物商品网上零售额9533亿元,增长30.9%。绿色发展稳步推进。从节能减排看,上半年单位国内生产总值能耗同比下降3.2%。错位布局,推进区域协同发展。一是贯彻落实区域协调发展战略,充分释放“一带一路”、“京津冀协同发展”、“长江

8、经济带发展”三大战略的政策红利,稳步推动区域协同发展。二是抓住国际国内产业转移机遇,重点推进中西部地区制造业转型升级,错位发展新兴产业的配套产业链环节,逐步形成全产业链的聚集,提高制造业整体水平。三是构建区域产业创新体系,培育世界级先进制造业集群。通过政府、企业、大学、科研院所和创新中介服务机构的配合,建立产业创新生态系统,促进资源在区域内、区域间的有效流动,实现发达地区带动欠发达地区、先进制造业带动传统制造业、大型龙头企业带动中小企业协同发展。2、该项目适应国内和国际钢地板行业总体发展趋势,是国家支持和鼓励发展的产业,钢地板市场前景良好。3、该项目投资效益是显著的;通过财务分析得出,项目将产

9、生较好的经济效益,并具有一定的抗风险能力,从投资经济角度来评价,本期工程项目具备经济合理性,而且具有较好的投资价值;通过经济效益分析认定,达纲年投资利润率37.03%,投资利税率44.05%,全部投资回报率27.78%,全部投资回收期5.10年,表明本期工程项目利润空间较大,具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。综上所述,该项目经营状况良好。在xx新兴产业示范基地建设钢地板项目,其建设选址合理,自然条件良好,综合优势突出,功能分区明确,投资规模适度,符合xx新兴产业示范基地及xx新兴产业示范基地“十三五”钢地板产业发展规划,切合xx新兴产业示范基地经济发展的实际需求,是一项经济效益明

10、显、社会效益良好、环境保护效益突出的开发建设项目。本期工程项目的实施,对于增加国家财政收入,加快xx新兴产业示范基地全面建设小康社会步伐具有重要意义。第六章 项目规划数据分析表固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元649.92783.05169.642139.161.1工程费用万元649.92783.052957.301.1.1建筑工程费用万元649.92649.9224.96%1.1.2设备购置及安装费万元783.05783.0530.08%1.2工程建设其他费用万元706.19706.1927.13%1.2.1无形资产万元285.

11、43285.431.3预备费万元420.76420.761.3.1基本预备费万元190.16190.161.3.2涨价预备费万元230.60230.602建设期利息万元3固定资产投资现值万元2139.162139.16流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2957.301658.012836.502957.302957.302957.301.1应收账款万元887.19532.31709.75887.19887.19887.191.2存货万元1330.79798.471064.631330.791330.791330.791.2.1原辅材料万元399

12、.24239.54319.39399.24399.24399.241.2.2燃料动力万元19.9611.9815.9719.9619.9619.961.2.3在产品万元612.16367.30489.73612.16612.16612.161.2.4产成品万元299.43179.66239.54299.43299.43299.431.3现金万元739.33443.60591.46739.33739.33739.332流动负债万元2493.131495.881994.502493.132493.132493.132.1应付账款万元2493.131495.881994.502493.132493.

13、132493.133流动资金万元464.17278.50371.34464.17464.17464.174铺底流动资金万元154.7292.83123.78154.72154.72154.72总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2603.33121.70%121.70%100.00%2项目建设投资万元2139.16100.00%100.00%82.17%2.1工程费用万元1432.9766.99%66.99%55.04%2.1.1建筑工程费万元649.9230.38%30.38%24.96%2.1.2设备购置及安装费万元783.0536.61

14、%36.61%30.08%2.2工程建设其他费用万元285.4313.34%13.34%10.96%2.2.1无形资产万元285.4313.34%13.34%10.96%2.3预备费万元420.7619.67%19.67%16.16%2.3.1基本预备费万元190.168.89%8.89%7.30%2.3.2涨价预备费万元230.6010.78%10.78%8.86%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2139.16100.00%100.00%82.17%5建设期间费用万元6流动资金万元464.1721.70%21.70%17.83%7铺底流动资金万元154.727.23%7.23%5.94

15、%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2716.203621.604527.004527.004527.001.1钢地板万元2716.203621.604527.004527.004527.002现价增加值万元869.181158.911448.641448.641448.643增值税万元79.79106.38132.98132.98132.983.1销项税额万元724.32724.32724.32724.32724.323.2进项税额万元354.80473.07591.34591.34591.344城市维护建设税万元5.597.459.31

16、9.319.315教育费附加万元2.393.193.993.993.996地方教育费附加万元1.602.132.662.662.669土地使用税万元33.6433.6433.6433.6433.6410税金及附加万元43.2246.4149.6049.6049.60总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元2405.251443.151924.202405.252405.252405.252外购燃料动力费万元183.09109.85146.47183.09183.09183.093工资及福利费万元508.17508.17508.17508.175

17、08.17508.174修理费万元8.134.886.508.138.138.135其它成本费用万元383.34230.00306.67383.34383.34383.345.1其他制造费用万元116.4569.8793.16116.45116.45116.455.2其他管理费用万元56.2333.7444.9856.2356.2356.235.3其他销售费用万元174.42104.65139.54174.42174.42174.426经营成本万元3487.982092.792790.383487.983487.983487.987折旧费万元67.7667.7667.7667.7667.766

18、7.768摊销费万元7.147.147.147.147.147.149利息支出万元-10总成本费用万元3562.882370.962966.923562.883562.883562.8810.1可变成本万元2979.811787.892383.852979.812979.812979.8110.2固定成本万元583.07583.07583.07583.07583.07583.0711盈亏平衡点45.80%45.80%利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元4527.002增值税万元132.983税金及附加万元49.604总成本费用万元3562.885利润总额万元964.126企业所得税万

19、元241.037净利润万元723.098纳税总额万元423.619利税总额万元1146.7010投资利润率37.03%11投资利税率44.05%12投资回报率27.78%10984.602.1.1土建工程投资万元3791.602.1.1.1土建工程投资占比万元27.74%2.1.2设备投资万元5185.562.1.2.1设备投资占比37.94%2.1.3其它投资万元2007.442.1.3.1其它投资占比14.69%2.1.4固定资产投资占比80.36%2.2流动资金万元2684.102.2.1流动资金占比19.64%3收入万元21117.004总成本万元16345.105利润总额万元4771

20、.906净利润万元3578.927所得税万元1.148增值税万元658.199税金及附加万元254.8810纳税总额万元2106.0411利税总额万元5684.9712投资利润率34.91%13投资利税率41.59%14投资回报率26.18%15回收期年5.3216设备数量台(套)15617年用电量千瓦时641570.9118年用水量立方米14978.3019总能耗吨标准煤80.1320节能率24.99%21节能量吨标准煤32.7322员工数量人485锆及锆合金中0.010%0.40%镍。电感耦合等离子体原子发射光谱法 提高了分析检测速度与结果精度,拓宽了分析范围,更适合于锆及锆合金产品中镍含

21、量的检测。3.4 新增加了仲裁分析方法由于方法一:丁二酮肟分光光度法测定范围0.0020%0.15%;方法二电感耦合等离子体原子发射光谱法测定范围:0.010%0.40%。当方法一与方法二测定范围重叠时,方法一为仲裁分析方法。3.5 取消了引用标准由于在标准中未提到规范性引用文件,因此删除了原标准中“第 2 章 引用标准” 的相关内容。3.6 增加了实验室用水的要求除另有说明,在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和二级水。3.7 增加了试样取样的要求为了更好的保障样品的均匀性,增加了“2.4.1 试料 海绵锆、锆及锆合金的取样应按照已颁布的相应标准方法进行”和“2.4.2 试样处理 将试样剪成长度

22、不大于 2mm 的碎屑” 。3.8 对溶解酸量进行了修订通过氢氟酸溶解试验,发现 5.0 mL(1+1)氢氟酸无法溶解 2.0g 试样。经过第一验证单位试验,5mL 氢氟酸(1.14 g/mL)可以溶解 2.0g 试样,2.5mL 的氢氟酸可以溶解小于2.0g 的试样。因此将溶液方式由“加入氢氟酸 5mL(1+1)”修改为 “吹入少量水,按表 1 逐滴加入氢氟酸(1.14 g/mL) ”(见第 2.5 章表 1) 。表称样量及溶解酸量镍的质量分数 /% 试样量/g 氢氟酸用量/mL0.0020.01 2.00 5.00.010.05 1.00 2.50.050.10 0.50 2.50.100

23、.15 0.20 2.53.9 对柠檬酸浓度进行修订根据实验,加入 8mL 柠檬酸(100 g/L)可以完全络合锆基体与共存离子,防止对镍的干扰。加入的柠檬酸(100 g/L)体积过大,容易造成显色体系溶液体积超过 50mL 容量瓶刻度线。经过第一验证单位试验,8mL 柠檬酸(100 g/L)容易造成显色液体积超差,且200 g/L 柠檬酸溶液对镍测定不产生影响,因此将柠檬酸的浓度从 100 g/L 修改为 200 g/L。3.10 增加了计算结果有效数字的要求新标准在“2.6 试验数据处理”和“4.5 试验数据处理”处增加了有效位数的要求:“计算结果保留两位有效数字”。3.11 新增加了方法二方法原理的描述标准中新增加了电感耦合等离子体原子发射光谱法,因此对标准中方法二的


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