5G时代工业互联网边缘计算网络白皮书.pdf
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1、2019 年出现三段阶梯下降趋势,而我国新 增地产套数则从 2000-2012 年呈现持续增长趋势。通过对中日两国空调销量及新增 地产数据回归分析,我们发现在不同的地产趋势下,新增地产的增长均会提升空调在不同的地产趋势下,新增地产的增长均会提升空调 销量。销量。 -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019
2、 产品单价(万日元/台)yoy(%) -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 空调均价(元/台)yoy(%) 请务必阅读正文之后的免责条款部分 10 / 33 图图 17:日本空调销售增速与两年前新增建筑增速较为吻合日本空调销售增速与两年前
3、新增建筑增速较为吻合 资料来源:CEIC,JRAIA,国元证券研究中心 图图 18:我国新增地产推动空调消费增长:我国新增地产推动空调消费增长 资料来源:Wind,国家统计局,国元证券研究中心 1.3 存量市场存量市场未来十年仍有未来十年仍有 3.4 亿台新增空间,年化增长率亿台新增空间,年化增长率 4.7% 由于历史数据缺失,我们使用我们使用国家国家统计局每百户保有量及我国城乡户数对存量空调统计局每百户保有量及我国城乡户数对存量空调 市场进行推算。市场进行推算。与真实销量相比,我们的算法无法涵盖经销商及厂商库存。与真实销量相比,我们的算法无法涵盖经销商及厂商库存。 -40% -30% -20
4、% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 前两年新增建筑增速(%)空调销售增速(%) -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 房地产销售套数(%)空调销售(%) 请务必阅读正文之后的免责条款部分 11 / 33 图图 19:我们对空调存量市场进行推算:我们对空调存量市场进行推算这种方式会忽略每年经销商及厂商库存造成偏差这种方式会忽略每年经销商及厂商库存造成偏差 资料来源:国元证券研究中心 根据国家统计局各省份城乡居民根据国家统计局各省份城乡居民居民空调保有量及人口数据进行相乘加总居民空调保有量及人口数据进行相乘加总计算计算,
5、2019 年年我国空调存量市场为我国空调存量市场为 5.1 亿台。其中,其中城镇空调存量亿台。其中,其中城镇空调存量 3.8 亿台,农村空亿台,农村空 调存量调存量 1.3 亿台。亿台。 图图 20:2019 年年城镇空调存量城镇空调存量 3.8 亿台亿台 图图 21:2019 年年农村空调存量农村空调存量 1.3 亿台亿台 资料来源:国家统计局,国元证券研究中心 资料来源:国家统计局,国元证券研究中心 考虑到我国区域间经济差异以及我国空调行业趋势与日本相似又不同,我们将空调我们将空调 市场进行区域划分,分区域进行空间测算市场进行区域划分,分区域进行空间测算。我们假设:我们假设: 1. 高保有
6、量地区增速将延续日本增速路径。高保有量地区增速将延续日本增速路径。 我国保有量较高的江浙地区城镇保有量 已达到 220 台/百户,日本在该保有量下增速降低至 0.9%。 2. 高保有量周边省份将延续高保有量地区增速路径。高保有量周边省份将延续高保有量地区增速路径。与浙江相近区域安徽 2018 年 保有量为 175 台/百户,江浙的发展路径可以为其提供借鉴。 3. 相同区域农村保有量将延续城镇保有量增长路径。相同区域农村保有量将延续城镇保有量增长路径。 我们将头部城镇保有量增长与日本作比较,之后按照发展程度及地理环境进行区域 划分, 将头部企业历史增长作为区域其他企业的增长路径。 最后我们将各省
7、份农村市 场与城市增长对标,预测农村市场未来空间,具体测算过程请参见附录(二) 。具体测算过程请参见附录(二) 。 -10% -5% 0% 5% 10% 15% 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 城镇家庭空调存量(万台)yoy(%) -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 农村家庭空调存量(万台)yoy(%) 请务必阅读正文之后的免责条款部分 12 / 33 图图 22:通过分区域进行空调总存量预测:通过分区域进行空调总
8、存量预测 图图 23:将我国划分为六大区域:将我国划分为六大区域 资料来源:国元证券研究中心 资料来源:国家统计局,国元证券研究中心 我们按照发展水平以及地理环境将空调市场分为西部、京津冀、东北、华东、华南以 及西南六大区域, 通过对六大区域通过对六大区域测算测算,我们预计,我们预计我国我国 2030 年空调存量市场将达到年空调存量市场将达到 8.4 亿台亿台,未来仍有,未来仍有 3.4 亿以上新增存量空间,亿以上新增存量空间,CAGR 为为 4.7%。 图图 24:我国我国 2030 年空调存量市场将达到年空调存量市场将达到 8.4 亿台亿台 资料来源:国元证券研究中心测算 50,426 8
9、3,798 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 201920202021202220232024202520262027202820292030 我国空调存量(万台)城镇空调存量(万台)农村空调存量(万台) 总存量yoy(%)城镇存量yoy(%)农村存量yoy(%) 请务必阅读正文之后的免责条款部分 13 / 33 2.农村、中部地区是未来新的增长点农村、中部地区是未来新的增长点 空调需求将随着居民可支配收入增长逐渐打开, 中部、 农村等人口聚集区域空调保有
10、 量或将在高人口基数下获得更高的存量增长空间。 2.1 中部省份增长将一骑绝尘中部省份增长将一骑绝尘 从增量来看,华东、从增量来看,华东、西西南区域将成为未来我国主要增长点。南区域将成为未来我国主要增长点。根据我们测算,到 2030 年,华东、西南、京津冀、华南地区将分别增加 1.00 亿、0.9 火电脱硝设备生产线建设项目可行性研究报告中咨国联出品二二一二二一年二月目 录第一章 总 论11.1项目概要11.1.1项目名称11.1.2项目建设单位11.1.3项目建设性质11.1.4项目建设地点11.1.5项目负责人11.1.6项目投资规模11.1.7项目建设规模21.1.8项目资金来源21.1
11、.9项目建设期限21.2项目建设单位介绍31.3编制依据31.4 编制原则41.5研究范围51.6主要经济技术指标5第二章 项目市场分析72.1建设地经济发展概况72.2我国火电脱硝设备行业发展状况分析72.3我国火电脱硝设备行业发展趋势分析92.4市场小结9第三章 项目建设的背景和必要性103.1项目提出背景103.2项目建设必要性分析113.2.1有利于促进我国火电脱硝设备工业快速发展的需要113.2.2提升技术进步,满足火电脱硝设备行业生产高品质产品的需要123.2.4符合中国制造2025 “三步走”实现制造强国战略目标133.2.5提升我国火电脱硝设备产品研发和技术创新水平的需要133
12、.2.6提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要133.2.7增加当地就业带动产业链发展的需要143.3项目建设可行性分析143.3.1政策可行性143.3.2技术可行性153.3.3管理可行性163.4分析结论16第四章 项目建设条件174.1地理位置选择174.2区域投资环境174.2.1地理位置174.2.2区域地形地貌条件184.2.3区域气候条件184.2.4区域交通区位条件194.2.5区域经济发展条件20第五章 总体建设方案225.1总图布置原则225.2土建方案225.2.1总体规划方案225.2.2土建工程方案235.3主要建设内容245.4工程管线布置方案245.4
13、.1给排水245.4.2供电265.5道路设计285.6总图运输方案295.7土地利用情况295.7.1项目用地规划选址295.7.2用地规模及用地类型29第六章 产品方案及技术方案316.1主要产品方案316.2产品质量指标316.3产品价格制定原则316.4产品生产规模确定316.5项目生产工艺简述326.5.1产品工艺方案选择326.5.2工艺技术流程及简述32第七章 原料供应及设备选型337.1主要原材料供应337.2主要设备选型337.2.1设备选型原则337.2.2主要设备明细34第八章 节约能源方案358.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范358.2建设项目能源消耗种类和数
14、量分析358.2.1能源消耗种类358.2.2能源消耗数量分析358.3项目所在地能源供应状况分析368.4主要能耗指标及分析368.5节能措施和节能效果分析378.5.1工业节能378.5.2节水措施378.5.3建筑节能388.5.4企业节能管理398.6结论39第九章 环境保护与消防措施419.1设计依据及原则419.1.1环境保护设计依据419.1.2设计原则419.2建设地环境条件419.3 项目建设和生产对环境的影响429.3.1 项目建设对环境的影响429.3.2 项目生产过程产生的污染物439.4 环境保护措施方案439.4.1 项目建设期环保措施439.4.2 项目运营期环保
15、措施449.5绿化方案459.6消防措施459.6.1设计依据459.6.2防范措施469.6.3消防管理479.6.4消防措施的预期效果47第十章 劳动安全卫生4910.1 编制依据4910.2概况4910.3 劳动安全4910.3.1工程消防4910.3.2防火防爆设计5010.3.3电力5010.3.4防静电防雷措施5010.4劳动卫生5110.4.1防暑降温5110.4.2卫生5110.4.3噪声5110.4.4照明5110.4.5个人防护5110.4.6安全教育及防护51第十一章 企业组织机构与劳动定员5311.1组织机构5311.2劳动定员5311.3人力资源管理5311.4福利待
16、遇54第十二章 项目实施规划5512.1建设工期的规划5512.2建设工期5512.3实施进度安排55第十三章 投资估算与资金筹措5613.1投资估算依据5613.2项目建设投资估算5613.3流动资金估算5713.4资金筹措5713.5项目投资总额5713.6资金使用和管理60第十四章 财务及经济评价6114.1销售收入及成本费用估算6114.1.1基本数据的确立6114.1.2产品成本6214.1.3平均产品利润6314.2财务评价6314.2.1项目投资回收期6314.2.2项目投资利润率6314.2.3不确定性分析63第十五章 风险分析及规避6515.1项目风险因素6515.1.1不可
17、抗力因素风险6515.1.2市场风险6515.1.3资金管理风险6515.2风险规避对策6515.2.1不可抗力因素风险规避对策6615.2.2市场风险规避对策6615.2.3资金管理风险规避对策66第十六章 结论与建议6716.1结论6716.2建议67火电脱硝设备项目可行性研究报告模版仅供参考或编写过程中格式借鉴使用,不作为实际项目投资使用。本报告中所发表的观点和结论仅供报告持有者参考使用;报告编制人员对本报告披露的信息不作承诺性保证,也不对各级政府部门(客户或潜在投资者)因参考报告内容而产生的相关后果承担法律责任;因此,报告的持有者和审阅者应当完全拥有自主采纳权和取舍权,敬请本报告的所有
18、读者给予谅解第 5 页第一章 总 论1.1项目概要1.1.1项目名称火电脱硝设备生产线建设项目1.1.2项目建设单位广西XX有限公司1.1.3项目建设性质新建项目1.1.4项目建设地点本项目建设地址是广西壮族自治区桂林市象山区1.1.5项目负责人张明亮1.1.6项目投资规模项目的总投资为6500.00万元,其中,建设投资为6000.00万元(土建工程为2980.60万元,设备及安装投资2079.00万元,土地费用740.00万元,其他费用为111.17万元,预备费89.23万元),铺底流动资金为500.00万元。项目建成达产后,达产年可实现年产值16500.00万元,计算期内年均销售收入130
19、50.00万元,年均利润总额1855.24万元,年均净利润1391.43万元,年均上缴税金及附加为49.35万元,年均上缴增值税493.49万元,投资利润率28.54%,投资利税率36.89%,税后投资回收期(含建设期)5.70年。1.1.7项目建设规模本项目主要生产产品:火电脱硝设备。本项目总占地面积为20亩,总建设面积29360.00平方米,详细内容见下表:主要建筑物、构筑物一览表工程类别工段名称建筑层数占地面积(m2)建筑面积(m2)1、主要建筑工程生产车间3F4000.0012000.00原料库房3F1600.004800.00成品库房3F2500.007500.00办公楼6F350.
20、002100.00职工宿舍6F350.002100.00职工食堂3F200.00600.00配电房1F85.0085.00门卫室1F25.0025.00其他附属设施1F150.00150.00合计9260.0029360.002、公共设施道路硬化及停车场12300.002300.00绿化景观工程11600.001600.001.1.8项目资金来源本项目总投资资金人民币6500.00万元,资金来源为项目企业自筹。1.1.9项目建设期限本项目建设从2019年3月2021年3月,建设工期共计2年。1.2项目建设单位介绍公司目前的业务格局和经营规模,涵盖大消费、大健康、城市建设与运营、能源服务、科技与
21、金融五大业务领域,下设7大战略业务单元、19家一级利润中心,实体企业约2000家,在职员工42万人。直属企业中有7家在港上市,为更好地适应多元化企业的发展,集团围绕发展模式、组织架构、公司治理等方面进行了一系列重大改革,在并购整合、企业重组、利用资本市场等方面形成了丰富经验,在战略管理、领导力发展、财务价值创造等总部建设方面建立了适合自身特色的管理模式。目前,集团正在实施“十三五”发展战略,按照“做实、做强、做大、做好、做长”的发展方式,依托实业发展、资本运营的“双擎”之力,借助“国际化、+互联网”的“两翼”之势,通过提升资产质量、优化资本结构、调整产业结构、布局全球市场、开展研发创新、提升信
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