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资料-公司内部财务制度.doc

  • 资源ID:173139       资源大小:30KB        全文页数:4页
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资料-公司内部财务制度.doc

1、-专业最好文档,专业为你服务,急你所急,供你所需-文档下载最佳的地方-专业最好文档,专业为你服务,急你所急,供你所需-文档下载最佳的地方公司费用报销管理制度一、目的 为了加强公司财务管理,强化费用控制。 二、适用范围 宁波海曙蓝瑞房产咨询服务有限公司员工费用报销管理。 三、职责 1、行政人事部负责制度的制定; 2、各部门负责按照制度执行。 四、费用报销规定 1、费用报销审批权限: 公司的费用开支均由各部门经理、副总经理负责审核,财务部核实,但最终批核权由总经理审批。 2、如遇总经理外出,又急需于支付时,可按下列情况处理: 费用在 500 元以下的,经副总经理审批后,财务部可予以先行报销; 费用

2、在 500 元以上的,先由副总经理向总经理报告,再由总经理口头(电话)或书面(传真、E-mail)指示财务人员先行处理。 以上两种情况,财务部出纳必须待总经理回来时,再将有关单据交给补签。 3、具审批权限的人员,不得签涉及自己的费用,其费用则由其上级主管人员负责签批。 4、所有的费用开支必须先获享有审批权人同意,才能实施。不得“先斩后奏” 。5、每月基本的能耗开支,各分部的出纳须在每月 28-30 日做好预算并在 28 日之前向总部递交请款费用申请 。五、费用报销流程: 1、当费用发生后,受款人必须在三天内填写有关的报销凭证,并办妥本部门的审批手续,再送往财务审核,超出三天的费用不予报销,责任

3、自负。 2、.财务部必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据,重点要审查其内容是否真实合理,计算是否正确无误,手续是否完备无缺,有无违反公司规-专业最好文档,专业为你服务,急你所急,供你所需-文档下载最佳的地方-专业最好文档,专业为你服务,急你所急,供你所需-文档下载最佳的地方定和作弊嫌疑。如有异议时,财务部应当拒绝受理,并退回当事人重新办理。情节严重的,必须立即报至其部门经理及总经理知晓。 3、由部门经理审批无误后,交副总经理审批;经财务部审核无误的单据,应由财务部主管送给总经理签批。 4、出纳在收到经获总经理,副总经理(500 元以下)批核的单据时,应当尽快,足额地支付有关款项给受款人

4、,由受款人所在部门专人统一领取款项,并在费用统计表上签收领取金额款项。 5、受款人到出纳处领取款项,在收款时,应当面点清款项,并在费用统计表上相应领取的金额栏内签字确认。 六、借款事项: 1、当事人因公办理涉及到费用需借款,必须填写借款申请单。 2、借款时写清借款的理由或用途,当日借款金额在 500 元(含)以内的经部门经理审核,副总审批。借款金额超过 500 元时,除完成以上程序外,还须上报至总经理报准后方可支付。 3、借款人在办妥相应的事项后,应及时办理报销手续,尽速与出纳结算清楚。 4、借款人在出纳处已有借款没有还清时,出纳有权拒付二次借款。 5、当借款人不及时结清借款之项目时,出纳有权

5、从薪资中抵扣。 七、重点费用有关规定: 1、工资: 每月 10 日为写字楼薪金发放日。 、薪资计算周期,每月 1 日至最后一日为一个月周期,每月 25 日后入职当月不发放薪资,计入下一个月薪资内。 、公司一分部及二分部在每月 5 日前,将上月各部门员工的“考勤情况”上报财务部。 、财务部在每月 8 日前,将所有员工的工资计算完毕,并交总经理签批。 2、交通费用及其他费用报销规定: 员工在市内交通费及其他费用,财务部一律不直接受理报销;该部分费用由该所属分部负责人根据实际情况,按经手人提供的合法发票实报实销;财务部根据该分部负责人提供的费用报销单,审核有效后,予以销账;否则,费用由-专业最好文档

6、,专业为你服务,急你所急,供你所需-文档下载最佳的地方-专业最好文档,专业为你服务,急你所急,供你所需-文档下载最佳的地方该专店负责人承担。 3、交际应酬费: 、一般人员不能以任何理由请客送礼,确因需请客送礼,应当掌握分寸,发生金额在 100 元以下,事先须经副总经理同意。如发生额在 200 元以上/餐次的,必须先获总经理的批准。 、一次的金额应控制在人均 50 元以内,如发生额在 500 元以上的,必须有证明人签字。 、每月的交际实行总量控制,并与部门当月业绩挂钩。 4、市内交通费: 、因公事外出的车费可实报实销; 、交通工具均以公交车、地铁为主; 、出租车费一般不予报销,但以下情况除外:

7、陪同客户办事(如:多处楼盘看房、办理签订合同时、办理过户手续)的,先向副总经理申请: 、提款在现金壹万元以上的: 、其他特殊情况,总经理批准的。 5、费用报销的有关规定: 、每次报销费用,必须在事项结束起 3 日内完成,特殊情况一周内完成,过期财务部可不予报销。 、有关费用必须按相关“费用报销凭证”准确、如实地填写,具体要求如下: 报销凭证一律使用黑色水笔或钢笔填写: 受款人姓名一律使用中文字书写,字体要清楚。 所属部门按受款人所在部门的名称填写: 填报日期按填写当日的日期填写: 附件张数按所附单据数量填写: 大、小写金额必须填写一致,不得涂改: 发票、收据必须分开填写有关“费用报销凭证” ;

8、 -专业最好文档,专业为你服务,急你所急,供你所需-文档下载最佳的地方-专业最好文档,专业为你服务,急你所急,供你所需-文档下载最佳的地方凡涉及购物或非本人事项的报销,必须有本部门同事作验收或证明人的签名; 如填报未符合上述要求,财务部有权要求经办人重新填报。 所有费用报销,必须凭“发票”或“收据”为原始凭证,如确实无法取得原始票据的,须以“支付证明单”代替,并必须注明未能取得票据的原因。 如遇有票据丢失的,将视同没有发生费用,相关的损失由票据丢失人承担。 所有票据必须真实,如发现作弊时,财务部将按票面金额的两倍处罚当事人。 6、关于办公用品的采购及维修: 、各业务部门及各分部所需采购办公用品必须于每月 3 日前上报行政部,由行政部进行审核汇总,上报总经理审批。 、行政部根据审批采购计划,填写“借支单” ,到财务部借支采购。 、所采购的物品必须统一保管,领用物品时填写领用表。 、办公设备的维修,要求事先申请到行政部备案,由行政部负责,请专人维修及购置维修所需物件,各部门无权自行处理。 7、其它 71 本规定由行政部制订并归口管理; 72 本规定将会根据公司实际情况随时修订; 73 本规定自签发之日起实施。


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