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2020年中级会计师考试《中级会计实务》考点精讲--第十八章 政府会计.doc

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2020年中级会计师考试《中级会计实务》考点精讲--第十八章 政府会计.doc

1、促进经济发展、提升就业吸纳能力,而且还能够进一步发挥我国经济规模优势,助推制造业竞争力提升。中小企业发展,既是改革开放的重要成果,也是改革开放的重要力量。量大面广、机制灵活的中小企业参与竞争,形成了充满活力的市场环境,为充分发挥市场在配置资源中的基础性作用创造了条件。中小企业贴近市场,活跃在市场竞争最激烈的领域,与市场有着本质的联系,是构建市场经济体制的微观基础,它的发展为社会主义市场经济创造了多元竞争、充满活力的环境。实践证明,中小企业发展好的地区,往往也是人民生活较为富裕的地区,也是率先实现小康的地区。发展中小企业,使广大人民群众从发展中得到实惠,过上更加富裕的生活,有利于促进社会的和谐安

2、定。2、民间投资是我国制造业发展的主要力量,约占制造业投资的85%以上,党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神,落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署,工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见,围绕中国制造2025,明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施,旨在释放民间投资活力,引导民营制造业企业转型升级,加快制造强国建设。在我国国民经济和社会发展中,制造业领域民营企业数量占比已达90%以上,民间投资的比重超过85%,成为推动制造业发展的重要力量。近年来,受多

3、重因素影响,制造业民间投资增速明显放缓,2015年首次低于10%,2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作,近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查,民间投资增速企稳回升,今年1-10月,制造业民间投资增长4.1%,高于去年同期1.5个百分点。(二)法人治理结构xxx科技公司按照现代企业制度的要求进行组织和运行,建立有股东大会、董事会、监事会、总经理及高层管理人员分级权限决策的治理结构;股东大会拥有对公司资产的最终所有权并根据股权比例行使相应股东权;由股东大会选举的董事组成公司董事会作为决策机构对股东大会负责并行使相应权限的经营决策权;由股东大会选举产生

4、的监事和职工代表监事组成的监事会行使监督权,维护股东利益,对股东大会负责;由董事会聘请的公司总经理及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日常经营管理指挥活动,保持企业的市场竞争力和经营效率。xxx科技公司组织经营机构的设置按照“精简、高效”的原则,而且业务开展、专业技术培训、经营管理活动必须服从公司统一管理;为保证各部门及全体员工之间的协调配合,以完成企业生产经营目标,按照中华人民共和国公司法的规定并结合企业实际情况对企业的组织机构进行设置。(三)公司管理体制xxx科技公司的机构设置按现代化企业制度设置管理体制,根据生产经营管理工作的实际需要,本着“力求精简、实行全员聘用制,管理机构精简,适用

5、和提高效益”的原则确定。本期工程项目按车间及现代企业体制运作,实行生产管理现代化。实行生产管理现代化基础是技术装备水平先进、工人技术水平优良,在此基础上精简机构,建立一套科学管理机构和管理体制,减少管理人员,人员编制根据生产设备的需要进行配置。生产设备、辅助生产设施、公用工程设施由生产车间统一管理。生产车间对主要生产设备的正常运行、安全、产品质量负责。xxx科技公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有

6、效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展。第四章 风险因素分析及规避措施一、社会影响评价范围及内容的界定该项目社会影响评价范围是以某工业园区项目建设地为重点,分析“人造石板材半成品项目”对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。二、社会影响因素分析(一)项目实施对当地居民收入的影响项目建设区域为某工业园区项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,

7、带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。(二)对所在地区文化、教育、卫生的影响文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;本期工程项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。

8、(三)对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程等的影响本期工程项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升某工业园区项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于某工业园区项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。三、社会影响效果分析(一)主要社会影响效果分析本期工程项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善某工业园区项目建设地的环境状况,进一步改善眉山市的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域人造石板材半成品产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目

9、影响区域的经济繁荣。(二)对土地利用效果分析1、本期工程项目拟总用地面积10318.49平方米(折合约15.47亩),项目的实施将会进一步减少土地可用量;此外,近年来,城市化、工业化的加速发展对建设用地的需求不断扩张,而建设用地需求的扩张又导致占用耕地面积的不断扩大。(三)对环境污染影响分析1、项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。2、 “十二五”时期,工业领域坚持把发展资源节约型、环境友好型工业作为转型升

10、级的重要着力点,把节能减排作为转方式、调结构的重要抓手,大力推进技术改造,推广节能环保新技术、新装备和新产品,逐步完善节能减排工作体系,圆满完成“十二五”目标任务。工业能效和水效大幅提升,规模以上企业单位工业增加值能耗累计下降28%,实现节能量6.9亿吨标准煤,单位工业增加值用水量累计下降35%,提前一年完成“十二五”淘汰落后产能任务。工业清洁生产先进适用工艺技术大范围示范推广,开展有毒有害原料替代,工业产品绿色设计推进机制初步建立。工业资源综合利用产业规模稳步壮大,技术装备水平不断提高,五年利用大宗工业固体废物约70亿吨、再生资源12亿吨。节能环保产业快速增长,2015年节能环保装备、资源综

11、合利用、节能服务等节能环保产业产值约4万亿元。3、改革开放以来,中国工业化发展取得了举世瞩目的成就,已成为世界第一制造大国和第一货物贸易国。然而,长期以“高投入、高消耗、高污染、低质量、低效益、低产出”和“先污染,后治理”为特征的增长模式主导中国工业发展,资源浪费、环境恶化、结构失衡等矛盾和问题十分突出。随着中国经济进入新常态,工业发展仍具有广阔的市场空间,同时也面临工业4.0时代新一轮全球竞争的挑战。(四)项目区绿色节能发展全面贯彻新发展理念,落实中国制造2025,加快推进绿色制造,紧紧围绕工业节能与绿色发展的需要,按照国务院标准化工作改革的要求,充分发挥行业主管部门在标准制定、实施和监督中

12、的作用,强化工业节能与绿色标准制修订,扩大标准覆盖面,加大标准实施监督和能力建设,健全工业节能与绿色标准化工作体系,切实发挥标准对工业节能与绿色发展的支撑和引领作用。第五章 综合评价1、宏观经济将保持稳中有进,市场需求回暖对工业生产形成稳定的带动作用。其次,“放管服”改革、降成本政策将继续推进落实,新旧动能转换将加速推进等都有助于增强企业活力和创新动力、提高企业生产效率。此外,随着去产能的深入推进,产品供需将达到新的均衡,工业品价格涨幅将回落调整,企业利润增速也会小幅调整。综合看,工业企业利润涨幅可能会放缓,但发展质量会继续稳步提升。2、该项目适应国内和国际人造石板材半成品行业总体发展趋势,是

13、国家支持和鼓励发展的产业,人造石板材半成品市场前景良好。3、该项目投资效益是显著的;通过财务分析得出,项目将产生较好的经济效益,并具有一定的抗风险能力,从投资经济角度来评价,本期工程项目具备经济合理性,而且具有较好的投资价值;通过经济效益分析认定,达纲年投资利润率47.78%,投资利税率56.38%,全部投资回报率35.84%,全部投资回收期4.29年,表明本期工程项目利润空间较大,具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。综上所述,该项目经营状况良好。在某工业园区建设人造石板材半成品项目,其建设选址合理,自然条件良好,综合优势突出,功能分区明确,投资规模适度,符合某工业园区及某工业园区

14、“十三五”人造石板材半成品产业发展规划,切合某工业园区经济发展的实际需求,是一项经济效益明显、社会效益良好、环境保护效益突出的开发建设项目。本期工程项目的实施,对于增加国家财政收入,加快某工业园区全面建设小康社会步伐具有重要意义。第六章 项目规划数据分析表固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1189.411173.45162.922520.371.1工程费用万元1189.411173.455383.121.1.1建筑工程费用万元1189.411189.4135.02%1.1.2设备购置及安装费万元1173.451173.4534.5

15、5%1.2工程建设其他费用万元157.51157.514.64%1.2.1无形资产万元88.8488.841.3预备费万元68.6768.671.3.1基本预备费万元31.6331.631.3.2涨价预备费万元37.0437.042建设期利息万元3固定资产投资现值万元2520.372520.37流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5383.121900.864134.915383.125383.125383.121.1应收账款万元1614.94645.971291.951614.941614.941614.941.2存货万元2422.40968.

16、961937.922422.402422.402422.401.2.1原辅材料万元726.72290.69581.38726.72726.72726.721.2.2燃料动力万元36.3414.5329.0736.3436.3436.341.2.3在产品万元1114.30445.72891.441114.301114.301114.301.2.4产成品万元545.04218.02436.03545.04545.04545.041.3现金万元1345.78538.311076.621345.781345.781345.782流动负债万元4507.261802.903605.814507.26450

17、7.264507.262.1应付账款万元4507.261802.903605.814507.264507.264507.263流动资金万元875.86350.34700.69875.86875.86875.864铺底流动资金万元291.95116.78233.56291.95291.95291.95总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3396.23134.75%134.75%100.00%2项目建设投资万元2520.37100.00%100.00%74.21%2.1工程费用万元2362.8693.75%93.75%69.57%2.1.1建筑工

18、程费万元1189.4147.19%47.19%35.02%2.1.2设备购置及安装费万元1173.4546.56%46.56%34.55%2.2工程建设其他费用万元88.843.52%3.52%2.62%2.2.1无形资产万元88.843.52%3.52%2.62%2.3预备费万元68.672.72%2.72%2.02%2.3.1基本预备费万元31.631.25%1.25%0.93%2.3.2涨价预备费万元37.041.47%1.47%1.09%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2520.37100.00%100.00%74.21%5建设期间费用万元6流动资金万元875.8634.75%3

19、4.75%25.79%7铺底流动资金万元291.9511.58%11.58%8.60%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3091.206182.407728.007728.007728.001.1人造石板材半成品万元3091.206182.407728.007728.007728.002现价增加值万元989.181978.372472.962472.962472.963增值税万元89.53179.06223.83223.83223.833.1销项税额万元1236.481236.481236.481236.481236.483.2进项税额万元

20、405.06810.121012.651012.651012.654城市维护建设税万元6.2712.5315.6715.6715.675教育费附加万元2.695.376.716.716.716地方教育费附加万元1.793.584.484.484.489土地使用税万元41.2741.2741.2741.2741.2710税金及附加万元52.0262.7668.1368.1368.13总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元4119.881647.953295.904119.884119.884119.882外购燃料动力费万元351.11140.4

21、4280.89351.11351.11351.113工资及福利费万元654.82654.82654.82654.82654.82654.824修理费万元13.225.2910.5813.2213.2213.225其它成本费用万元853.83341.53683.06853.83853.83853.835.1其他制造费用万元221.2688.50177.01221.26221.26221.265.2其他管理费用万元126.5450.62101.23126.54126.54126.545.3其他销售费用万元443.80177.52355.04443.80443.80443.806经营成本万元5992

22、.862397.144794.295992.865992.865992.867折旧费万元110.16110.16110.16110.16110.16110.168摊销费万元2.222.222.222.222.222.229利息支出万元-10总成本费用万元6105.242902.425037.636105.246105.246105.2410.1可变成本万元5338.042135.224270.435338.045338.045338.0410.2固定成本万元767.20767.20767.20767.20767.20767.2011盈亏平衡点52.28%52.28%利润及利润分配表序号项目单位

23、指标1营业收入万元7728.002增值税万元223.833税金及附加万元68.134总成本费用万元6105.245利润总额万元1622.766企业所得税万元405.697净利润万元1217泓域咨询MACRO/ 人造石板材项目经营分析报告人造石板材项目经营分析报告规划设计 / 投资分析 第一章 项目总体情况说明一、经营环境分析1、实现高质量发展,是对经济新方位的科学判断。中国特色社会主义进入了新时代,基本特征就是经济已由高速增长阶段转为高质量发展阶段。推动高质量发展成为当前和今后较长时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。2017年我国GDP规模首次突破80万亿元,稳居世界第二,

24、对世界经济贡献率超过30%,成为世界经济发展的“动力源”和“稳定器”。但是,中国连续40年的高速增长,也暴露出一些矛盾,突出问题是大而不强,环境质量下降,资源消耗过大,人力红利丧失,产能明显过剩,资金依赖性强,经济增长出现不可持续性。“三期叠加”“经济发展新常态”“高速增长阶段转为高质量发展阶段”的科学判断,在适应把握引领经济新常态中,形成完整系统的经济建设思想体系。2、“十三五”时期国家全面布局小康社会,加快结构转型,努力实现经济再平衡。新型城镇化战略,“一带一路”建设,互联网+“双创”+“中国制造2025”,共同助推中国经济增长。中国经济的宏观走势,决定了本市“十三五”时期的发展环境,对于

25、本市工业发展是挑战与机遇并存。紧紧围绕“四个全面”战略布局,以“中国制造2025”为指导,坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,紧紧抓住“一带一路”建设以及全面创新改革试验区等重要战略机遇,着力加强工业领域供给侧结构性改革,以促进制造业创新发展为主线,以提质增效为主攻方向,大力推进以智能制造为核心的两化深度融合,坚持改造提升传统产业与培育壮大新兴产业并举,制造业与现代服务业相互协调发展,加快建设国家高端装备产业创新发展示范基地,重塑发展优势,再造发展动力,全面提升本市制造业的核心竞争力和可持续发展能力,把本市打造成为世界智造之都。紧紧围绕经济新常态,全面深化改革,全面建设小康社会。贯彻省

26、委、省政府创造美好生活的战略部署,围绕转型发展,实施创新驱动。以新型城镇化建设为动力,以现代生态工业园区建设为载体,加快我市生态工业发展。引进具有一定规模、一定自主创新能力、产品具有高附加值的环境友好型优秀龙头企业和项目,打造具有本市特色的浙南生态工业体系。注重经济发展的系统性、整体性和协同性,把我市建成生产发展、生活富裕、生态良好的宜游宜居生态县。3、战略性新兴产业是引领经济社会发展的重要力量,当前,加快战略性新兴产业发展,抢占发展机遇,已成为各地推动经济发展的必然选择。我省要实现高质量发展,必须把发展战略性新兴产业摆在更加重要地位,积极培育发展新动能。大力发展战略性新兴产业,将吸引大量投资

27、进入高科技产业,优化我省产业结构,并通过高科技产业化提高投资效率,提升我省经济发展的质量效益。同时,战略性新兴产业通过技术溢出,会有效提升产品的技术含量,引导我省传统企业实现技术升级,从而有力促进产业转型升级,实现经济持续健康发展。坚定实施创新驱动发展战略,加快建设创新型国家,培育新增长点,形成新动能。国家出台了一系列扶持创新创业的政策举措,着力培育壮大新兴产业,加快发展数字经济,新旧动能转换明显加快。可以概括为“成长快”“活力强”“业态新”“环境优”四个特点。战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,其发展事关全局和长远。必须以更大的决心和勇气谋篇布局,确保战略性新兴产业成为支撑新旧

28、增长动能转换的新动力,引领产业迈向中高端和经济社会高质量、可持续发展。把握深化改革开放的新机遇,通过深化改革解决突出问题,推动全方位对外开放,变外在压力为内在动力,推动形成面向未来更具国际竞争力的经济结构和体制机制。把握加快绿色发展的新机遇,走生态优先、绿色发展之路,引领全球绿色发展,也为自身赢得更大发展空间。二、项目情况说明为了积极响应某产业示范基地关于促进人造石板材产业发展的政策要求,xxx投资公司通过科学调研、合理布局,计划在某产业示范基地新建“人造石板材项目”;预计总用地面积28460.89平方米(折合约42.67亩),其中:净用地面积28460.89平方米;项目规划总建筑面积3159

29、1.59平方米,计容建筑面积31591.59平方米;根据总体规划设计测算,项目建筑系数62.03%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率7.20%,固定资产投资强度161.00万元/亩。根据谨慎财务测算,项目总投资8835.07万元,其中:固定资产投资6869.87万元,占项目总投资的77.76%;流动资金1965.20万元,占项目总投资的22.24%。在固定资产投资中建筑工程投资2397.87万元,占项目总投资的27.14%;设备购置费2787.94万元,占项目总投资的31.56%;其它投资费用1684.06万元,占项目总投资的19.06%。项目建成投入正常运营后主要生产人造石板材产品,根

30、据谨慎财务测算,预期达纲年营业收入18443.00万元,总成本费用14214.76万元,税金及附加183.83万元,利润总额4228.24万元,利税总额4995.28万元,税后净利润3171.18万元,达纲年纳税总额1824.10万元;达纲年投资利润率47.86%,投资利税率56.54%,投资回报率35.89%,全部投资回收期4.29年,提供就业职位345个,达纲年综合节能量53.51吨标准煤/年,项目总节能率26.14%,具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。三、经营结果分析在经济新常态下,经济的发展有很大的机遇,但是再有机遇的同时也面临着巨大的挑战,就是因为众多的挑战,是我国的经济发展有

31、了变缓慢的趋势,这样就会造成银行的储蓄率发生变化,对经济的发展不利,对银行客户的储蓄也是不利,商人的投资率也受到了影响随之改变。如果在这时能够去产能加快经济发展,这样就会有效的解决产能过剩的问题,虽然在过去城镇化水平不断提高,但是依靠城镇化水平来提高经济发展,远远不是长久之策。1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某产业示范基地行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某产业示范基地产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、项目拟建设在某产业示范基地内,工程选址符合某产业示范基地土地利用总体规划,保证项目用地要求,而且项目建设区域交通运输便利,可利用现

32、有公用工程设施,水、电、气等能源供应有保障。3、根据谨慎财务测算,本期工程项目达纲年投资利润率47.86%,投资利税率56.54%,全部投资回报率35.89%,全部投资回收期4.29年,固定资产投资回收期4.29年,因此,本期工程项目经营非常安全,说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、本期工程项目利用现有土地,计划总建筑面积31591.59平方米(计容建筑面积31591.59平方米);购置先进的技术装备共计99台(套),项目建设规模合理、经济技术实施方案可行。5、本期工程项目总投资8835.07万元,其中:固定资产投资6869.87万元,流动资金1965.20万元;经测算分析,项目建成投

33、产后达纲年营业收入18443.00万元,总成本费用14214.76万元,年利税总额4995.28万元,其中:税后净利润3171.18万元;纳税总额1824.10万元,其中:增值税583.21万元,税金及附加183.83万元,年缴纳企业所得税1057.06万元;年利润总额4228.24万元,全部投资回收期4.29年,固定资产投资回收期4.29年,本期工程项目可以取得较好的经济效益。6、中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务,充分说明新常态下稳增长的力度松不得。深入学习领会、贯彻落实好这一精神,才能更好推动经济发展提质增效升级,做到调速不减势、量增质更优。从今年前三季度的情况看

34、,我国经济运行稳字当头,态势良好。展望明年,稳增长任务依然相当繁重和艰巨。当前世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期,总体复苏疲弱态势难有明显改观,国内经济运行也面临不少困难和挑战,产能过剩、劳动力成本上升等旧矛盾与新问题交织,经济下行压力较大,部分经济风险显现。应对这些“成长中的烦恼”,经济发展方式不转变不行,经济增长失速也不行。没有稳定的经济增长,就难以解决增加就业、提高居民收入和完善社会保障等民生问题,就难以大力推进经济结构调整和发展方式转变。努力保持经济稳定增长,事关我国经济社会发展全局,对于促进世界经济复苏也具有重要的作用和意义。按照顶层设计,我国到建国100周年的时候要成为制造强

35、国。为了实现这一梦想,国务院提出了制造强国建设三个十年、“三步走”的战略。作为第一个十年行动纲领,2015年5月印发的中国制造2025,提出了包括国家制造业创新中心建设、智能制造、工业强基、绿色制造、高端装备创新在内的5项重点工程,以期解决长期制约重点领域发展的关键共性技术,突破一批标志性产品和技术,提升中国制造业的整体竞争力。第二章 经济效益分析一、投资情况说明截至目前,项目实际完成投资8224.05万元,占计划投资的93.08%。其中:完成固定资产投资5695.66万元,占总投资的69.26%;完成流动资金投资2528.39,占总投资的30.74%。二、经济评价财务测算(一)营业收入估算根

36、据初步统计测算,该项目实际实现营业收入19296.31万元,同比增长27.73%(4188.63万元)。其中,主营业务收入为17691.71万元,占营业总收入的91.68%。(二)利润及利润分配根据初步统计测算,该项目实际实现利.46233.95217.24208.89835.552.7风力发电机(.)70.1993.5886.9083.55334.223其他业务收入806.871075.83998.98960.563842.24根据初步统计测算,公司实现利润总额4449.92万元,较去年同期相比增长782.49万元,增长率21.34%;实现净利润3337.44万元,较去年同期相比增长578.

37、26万元,增长率20.96%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元20553.16完成主营业务收入万元16710.92主营业务收入占比81.31%营业收入增长率(同比)25.43%营业收入增长量(同比)万元4166.78利润总额万元4449.92利润总额增长率21.34%利润总额增长量万元782.49净利润万元3337.44净利润增长率20.96%净利润增长量万元578.26投资利润率27.23%投资回报率20.43%财务内部收益率24.21%企业总资产万元29837.65流动资产总额占比万元33.30%流动资产总额万元9934.50资产负债率48.90%第四章 市场分析、调研一、建

38、设地经济发展概况地区生产总值2514.30亿元,比上年增长6.62%。其中,第一产业增加值201.14亿元,增长11.26%;第二产业增加值1558.87亿元,增长9.45%第三产业增加值754.29亿元,增长7.50%。一般公共预算收入230.80亿元,同比增长11.00%,一般公共预算支出525.07亿元,同比增长7.08%。国税收入309.31亿元,同比增长7.29%;地税收入亿元83.80,同比增长7.70%。居民消费价格上涨1.14%。其中,食品烟酒上涨0.65%,衣着上涨1.06%,居住上涨0.95%,生活用品及服务上涨1.16%,教育文化和娱乐上涨0.60%,医疗保健上涨0.95

39、%,其他用品和服务上涨1.02%,交通和通信上涨1.13%。全部工业完成增加值1548.82亿元。规模以上工业企业实现增加值1576.91亿元,比上年增长9.64%。规模以上AA、BB、CC、DD(含风力发电机)等主导行业共完成工业增加值1104.84亿元,增长7.30%。AA完成增加值414.93亿元,增长11.41%;BB完成工业增加值344.97亿元,增长8.11%;CC完成工业增加值264.82亿元,增长9.60%;DD完成工业增加值148.14亿元,增长11.95%。规模以上工业企业实现主营业务收入5835.19亿元,比上年增长11.89%。实现利润总额476.67亿元,比上年增长9

40、.63%。固定资产投资完成3642.50亿元,比上年增长5.82%。其中,建设项目投资完成3205.40亿元,增长6.05%;房地产开发投资完成437.10亿元,增长10.91%。在固定资产投资中,第一产业投资完成182.13亿元,同比增长8.40%;第二产业投资完成2768.30亿元,同比增长6.25%;第三产业投资完成692.08亿元,增长10.76%。高新技术产业投资1062.39亿元,增长6.98%。民间投资3499.58亿元,增长5.99%。城市基础设施投资510.46亿元,增长5.94%。重点项目1155个,完成投资2889.57亿元,增长9.25%。全市实现社会消费品零售总额11

41、36.39亿元,比上年增长11.70%。城镇实现零售额899.93亿元,增长8.33%;乡村实现零售额565.62亿元,增长11.76%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元406.36,增长6.55%。实际利用外资66853.98万美元,同比增长55.33%。外贸进出口总值225.29亿元,同比增长54.46%。其中,出口总值146.44亿元,同比增长54.92%;进口总值78.85亿元,同比增长56.38%。二、区域内风力发电机行业市场分析目前,区域内拥有各类风力发电机企业857家,规模以上企业27家,从业人员42850人。截至2017年底,区域内风力发电机产值199487.81万元,较20

42、16年180417.66万元增长10.57%。产值前十位企业合计收入80610.02万元,较去年70046.94万元同比增长15.08%。区域内风力发电机行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元199487.81同期产值万元180417.66同比增长10.57%从业企业数量家857规上企业家27从业人数人42850前十位企业产值万元80610.02去年同期70046.94万元。1、xxx投资公司(AAA)万元19749.452、xxx(集团)有限公司万元17734.203、xxx实业发展公司万元10479.304、xxx集团万元8867.105、xxx投资公司万元5642.706、xxx科技公

43、司万元5239.657、xxx实业发展公司万元403.058、xxx集团万元3305.019、xxx投资公司万元3143.7910、xxx科技公司万元2418.30区域内风力发电机企业经营状况良好。以AAA为例,2017年产值19749.45万元,较上年度17927.97万元增长10.16%,其中主营业务收入18124.58万元。2017年实现利润总额5598.38万元,同比增长25.76%;实现净利润2346.03万元,同比增长13.84%;纳税总额112.22万元,同比增长12.90%。2017年底,AAA资产总额35829.41万元,资产负债率51.86%。2017年区域内风力发电机企业

44、实现工业增加值40596.88万元,同比2016年36082.91万元增长12.51%;行业净利润20015.49万元,同比2016年16784.48万元增长19.25%;行业纳税总额14135.02万元,同比2016年11834.41万元增长19.44%;风力发电机行业完成投资57811.09万元,同比2016年50468.00万元增长14.55%。区域内风力发电机行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元40596.881.1同期增加值万元36082.911.2增长率12.51%2行业净利润万元20015.492.12016年净利润万元16784.482.2增长率19.25%3行业纳税总额万元14135.023.12016纳税总额万元11834.413.2增长率19.44%42017完成投资万元57811.094.12016行业投资万元14.55%区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.04亿元,年均增长8.74%。预计区域内风力发电机行业市场需求规模将达到300651.38万元,利润总额101765.97万元,净利润34329.15万元,纳税24486.67万元,工业增加值113156.88万元,产业贡献率12.94%。区域内风力发电机行业市场预测(单位:万元)序号项目2018年2019年2


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