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计算机网络与信息安全 Internet的功能.pptx

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计算机网络与信息安全 Internet的功能.pptx

1、100 -38.46 (2)(2) 主要供应商情况主要供应商情况 供应商 采购金额 占全部采购金 额的比例% 供应商 1 336,661,883.86 13.20 供应商 2 326,626,831.25 12.81 供应商 3 182,611,545.65 7.16 供应商 4 121,690,841.26 4.77 供应商 5 88,539,476.23 3.47 合计 1,056,130,578.26 41.41 4 4 费用费用 项项 目目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 变动比例变动比例 (%) 变动原因变动原因 2014 年年度报告 13 / 133 销售费用 47,226,8

2、09.48 38,479,124.19 22.73 主要系销售量增长导致运输费、员工 工资增加所致。 管理费用 147,064,744.04 121,420,712.85 21.12 主要系为开发新产品,研发费用持 续增长;新厂区投产后,因人员增 加、劳动力成本上升,导致工资薪酬 大幅增加;新厂区房屋折旧、及相 应税金增加所致。 财务费用 23,937,327.35 2,184,386.69 995.84 主要系本期为新投产项目铺底流动资 金,银行借款增加,导致利息支出大 幅增加所致。 资产减值 损失 25,591,096.45 1,384,692.87 1748.14 主要系本期计提套期项目

3、的减值准备 金所致。 5 5 研发支出研发支出 (1)(1) 研发支出情况表研发支出情况表 单位:元 本期费用化研发支出 72,901,336.76 本期资本化研发支出 23,650,972.58 研发支出合计 96,552,309.34 研发支出总额占净资产比例(%) 4.84 研发支出总额占营业收入比例(%) 3.38 (2)(2) 情况说明情况说明 报告期内,公司取得宁波市重大专项科技创新的多元复杂耐磨铜合金项目、7025 研发项目处 于开发阶段,列入开发支出所致。 6 6 现金流现金流 项 目 本期数 上年同期数 变动比例变动比例 (%) 变动原因变动原因 经营活动产生的 现金流量净额

4、 63,052,361.56 -259,959,311.64 124.25 增加主要系上期为新投 产板带项目铺底大额流 动资金所致。 投资活动产生的 现金流量净额 -222,515,535.25 -224,562,856.69 0.91 主要系本期新项目投入 金额与上期基本一致。 筹资活动产生的 现金流量净额 187,385,721.24 279,433,052.38 -32.94 减少主要系本期增加的 银行贷款比上期减少所 致。 2014 年年度报告 14 / 133 7 7 其他其他 (1)(1) 发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 2014 年度,公司计划实现销量 9

5、万吨,实际实现销量 8.56 万吨,完成年度计划的 95.11%; 计划销量同比增长 34%,实际销量同比增长 27.47%;计划实现营业收入超 30 亿元,实际营业收入 28.53 亿元,计划同比增长 23%以上,实际同比增长 17.17%。公司产品销量未达 9 万吨,主要是 公司新投产项目销量未达预期; 营业收入未超 30 亿元主要是原材料价格下跌导致相应产品销售价 格下降所致。 (二二) 行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1 1、 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品情况情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率

6、(%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 铜合金 2,839,788,388.12 2,517,168,739.38 11.36 17.79 16.94 增加 0.65 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 铜合金棒材 1,660,258,376.92 1,461,667,261.53 11.96 -2.12 -4.81 2.49 铜合金线材 723,101,402.49 619,306,367.62 14.35 6.

7、80 6.32 0.38 铜合金板带 456,428,608.71 436,195,110.23 4.43 1,113.43 1,158.53 -3.43 2 2、 主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 国内 2,379,163,643.34 20.61 国外 460,624,744.78 5.11 (三三) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1 1 资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 (%) 本期期末 金额较上 期期

8、末变 动比例 情况说明 2014 年年度报告 15 / 133 (%) (%) 应收票据 75,773,369.93 2.73 45,282,303.23 1.74 67.34 增加主要系 本期采用票 据结算的交 易量增加所 致。 预付款项 19,817,076.91 0.71 33,462,669.45 1.28 -40.78 减少主要系 期末预付的 原材料款减 少所致。 固定资产 998,220,619.88 35.94 760,724,100.72 29.20 31.22 增加主要系 本期无铅黄 铜募投项目 完工, 从在建 工程转入所 致。 在建工程 173,390,652.84 6.2

9、4 349,246,718.57 13.40 -50.35 减少主要系 本期无铅黄 铜募投项目 完工, 转入固 定资产所致。 开发支出 26,095,490.92 0.94 2,444,518.34 0.09 967.51 增加主要系 本期取得宁 波市重大专 项科技创新 的多元复杂 耐磨铜合金 项 目 、 7025 研发项目处 于开发阶段, 列入开发支 出所致。 其他非流 动资产 50,167,026.95 1.81 13,454,216.23 0.52 272.87 增加主要系 期末预付的 设备款增加 所致。 短期借款 472,531,573.02 17.01 323,701,149.15 12.42 45.98 主要系本期 为新项目铺 底流


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