计算机网络与信息安全 Internet的功能.pptx
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1、100 -38.46 (2)(2) 主要供应商情况主要供应商情况 供应商 采购金额 占全部采购金 额的比例% 供应商 1 336,661,883.86 13.20 供应商 2 326,626,831.25 12.81 供应商 3 182,611,545.65 7.16 供应商 4 121,690,841.26 4.77 供应商 5 88,539,476.23 3.47 合计 1,056,130,578.26 41.41 4 4 费用费用 项项 目目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 变动比例变动比例 (%) 变动原因变动原因 2014 年年度报告 13 / 133 销售费用 47,226,8
2、09.48 38,479,124.19 22.73 主要系销售量增长导致运输费、员工 工资增加所致。 管理费用 147,064,744.04 121,420,712.85 21.12 主要系为开发新产品,研发费用持 续增长;新厂区投产后,因人员增 加、劳动力成本上升,导致工资薪酬 大幅增加;新厂区房屋折旧、及相 应税金增加所致。 财务费用 23,937,327.35 2,184,386.69 995.84 主要系本期为新投产项目铺底流动资 金,银行借款增加,导致利息支出大 幅增加所致。 资产减值 损失 25,591,096.45 1,384,692.87 1748.14 主要系本期计提套期项目
3、的减值准备 金所致。 5 5 研发支出研发支出 (1)(1) 研发支出情况表研发支出情况表 单位:元 本期费用化研发支出 72,901,336.76 本期资本化研发支出 23,650,972.58 研发支出合计 96,552,309.34 研发支出总额占净资产比例(%) 4.84 研发支出总额占营业收入比例(%) 3.38 (2)(2) 情况说明情况说明 报告期内,公司取得宁波市重大专项科技创新的多元复杂耐磨铜合金项目、7025 研发项目处 于开发阶段,列入开发支出所致。 6 6 现金流现金流 项 目 本期数 上年同期数 变动比例变动比例 (%) 变动原因变动原因 经营活动产生的 现金流量净额
4、 63,052,361.56 -259,959,311.64 124.25 增加主要系上期为新投 产板带项目铺底大额流 动资金所致。 投资活动产生的 现金流量净额 -222,515,535.25 -224,562,856.69 0.91 主要系本期新项目投入 金额与上期基本一致。 筹资活动产生的 现金流量净额 187,385,721.24 279,433,052.38 -32.94 减少主要系本期增加的 银行贷款比上期减少所 致。 2014 年年度报告 14 / 133 7 7 其他其他 (1)(1) 发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 2014 年度,公司计划实现销量 9
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