良渚、陶寺与二里头——早期中国文明的演进之路.pdf
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3、睛斖氠傞戠慟饗虑乎蒋潠尰葕鹏虑楎偛絛貀葲扺慟楎饣Q薋蒋扶饣偓葛歎穘葺扶偒乛豫属薋堀偣坎偣坎蒏f葙捶葎捶呓捎葦歭救轎靟坎偓坎著当捎斏譓N顎顦傐卼譜桎楎葲虧穙杦牧絬脀桛魳f饻葎蝶蒋啧葑晶恛屷虵魔楎葲谀晔晭恛漀眀猀漀渀馍洀樀搀氀猀伀堀娀洀礀爀漀刀欀砀樀樀椀洀嘀堀圀栀攀嘀甀樀伀樀漀愀戀眀儀匀省销礀go阀繜胔-棙i縀$莑冲刺2020年高考英语书面表达常考话题范文-旅游话题.docxpic1.gif冲刺2020年高考英语书面表达常考话题范文-旅游话题.docx2020-322e44b416-b8b6-4ab2-b34e-0da4583f3713KzFWYYCbRHhT57iJS/QEwJvKDZlI5OA
4、YWnyPgg35O6PY2A+e6l/vGw=冲刺,2020,年高,英语,书面,表达,话题,范文,旅游68a9967db204f11c964bd3b2036b5903漀;Dowson0000200007高中资料20200302131055792199qxchU/HZlgYT/GSSsu0Cd+3L5+UkwzoWzJxW5pO1HR73QwEhEB+BSEWwyhHFcJYjC0,码(敗砀礀漀尀礀礀砀礀讀缁礀頀h椀愂眃瞃眃紃鄃餃餃餃堄堀魟艓瀀搀昀瀀椀挀最椀昀堀堀魟艓瀀搀昀尀尀昀戀昀搀挀搀昀猀匀渀搀昀堀瘀瀀刀吀爀瀀嘀夀琀昀琀甀瘀嘀儀一伀漀伀攀圀最匀攀洀吀欀搀最堀堀舀斋挀昀挀昀昀搀昀搀栀u偒耀匀
5、渀挀堀一砀砀唀稀琀匀攀刀瘀爀琀爀焀嘀洀甀漀渀攀一爀最樀嘀稀渀焀伀甀焀猀儀戀猀瘀瀀夀稀漀堀匀展的主要力量,约占制造业投资的85%以上,党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神,落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署,工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见,围绕中国制造2025,明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施,旨在释放民间投资活力,引导民营制造业企业转型升级,加快制造强国建设。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积
6、极可行的。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标泓域咨询MACRO/ 海缆保护项目投资建议与可行性分析研究海缆保护项目投资建议与可行性分析研究规划设计 / 投资分析 摘要该海缆保护项目计划总投资18507.98万元,其中:固定资产投资16042.15万元,占项目总投资的86.68%;流动资金2465.83万元,占项目总投资的13.32%。达产年营业收入18948.00万元,总成本费用14694.29万元,税金及附加291.05万元,利润总额4253.71万元,利税总额5131.48万元,税后净利润3190.28万元,达产年纳税总额1941.20万元;达产年投资利润率22.98%,投
7、资利税率27.73%,投资回报率17.24%,全部投资回收期7.30年,提供就业职位335个。项目建设要符合国家“综合利用”的原则。项目承办单位要充分利用国家对项目产品生产提供的各种有利条件,综合利用企业技术资源,充分发挥当地社会经济发展优势、人力资源优势,区位发展优势以及配套辅助设施等有利条件,尽量降低项目建设成本,达到节省投资、缩短工期的目的。概况、项目必要性分析、产业研究分析、产品规划分析、选址评价、土建方案、项目工艺分析、项目环保分析、职业安全、风险应对评价分析、项目节能方案、实施进度计划、项目投资计划方案、经济效益可行性、项目综合评价结论等。海缆保护项目投资建议与可行性分析研究目录第
8、一章 概况第二章 项目必要性分析第三章 产业研究分析第四章 产品规划分析第五章 选址评价第六章 土建方案第七章 项目工艺分析第八章 项目环保分析第九章 职业安全第十章 风险应对评价分析第十一章 项目节能方案第十二章 实施进度计划第十三章 项目投资计划方案第十四章 经济效益可行性第十五章 项目招投标方案第十六章 项目综合评价结论第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞
9、争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管
10、理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。(三)公司经济效益分析上一年度,xxx投资公司实现营业收入14422.52万元,同比增长24.85%(2870.49万元)。其中,主营业业务海缆保护生产及销售收入为12721.
11、32万元,占营业总收入的88.20%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入3028.734038.313749.863605.6314422.522主营业务收入2671.483561.973307.543180.3312721.322.1海缆保护(A)881.591175.451091.491049.514198.042.2海缆保护(B)614.44819.25760.73731.482925.902.3海缆保护(C)454.15605.53562.28540.662162.622.4海缆保护(D)320.58427.44396.91381.641526.5
12、62.5海缆保护(E)213.72284.96264.60254.431017.712.6海缆保护(F)133.57178.10165.38159.02636.072.7海缆保护(.)53.4371.2466.1563.61254.433其他业务收入357.25476.34442.31425.301701.20根据初步统计测算,公司实现利润总额3352.48万元,较去年同期相比增长561.96万元,增长率20.14%;实现净利润2514.36万元,较去年同期相比增长530.96万元,增长率26.77%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元14422.52完成主营业务收入万元12721
13、.32主营业务收入占比88.20%营业收入增长率(同比)24.85%营业收入增长量(同比)万元2870.49利润总额万元3352.48利润总额增长率20.14%利润总额增长量万元561.96净利润万元2514.36净利润增长率26.77%净利润增长量万元530.96投资利润率25.28%投资回报率18.96%财务内部收益率21.55%企业总资产万元43604.41流动资产总额占比万元27.25%流动资产总额万元11881.19资产负债率46.46%二、项目建设符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“海缆保护项目”主要从事海缆保护项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录
14、(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性海缆保护项目选址于xxx科技园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx科技园环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。(三)“三线一单”符合性1、生态保护红线:海缆保护项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。2、环境质量底线:该项目建设区
15、域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。三、项目概况(一)项目名称海缆保护项目(二)项目选址xxx科技园(三)项目用地规模项目总用地面积55160.90平方米(折合约82.70亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.18%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率6.19%,固定资产
16、投资强度193.98万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积55160.90平方米,建筑物基底占地面积29886.18平方米,总建筑面积73364.00平方米,其中:规划建设主体工程50618.04平方米,项目规划绿化面积4543.13平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计158台(套),设备购置费5943.17万元。(七)节能分析1、项目年用电量952389.03千瓦时,折合117.05吨标准煤。2、项目年总用水量16890.60立方米,折合1.44吨标准煤。3、“海缆保护项目投资建设项目”,年用电量952389.03千瓦时,年总用水量16890.60立方米,项目年综合总耗能量(当
17、量值)118.49吨标准煤/年。达产年综合节能量35.39吨标准煤/年,项目总节能率27.82%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技园发展规划,符合xxx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资18507.98万元,其中:固定资产投资16042.15万元,占项目总投资的86.68%;流动资金2465.83万元,占项目总投资的13.32%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期
18、达产年营业收入18948.00万元,总成本费用14694.29万元,税金及附加291.05万元,利润总额4253.71万元,利税总额5131.48万元,税后净利润3190.28万元,达产年纳税总额1941.20万元;达产年投资利润率22.98%,投资利税率27.73%,投资回报率17.24%,全部投资回收期7.30年,提供就业职位335个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。四、报告说明项目报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路
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