【100所名校】2017-2018学年宁夏育才中学高二下学期期末考试地理试题(解析版).doc

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编号:2006273    类型:共享资源    大小:858.78KB    格式:DOC    上传时间:2019-12-16
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100所名校 100 名校 2017 2018 学年 宁夏 育才 中学 下学 期末考试 地理试题 解析
资源描述:
45.25万元,占项目总投资的12.57%。 (十)资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。 (十一)项目预期经济效益规划目标 预期达产年营业收入3623.00万元,总成本费用2858.68万元,税金及附加56.83万元,利润总额764.32万元,利税总额926.57万元,税后净利润573.24万元,达产年纳税总额353.33万元;达产年投资利润率21.58%,投资利税率26.16%,投资回报率16.18%,全部投资回收期7.68年,提供就业职位61个。 (十二)进度规划 本期工程项目建设期限规划12个月。 在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。 四、报告说明 报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。《项目报告》从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。 五、项目评价 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某科技园及某某科技园扣板行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某科技园扣板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。 2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“扣板项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某科技园经济发展,为社会提供就业职位61个,达产年纳税总额353.33万元,可以促进某某科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。 3、项目达产年投资利润率21.58%,投资利税率26.16%,全部投资回报率16.18%,全部投资回收期7.68年,固定资产投资回收期7.68年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。 4、发挥民间投资在制造业发展中的作用,关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容,作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手,为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。 综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。 六、主要经济指标 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 11045.52 16.56亩 1.1 容积率 1.43 1.2 建筑系数 72.55% 1.3 投资强度 万元/亩 187.01 1.4 基底面积 平方米 8013.52 1.5 总建筑面积 平方米 15795.09 1.6 绿化面积 平方米 815.08 绿化率5.16% 2 总投资 万元 3542.14 2.1 固定资产投资 万元 3096.89 2.1.1 土建工程投资 万元 1412.76 2.1.1.1 土建工程投资占比 万元 39.88% 2.1.2 设备投资 万元 1138.44 2.1.2.1 设备投资占比 32.14% 2.1.3 其它投资 万元 545.69 2.1.3.1 其它投资占比 15.41% 2.1.4 固定资产投资占比 87.43% 2.2 流动资金 万元 445.25 2.2.1 流动资金占比 12.57% 3 收入 万元 3623.00 4 总成本 万元 2858.68 5 利润总额 万元 764.32 6 净利润 万元 573.24 7 所得税 万元 1.43 8 增值税 万元 105.42 9 税金及附加 万元 56.83 10 纳税总额 万元 353.33 11 利税总额 万元 926.57 12 投资利润率 21.58% 13 投资利税率 26.16% 14 投资回报率 16.18% 15 回收期 年 7.68 16 设备数量 台(套) 94 17 年用电量 千瓦时 1218455.85 18 年用水量 立方米 2475.13 19 总能耗 吨标准煤 149.96 20 节能率 23.78% 21 节能量 吨标准煤 58.32 22 员工数量 人 61 第二章 项目建设及必要性 一、项目建设背景 1、经过多年的发展,制造业已经成为我市的城市名片,也是我市的核心竞争力。改革开放以来,我市制造业发展取得了显著成就,基本形成了产业体系完善、产品门类齐全、技术基础较好,国有、民营和外资企业优势互补,新兴产业与传统产业协调共进的制造业发展格局。我市仍处于工业化进程中,与先进国家或地区相比还有较大差距。加快发展先进制造业,建设制造业强省,必须紧紧抓住当前难得的战略机遇,积极应对挑战,加强统筹规划,突出创新驱动,制定特殊政策,发挥制度优势,动员全省力量奋力拼搏,更多依靠我省装备、依托我省品牌,实现我省制造向我省创造的转变,我省速度向我省质量的转变,我省产品向我省品牌的转变,完成我省制造由大变强的战略任务。国家大力推动产业结构调整和扩大内需市场。近年来,国家开始着力促进从以往过度依赖外需的增长模式向“内外需协调拉动”的经济发展模式转变,更加注重推动经济结构调整和发展方式转变,更加注重推进产业结构调整和自主创新,更加注重培育战略性新兴产业和新的经济增长点。“十二五”期间,国家将继续推动经济发展模式的转变,为我市先进制造业的发展提供了外在动力。 2、坚持稳中求进工作总基调,着力处理好“稳”与“进”的关系。面对复杂局面,更要看大局、明大势,坚持稳中求进的工作总基调,正确处理“稳”和“进”的关系。稳是基础和前提,只有稳才能更好地进,要确保经济社会大局稳定。保持经济运行之“稳”,绝不是被动求稳,而是要以进促稳,以稳应变,实施好积极的财政政策和稳健的货币政策,以更加积极进取的姿态、更加精准有效的行动,扎实做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期各项工作,夯实经济平稳健康发展基础。 3、从发展趋势来看,目前中国经济的支柱产业正从房地产向战略性新兴产业过渡。要实现支柱产业的平稳切换,一方面要建立房地产调控的长效机制,另一方面要继续大力推进战略新兴产业的发展,两者相辅相承,缺一不可。因此,从宏观政策调控的逻辑上看,未来的投资机遇也应在战略性新兴产业里面。市场普遍认为,中国经济在明年下半年,将重新步入上升通道,而其背后的推动力,必将是战略性新兴产业的发展,目前投资已经到了最好的介入期。我国正处于经济结构深度调整时期,战略性新兴产业对经济发展的支撑作用日益增强。2016年,我国战略性新兴产业呈现总量规模增长快、技术突破赶超快、具有优势的企业和行业发展进一步加速、产业集聚特色突出、中央和地方政策措施密集出台、融资环境有所改善的总体态势,但仍存在研发投入需增加、资金支持力度需加大等问题,同时八大细分产业发展各具特点。 4、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府―企业―高校―科研院所―金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。 中央经济工作会议对当前国内外形势进行了深刻分析,对明年经济工作作出了全面部署,全国工业和信息化系统必须认真学习领会,把思想和行动统一到中央对形势的分析判断上来,统一到中央的决策部署上来,抓住战略机遇,坚持底线思维,加强前瞻预判,确保完成既定的目标任务。经过40年改革开放,我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。要保持战略定力,坚定信心决心,把握和运用好加快经济结构优化升级、提升科技创新能力、深化改革开放、加快绿色发展、参与全球经济治理体系变革等带来的新机遇,扎实推进制造强国建设,不断实现新的重大突破。 二、必要性分析 1、当前和未来一段时期,中国面临全球结构裂变而不是简单的分化。外部风险的恶化具有趋势性、阶段性与结构性的特征。像过去二十多年那样的全球政治经济平稳期已经过去,未来一段时期冲突、摩擦、重构将是常态。一是要用深化改革和高水平开放来应对世界结构裂变带来的短期挑战,特别是在中美贸易摩擦中要以自由主义对抗新保护主义、用多边和双边主义对抗孤立主义、用新合作对抗新冷战;二是在坚持以新开放应对挑战的同时,必须认识到裂变期世界经济的各种基本参数发生根本性变化决定了我们不可能重返过去的战略路径,必须重构新开放发展的实施路径,对于中短期面临的问题要有战术安排。 2、实体经济是一国经济的立身之本,是财富创造的根本源泉,是国家强盛的重要支柱。要大力发展实体经济,筑牢现代化经济体系的坚实基础,与十九大报告中关于“建设现代化经济体系,必须把发展经济的着力点放在实体经济上”的论述一脉相承。关于发展实体经济的战略思想,抓住新一轮科技革命和产业变革机遇,更好适应把握引领经济发展新常态,加快新旧动能接续转换,打造国际竞争新优势。实现经济稳定增长,要克服传统增长模式下以速度为纲的惯性思维,也要走出“速度调低了,就可以少作为、不作为”的认识误区。此次中央经济工作会议提出,稳增长“关键是保持稳增长和调结构之间平衡”,意味着新常态下确保“稳增长”,需要花更大气力、有更大作为,形成与以往不同的增长结构和动力机制。我们不能把稳增长和调结构对立起来,对过剩产能的调整固然会影响增速,而激发新增长点的潜力,做好新兴产业的加法和乘法则会创造更多增长正能量,实现有就业、增收入,有质量、提效益,节能环保,没有水分、实实在在的发展。同时,还要促进“三驾马车”更均衡地拉动增长,一要采取正确的消费政策,释放消费潜力,使消费继续在推动经济发展中发挥基础作用,二要善于把握投资方向,消除投资障碍,使投资继续对经济发展发挥关键作用,三要加紧培育新的比较优势,使出口继续对经济发展发挥支撑作用。 3、“十三五”期间本市发展工业面临机遇和挑战并存,相比周边传统工业化过度发展的地区,本市还有工业和建设用地可以供应,本市可以发展新兴产业、技术含量和附加值高的清洁生产,也可以运用信息化改造传统产业的增长方式,直接跨越周边县(市、区)“先污染、后治理”的工业发展老路,实现发展的后发优势。《中国制造2025》提出以提质增效为中心,强化工业基础能力,提高综合集成水平,完善多层次多类型人才培养体系,促进产业转型升级,培育有中国特色的制造文化,实现制造业由大变强的历史跨越。本市作要抢抓国家实施“中国制造2025”的机遇,推进制造业转型升级。 4、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。 三、项目建设有利条件 产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。 第三章 市场分析 目前,区域内拥有各类扣板企业510家,规模以上企业17家,从业人员25500人。截至2017年底,区域内扣板产值122309.21万元,较2016年108276.57万元增长12.96%。产值前十位企业合计收入49256.87万元,较去年43822.84万元同比增长12.40%。 区域内扣板行业经营情况 项目 单位 指标 备注 行业产值 万元 122309.21 同期产值 万元 108276.57 同比增长 12.96% 从业企业数量 家 510 —规上企业 家 17 —从业人数 人 25500 前十位企业产值 万元 49256.87 去年同期43822.84万元。 1、xxx有限责任公司(AAA) 万元 12067.93 2、xxx科技公司 万元 10836.51 3、xxx投资公司 万元 6403.39 4、xxx集团 万元 5418.26 5、xxx科技公司 万元 3447.98 6、xxx实业发展公司 万元 3201.70 7、xxx投资公司 万元 246.28 8、xxx集团 万元 2019.53 9、xxx科技公司 万元 1921.02 10、xxx实业发展公司 万元 1477.71 区域内扣板企业经营状况良好。以AAA为例,2017年产值12067.93万元,较上年度10860.27万元增长11.12%,其中主营业务收入11036.09万元。2017年实现利润总额3239.61万元,同比增长20.34%;实现净利润1307.83万元,同比增长24.63%;纳税总额69.96万元,同比增长18.88%。2017年底,AAA资产总额31312.61万元,资产负债率38.02%。 2017年区域内扣板企业实现工业增加值22393.91万元,同比2016年19709.48万元增长13.62%;行业净利润11983.30万元,同比2016年10882.04万元增长10.12%;行业纳税总额9242.90万元,同比2016年8065.36万元增长14.60%;扣板行业完成投资38446.15万元,同比2016年32916.22万元增长16.80%。 区域内扣板行业营业能力分析 序号 项目 单位 指标 1 行业工业增加值 万元 22393.91 1.1 —同期增加值 万元 19709.48 1.2 —增长率 13.62% 2 行业净利润 万元 11983.30 2.1 —2016年净利润 万元 10882.04 2.2 —增长率 10.12% 3 行业纳税总额 万元 9242.90 3.1 —2016纳税总额 万元 8065.36 3.2 —增长率 14.60% 4 2017完成投资 万元 38446.15 4.1 —2016行业投资 万元 16.80% 区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.06亿元,年均增长8.77%。预计区域内扣板行业市场需求规模将达到185731.32万元,利润总额57460.72万元,净利润23825.86万元,纳税14549.30万元,工业增加值62503.54万元,产业贡献率16.41%。 区域内扣板行业市场预测(单位:万元) 序号 项目 2018年 2019年 2020年 1 产值 143830.33 163443.56 185731.32 2 利润总额 44497.58 50565.43 57460.72 3 净利润 18450.75 20966.76 23825.86 4 纳税总额 11266.97 12803.38 14549.30 5 工业增加值 48402.75 55003.12 62503.54 6 产业贡献率 11.00% 14.00% 16.41% 7 企业数量 612 747 956 第四章 项目规划分析 一、产品规划 项目主要产品为扣板,根据市场情况,预计年产值3623.00万元。 项目承办单位计划在项目建设地建设项目,具有得天独厚的地理条件,与xx省同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展相关产业前景广阔。项目承办单位应建立良好的营销队伍,利用多媒体、广告、连锁等模式,不断拓展项目产品良好的营销渠道,提高企业的经济效益。 二、建设规模 (一)用地规模 该项目总征地面积11045.52平方米(折合约16.56亩),其中:净用地面积11045.52平方米(红线范围折合约16.56亩)。项目规划总建筑面积15795.09平方米,其中:规划建设主体工程11995.39平方米,计容建筑面积15795.09平方米;预计建筑工程投资1412.76万元。 (二)设备购置 项目计划购置设备共计94台(套),设备购置费1138.44万元。 (三)产能规模 项目计划总投资3542.14万元;预计年实现营业收入3623.00万元。 第五章 项目选址规划 一、项目选址原则 节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。 二、项目选址 该项目选址位于某某科技园。 到2020年,当地工业化率提高到41%,工业主导地位更加突出,高新技术产业增加值达到100亿元,战略性新兴产业产值达到400亿元,占规模以上工业总产值比重大幅提升,达到12%。建成三个左右在国内有影响力的战略性新兴产业集聚发展基地。产业发展保持中高速。到2020年,工业增加值达到900亿元,工业对全市经济增长的贡献率达到50%。规上工业企业数超2000家,规上工业总产值及战略性新兴产业产值分别比“十二五”末年均增长15%和28%,其它主要指标均保持中高速增长。园区规划面积50平方公里,启动区面积为10平方公里,处于多条高速公路交织地带,是贵州省东西、南北交通节点城市,也是陆路出海通道必经之地。铁路与公路交通极其便利。目前园区内已成为全省重要的经济增长极,是发挥自身资源优势与产业集群效应的重要平台。园区不断完善产业园区管理体制。以服务企业为中心,以招商引资为重点,按照精简、统一、效能的要求,进一步理顺行政区划与产业园区、政府部门与产业园区的关系,进一步完善现行国家级、省级产业园区管理体制,规范产业园区内设机构设置,探索小管委会、大公司的管理体制,逐步实现行政职能和经营职能分离,鼓励产业园区兼并重组。市州、县市区要建立科学合理的产业园区人事管理制度和严格的绩效考核机制,依法实行灵活高效的用人机制和薪酬机制,选优配强产业园区领导班子。产业园区管委会要依法建立完善的投资服务体系,精简和优化办事程序,实行首问负责、一站式服务和限时办结制度,为产业园区企业和产业发展提供优质服务。设立产业园区的人民政府可以依照法律规定在产业园区实行相对集中行政处罚权和行政许可权。 三、建设条件分析 产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。 四、用地控制指标 投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重≤7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重≤7.00%”的具体要求。根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度≥1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度≥4500.00万元/公顷”的具体要求。投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率≥5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率≥6000.00万元/公顷”的具体要求。 五、用地总体要求 本期工程项目建设规划建筑系数72.55%,建筑容积率1.43,建设区域绿化覆盖率5.16%,固定资产投资强度187.01万元/亩。 土建工程投资一览表 序号 项目 占地面积(㎡) 基底面积(㎡) 建筑面积(㎡) 计容面积(㎡) 投资(万元) 1 主体生产工程 5665.56 5665.56 11995.39 11995.39 1180.19 1.1 主要生产车间 3399.34 3399.34 7197.23 7197.23 731.72 1.2 辅助生产车间 1812.98 1812.98 3838.52 3838.52 377.66 1.3 其他生产车间 453.24 453.24 695.73 695.73 70.81 2 仓储工程 1202.03 1202.03 2469.81 2469.81 176.73 2.1 成品贮存 300.51 300.51 617.45 617.45 44.18 2.2 原料仓储 625.06 625.06 1284.30 1284.30 91.90 2.3 辅助材料仓库 276.47 276.47 568.06 568.06 40.65 3 供配电工程 64.11 64.11 64.11 64.11 5.16 3.1 供配电室 64.11 64.11 64.11 64.11 5.16 4 给排水工程 73.72 73.72 73.72 73.72 4.62 4.1 给排水 73.72 73.72 73.72 73.72 4.62 5 服务性工程 761.28 761.28 761.28 761.28 54.47 5.1 办公用房 398.61 398.61 398.61 398.61 25.75 5.2 生活服务 362.67 362.67 362.67 362.67 26.66 6 消防及环保工程 214.76 214.76 214.76 214.76 17.29 6.1 消防环保工程 214.76 214.76 214.76 214.76 17.29 7 项目总图工程 32.05 32.05 32.05 32.05 -52.74 7.1 场地及道路硬化 2095.68 349.12 349.12 7.2 场区围墙 349.12 2095.68 2095.68 7.3 安全保卫室 32.05 32.05 32.05 32.05 8 绿化工程 772.71 27.04 合计 8013.52 15795.09 15795.09 1412.76 六、节约用地措施 投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。 七、总图布置方案 (一)平面布置总体设计原则 根据项目承办单位发展趋势,综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素,做到总图合理 2013.73 1869.89 1797.97 7191.90 2 主营业务收入 1289.15 1718.87 1596.09 1534.70 6138.81 2.1 塑料医用设备零件(A) 425.42 567.23 526.71 506.45 2025.81 2.2 塑料医用设备零件(B) 296.50 395.34 367.10 352.98 1411.93 2.3 塑料医用设备零件(C) 219.16 292.21 271.34 260.90 1043.60 2.4 塑料医用设备零件(D) 154.70 206.26 191.53 184.16 736.66 2.5 塑料医用设备零件(E) 103.13 137.51 127.69 122.78 491.10 2.6 塑料医用设备零件(F) 64.46 85.94 79.80 76.74 306.94 2.7 塑料医用设备零件(...) 25.78 34.38 31.92 30.69 122.78 3 其他业务收入 221.15 294.87 273.80 263.27 1053.09 根据初步统计测算,公司实现利润总额1637.39万元,较去年同期相比增长289.76万元,增长率21.50%;实现净利润1228.04万元,较去年同期相比增长196.19万元,增长率19.01%。 上年度主要经济指标 项目 单位 指标 完成营业收入 万元 7191.90 完成主营业务收入 万元 6138.81 主营业务收入占比 85.36% 营业收入增长率(同比) 17.24% 营业收入增长量(同比) 万元 1057.73 利润总额 万元 163
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