中医执业医师考试汇编:中医内科学真题1.doc
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1、长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年);4. 缓控释制剂工业发展规划(2016-2020年);5. 中国制造2025;6. 建设项目经济评价方法与参数及使用手册(第三版);7. 工业可行性研究编制手册;8. 现代财务会计;9. 工业投资项目评价与决策;10. 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据;11. 国家公布的相关设备及施工标准。1.4 编制原则 (1)充分利用企业现有基础设施条件,将该企业现有条件(设备、场地等)均纳入到设计方案,合理调整,以减少重复投资。(2)坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则,确保工程质量,以达到企业的高效益。(3)认真贯彻执行国家
2、基本建设的各项方针、政策和有关规定,执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。(4)设计中尽一切努力节能降耗,节约用水,提高能源的重复利用率。(5)注重环境保护,设计中注重建设垃圾处理方案,在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。(6)注重劳动安全和卫生,设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。1.5研究范围本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证;对产品的行业市场需求情况进行了重点分析和预测,确定了本项目的经营纲领;对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议;对工程投资,经营成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价
3、;对项目建设及运营中出现风险因素作出分析,重点阐述规避对策。1.6主要经济技术指标本项目主要经济技术指标如下:项目主要经济技术指标表序号项目名称单位数据和指标一主要指标1达产年设计产能万吨/年0.002总扩建厂房面积2160.003总投资资金,其中:万元2000.003.1建筑工程万元302.403.2设备及安装费用万元1185.003.3土地费用万元0.003.4其他费用万元59.543.5预备费用万元30.603.6建设期利息万元22.463.7铺底流动资金万元400.00二主要数据1达产年年产值万元18000.002年均销售收入万元14890.913年平均利润总额万元644.714年均净
4、利润万元483.535年销售税金及附加万元38.606年均增值税万元386.007年均所得税万元161.188项目定员人709建设期个月11三主要评价指标1项目投资利润率%32.24%2项目投资利税率%53.47%3税后财务内部收益率%25.12%4税前财务内部收益率%31.80%5税后财务静现值(ic=8%)万元2,353.566税前财务静现值(ic=8%)万元3,406.967投资回收期(税后)年4.328投资回收期(税前)年3.649盈亏平衡点%28.25%1.7综合评价本项目重点研究“缓控释制剂生产线建设项目”的设计与建设,项目建成后,可满足当前缓控释制剂消费市场的极大需求,推动我国相
5、关产业的快速发展,对地方经济建设有积极的积极促进作用。项目产品市场前景广阔。且该项目投产后,可以带动本地相关配套企业的发展,提供更多的就业机会。本项目建设符合国家产业政策,选址符合柳州市规划的相关要求。该项目选用先进技术和设备,能达到清洁生产水平,项目营运过程中充分体现了循环经济的理念。污染治理措施能够满足环保管理的要求,废气、废水、噪声、固体废物均能实现达标排放和安全处置。项目的实施符合我国产业发展政策,是推动我国缓控释制剂产业技术升级的重要举措,符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业,增加当地利税,带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群,拉大产业链条,对项目建设地乃至
6、我国的经济发展起到很大的促进作用。因此,本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益,还具有很强的社会效益。综上所述,该项目市场前景看好,经济效益、社会效益显著,因此,项目可行且必要。第二章 项目市场分析2.1建设地经济发展概况柳州号称中国西部的工业重镇,是广西有名的工业城市。柳州已形成汽车及零部件、钢材、家电、机电产品、建材、农副产品、服装、日用消费品等批发市场,商业网点服务功能完善,连锁经营、物流配送、电子商务发展迅速,物流业快速发展。2019年,柳州市地区生产总值(GDP)3128.35亿元,按可比价格计算,比上年增长2.4%。分产业看,第一产业增加值223.47亿元,增长5.1%;第
7、二产业增加值1551.91亿元,下降0.7%;第三产业增加值1352.96亿元,增长5.8%。三次产业结构为7.1:49.6:43.3。根据广西地区生产总值(GDP)核算制度和第四次全国经济普查结果,自治区统计局对2018年柳州生产总值初步核算数进行了修订。主要结果为:2018年柳州生产总值最终核算数为3008.29亿元。2019年,柳州市市财政收入436.3亿元,与上年持平。其中,一般公共预算收入221.4亿元,增长14.3%。全市一般公共预算支出498.9亿元,比上年增长17.5%。其中,一般公共服务支出增长11.8%, 城乡社区支出增长53.0%、农林水支出增长11.2%。教育支出8.0
8、%,科学技术支出增长46.7%,节能环保支出增长49.5%。2.2我国缓控释制剂行业发展状况分析作为国民经济传统支柱产业、重要的民生产业和国际竞争优势明显产业的缓控释制剂工业,在繁荣市场、吸纳就业、增加农民收入、加快城镇化进程以及促进社会和谐发展等方面发挥了重要作用。尽管外部环境不断变化,中国缓控释制剂工业当前在国民经济中仍保持着稳定地位,并发挥着日渐重要的作用。但随着全球缓控释制剂产业格局的进一步调整,我国缓控释制剂工业发展正面临发达国家“再工业化”和发展中国家加快推进工业化进程的“双重挤压”。中国缓控释制剂工业正处于由大而强的关键转型期。当然随着“中国制造2025”的落地实施,作为中国传统
9、支柱产业的中国缓控释制剂行业在传统缓控释制剂技术与新技术之间的差距不断拉大的情况下也在进行着一场变革。随着缓控释制剂工业“十三五”发展规划的发布,中国缓控释制剂行业正式迈进智能化、数字化的转型当中。缓控释制剂行业发展空间从产业发展层面看,缓控释制剂工业与信息技术、互联网深度融合对传统生产经营方式提出挑战的同时,也为产业的创新发展提供了广阔空间。“中国制造2025”“互联网+”推动信息技术在缓控释制剂行业设计、生产、营销、物流等环节的深入应用,将推动生产模式向柔性化、智能化、精细化转变,由传统生产制造向服务型制造转变。大数据、云平台、云制造、电子商务和跨境电商发展将催生新业态、新模式。随着社会的
10、进步和发展,在大环境、消费者需求、成本等多重因素变化影响下,中国缓控释制剂行业也在逐渐发生新变化,主要分为“创新速度加快”、“消费需求多元”、“智能深度融入”三点:面对我国缓控释制剂工业发展环境和形势的深刻变化,相关企业须积极把握需求增长与消费升级的趋势,利用好新一轮科技和产业变革的战略机遇,推动我国缓控释制剂工业加快向中高端迈进。2.3我国缓控释制剂行业发展趋势分析技术进步和工艺创新成为促进产业升级和提升产品档次的主要动力。缓控释制剂行业将着力增强自主创新能力,转变经济增长方式,提高经济运行的质量和效益,加快缓控释制剂先进生产力建设。主要包括“三大创新”:科技创新、经营管理创新、产业链整合创
11、新。以及新材料、新工艺的应用,将会有力地推进我国缓控释制剂行业的结构调整,大大提高我国缓控释制剂工艺技术水平,提高我国缓控释制剂的技术含量和产品档次。ERP企业资源计划、PDM 产品数据管理系统及信息网络技术的广泛应用,将加快缓控释制剂企业商品的购、销、存等流转过程,进一步规范企业运作流程,加速企业生产效率,大大提高企业的市场应变能力。缓控释制剂行业将逐步适应国际消费趋势的主流,由生产低档次产品向高品质、高档次及高附加值的产品转变,逐步完善上下游产业链,向价值链高端迈进。2.4市场小结综上可以看出,我国缓控释制剂业及缓控释制剂产品发展前景十分可观。市场需求十分旺盛。随着国内外消费需求的进一步增
12、加,必将带动缓控释制剂市场需求的进一步拉大。因此,项目正是适应市场需求而产生的,产品市场需求潜力较大,前景可观。第 9 页第三章 项目建设的背景和必要性3.1项目提出背景 说明国家有关的产业政策、技术政策、分析项目是否符合这些宏观经济要求。“十三五”期间,面对复杂的内外部环境,缓控释制剂行业着力推进转型升级,依靠技术创新、管理提升和产品升级,全行业经济运行总体平稳,规模以上企业主要运行指标保持增长。为应对国内外缓控释制剂市场的变化,政府大力推动并加快缓控释制剂工业转型升级,缓控释制剂产业产品结构逐步由低端产品向中高端产品转移,目前高端市场需求激增,缓控释制剂市场需求上升,供不应求。项目方结合我
13、国缓控释制剂行业发展较好的行业背景、缓控释制剂等相关产品市场需求日益旺盛以及当前项目公 枸杞鲜果深加工生产线建设项目可行性研究报告中咨国联出品二二一二二一年三月目 录第一章 总 论11.1项目概要11.1.1项目名称11.1.2项目建设单位11.1.3项目建设性质11.1.4项目建设地点11.1.5项目负责人11.1.6项目投资规模11.1.7项目建设规模21.1.8项目资金来源21.1.9项目建设期限21.2项目建设单位介绍31.3编制依据41.4 编制原则41.5研究范围51.6主要经济技术指标51.7综合评价6第二章 项目市场分析82.1建设地经济发展概况82.2我国枸杞鲜果深加工行业发
14、展状况分析82.3我国枸杞鲜果深加工行业发展趋势分析92.4市场小结10第三章 项目建设的背景和必要性113.1项目提出背景113.2项目建设必要性分析123.2.1有利于促进我国枸杞鲜果深加工工业快速发展的需要123.2.2提升技术进步,满足枸杞鲜果深加工行业生产高品质产品的需要133.2.4符合中国制造2025 “三步走”实现制造强国战略目标133.2.5提升我国枸杞鲜果深加工产品研发和技术创新水平的需要143.2.6提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要143.2.7增加当地就业带动产业链发展的需要153.3项目建设可行性分析153.3.1政策可行性153.3.2技术可行性16
15、3.3.3管理可行性173.4分析结论17第四章 项目建设条件184.1地理位置选择184.2区域建设条件184.2.1区域地理位置184.2.2区域地形地貌条件194.2.3区域气候条件194.2.4区域交通区位条件204.2.5区域经济发展条件20第五章 总体建设方案225.1总图布置原则225.2土建方案225.2.1总体规划方案225.2.2土建工程方案235.3主要建设内容245.4工程管线布置方案245.4.1给排水245.4.2供电265.5道路设计285.6总图运输方案295.7土地利用情况295.7.1项目用地规划选址295.7.2用地规模及用地类型29第六章 产品方案及技术
16、方案316.1主要产品方案316.2产品质量指标316.3产品价格制定原则316.4产品生产规模确定316.5项目生产工艺简述326.5.1产品工艺方案选择326.5.2工艺技术流程及简述32第七章 原料供应及设备选型337.1主要原材料供应337.2主要设备选型337.2.1设备选型原则337.2.2主要设备明细34第八章 节约能源方案358.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范358.2建设项目能源消耗种类和数量分析358.2.1能源消耗种类358.2.2能源消耗数量分析358.3项目所在地能源供应状况分析368.4主要能耗指标及分析368.5节能措施和节能效果分析378.5.1工业节
17、能378.5.2节水措施378.5.3建筑节能388.5.4企业节能管理398.6结论39第九章 环境保护与消防措施409.1设计依据及原则409.1.1环境保护设计依据409.1.2设计原则409.2建设地环境条件409.3 项目建设和生产对环境的影响419.3.1 项目建设对环境的影响419.3.2 项目生产过程产生的污染物429.4 环境保护措施方案429.4.1 项目建设期环保措施429.4.2 项目运营期环保措施439.5绿化方案449.6消防措施449.6.1设计依据449.6.2防范措施459.6.3消防管理469.6.4消防措施的预期效果46第十章 劳动安全卫生4810.1 编
18、制依据4810.2概况4810.3 劳动安全4810.3.1工程消防4810.3.2防火防爆设计4910.3.3电力4910.3.4防静电防雷措施4910.4劳动卫生5010.4.1防暑降温5010.4.2卫生5010.4.3噪声5010.4.4照明5010.4.5个人防护5010.4.6安全教育及防护50第十一章 企业组织机构与劳动定员5211.1组织机构5211.2劳动定员5211.3人力资源管理5211.4福利待遇53第十二章 项目实施规划5412.1建设工期的规划5412.2建设工期5412.3实施进度安排54第十三章 投资估算与资金筹措5513.1投资估算依据5513.2项目建设投资
19、估算5513.3流动资金估算5613.4资金筹措5613.5项目投资总额5613.6资金使用和管理59第十四章 财务及经济评价6014.1销售收入及成本费用估算6014.1.1基本数据的确立6014.1.2产品成本6114.1.3平均产品利润6214.2财务评价6214.2.1项目投资回收期6214.2.2项目投资利润率6214.2.3不确定性分析6214.3综合效益评价结论65第十五章 风险分析及规避6715.1项目风险因素6715.1.1不可抗力因素风险6715.1.2市场风险6715.1.3资金管理风险6715.2风险规避对策6715.2.1不可抗力因素风险规避对策6815.2.2市场风
20、险规避对策6815.2.3资金管理风险规避对策68第十六章 结论与建议6916.1结论6916.2建议69枸杞鲜果深加工项目可行性研究报告模版仅供参考或编写过程中格式借鉴使用,不作为实际项目投资使用。本报告中所发表的观点和结论仅供报告持有者参考使用;报告编制人员对本报告披露的信息不作承诺性保证,也不对各级政府部门(客户或潜在投资者)因参考报告内容而产生的相关后果承担法律责任;因此,报告的持有者和审阅者应当完全拥有自主采纳权和取舍权,敬请本报告的所有读者给予谅解第 5 页第一章 总 论1.1项目概要1.1.1项目名称枸杞鲜果深加工生产线建设项目1.1.2项目建设单位濉溪县XX有限公司1.1.3项
21、目建设性质新建项目1.1.4项目建设地点本项目建设地址是安徽省淮北市濉溪县1.1.5项目负责人XX1.1.6项目投资规模项目的总投资为34000.00万元,其中,建设投资为25922.00万元(土建工程为4656.00万元,设备及安装投资19317.00万元,土地费用1318.20万元,其他费用为122.43万元,预备费508.37万元),建设期利息为1078.00万元,铺底流动资金为7000.00万元。项目建成后,达产年可实现年产值35000.00万元,年均销售收入为28954.55万元,年均利润总额8344.12万元,年均净利润7092.50万元,年上缴税金及附加为280.02万元,年增值
22、税为2800.17万元,年均所得税1251.62万元;投资利润率为24.54%,投资利税率33.60%,税后财务内部收益率19.68%,税后投资回收期(含建设期)为5.19年。1.1.7项目建设规模本项目主要生产产品:枸杞鲜果深加工。本次建设项目占地面积65.91亩,规划总建筑面积33900.00平方米,本次项目主要建设内容及规模如下:主要建筑物、构筑物一览表工程类别工段名称层数占地面积(m2)建筑面积(m2)备注1、主要生产工程一车间112000.0012000.00钢结构二车间15000.005000.00钢结构三车间16000.006000.00钢结构2、配套建筑工程办公综合楼51200
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