山东省2018届中考地理复习:专题练习全套(5份含答案).docx
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1、虑通货膨胀因素,只考虑气动螺丝刀行业设备相对价格变化,假设当年气动螺丝刀设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入21082.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=684.71万元。(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用16117.84万元,其中:可变成本14007.53万元,固定成本2110.31万元。(四)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4964.16(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=4964.1625.00
2、%=1241.04(万元)。(五)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4964.16(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=4964.1625.00%=1241.04(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额4964.16万元,缴纳企业所得税1241.04万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=4964.16-1241.04=3723.12(万元)。4、根据计算得到以下经济指标。(1)达产年投资利润率=54.73%。(2)达产年投资利税率=64.18%。(3)达
3、产年投资回报率=41.05%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入21082.00万元,总成本费用16117.84万元,税金及附加172.45万元,利润总额4964.16万元,企业所得税1241.04万元,税后净利润3723.12万元,年纳税总额2098.20万元。六、总结说明1、未来,我国中小企业可以通过组建战略联盟,实现优势互补、风险和成本分担、资源共享,降低市场进入成本,扩大业务范围。中小企业要明确企业定位和发展目标,选择合适的战略伙伴,根据企业的资源、能力和需求,选择供应链联盟、生产联盟、技术研发联盟等形式,加强对联盟关系的管理,完善双方契约关系,通过建立学习机制、
4、信任机制、利益分享机制和纠纷处理机制等,推进战略双方的互信、共赢。中小企业也可以通过加入产业集群,增强企业市场竞争能力。要根据自身条件对企业进行价值链定位,通过调整产品结构、产销结构等实现与集群内大中企业的多层次分工协作;利用集群条件重构企业管理和技术创新机制,并大力推进企业文化建设以适应集群文化环境。进一步提高中小企业“专精特新”水平,发展一批主营业务突出、竞争力强、成长性高、专注于细分市场的专业化“小巨人”企业,不断提高发展质量和水平,走专业化、精细化、特色化、新颖化发展之路,是实现中小企业转型升级的重要途径。要积极引导中小企业专注核心业务,提高专业生产、服务和协作配套能力,为大企业、大项
5、目和产业链提供零部件、配套产品和配套服务,促进大中小企业协调发展;引导中小企业精细化生产、精细化管理、精细化服务,以美誉度高、性价比好、品质精良的产品和服务在细分市场中占据优势;引导中小企业利用特色资源,弘扬传统技艺和地域文化,采用独特工艺、技术、配方或原料,研制生产具有地方或企业特色的产品,引导中小企业开展技术创新、管理创新和商业模式创新,培育新的增长点,形成新的竞争优势。通过培育和扶持,不断提高“专精特新”中小企业的数量和比重,提高中小企业的整体素质。2、项目承办单位该项目建设条件成熟,通过经济、技术、环境保护和社会效益等方面预测分析,投资项目具有经济效益和社会效益的双重收益,不仅项目的盈
6、利范围大,而且抗风险能力强,同时,对于各种废弃污染物均有切实可行的治理措施,在取得较高经济效益的同时,也保护了自然环境;目前,项目承办单位实施投资项目的基本条件已经具备,因此,项目建设是完全可行的。项目场址周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好,无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点;项目承办单位对建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标排放,对环境影响程度较小,职工劳动安全卫生措施有保障。在建设过程中,应注意环境的保护和资源的有效利用,做到环境保护和建设同时进行,尽量减少因施工对城镇居民生活造成影响。维护规划的权威性,严格按照建设程序进行规划、设计、施工;配套设施既不能提高标
7、准也不能降低质量,要认真做好“投资、质量、进度”的全过程控制,精心设计、精心施工,力争创建优良工程。八、主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米22571.2833.84亩1.1容积率1.521.2建筑系数55.43%1.3投资强度万元/亩194.321.4基底面积平方米12511.261.5总建筑面积平方米34308.351.6绿化面积平方米1881.09绿化率5.48%2总投资万元9070.512.1固定资产投资万元6575.792.1.1土建工程投资万元3037.482.1.1.1土建工程投资占比万元33.49%2.1.2设备投资万元2022.142.1.2.1设备投资占比
8、22.29%2.1.3其它投资万元1516.172.1.3.1其它投资占比16.72%2.1.4固定资产投资占比72.50%2.2流动资金万元2494.722.2.1流动资金占比27.50%3收入万元21082.004总成本万元16117.845利润总额万元4964.166净利润万元3723.127所得税万元1.528增值税万元684.719税金及附加万元172.4510纳税总额万元2098.2011利税总额万元5821.3212投资利润率54.73%13投资利税率64.18%14投资回报率41.05%15回收期年3.9416设备数量台(套)13217年用电量千瓦时1221140.9318年用
9、水量立方米16626.0819总能耗吨标准煤151.5020节能率27.75%21节能量吨标准煤42.7322员工数量人344出,但长期向好的基本面没有改变,经济发展具有巨大潜力、韧性和回旋余地,仍处于可以大有作为的重要战略机遇期,经济发展进入新常态,以创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念引领未来发展,将成为关系我国发展全局的一场深刻变革。2、过去5年,我国经济发展之所以取得历史性成就、发生根本性变革,很重要的一点就是有新发展理念的科学指引。当前中国特色社会主义进入新时代,迎来了实现中华民族伟大复兴的光明前景。但前进的道路不会一帆风顺,2018年以来中美经贸摩擦复杂演变,国际环境更趋严峻,国
10、内结构性矛盾仍然明显,部分企业经营困难较多,经济下行压力有所加大。按照高质量发展要求,深入贯彻崇尚创新、注重协调、倡导绿色、厚植开放、推进共享的新发展理念,努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展,为实现“两个一百年”奋斗目标打下坚实基础。党的十九大报告明确指出:“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。”这是党中央对当前经济发展大势的科学判断,也是直面新时代主要矛盾,主动适应经济发展新常态的必须选择和紧迫任务。进入新常态,我市面临着发展速度下降、供需矛盾突出、增长动力不足等问题。从表面看是受金融危机影响导致内外整体需求不足,但从更深层次原因考究,则是经济发展已由“量的积累”转
11、向“质的提升”,质量矛盾开始上升到主导位置。当前,我市亟需通过高质量发展来保持经济持续健康和长期稳定发展。 工业是经济发展的基础,工业强则经济强。紧紧围绕供给侧结构性改革和新旧动能转换,牢牢把握工业经济发展的重点层面、关键环节、突出问题,提出激励性措施,打造政策洼地,催生发展动力。3、在动荡的国际经济金融环境下,无论是发达经济体,还是新兴经济体,都程度不同地面临着共同的问题。那就是:传统的增长动力在逐步减弱,需要在新常态下培育新的增长动力。因此,发展创新型的战略性新兴产业,已经成为主要经济体产业结构升级和抢占全球经济发展制高点的关键。当前,中国推动战略性新兴产业发展的一系列政策举措,正在逐步产
12、生效果,并增强中国经济蓄势前行的新发展动力。4、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发泓域咨询MACRO/ 营养强化大米项目投资建议与可行性分析研究营养强化大米项目投资建议与可行性分析研究规划设计 /
13、 投资分析 摘要该营养强化大米项目计划总投资19227.96万元,其中:固定资产投资15418.79万元,占项目总投资的80.19%;流动资金3809.17万元,占项目总投资的19.81%。达产年营业收入34413.00万元,总成本费用25882.02万元,税金及附加367.18万元,利润总额8530.98万元,利税总额10074.85万元,税后净利润6398.23万元,达产年纳税总额3676.61万元;达产年投资利润率44.37%,投资利税率52.40%,投资回报率33.28%,全部投资回收期4.51年,提供就业职位533个。认真贯彻执行“三高、三少”的原则。“三高”即:高起点、高水平、高投
14、资回报率;“三少”即:少占地、少能耗、少排放。概况、项目建设背景及必要性分析、市场分析预测、产品规划方案、项目建设地研究、工程设计可行性分析、工艺技术说明、环境保护说明、生产安全、风险防范措施、节能说明、实施进度计划、项目投资方案分析、项目经济评价、项目综合评价结论等。营养强化大米项目投资建议与可行性分析研究目录第一章 概况第二章 项目建设背景及必要性分析第三章 市场分析预测第四章 产品规划方案第五章 项目建设地研究第六章 工程设计可行性分析第七章 工艺技术说明第八章 环境保护说明第九章 生产安全第十章 风险防范措施第十一章 节能说明第十二章 实施进度计划第十三章 项目投资方案分析第十四章 项
15、目经济评价第十五章 项目招投标方案第十六章 项目综合评价结论第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需
16、求实现技术创新,专注为客户创造价值。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。(三)公司经济效益分析上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入31556.92万元,同比增长29.21%(7134.61万元)。其中,主营业业务营养强化大米生产及销售收入为28410.16万元,占营业总收入的90.03%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入6626.958835.948204.807889.2331556.922主
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