中共福建省委宣传部 福建省科学技术协会关于印发福建省科 .doc
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1、00 2199900其他支出50.0050.00 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 20 支出决算表 公开 03 表 部门:潍坊市发展和改革委员会金额单位:万元 项目 本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出 对附属单位补 助支出科目编码科目名称 栏次123456 合计3,819.042,300.641,518.40 201一般公共服务支出3,667.502,300.641,366.86 20103政府办公厅(室)及相关机构事务13.0213.02 2010305专项业务活动13.0213.02 20104发展与改革事务3,616.482,300.641,315.84 201
2、0401行政运行1,034.301,034.300.00 2010402一般行政管理事务37.8837.88 2010404战略规划与实施194.95194.95 2010406社会事业发展规划40.0040.00 2010450事业运行1,266.331,266.330.00 2010499其他发展与改革事务支出1,043.011,043.01 21 20113商贸事务38.0038.00 2011399其他商贸事务支出38.0038.00 208社会保障和就业支出18.1318.13 20815自然灾害生活救助13.9013.90 2081503自然灾害灾后重建补助13.9013.90 2
3、0899其他社会保障和就业支出4.234.23 2089901其他社会保障和就业支出4.234.23 211节能环保支出48.4548.45 21110能源节约利用48.4548.45 2111001能源节约利用48.4548.45 215资源勘探信息等支出34.9634.96 21599其他资源勘探信息等支出34.9634.96 2159999其他资源勘探信息等支出34.9634.96 219援助其他地区支出50.0050.00 21999其他支出50.0050.00 2199900其他支出50.0050.00 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 22 财政拨款收入支出决算总表 公开 04
4、 表 部门: 潍坊市发展和改革委员会金额单位: 万元 收入支出 项目行次金额项目行次合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 栏次1栏次234 一、一般公共预算财政拨款14,031.20一、一般公共服务支出123,667.503,667.50 二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出13 3八、社会保障和就业支出1418.1318.13 4十、节能环保支出1548.4548.45 5十四、资源勘探信息等支出1634.9634.96 6十七、援助其他地区支出1750.0050.00 本年收入合计74,031.20本年支出合计183,819.043,819.04 年初财政拨款
5、结转和结余8595.83年末财政拨款结转和结余19807.99807.99 一般公共预算财政拨款9595.8320 政府性基金预算财政拨款100.0021 总计114,627.03总计224,627.034,627.03 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 23 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门: 潍坊市发展和改革委员会金额单位: 万元 项目本年支出 科目编码科目名称小计基本支出项目支出 栏次123 合计3,819.042,300.641,518.40 201一般公共服务支出3,667.502,300.641,36
6、6.86 20103政府办公厅(室)及相关机构事务13.0213.02 2010305专项业务活动13.0213.02 20104发展与改革事务3,616.482,300.641,315.84 2010401行政运行1,034.301,034.300.00 2010402一般行政管理事务37.8837.88 2010404战略规划与实施194.95194.95 2010406社会事业发展规划40.0040.00 2010450事业运行1,266.331,266.330.00 2010499其他发展与改革事务支出1,043.0110.43.01 24 20113商贸事务38.0038.00 20
7、11399其他商贸事务支出38.0038.00 208社会保障和就业支出18.1318.13 20815自然灾害生活救助13.9013.90 2081503自然灾害灾后重建补助13.9013.90 20899其他社会保障和就业支出4.234.23 2089901其他社会保障和就业支出4.234.23 211节能环保支出48.4548.45 21110能源节约利用48.4548.45 2111001能源节约利用48.4548.45 215资源勘探信息等支出34.9634.96 21599其他资源勘探信息等支出34.9634.96 2159999其他资源勘探信息等支出34.9934.96 219援
8、助其他地区支出50.0050.00 21999其他支出50.0050.00 2199900其他支出50.0050.00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 25 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门: 潍坊市发展和改革委员会金额单位: 万元 人员经费公用经费 科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额 301工资福利支出1,655.14302商品和服务支出218.76307债务利息及费用支出 30101基本工资504.3430201办公费10.8530701国内债务付息 30102津贴补贴506.0430202印刷费2.5830702国外
9、债务付息 30103奖金16.2130203咨询费0.5030703国内债务发行费用 30106伙食补助费0.0030204手续费30704国外债务发行费用 30107绩效工资166.1730205水费310资本性支出1.35 30108 机关事业单位基本养老保险 费 175.5330206电费31001房屋建筑物购建 30109职业年金缴费13.2130207邮电费10.8631002办公设备购置 30110职工基本医疗保险缴费64.9830208取暖费29.5831003专用设备购置 30111公务员医疗补助缴费12.2430209物业管理费0.0031005基础设施建设 30112其他社
10、会保障缴费18.7930211差旅费0.2531006大型修缮 30113住房公积金156.7630212 因公出国(境) 费用 14.8231007信息网络及软件购置更新1.35 30114医疗费0.0030213维修(护)费0.0031008物资储备 30199其他工资福利支出20.8730214租赁费0.0031009土地补偿 26 303对个人和家庭的补助425.3930215会议费0.0031010安置补助 30301离休费0.2930216培训费1.5231011地上附着物和青苗补偿 30302退休费92.0930217公务接待费6.8531012拆迁补偿 30303退职(役)费3
11、0218专用材料费31013公务用车购置 30304抚恤金30224被装购置费31019其他交通工具购置 30305生活补助30225专用燃料费31021文物和陈列品购置 30306救济费30226劳务费31022无形资产购置 30307医疗费补助30227委托业务费31099其他资本性支出 30308助学金30228工会经费27.57312对企业补助 30309奖励金316.4230229福利费0.0031201资本金注入 30310个人农业生产补贴0.0030231 公务用车运行 维护费 2.2831203政府投资基金股权投资 30399其他个人和家庭的补助支出14.9430239其他交通
12、费用96.1531204费用补贴 30240 税金及附加费 用 0.0031205利息补贴 30299 其他商品和服 务支出 14.9531299其他对企业补助 399其他支出 39906赠与 39907国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 39999其他支出 人员经费合计2,080.53公用经费合计220.11 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 27 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 部门: 潍坊市发展和改革委员会金额单位: 万元 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明:我委
13、没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出说明:我委没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据故本表无数据。 项目 年初结转和结余本年收入 本年支出 年末结转和结余 科目编码科目名称小计基本支出项目支出 栏次123456 合计 28 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 08 表 部门: 潍坊市发展和改革委员会金额单位: 万元 预 算 数决 算 数 合计 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行费 公务 接待费 合计 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行费 公务 接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用 车购置 费 公务用 车运行
14、 费 123456789101112 38.7016.503.5003.5018.7023.9514.822.2802.286.85 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款 和以前年度结转资金安排的实际支出。 29 第 三 部 分 2018 年 度 部 门 决 算 情 况 说 明 30 一、收入支出决算总体情况说明 2018 年度收、支总计 4627.03 万元。与 2017 年相比,收、 支总计各增加 1041.93 万元,增长 29.06%。主要是增加在职人员 工资和建市 70 周年专项资金。 图图 1 1
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