韶关市公安局交通通勤服务采购项目.doc
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1、作,市环境卫生管理处负责将轻质物运至七子山焚烧处理。建立有偿服务体系。根据苏州市人民政府办公室1999年转发市建委、物价局、财政局关于进一步规范和完善市区环卫收费有关规定的意见,修订其中“住宅装修垃圾清运费,按建筑面积每平方米5元收费”内容。装修垃圾处理费包括装修垃圾装载运输产生的清运费和终端无害化处理产生的处置费,清运费和处置费涵盖人工成本、折旧、汽油(电力)消耗、管理和合理利润等,合理利润不少于4%。按照补偿成本、合理盈利的原则,统一规范收费机制,采取市场为主的有偿服务方式,由市物价局成本监审中心跟踪监审,待苏州市再生资源利用有限公司建厂完成后,对外公布装修垃圾清运、处置信息指导价。产生单
2、位或个人要缴纳装修垃圾处理费,由从事清运和处置的单位(企业)收取装修垃圾处理费。结付方式由社区或物业公司根据苏州市建筑材料再生资源利用有限公司收到装修垃圾计量的联单凭据,向环卫部门组织代运或确定的运输企业支付清运费,向苏州市建筑材料再生资源利用有限公司支付处置费,终端计量由市环卫处负责监管。需运至七子山焚烧处理的轻质物的运输及焚烧处置费用,由各区财政按比例分担。为保证终端处置企业正常运行,市区装修垃圾资源化利用一期项目正常投运后,处置量达不到设计能力85%的差额部分由市级财政给予适当补助。建立监督管理体系。进一步完善装修垃圾监督管理体系,以防止乱收费和随意倾倒垃圾的行为发生,达到运输规范、计量
3、准确、处理有序的要求。将装修垃圾处理工作纳入社区网格化管理,确保规范运输,杜绝私运乱接,从源头上做好防控工作。建立收费制度,从事装修垃圾运输和处置的企业要配备管理员负责收费与管理工作,配合社区物业公司或装修企业确认产生单位和个人装修垃圾的清运量、清运费用、清运时间、清运地点,做好现场对接工作。建立运输车辆或运输企业准入制度,对从事装修垃圾的运输车辆参照生活垃圾运输要求进行管理,标准符合建筑垃圾(工程渣土)办公室准入有关规定。建立信息化管理制度,从事装修垃圾的运输车辆和企业由市环境卫生管理处负责监督管理,运输车辆要安装信息管理系统,实现一车一卡制,禁止运输车辆跨区经营,准确计量各区数量。各级城管
4、行政执法部门要加强监管,严查偷倒乱倒行为,严厉打击不法经营行为,确保装修垃圾运输处置体系能有效和规范运行。六、进度安排我市建筑垃圾试点工作计划按两年时间安排,分四个阶段实施。表5 苏州建筑垃圾试点工作进度安排表序号阶段时间内容1第一阶段2018年1 月编制苏州市城市建筑垃圾处理规划(2017-2020)2第二阶段2018年3 月制订建筑垃圾存量堆体的风险排查、综合加固整治和生态修复方案。3第三阶段2018年5月加强设施建设,建设建筑垃圾调配场4座,市区装修垃圾资源化利用厂一期工程,装修垃圾集中收集点18座,增加装修垃圾运输设备161辆。2019年8 月完善苏州市建筑垃圾(工程渣土)智能化监管平
5、台建设。2019年12 月完善工程垃圾申报核准制度、建筑垃圾运输车辆管理制度、全过程监管制度、扶持政策;规范建筑垃圾再生资源利用中心运营,规范生产环节。4第四阶段2019年12月总结试点工作,提交试点工作情况报告。七、组织保障(一)建立健全管理机构完善建筑垃圾管理领导小组,由市容市政、公安、规划、建设、交通、水务、环保、房管、卫生等部门组成,负责相关制度、办法的制定,领导小组下设工作组,负责日常管理和协调工作。由市环境卫生行政主管部门设置建筑垃圾管理部门,负责日常管理、考核工作。各区在原有特种垃圾管理站的基础上建立专门管理和作业机构,负责区域内建筑垃圾管理和作业。由市市容市政局业务科室安排专人
6、负责每月定期通过信息管理系统向住房和城乡建设部和省级住房建设(建筑垃圾)管理部门报送上月试点工作进展情况,市市容市政管理局汤以成副局长为试点工作负责人。(二)制定相关管理规定和办法由市环境卫生行政主管部门和其他有关部门负责制定和完善建筑垃圾核准、运输企业和车辆管理及考核、收费和服务标准等办法,保证建筑垃圾管理有法可依、管理有序。(三)强化经费保障对装修垃圾、大件垃圾进行清运,中转存储点和终端处置场所的运营和维护,市、区财政部门每年安排专项经费通过考核拨付。(四)推进信息化管理建立健全建筑垃圾管理信息系统和环卫数字城管的子系统,将源头审批、过程监管和终端处置通过信息系统来保障和沟通,优化管理方式
7、,提高管理质量。(五)加大宣传力度通过各类宣传,增加市民的环保意识,让市民自觉通过正规的运输单位清运垃圾。强化市民的群众监督意识,通过市民群众的眼睛来监督运输单位。抄送:市发改委、公安局、财政局、国土局、住建局、规划局、交通局、水利局、卫生计生委、环保局、园林和绿化局、物价局,各区人民政府,苏州工业园区、苏州高新区管委会,各市城市管理局。苏州市市容市政管理局 2018年10月11日印发20泓域咨询MACRO/ 丝氨酸项目立项报告申请丝氨酸项目立项报告申请规划设计 / 投资分析 丝氨酸项目立项报告申请该丝氨酸项目计划总投资11806.49万元,其中:固定资产投资8395.05万元,占项目总投资的
8、71.11%;流动资金3411.44万元,占项目总投资的28.89%。达产年营业收入28556.00万元,总成本费用21843.12万元,税金及附加250.54万元,利润总额6712.88万元,利税总额7889.33万元,税后净利润5034.66万元,达产年纳税总额2854.67万元;达产年投资利润率56.86%,投资利税率66.82%,投资回报率42.64%,全部投资回收期3.85年,提供就业职位550个。坚持应用先进技术的原则。根据项目承办单位和项目建设地的实际情况,合理制定项目产品方案及工艺路线,在项目产品生产技术设计上充分体现设备的技术先进性、操作安全性。采用先进适用的项目产品生产工艺
9、技术,努力提高项目产品生产装置自动化控制水平,以经济效益为中心,在采用先进工艺和高效设备的同时,做好项目投资费用的控制工作,以求实科学的态度进行细致的论证和比较,为投资决策提供可靠的依据。努力提高项目承办单位的整体技术水平和装备水平,增强企业的整体经济实力,使企业完全进入可持续发展的境地。.丝氨酸项目立项报告申请目录第一章 申报单位及项目概况一、 项目申报单位概况 二、 项目概况 第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析 一、 发展规划分析 二、 产业政策分析 三、 行业准入分析 第三章 资源开发及综合利用分析 一、 资源开发方案。 二、 资源利用方案 三、 资源节约措施 第四章 节能方案分析
10、 一、 用能标准和节能规范。 二、 能耗状况和能耗指标分析 三、 节能措施和节能效果分析 第五章 建设用地、征地拆迁及移民安置分析 一、 项目选址及用地方案 二、 土地利用合理性分析 三、 征地拆迁和移民安置规划方案 第六章 环境和生态影响分析 一、 环境和生态现状 二、 生态环境影响分析 三、 生态环境保护措施 四、 地质灾害影响分析 五、 特殊环境影响第七章 经济影响分析 一、 经济费用效益或费用效果分析 二、 行业影响分析 三、 区域经济影响分析 四、 宏观经济影响分析 第八章 社会影响分析 一、 社会影响效果分析 二、 社会适应性分析 三、 社会风险及对策分析附表1:主要经济指标一览表
11、附表2:土建工程投资一览表附表3:节能分析一览表附表4:项目建设进度一览表附表5:人力资源配置一览表附表6:固定资产投资估算表附表7:流动资金投资估算表附表8:总投资构成估算表附表9:营业收入税金及附加和增值税估算表附表10:折旧及摊销一览表附表11:总成本费用估算一览表附表12:利润及利润分配表附表13:盈利能力分析一览表第一章 申报单位及项目概况一、项目申报单位概况(一)项目单位名称xxx(集团)有限公司(二)法定代表人袁xx(三)项目单位简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的
12、优质产品。公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企
13、业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。undefined(四)项目单位经营情况上一年度,xxx公司实现营业收入22378.05万元,同比增长16.32%(3139.32万元)。其中,主营业业务丝氨酸生产及销售收入为19461.81万元,占营业总收入的86.97%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5220.24万元,较去年同期相比增长1145.29万元,增长率28.11%
14、;实现净利润3915.18万元,较去年同期相比增长644.21万元,增长率19.69%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入4699.396265.855818.295594.5122378.052主营业务收入4086.985449.315060.074865.4519461.812.1丝氨酸(A)1348.701798.271669.821605.606422.402.2丝氨酸(B)940.011253.341163.821119.054476.222.3丝氨酸(C)694.79926.38860.21827.133308.512.4丝氨酸(D)490.
15、44653.92607.21583.852335.422.5丝氨酸(E)326.96435.94404.81389.241556.942.6丝氨酸(F)204.35272.47253.00243.27973.092.7丝氨酸(.)81.74108.99101.2097.31389.243其他业务收入612.41816.55758.22729.062916.24上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元22378.05完成主营业务收入万元19461.81主营业务收入占比86.97%营业收入增长率(同比)16.32%营业收入增长量(同比)万元3139.32利润总额万元5220.24利润总额增长
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