2002-200986-粤华包B:粤华包B2002年年度报告.PDF
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1、克强为公司监事会 主席。 七、董事会报告 1、经营情况的讨论与分析 七、董事会报告 1、经营情况的讨论与分析 报告期内,公司实现主营业务收入 515,291,471.52 元比上年增长14.4 %;实现主营 业务利润 61,970,329.87 元,与上年持平;实现净利润 2,164,872.88 元,实现扭亏为盈。 报告期实现扭亏为盈的主要原因是: (1) 世界经济缓慢复苏,国际市场需求扩大,拉动了我国纺织品的出口;国内经济 保持高速增长,使国内纺织品需求稳步增长。 (2) 加入贸易组织,部分出口配额取消,市场空间进一步扩大。 (3) (3) 很抓管理,管理费用、营业费用下降。 2、公司经营
2、情况 2、公司经营情况 (1) 、主营业务的范围及其经营状况: 、公司所处的行业为纺织服装行业 公司在科技开发、信息网络、服装设计、服饰文化产业等方面具有行业领先地位,是 涵盖服装行业全概念的股份制企业。 公司主营业务范围是:纺织品、针织品、皮革制品、服装、服饰、鞋帽的生产、销售; 羊皮、切片、化纤原料、辅料、染化料、纺织服装生产设备及零配件、仪器仪表的销售; 相关技术开发、技术转让;设计及产品展示、国内展览展销;模特展示演出;服装、服饰 15 15 文化交流;相关信息服务、人员培训;本企业自产产品及相关技术出口;本企业生产所需 原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口;承办
3、中外合资经营、 合作生产及开发 “三来一补” 业务; 组织成员企业参加国际商品展示会; 自有房屋租赁等。 主营业务收入、主营业务利润的构成情况: A、主营业务分行业、产品情况表 上期发生额 本期发生额 项 目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 羊绒制品业务 87,948,541.8771,009,750.8656,814,963.24 48,379,243.00 服装业务 214,430,746.34 184,404,793.44 284,926,431.54 256,330,062.45 印染业务 87,572,676.32 80,896,474.51 104,582,
4、652.19 89,093,191.40 其他业务 60,971,952.00 49,071,219.88 68,967,424.55 57,464,688.48 其中:关联交易 5,487,435.935,487,435.9363,308,911.50 64,286,091.34 关联交易原则 均为市场定价原则 关联交易必要性、持续 性的说明 主要是与关联单位间的羊绒、服装及印染加工交易,为经营所必需。 合 计 450,923,916.53 385,382,238.51 515,291,471.52 451,267,185.33 B、主营业务分地区情况 上期发生额 本期发生额 项 目 主营业
5、务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 华北及东北地区 129,730,617.16 107,659,453.12 74,446,822.25 56,493,673.94 华东地区 161,007,366.04135,922,501.60153,139,072.81 117,952,135.15 国内贸易小计 290,737,983.20 243,581,954.72 227,585,895.06 174,445,808.09 美洲 24,375,657.59 20,168,505.56 7,873,258.41 5,514,123.87 亚洲 106,011,160.65 94,9
6、40,751.75 94,512,531.29 83,509,860.60 欧洲 28,377,001.33 26,299,811.36 1,678,436.21 1,527,870.07 国外其他市场 422,113.76 391,215.13 183,641,350.55 186,269,522.70 国外贸易小计 159,185,933.33 141,800,283.80 287,705,576.46 276,821,377.24 16 16 合 计 450,923,916.53 385,382,238.51 515,291,471.52 451,267,185.33 注:营业毛利 =
7、营业收入 - 营业成本 主要产品或提供服务及其市场占有率情况: 占公司主营业务利润和主营业务收入10%以上的产品有羊绒制品及服装业务,公司主 要产品销售情况如下: 项目 营业收入(万元) 营业成本(万元) 毛利率 羊绒制品业务 74,446,822.25 48,379,243.00 35.00% 服装业务 284,926,431.54 256,330,062.45 14.04% 印染业务 104,582,652.19 89,093,191.40 14.82% 注:毛利率 = (营业收入 营业成本)/ 营业收入 报告期内,公司主营业务未发生重大变化。 、报告期内,公司无对利润产生重大影响的其他经
8、营业务。 (2)、报告期内公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩。 中服浙江北天鹅服饰股份有限公司: 截至本报告期末,本公司持有其 75%的股权, 该公司注册资本为1000万元。2002年,该公司继续推进“大贸易、小生产”的经营格局, 在国际羽绒产品竞争日趋激烈的情况下, 以良好信誉保持了出口势头。 为适应市场的需求, 扩大了羽绒加工,羽绒服装系列、西裤系列和床上用品系列及“北天鹅”品牌羽绒服内贸 市场。 2002年底该公司总资产12,807万元, 该公司全年营业收入为22,264万元, 净利润 218万元。 中国服装股份有限公司北京制衣分公司:该公司是“国家服装设计与加工工程技术
9、研究中心”生产基地,拥有现代化的技术装备,年生产高档西服20万件,已取得ISO9002 质量认证, 为公安部警服生产定点企业。 2002年底该公司总资产5,538万元, 全年实现营 业收入1,073万元,净利润-86万元。 吴伊时装面料有限公司: 截至本报告期末,本公司持有其75%的股权,该公司注册 资本为 1000 万美元。吴伊时装面料有限公司是全国超仿真丝合纤织物印染基地,全年底 该公司总资产17,290万元,2002年实现营业收入6,016万元,净利润466万元。 (3) 、主要供应商及客户情况 17 17 前五名供应商采购 金额合计 3,784万元 占采购总额比重 928% 前五名销售
10、客户销 售金额合计 5,805万元 占销售总额比重 1138% (4) 、经营中出现的问题与困难及解决方案 2002年公司仍然面临着同业激烈的市场竞争, 国内外纺织品需求增长的同时, 销售价 格却在下降,供大于求的状况仍未改变。为此,公司采取了以下措施: 加强组织、制度建设,健全和落项议案进行了审议并以记名投票表决方式逐项通过了公司前次募集资金的使用 情况说明公司 2001 年度配股预案的各项内容和配股募集资金的可行 性披露于 2001 年 6 月 9 日的中国证券报 三本公司 2001 年第二次临时股东大会由董事会于 2001 年 6 月 19 日发出 召开会议的通知于 2001 年 7 月
11、 23 日在公司本部召开出席会议的股东及股东代 表 4 名持有和代表股份 21447 万股占公司总股本 31941 万股的 67.15符合 公司法及本公司章程有关规定本次大会由公司副董事长杨兴全先生主持,会 议对各项议案进行了审议并以记名投票表决方式逐项通过了关于修改公司章程 的议案关于本公司与江油双马熟料制造有限公司江油双马包装制品有限公 司江油双马实业有限公司关联交易的议案和关于本公司与四川双马水泥集 团有限公司关联交易的议案披露于 2001 年 7 月 24 日的中国证券报 七 七董事会报告 董事会报告 (一)公司经营情况 1公司主营业务范围及其经营状况 本公司属建材行业主营业务为水泥的
12、生产和销售2001 年度实现主营业务 收入 42685.70 万元其中水泥销售收入 40443.04 万元占 94.75水泥销售 成本为 26595.29 万元毛利率34.24实现主营业务利润 14587.86 万元 其中水泥销售实现利润 13408.80 万元占 91.92 2公司主要全资企业及控股子公司的经营情况和业绩 四川双马水泥股份有限公司 第 12 页 共 12页 1江油川雁水泥制品厂为本公司全资子公司该公司注册资本50 万 元总资产956.43 万元主营水泥电杆水泥管水泥构件等水泥制品的生 产和销售该公司 2001 年实现销售收入 388.69 万元净利润 4.44 万元 2四川双
13、马电力股份有限公司为本公司的控股子公司本公司持有该公司 59.62的股权该公司注册资本3798 万元总资产12927.08 万元主营 电力生产和销售该公司 2001 年实现销售收入 1889.48 万元利润总额 751.90 万 元本公司可得利润 365.48 万元 3四川双马新都水泥制造有限公司为本公司的控股子公司本公司持有该公 司 99.24的股权该公司注册资本3926.12 万元总资产4822.34 万元 主营自产自销水泥该公司 2001 年实现销售收入 3765.54 万元利润总额 323.83 万元本公司可得利润 209.50 万元 4四川双马绵阳建材有限公司为本公司的控股子公司本公
14、司持有该公司 99.05的股权该公司注册资本1060 万元总资产1328.59 万元主营 自产自销水泥该公司 2001 年 8 月至报告期末实现销售收入 999.76 万元利润总 额-129.51 万元 5四川双马建工物资有限公司为本公司的控股子公司本公司持有该公司 51.14的股权该公司注册资本1228 万元总资产1973.65 万元主营 批发零售建筑材料机电设备和建筑材料的租赁仓储理货,该公司 2001 年 3 月 至报告期末实现销售收入 1161.17 万元利润总额 34.26 万元本公司可得利润 12.03 万元 3主要供应商客户情况 公司向前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例
15、为 69.52前五 名客户销售额合计占公司销售总额的比例为 36.13 4在生产经营中遇到的问题与困难及解决方案 一是下半年公司水泥销售半径内阴雨季节长达三个月之久十几年未见 直接加大了建筑工程的施工难度影响公司全年的水泥销售量约为 20 万吨左右 二是市场竞争日趋激烈为促进销售占领市场和扩大市场份额适时调整了产 SICHUAN SHUANGMA CEMENT CO.LTD 第 13 页 共 13页 品结构和销售价格针对问题公司围绕发展经营管理主要采取了以下措 施 1在国家积极的财政政策影响下西部大开发战略逐步实施同时随着 市场经济的不断完善基础行业的市场竞争更日益激烈面对机遇与挑战公司坚 持
16、了以市场为导向以生产经营为中心以管理为基础以效益最大化为目的” 的工作指导思想做好了加快发展强化管理调整产品结构改进营销策略的各 项工作 2强化一业为主相关发展的公司发展主导思想2001 年为充分发 挥水泥行业的规模优势我们组织与协调各方面的力量用 10 个月的时间完成了 自有资金投资新建的 7 号窑日产 1500 吨湿磨干烧水泥熟料生产线工程同 时用自有资金收购了绵阳市川马水泥厂并将其进一步扩建为年产 50 万吨水泥的 粉磨站届时公司水泥生产能力由 160 万吨增加到 220 万吨规模能力显著提 高 3以市场为导向改进营销策略扩大市场份额为落实公司年度经营计 划和营销方针首先通过整合营销队伍
17、加强营销网点建设实行行之有效的管 理办法发挥营销队伍的团队精神调动营销人员的积极性同时通过控股成都 建工双马物资有限公司稳定和扩展成都销售市场确保水泥产品在成都市场的市 场份额其次为适应市场需要改进营销策略调整产品结构强化营销管理 努力扩大农村市场份额 4完善法人治理结构强化工作程序充分发挥董事会职能按照公司 法公司章程规定和证监会的有关要求结合公司实际努力做好了五分开及 规范运作的各项工作 5强化内部控制防范财务风险为进一步降低财务风险逐步完善内部 控制制度按照有关规定从原来的计提四项资产减值准备增加到现在的计提八 项资产减值准备 6加强财务管理增加公司效益在科学分析调查研究和不断总结经验
18、的基础上实行了成本控制管理法即按照成本倒推对成本构成的各个环节工 序日常消耗进行了全员全方位全过程的成本控制 四川双马水泥股份有限公司 第 14 页 共 14页 7严格信息披露提高信息披露的质量为提高信息披露质量全体董事 加强了有关法律法规规章规则的学习信息披露上严格遵守信息披露的原则和 要求对应披露的信息在加强保密措施的同时保证了信息披露的真实性及时 性和完整性 二公司投资情况 1募集资金的使用情况 报告期内公司无募集资金投资项目情况或报告期之前募集资金的使用延续到报 告期内的情况 2非募集资金的使用情况 2000 年第一次临时股东大会通过的用自筹资金 11000 万元扩建一条日产 1500
19、 吨水泥熟料的湿磨干烧生产线披露于 2000 年 9 月 7 日的中国证券报和证 券时报于 2001 年 12 月转入试生产截止报告期共使用建设资金8559.95 万 元其中2000 年投入资金 1360.26 万元2001 年投入资金 7199.69 万元 三公司财务状况 本年度主要财务指标 单位:元 项 目 2001 年 2000 年度 增减幅度 总资产 819,977,367.12 719,334,418.30 13.99 长期负债 11,931,340.19 14,857,296.53 -19.69 股东权益 522,866,196.49 492,710,879.25 6.12 主营业
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