2014年度武陟县旅游局预算说明 .doc
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1、2014 年度武陟县旅游局预算说明一、基本情况(一)机构设置、职能武陟县旅游局下设办公室、规划发展股、监督管理股三个股室。主要职能是:1、拟订全县旅游产业发展的战略、政策和规划并监督实施;监督全县旅游行业执行和实施各项设施标准及服务标准。2、研究拟订全县旅游市场开发战略,组织全县旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动;组织实施全县旅游产品开发;培育和完善全县国内旅游市场。3、指导、监督全县风景名胜区,旅游区的规划、开发、建设和管理工作。负责全县旅游业利用外资和社会投资工作;负责全县旅游业的统计工作。4、负责全县旅游资源开发规划、旅游区经营许可证、旅游区质量等级评定和新建、改建、扩建旅游区项目的审
2、核工作。5、负责全县国际、国内旅行社、星级饭店、涉外饭店、旅游定点单位的审核,并对审核单位进行行业管理,负责监督、检查旅游市场秩序和旅游服务质量;指导全县旅游行业精神文明建设。6、组织全县旅游业培育、培训工作和旅游从业人员岗位资格考试工作。7、负责全县中国公民出国旅游及赴香港、澳门特别行政区旅游和台湾地区旅游、特种旅游事务;负责本县旅游涉外事务。8、承办县委、县政府、市旅游局交办的其他事项。(二)人员构成情况旅游局现有人员 13 人,全部为财政全额拨款人员。(三)预算年度主要任务1、加大项目建设力度,推进嘉应观黄河文化旅游区、妙乐寺遗址文化旅游区和青龙宫“龙” 文化旅游区建 设。2、加大宣传促销力度,提升武陟旅游知名度和美誉度。3、加大依法治旅力度,规范旅游市场秩序。4、加大招商引资力度,增强旅游发展动力。二、收入预算说明2014 年旅游局预算收入共计 382.85 万元,其中:当年财力拨款 382.85 万元。三、支出预算说明2014 年支出预算 382.85 万元,其中:基本支出 58 万元,含人员经费 49.12 万元,公用经费 4.85 万元;项目支出:生产建设及社会事业发展项目 20 万元,行政事业性项目资金 300 万元。附表:1、2014 年部门预算收支总表2、2014 年部门预算支出明细表3、2014 年“三公 ”经费预算表
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