审计、资金管理岗位说明书.doc
《审计、资金管理岗位说明书.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《审计、资金管理岗位说明书.doc(3页珍藏版)》请在文库网上搜索。
1、有限公司审计,资金管理 岗位说明书一、岗位标识信息分析日期: 岗位名称:审计,资金管理 隶属部门: 财务部 岗位编码: 直接上级: 财务主管工资等级: 直接下级: 可轮换岗位: 下级人数二、岗位工作概述负责公司内审工作;负责对公司各部门的资金使用进行控制;负责印花税的缴纳工作。三、工作职责与任务(一) 负责公司内审工作1、 定期对公司内各车间、食堂、医务室的经费进行审计;2、 随时对这些部门的核算工作进行检查、监督、指导;3、 确保各部门核算工作的规范化。正常审计职能:1. 为了监督国家财经法规及公司规章制度的执行情况,对公司所属单位的财务收支及经营情况进行审计。_ 下达审计通知,收集被审单位
2、的资料,做好审计准备工作;_ 利用审计方法,对企业的财务情况进行全面审计,并取得必要的证明材料;起草审计报告并征求被审单位意见,拟定审计报告。2. 为了客观评价离任人员的任期经济责任,对公司所属单位的经理和有关人员进行任期内经济责任审查。_ 下达审计通知,收集被审单位的资料,做好审计准备工作;_ 利用审计方法,对被审计人员任职期间的财务情况进行全面审计,确定其经济责任、评价其工作业绩等;起草审计报告并征求被审计人员及单位的意见,拟定审计报告。3. 为了加强廉政建设及特殊业务需要,接受企业领导指定的专项审计任务。_ 收集有关资料,进行深入调查。_ 利用审计方法,完成特定审计任务。拟定审计报告。4
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 审计 资金 管理 岗位 说明书