晋商银行网上银行常见问题解答 .doc
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1、啬(刦尀匀%氊尀讀缁爐曷頀h廴椀圁脆脆茆潫遖汨遟搀漀挀瀀椀挀最椀昀潫遖汨遟搀漀挀尀尀攀愀攀搀戀昀戀挀戀愀搀挀挀挀嘀儀攀圀唀匀椀漀夀伀瘀礀眀瘀礀昀爀爀匀椀甀甀洀眀洀嘀儀欀瘀唀欀焀挀刀最退氀搀昀攀攀昀挀戀愀愀戀愀愀攀昀嘀伀嘀嘀倀伀圀嘀嘀匀儀刀吀嘀嘀嘀嘀嘀嘀嘀匀唀伀伀刀夀伀圀一吀刀圀一刀刀圀一嘀嘀伀匀吀匀吀一一伀伀伀刀刀伀圀一匀吀一一伀伀伀刀一吀汨甀渀嘀椀嘀稀爀刀洀刀一眀堀稀搀挀唀甀娀唀眀洀焀圀樀昀椀焀甀欀一攀栀堀詎呞癸戀$吡萀甀瘀崀刀伀倀礀葶鞘倀倀礀祶萀鞘葔鞘销遒镧遒刀伀倀礀葶鞘萰鞘f萰鞘葧鞘硦砀砀偧沖二葠齶豗啢汗葓鞘葻癔桢膈葒蓿鞘葵噥膑扥汧鹓葵獶噥葧鞘桻琀珿琀谀氰豑氰泿艓泿艓氀敎嫿萠啓卜罹b萠齶
2、瑙敞汧婓敢汵讏豗楓黿虳攰啓敧襏齎豬蹛蕶鋿打蕥言罎魣齏傀梟葞豔叿塛獝蒍譥扎慟氀腎蕖慗蒚榘盿堀驖葢鵙噏泿蒍腎龉偓饧褀鯿鑏灕扥瞗幧葙秿罶鹢啒鮏鑏华魒鑏虺罎屔獏塎啛S鬀鑏鵕噏蒍榘刀伀倀礀葶鞘氀啓聎塎华鷿塏啔聎塎虞聎聟犚奓葛屝豾鹓豾賿泿乾遒賿泿乾遒琀硞砀砀偧沖鹓敥鹫罘瘰敥惿敥葑琀Q梉璈Q梉輀轓祓祶捎捎豻捎豻捎捎捎捖捖敥敥倀倀倀倀倀倀倀瘀敥湨敒靭琀汞鹓鵠菿琀鹫罘黿罘螕黿菿刀伀倀礀葶鞘琀鹫罘黿罘螕琀腎乾瑨腎乾礀祶啶問谀敥谀敥敥恑敥鹑罘螕敥鹑罘鵠鵠麘罘螕鵠麘罘鹭罘螕鹭罘销蝭销蝢蕒蝶鵠悘鵠蝐氰畢葟蒈獧譬貉乾噥刀伀倀礀葶鞘氰襢葓葓乾荳扎葧蝒螀豳蝬氰畢葟噥豻獧噥氰葓锰穙杒鰀葎煙塎斑遧W魢缀祔葒鹶氰b蒗齶偓饧邀邍穒豒
3、祔穔盿襙貋噥N媗璌癥魎葓靓煒輰荳遒輰荳遒璏敞睝虎蹾豻薎蹎乾卭偏蒐乾葭虢萀蹵乾桭桓銖博彏言蹎W睎荫湨蒈灶湥琀蹞葖乾蹎载皖虒蹎踀琀乾珿琀葞蹎匀葥乾鹭乾鹭葟瑥乾卭N乾鹭獬琀舰鱙刀伀倀礀葶鞘獬藿認躍颕葚乾癸刀虑呎癗Q葞桶乾潒鉦桔蹣琀蕞認躍桎乾卭癎乾癸葧葧葭琀瑗攀蕜蹎斏葓敥鼀腒敥睑乾薑認躍癖幞窗瑺敺攀蹒乾鹭罘蒕膑衦苿彖豎桛鵑噏薍Q一璏敞葖乾葾獡蠀乾鹭罘蒕蝳瀰湥琀衾乾鹭罘蒕蝳琀乾鹭罘蒕煎魒乾卭裿悂縀摵捖衔讍礰镢葎乾汎敎啓憐膑蒉秿罶鹢啒瑙葞罒虽蒑豾貚豾葓祶联潏舰荳瑗獶屗魯鐀萰鞘鵒湏鑣萰鞘鵒湏鵧湏汣葔蝒靭祔葧攀葑鵵湏汣羑蝒靭刀伀倀礀葶鞘洀萰鞘遒浧萰鞘遒敧琀硞砀砀偧沖竬(刦匀%讀缁堀頀h幐椀企攉攉攉攉攉攉攉攉攉
4、攉攉攉攉攉攉攉潎汨遟搀漀挀瀀椀挀最椀昀潎汨遟搀漀挀尀尀戀昀搀搀挀愀戀儀吀圀甀眀戀倀夀匀唀砀礀挀漀最眀圀一吀戀爀嘀攀匀嘀倀匀愀栀搀一洀嘀儀潎氀退愀愀攀挀戀挀昀戀戀戀挀攀稀護層籰堀开嘀堀开伀匀堀开堀开堀开刀嘀伀匀堀开刀嘀伀匀堀开伀匀堀开堀开堀开堀开伀匀嘀伀匀嘀伀匀嘀伀匀堀开伀匀嘀伀匀嘀伀匀嘀伀匀堀开伀匀嘀伀圀嘀嘀伀圀堀开伀匀嘀伀圀嘀嘀伀圀堀开伀匀嘀伀圀嘀嘀伀圀堀开堀开堀开堀开堀开堀开堀开堀开一吀伀匀伀匀伀匀一吀堀开堀开堀开堀开堀开堀开堀开伀堀刀圀伀一伀一刀伀匀匀伀伀圀刀圀伀一伀一刀伀匀匀伀汨漀唀栀伀欀栀栀栀琀儀娀夀焀圀攀眀瘀漀最渀爀娀唀氀一爀礀圀眀一唀攀愀堀圀愀耀计 划) 以培育和做大高新技术企业
5、、科技“小巨人”企业、 瞪羚企业为突破,着力增强企业科技创新能力,重点支持 我市传统产业转型升级和战略新兴产业创新发展,在先进 装备制造、人工智能、电子信息、新材料、新能源汽车、 节能环保、生物医药等领域支持科技企业研发具有自主知 识产权的关键技术和应用科技成果产业化项目,开发创新 产品,提高企业综合竞争力。 (一)重点支持领域 装备制造装备制造 1.飞机等航空电源系统、制动系统、精密铸造部件、专 用设备等产品产业化。船舶制造关键技术在相关813覄耀舀(%唢泓域咨询MACRO/ PE项目预算报告 PEPE项目项目 预算报告预算报告 规划设计规划设计 / / 投资分析投资分析 泓域咨询MACRO
6、/ PE项目预算报告 一、预算编制说明一、预算编制说明 本预算报告是xxx有限公司本着谨慎性的原则,结合市场和业务拓展计 划,在公司预算的基础上,按合并报表要求编制的,预算报告所选用的会 计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算周 期为5年,即2019-2023年。 二、公司基本情况二、公司基本情况 (一)公司概况(一)公司概况 公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以 人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公 司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展 。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为
7、原则,在产品 质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超 越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一 个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象! 公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不 存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞 争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单 位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一 供应商依赖的风险。 泓域咨询MACRO/ PE项目预算报告 公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位 生产技术人员,组
8、建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。 (二)公司经济指标分析(二)公司经济指标分析 2018年xxx有限公司实现营业收入24811.48万元,同比增长22.75%(45 97.91万元)。其中,主营业务收入为20884.60万元,占营业总收入的84.1 7%。 20182018年营收情况一览表年营收情况一览表 序号序号项目项目第一季度第一季度第二季度第二季度第三季度第三季度第四季度第四季度合计合计 1 营业收入 5210.416947.216450.986202.8724811.48 2 主营业务收入 4385.775847.695430.00
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