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工银瑞信沪深300指数证券投资基金.doc
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1、、核电、信息通信等领域已经具备了全球竞争力,但其他多数领域在技术创新、质量品牌、环境友好等方面落后于发达国家,离制造强国的建设目标还有很大差距。我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法,着眼解决深层次矛盾和问题,深化供给侧结构性改革,淘汰落后产能,加快创新驱动,优化升级传统产业,培育壮大战略性新兴产业,发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式,促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。2、牢固树立安全发展观念,将安全生产放在首要位置,夯实安全生产基础,提升安全生产能力,强化安全生产保障,改善行业生产状况,消除生产安全隐患,促进工业发展与城市建设、环境保护相协调。落实“一带一路”建设等国家战略,
2、以自贸区建设为契机,整合利用国际国内两种资源和市场,主动参与全球制造业分工合作,加快构建开放型经济新体制,以开放促改革、促发展、促转型。“十二五”时期,在市委、市政府的领导下,我市围绕生态保护和绿色发展,加大对工业的投入,推进工业的创新发展,使得工业在全市经济中的贡献保持稳定。全市生态工业建设稳步推进,这在近两年国家经济增速放缓和全社会工业投资下滑的大环境下,本市工业发展的相对稳定,对全市经济发展和财政稳定起到了一定的支撑作用。当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共
3、享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。完善的国内销售网络,
4、项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科
5、研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。 第四章 项目市场前景分析目前,区域内拥有各类实木踢脚线企业671家,规模以上企业14家,从业人员33550人。截至2017年底,区域内实木踢脚线产值102987.33万元,较2016年91936.56万元增长12.02%。产值前十位企业合计收入43877.30
6、万元,较去年39650.55万元同比增长10.66%。区域内实木踢脚线行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元102987.33同期产值万元91936.56同比增长12.02%从业企业数量家671规上企业家14从业人数人33550前十位企业产值万元43877.30去年同期39650.55万元。1、xxx投资公司(AAA)万元10749.942、xxx科技公司万元9653.013、xxx有限公司万元5704.054、xxx科技发展公司万元4826.505、xxx实业发展公司万元3071.416、xxx投资公司万元2852.027、xxx有限公司万元219.398、xxx科技发展公司万元1798.
7、979、xxx实业发展公司万元1711.2110、xxx投资公司万元1316.32区域内实木踢脚线企业经营状况良好。以AAA为例,2017年产值10749.94万元,较上年度8990.50万元增长19.57%,其中主营业务收入9766.88万元。2017年实现利润总额3451.76万元,同比增长27.66%;实现净利润1360.75万元,同比增长10.73%;纳税总额84.72万元,同比增长16.38%。2017年底,AAA资产总额20972.17万元,资产负债率35.74%。2017年区域内实木踢脚线企业实现工业增加值30485.81万元,同比2016年25513.27万元增长19.49%;
8、行业净利润9701.18万元,同比2016年8502.35万元增长14.10%;行业纳税总额37589.59万元,同比2016年31790.93万元增长18.24%;实木踢脚线行业完成投资38095.12万元,同比2016年32840.62万元增长16.00%。区域内实木踢脚线行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元30485.811.1同期增加值万元25513.271.2增长率19.49%2行业净利润万元9701.182.12016年净利润万元8502.352.2增长率14.10%3行业纳税总额万元37589.593.12016纳税总额万元31790.933.2增长率18.24%
9、42017完成投资万元38095.124.12016行业投资万元16.00%区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.05亿元,年均增长8.48%。预计区域内实木踢脚线行业市场需求规模将达到156092.93万元,利润总额48350.30万元,净利润21322.15万元,纳税10797.28万元,工业增加值57038.11万元,产业贡献率16.33%。区域内实木踢脚线行业市场预测(单位:万元)序号项目2018年2019年2020年1产值120878.37137361.78156092.932利润总额37442.4742548.2648350.303净利润16511.8718
10、763.4921322.154纳税总额8361.429501.6110797.285工业增加值44170.3250193.5457038.116产业贡献率11.00%14.00%16.33%7企业数量8059821257 第五章 项目规划方案一、产品规划项目主要产品为实木踢脚线,根据市场情况,预计年产值29957.00万元。通过对国内外市场需求预测可以看出,我国项目产品将以内销为主并扩大外销,随着产品宣传力度的加大,产品价格的降低,产品质量的提高和产品的多样化,项目产品必将更受欢迎;通过对市场需求预测分析,国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势,市场销售前景非常看好。二、建设规模(一)
11、用地规模该项目总征地面积44015.33平方米(折合约65.99亩),其中:净用地面积44015.33平方米(红线范围折合约65.99亩)。项目规划总建筑面积69984.37平方米,其中:规划建设主体工程51255.90平方米,计容建筑面积69984.37平方米;预计建筑工程投资5501.00万元。(二)设备购置项目计划购置设备共计122台(套),设备购置费4366.37万元。(三)产能规模项目计划总投资17462.74万元;预计年实现营业收入29957.00万元。 第六章 项目选址评价一、项目选址该项目选址位于某工业园。深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府的决策部署,牢固树立和自觉践行创
12、新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念,坚持问题导向、底线思维,推进供给侧结构性改革,厚植优势、补齐短板,着力破除制约民间投资发展的体制机制障碍,提升行政服务效能,改善投资环境,强化要素保障,不断提升民营经济对需求变化的适应性和灵活性,推动经济发展向高中速、高中端转型,为高水平全面建成小康社会奠定坚实基础。园区积极开展产业园区清理整顿。按照淘汰一批、整合一批、飞地一批、提升一批的要求,省产业园区建设领导小组办公室统筹组织对各级各部门批准的各类产业发展区域进行集中清理整顿,重点解决产业园区发展中存在的布局零散、规模不大、效益不好、管理混乱等问题,依法严格查处越权审批、违规设立产业园区,违规违法用
13、地,违规使用资金泓域咨询MACRO/ 三相负荷不平衡装置项目立项报告申请三相负荷不平衡装置项目立项报告申请规划设计 / 投资分析 三相负荷不平衡装置项目立项报告申请该三相负荷不平衡装置项目计划总投资15451.17万元,其中:固定资产投资11770.78万元,占项目总投资的76.18%;流动资金3680.39万元,占项目总投资的23.82%。达产年营业收入33011.00万元,总成本费用25929.25万元,税金及附加276.28万元,利润总额7081.75万元,利税总额8334.82万元,税后净利润5311.31万元,达产年纳税总额3023.51万元;达产年投资利润率45.83%,投资利税率
14、53.94%,投资回报率34.37%,全部投资回收期4.41年,提供就业职位615个。严格遵守国家产业发展政策和地方产业发展规划的原则。项目一定要遵循国家有关相关产业政策,深入进行市场调查,紧密跟踪项目产品市场走势,确保项目具有良好的经济效益和发展前景。项目建设必须依法遵循国家的各项政策、法规和法令,必须完全符合国家产业发展政策、相关行业投资方向及发展规划的具体要求。.三相负荷不平衡装置项目立项报告申请目录第一章 申报单位及项目概况一、 项目申报单位概况 二、 项目概况 第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析 一、 发展规划分析 二、 产业政策分析 三、 行业准入分析 第三章 资源开发及综合
15、利用分析 一、 资源开发方案。 二、 资源利用方案 三、 资源节约措施 第四章 节能方案分析 一、 用能标准和节能规范。 二、 能耗状况和能耗指标分析 三、 节能措施和节能效果分析 第五章 建设用地、征地拆迁及移民安置分析 一、 项目选址及用地方案 二、 土地利用合理性分析 三、 征地拆迁和移民安置规划方案 第六章 环境和生态影响分析 一、 环境和生态现状 二、 生态环境影响分析 三、 生态环境保护措施 四、 地质灾害影响分析 五、 特殊环境影响第七章 经济影响分析 一、 经济费用效益或费用效果分析 二、 行业影响分析 三、 区域经济影响分析 四、 宏观经济影响分析 第八章 社会影响分析 一、
16、 社会影响效果分析 二、 社会适应性分析 三、 社会风险及对策分析附表1:主要经济指标一览表附表2:土建工程投资一览表附表3:节能分析一览表附表4:项目建设进度一览表附表5:人力资源配置一览表附表6:固定资产投资估算表附表7:流动资金投资估算表附表8:总投资构成估算表附表9:营业收入税金及附加和增值税估算表附表10:折旧及摊销一览表附表11:总成本费用估算一览表附表12:利润及利润分配表附表13:盈利能力分析一览表第一章 申报单位及项目概况一、项目申报单位概况(一)项目单位名称xxx(集团)有限公司(二)法定代表人汤xx(三)项目单位简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第
17、一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司在管理
18、模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公
19、司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生
20、产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。(四)项目单位经营情况上一年度,xxx投资公司实现营业收入26527.72万元,同比增长10.28%(2472.10万元)。其中,主营业业务三相负荷不平衡装置生产及销售收入为21429.80万元,占营业总收入的80.78%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5608.56万元,较去年同期相比增长1062.52万元,增长率23.37%;实现净利润4206.42万元,较去年同期相比增长757.
21、54万元,增长率21.96%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入5570.827427.766897.216631.9326527.722主营业务收入4500.266000.345571.755357.4521429.802.1三相负荷不平衡装置(A)1485.091980.111838.681767.967071.832.2三相负荷不平衡装置(B)1035.061380.081281.501232.214928.852.3三相负荷不平衡装置(C)765.041020.06947.20910.773643.072.4三相负荷不平衡装置(D)540.037
22、20.04668.61642.892571.582.5三相负荷不平衡装置(E)360.02480.03445.74428.601714.382.6三相负荷不平衡装置(F)225.01300.02278.59267.871071.492.7三相负荷不平衡装置(.)90.01120.01111.43107.15428.603其他业务收入1070.561427.421325.461274.485097.92上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元26527.72完成主营业务收入万元21429.80主营业务收入占比80.78%营业收入增长率(同比)10.28%营业收入增长量(同比)万元2472.
23、10利润总额万元5608.56利润总额增长率23.37%利润总额增长量万元1062.52净利润万元4206.42净利润增长率21.96%净利润增长量万元757.54投资利润率50.42%投资回报率37.81%财务内部收益率25.61%企业总资产万元30161.16流动资产总额占比万元29.53%流动资产总额万元8906.25资产负债率28.46%二、项目概况(一)项目名称及承办单位1、项目名称:三相负荷不平衡装置项目2、承办单位:xxx(集团)有限公司(二)项目建设地点xx产业集聚区(三)建设规模与产品方案项目主要产品为三相负荷不平衡装置,根据市场情况,预计年产值33011.00万元。通过对国
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