2001-000859-国风塑业:国风塑业2001年年度报告.PDF
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1、 191.04 1.31 (1)塑料薄膜 塑料薄膜是国风塑业的主导产品,其主要产品包括 BOPP 包装膜和 PE 膜两大类。塑料薄 13 膜由上市前年产 6000 吨发展现有的年产 3.8 万吨生产能力的规模,目前已是公司重要利润来 源之一。本年度塑料薄膜实现销售收入 31247.01 万元,占主营业务的 50.86%。塑料薄膜销 售收入的大幅增长,主要合并金菱里克公司导致。 (2)塑胶建材 公司利用 1998 年首发及 2000 年配股所募集资金投向塑胶建材领域, 从事塑胶建材的生 产销售。截至 2001 年 9 月,本公司塑胶建材已达到 6 万吨的年生产能力。 目前,塑胶建材已成为国风塑业
2、的主要产品和重要的利润来源之一。随着塑钢门窗在全 国范围内普及率的不断提高,房地产市场的持续升温,公司的塑胶建材产品有望在未来的门 窗市场中获得较好的发展。 报告期内实现销售收入 22539.54 万元, 占主营业务收入的 36.69%。 (3)工程塑料 工程塑料是本公司的传统产品,拥有注塑、吸塑、ABS 板材等多种产品,主要为国内的 家电企业配套。由于家电行业不景气,工程塑料的销售收入相对于去年有一定幅度的下降, 并且出现微幅亏损。报告期内年实现销售收入 1039.56 万元,占主营业务的 1.69%。 (4)五金蒸发器是电冰箱、空调和其它家电产品的配套产品。由于五金蒸发器的生产 经营资产于
3、2001年5月置换出本公司, 五金蒸发器的销售收入相对于去年有较大幅度的下降。 报告期内实现销售收入 1374.48 万元,占主营业务的 2.24%。 3、 控股子公司情况 (1) 合肥华聚塑胶有限公司是本公司控股子公司(本公司占总股本的 71%) ,主要生产 ABS 板材、PVC 高阻燃粒子。2001 年该公司实现销售收入 3631.34 万元,营业利润 225.67 万 元。 (2)合肥金菱里克塑料有限公司(以下简称金菱里克)主要生产 BOPP 薄膜。该公司 通过内部挖潜坚持目标成本管理,以管理和科技进步来降低成本和各项费用,使产品的销售 收和利润指标稳定增长。报告期内实现销售收入 199
4、36.05 万元,营业利润 5340.66 元。 (3)安徽时代贸易有限公司(本公司占总股本的 55%)主要从事钢材、建材、化工材料、 木材、塑料薄膜、焦油的销售。2001 年该公司实现销售收入 5492.70 万元,营业利润-147.3 万元。 (4)安徽国风新型非金属材料有限公司(以下简称国风非金属,本公司占国风非金属总股 本的 60%)主要从事非金属矿的开采和对非金属矿的超细、纳米、改性的深加工,以及非金属产 品的经营。国风非金属系公司报告期内新投资设立的控股子公司,截止 2001 年 12 月 31 日,该公 司尚处在基本建设时期。 14 (二)公司财务状况 (二)公司财务状况 截至本
5、报告期末,公司资产总额为 163408 万元,比上年增加 48762 万元,主要系贷款 增加所致;股东权益为 74792 万元,比上年减少 611 万元,主要是公司 2001 年年度利润分配 所致;长期负债为 22019 万元,比上年增加 21900 万元,主要系增加国家开发行贷款所致; 主营业务利润 14607 万元,比去年增加 5116 万元,主要因为合并金菱里克而增加;净利润为 5280 万元,比上年 330 万元。 (三)公司主要供应商、客户情况 (三)公司主要供应商、客户情况 报告期内, 公司前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的 32.66%, 前五名客户销 售额合计占公司销售
6、总额的 32.01%。 (四)报告期内公司经营中出现的问题与困难及解决方案 (四)报告期内公司经营中出现的问题与困难及解决方案 1、报告期内,公司在经营上存在以下问题与困难; (1) 国内塑料加工、化工行业发展迅猛,行业内部竞争日趋激烈; (2) 随着公司规模的不断扩大,资金需求量增大; (3) 由于国际市场原油价格的大幅波动,加上国内市场供求关系的影响,塑料原料价 格也随之大幅波动,这对公司的经营和成本控制造成了一定的困难; (4) 由于家电行业供求关系的不平衡,导致我公司家电配套产品的销售出现下滑的趋 势,相关资产的盈利能力下降。 (5) 2001 年,随着中国加入 WTO,公司面临人才吸
7、引、保留和发展的风险。 2、针对以上问题和困难,公司主要采取以下措施: (1) 面对塑料行业激烈的竞争,公司根据企业自身的实际情况,以市场为导向,以效 益为中心,在不断强化公司主营业务的同时,加大产品结构战略性调整的力度,通过主导产 品产业链的延伸来提高公司主导产品的市场综合竞争力,培育公司核心竞争力,增强企业的 持续发展能力; (2) 针对塑料原材料价格受世界原油波动的影响,公司除继续与长期供应商保持良好 的合作关系外,还密切跟踪国内外市场的变化,保持适当的原材料库存量,努力控制原料采 购成本; (3) 公司将五金蒸发器的生产经营性资产和安徽国风塑料制品有限公司 80%的股权 与控股股东持有
8、的金菱里克 44.44%股权进行置换,进一步确立公司以塑为主的产业格局,增 强了公司的盈利能力。 (4) 积极探索营销体制改革,制定灵活的合理的销售机制,强化激励机制,注重营销 队伍的建设。在稳定现有市场的基础上,拓展新的市场领域,加大货款回笼力度,防范资金 风险。 15 (5) 进一步加大筹资力度,拓宽融资渠道; (6) 实施人力资本优先投资战略,通过招聘、培训、合作等多种途径吸纳优秀人员和 管理人员,建立良好的激励约束机制,将个人报酬与工作业绩及公司的经营成果挂钩。 (五)公司投资情况 (五)公司投资情况 1、募集资金的投资、进度与收益情况 本公司于 2000 年 7 月实施配股,共募集资
9、金 18296 万元,计划投资于塑胶建材二期工 程和多功能宽幅塑料薄膜两个项目。截止报告期末,项目进展情况详见下表: 项目名称 承诺投资额 (万元) 实际投资额(万元) 项目进度(%) 塑胶建材二期工程 16800 20452 121 多功能宽幅塑料薄膜 4735 2031.25 50 合计 21535 22483.25 - (1)塑胶建材二期工程项目。该项目在 2001 年 9 月份建成完工后,继续增投资,加大 了该项目的技改力度,并根据市场情况增添了模具。截止 2001 年 12 月 31 日,该项目 2001 年度实现销售收入 9248 万元(含税),实现毛利 1995 万元。 (2)多
10、功能宽幅塑料薄膜项目。该项目承诺投资额为 4735 万元,由于该项目产品市场 需求出现变化,公司董事会放缓了该项目的实施进度,截至 2001 年 12 月 31 日,该项目实际 投入 2031.25 万元,完成项目进度的 50%。该项目计划于 2002 年上半年建设完工。 2、非募集资金的投资、进度及收益情况: ()经董事会决定,公司应抓住当前塑料包装行业的发展机遇,尽一个新的利润增长点 2主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 A 成都银晨网讯科技股份有限公司 截止报告期末公司持有成都银晨网讯科技有限 16.44%的股权该公司注册资本 4865.5 万元法定代表人张青主要经营范围网络产品通讯
11、器材通信设备电子 计算机及配件计算机软件开发及成果转让电子系统工程相关高新技术产品的研发 及经营对外投资开发五金建材等该公司报告期股权结构发生变化详见董事会报 告报告期该公司总资产 86,155,702.58 元2001 年度实现主营业务收入 28,742,336.22 元净利润 18,032,319.87 元 B 湖南爱迪国际商情通讯有限公司 截止报告期末公司持有湖南爱迪国际商情通讯有限公司 60%的股权该公司注册 资本为 800 万元法定代表人张青主要经营范围从事经营通信业务通信产品及器 材的销售维修通信工程建设中施工及布线计算机软件开发及成果转让等报告期 该公司针对市场情况调整了产品结构
12、详见董事会报告报告期该公司总资产 22,793,676.50元 2001年度实现主营业务收入11,010,725.10元 净利润4,068,687.99 元 C 四川省银河投资发展有限公司 截止报告期末公司持有四川省银河投资发展有限公司 60%的股权该公司注册资 本 1000 万元法定代表人王晓峰主要经营范围实业投资批发零售电子电器产 品通讯设备不含无线电发射设备汽车配件等由于开发的成都银河商业广场 项目尚未竣工验收房产销售手续正在抓紧办理中公司尚未产生收益 D 长沙力元新材料股份有限公司 截止报告期末公司持有长沙力元新材料有限公司 30%的股权该公司注册资本 7778 万元法定代表人张世明主
13、要经营范围连续化带状泡沫镍产品的生产销售及相 关技术咨询 电池及相关材料的生产销售 报告期该公司总资产 295,218,466.24 元 2001 年度实现主营业务收入 130,569,970.10 元净利润 8,143,352.76 元 3主要供应商客户情况 公司向前五名供应商采购金额合计为 34,830,432.45 元占公司年度采购总额的 成都银河创新科技股份有限公司二 OO 一年年度报告 64.32% 公司向前五名客户销售金额合计为 35,330,405.60 元占公司年度销售总额的 26.30% 4在经营中出现的问题与困难及解决方案 2001 年公司在经营中出现的问题与困难公司产品结
14、构和产业结构调整任务艰 巨新产品开发速度仍应加快市场适应性和竞争力有待提高公司应收帐款清欠难度 大资金流转不畅坏帐危险高 公司针对以上问题和困难的解决方案是加大投入推动技术改造更新技术装 备和工艺技术努力提高产品中的高附加值及产品的高技术含量以推动产品结构的快 速调整加大清欠力度注重货款回笼制订切实可行的积极政策鼓励员工清收欠款 同时着手建立客户的信用等级评估制度化解销售风险 2公司投资情况 1 募集资金投资情况 A 募集资金情况根据中国证券监督管理委员会证监公司字200135 号文批准,公 司于 2001 年 3 月 16 日至 2001 年 3 月 29 日实施配股募集资金 10,200
15、万元扣除发 行费用目前已使用 4,561.3 万元尚未使用的资金全部存放在银行募集资金承诺 投资项目的情况如下 单位万元 B 募集资金使用情况 序 号 承诺投资项目 投资总额 已投入金额 项目进度 改造传统铸造及加工生产线项目 1800 1,161.30 30% 建设面像识别技术应用发展研究中心项目 5000 补充流动资金 3400 3400 100% C 募集资金实际投入项目情况 改造传统铸造及加工生产线项目截止报告期末共投入资金 1,161.3 万元用 于购置生产设备由于设备进口和国内采购设备制造周期较长本年度只到位了 30% 目前此项目尚处于投资阶段 2 其他投资情况 报告期内无非募集资
16、金投资的重大项目 2001 年 7 月 19 日公司董事会五届十七次 会议决定对控股子公司湖南爱迪国际商情有限公司增资 200 万元 因公司正处在产品转 向调整期暂时不需要增加投入故尚未实施 3公司财务状况 公司主要财务指标列表如下 单元元 2001 年度 2000 年度 增减% 总资产 474,382,493.31 377,213,153.00 25.76 长期负债 35,700,000.00 47,100,000.00 -24.20 股东权益 312,678,470.90 195,304,154.92 60.10 主营业务利润 40,102,199.87 37,454,175.45 7.0
17、7 净利润 15,367,392.78 24,122,814.62 -36.30 成都银河创新科技股份有限公司二 OO 一年年度报告 注 1 总资产比上年增加 97,169,340.31 元主要原因是配股募集资金所致 2 长期负债比上年减少 11,400,000.00 元主要原因是有 12,100,000.00 元长 期负债转到一年内到期负债 3 股东权益比上年增加 117,374,315.98 元主要原因是配股募集资金及本年实 现净利润所致 4主营业务利润比上年增加 2,648,024.42 元主要原因是销售收入增加 5净利润比上年度减少 8,755,421.84 元主要原因是投资收益减少及
18、会计政策 调整 4经营环境重大变化的影响 1根据财政部财企2001194 号文件公司 2002 年将不再享受企业所得税 先征后返的政策公司所得税率按 33%计算公司净利润将减少 2随着国家加快实施西部大开发的发展战略政策逐步落实尤其是按成都市发 展总体规划公司所处的成都东郊将从工业区转变为以生活居住金融商贸公共服务 为主的东部新城区并为企业搬迁出台了相关鼓励政策这对公司主营业务整体迁建和 盘活存量土地资源提供了巨大机遇 5公司 2002 年度经营计划 公司 2002 年度经营计划保持主营业务收入稳步增长并切实做好以下几方面工 作 A 全力推动迁建技术改造项目 B 启动市场建设工程完善市场营销网
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