2017年Q2汽车行业大数据研究报告-360营销研究院.pdf

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2017 Q2 汽车行业 数据 研究 报告 360 营销 研究院
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国内外资源,坚持内外需协调、“引进来”和“走出去”并重 、引资和引技引智并举,通过国际智力合作提高企业创新能力。 泓域咨询MACRO/ 年产xxb型热电偶项目立项申请报告 3、坚持以市场为导向,以企业为主体,强化技术创新和技术改造,促 进“两化”深度融合,推进节能减排和淘汰落后产能,合理引导企业兼并 重组,增强新产品开发能力和品牌创建能力,优化产业空间布局,全面提 升核心竞争力,促进工业结构优化升级。紧紧抓住增强自主创新能力这个 中心环节,大力推进原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新,突破关 键核心技术,加快构建以企业为主体、产学研结合的技术创新体系,为工 业转型升级提供重要支撑。 4、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资 规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当 地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承 办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不 断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需 求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫 。 5、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营 企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人 才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管 理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的 生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管 泓域咨询MACRO/ 年产xxb型热电偶项目立项申请报告 理上的有力保障。 三、项目投资建设方案三、项目投资建设方案 (一)产品规划(一)产品规划 项目主要产品为b型热电偶,根据市场情况,预计年产值27906.00万元 。 采取灵活的定价办法,项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工 内容、需求对象和市场动态原则,以盈利为目标,经过科学测算,确定项 目产品销售价格,为了迅速进入市场并保持竞争能力,项目产品一上市, 可以采取灵活的价格策略,迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的 美誉度。 (二)用地规模(二)用地规模 该项目总征地面积51385.68平方米(折合约77.04亩),其中:净用地 面积51385.68平方米(红线范围折合约77.04亩)。项目规划总建筑面积52 927.25平方米,其中:规划建设主体工程37402.73平方米,计容建筑面积5 2927.25平方米;预计建筑工程投资4243.67万元。 (三)用地总体要求(三)用地总体要求 本期工程项目建设规划建筑系数59.37%,建筑容积率1.03,建设区域 绿化覆盖率5.86%,固定资产投资强度190.96万元/亩。 泓域咨询MACRO/ 年产xxb型热电偶项目立项申请报告 项目预计总建筑面积52927.25平方米,其中:计容建筑面积52927.25 平方米,计划建筑工程投资4243.67万元,占项目总投资的24.15%。 (四)选址综合评价(四)选址综合评价 项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原 料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适 合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。 四、项目风险概况四、项目风险概况 投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约 能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教 卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。 投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项 目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的 社会效益、环境效益、经济效益。 五、项目投资计划方案五、项目投资计划方案 (一)固定资产投资估算(一)固定资产投资估算 本期项目的固定资产投资14711.56(万元)。 (二)流动资金投资估算(二)流动资金投资估算 泓域咨询MACRO/ 年产xxb型热电偶项目立项申请报告 预计达产年需用流动资金2861.21万元。 (三)总投资构成分析(三)总投资构成分析 1、总投资及其构成分析:项目总投资17572.77万元,其中:固定资产 投资14711.56万元,占项目总投资的83.72%;流动资金2861.21万元,占项 目总投资的16.28%。 2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建 筑工程投资4243.67万元,占项目总投资的24.15%;设备购置费6512.91万 元,占项目总投资的37.06%;其它投资3954.98万元,占项目总投资的22.5 1%。 3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投 资=14711.56+2861.21=17572.77(万元)。 (四)资金筹措(四)资金筹措 全部自筹。 六、经济收益六、经济收益 (一)营业收入估算(一)营业收入估算 该“年产xxb型热电偶项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑b 型热电偶行业设备相对价格变化,假设当年b型热电偶设备产量等于当年产 品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入27906.00万元。 泓域咨询MACRO/ 年产xxb型热电偶项目立项申请报告 (二)达产年增值税估算(二)达产年增值税估算 达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=773.48万元。 (三)综合总成本费用估算(三)综合总成本费用估算 根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力 计算,本期工程项目综合总成本费用22298.29万元,其中:可变成本19249 .71万元,固定成本3048.58万元,具体测算数据详见— 《总成本费用估算一览表》所示。 (四)利润总额及企业所得税(四)利润总额及企业所得税 利润总额=营业收入-综合总成本费用- 销售税金及附加+补贴收入=5607.71(万元)。 企业所得税=应纳税所得额×税率=5607.71×25.00%=1401.93(万元) 。 (五)利润及利润分配(五)利润及利润分配 1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入- 综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=5607.71(万元)。 2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额×税率=5607.7 1×25.00%=1401.93(万元)。 3、本项目达产年可实现利润总额5607.71万元,缴纳企业所得税1401. 93万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额- 企业所得税=5607.71-1401.93=4205.78(万元)。 泓域咨询MACRO/ 年产xxb型热电偶项目立项申请报告 4、根据《利润及利润分配表》可以计算出以下经济指标。 (1)达产年投资利润率=31.91%。 (2)达产年投资利税率=38.01%。 (3)达产年投资回报率=23.93%。 5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入27906. 00万元,总成本费用22298.29万元,税金及附加298.36万元,利润总额560 7.71万元,企业所得税1401.93万元,税后净利润4205.78万元,年纳税总 额2473.77万元。 七、综合评估七、综合评估 1、中小企业占我国企业总数的99%;创造的最终产品和服务产值约占 国内生产总值的60%;提供了75%以上的城镇就业岗位。中小企业已成为 推动我国国民经济和社会发展的重要力量,在发展经济、增加就业、推动 创新、改善民生、维护社会稳定等方面发挥着越来越重要的作用。我国高 度重视中小企业的发展,近年来,先后就促进中小企业发展作出一系列决 策部署,对改善中小企业发展环境、促进中小企业健康发展起到了重要作 用。各地区、各部门也积极采取有效措施,改善发展环境,强化服务职能 ,使我国广大中小企业经受住了国际金融危机的冲击,呈现良好的发展态 势。 泓域咨询MACRO/ 年产xxb型热电偶项目立项申请报告 2、投资项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面 进行综合比较、分析,选用的设备均具有当今国内外先进水平,具有生产 效率高、性能稳定可靠等优点。 3、本期工程项目投资效益是显著的,达产年投资利润率31.91%,投资 利税率38.01%,全部投资回报率23.93%,全部投资回收期5.68年(含建设 期),表明本期工程项目利润空间较大,具有较好的盈利能力、较强的清 偿能力和抗风险能力。 建议项目承办单位提前做好产品销售渠道及销售策略的策划设计工作 ,积极引进营销人才,使项目能够顺利实施并有利于项目后期的经营运作 。 八、主要经济指标一览表八、主要经济指标一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注 1 占地面积平方米 51385.68 77.04亩 1.1 容积率 1.03 1.2 建筑系数 59.37% 1.3 投资强度万元/亩 190.96 1.4 基底面积平方米 30507.68 1.5 总建筑面积平方米 52927.25 1.6 绿化面积平方米 3101.95 绿化率5.86% 2 总投资万元 17572.77 2.1 固定资产投资万元 14711.56 泓域咨询MACRO/ 年产xxb型热电偶项目立项申请报告 2.1.1 土建工程投资万元 4243.67 2.1.1.1 土建工程投资占比万元 24.15% 2.1.2 设备投资万元 6512.91 2.1.2.1 设备投资占比 37.06% 2.1.3 其它投资万元 3954.98 2.1.3.1 其它投资占比 22.51% 2.1.4 固定资产投资占比 83.72% 2.2 流动泓域咨询MACRO/ SIM卡座投资建设项目建议书 SIMSIM卡座投资建设卡座投资建设 项目建议书项目建议书 规划设计规划设计 / / 投资分析投资分析 泓域咨询MACRO/ SIM卡座投资建设项目建议书 摘要说明— 该SIM卡座项目计划总投资19799.52万元,其中:固定资产投资15043. 65万元,占项目总投资的75.98%;流动资金4755.87万元,占项目总投资的 24.02%。 达产年营业收入31802.00万元,总成本费用24832.16万元,税金及附 加353.80万元,利润总额6969.84万元,利税总额8285.00万元,税后净利 润5227.38万元,达产年纳税总额3057.62万元;达产年投资利润率35.20% ,投资利税率41.84%,投资回报率26.40%,全部投资回收期5.29年,提供 就业职位631个。 坚持“社会效益、环境效益、经济效益共同发展”的原则。注重发挥 投资项目的经济效益、区域规模效益和环境保护效益协同发展,利用项目 承办单位在项目产品方面的生产技术优势,使投资项目产品达到国际领先 水平,实现产业结构优化,达到“高起点、高质量、节能降耗、增强竞争 力”的目标,提高企业经济效益、社会效益和环境保护效益。 总论、项目建设必要性分析、项目市场分析、产品规划及建设规模、 项目选址规划、项目工程设计、项目工艺可行性、项目环境分析、安全管 理、风险应对评价分析、项目节能分析、实施安排、项目投资分析、经济 效益分析、结论等。 泓域咨询MACRO/ SIM卡座投资建设项目建议书 第一章第一章 项目建设必要性分析项目建设必要性分析 一、项目建设背景一、项目建设背景 1、针对当前经济下行压力加大的态势,围绕国家制造业创新中心建设 、智能制造、工业强基、绿色发展、高端装备创新等5项重大工程,抓紧启 动一批需求迫切、前期基础条件好、既利当前又促长远的重点项目,加快 形成有效投资,创造新的消费热点,促进产品和技术升级,支持重大装备 “走出去”和优势产能国际合作,推动实现“调速不减势、量增质更优” 。面向未来全球竞争的需要,按照“四个全面”战略布局,把实施制造强 国战略融入国家整体发展战略之中,与创新驱动发展战略、人才强国战略 、对外开放战略、军民融合发展战略、建设网络强国以及“一带一路”等 区域发展战略紧密扣合、协同发展。聚焦研发、市场、企业、人才四大产 业基础,打造支撑产业中高端迈进的完整政策体系,为企业减负、为制造 松绑、为创造护航,营造鼓励脚踏实地、实业致富的社会氛围。 2、当前,新一轮科技革命和产业变革与我国 加快转变经济发展方式形成历史性交汇,国际产业分工格局正在重塑。必 须紧紧抓住这一重大历史机遇,按照“四个全面”战略布局要求,实施制 造强国战略,加强 统筹规划和前瞻部署,力争通过三个十年的努力,到新中国成立一百年时 泓域咨询MACRO/ SIM卡座投资建设项目建议书 ,把我国建设成为引领世界制造业发展的制造强国,为实现中华民族伟大 复兴的中国梦打下坚实基础。 3、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形 成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚 持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻 关,构建“政府―企业―高校―科研院所―金融机构”相结合的产业技术 研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时 ,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。 二、必要性分析二、必要性分析 1、在保持经济社会大局稳定的情况下,2018年世界经济结构的裂变、 市场情绪的巨变、微观基础的变异、经济政策的叠加错配以及结构性体制 性问题进一步的集中暴露,改变了中国宏观经济2016年以来“稳中向好” 的运行趋势,宏观经济核心指标在“稳中有变”中呈现“持续回缓”的态 势,下行压力持续加大。这说明中国宏观经济既没有“触底企稳”,也没 有步入稳定复苏的“新周期”,反而在内部“攻坚战”与外部“贸易摩擦 ”的叠加中全面步入中国经济新常态的新阶段。 2、从国内经济发展来看,“十二五”时期以来,中国经济发展的突出 特征是经济发展向“新常态”过渡。整体的宏观经济指标表现良好,但是 深层次的结构性矛盾仍旧突出。经济增长速度出现明显的阶段性下调,经 济结构出现显著性的改善。2010- 泓域咨询MACRO/ SIM卡座投资建设项目建议书 2014年期间,经济增长率从10.4%下降到7.4%;产业结构出现显著性变化, 第二产业占GDP比重从46.7%下降到42.6%,第三产业从43.2%上升到48.2%。 二、三产业比重出现逆转。其次,就业规模总体扩大,就业结构转换特征 突出。2010- 2014年期间,总体就业规模从7.61亿人上升到7.73亿人(增加1000多万人 )。城镇就业规模明显上升,从3.47亿人上升至3.93亿人(增加了4600万 人),占总就业比重从45.6%上升到50.8%;乡村就业规模显著下降。就业 的产业部门分布继续呈现显著变化,2010- 2013年期间,第一产业就业比重从36.7%下降到31.4%,第三产业就业比重 从34.1%上升到38.5%,服务业部门的就业贡献显著增强,净增加3300万人 。就业的所有制部门继续呈现多元化。 3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资 规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当 地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承 办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不 断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需 求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫 。 三、项目建设有利条件三、项目建设有利条件 泓域咨询MACRO/ SIM卡座投资建设项目建议书 完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期 稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度 大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资, 使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才 保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大 的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际 情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。 泓域咨询MACRO/ SIM卡座投资建设项目建议书 第二章第二章 总论总论 一、项目概况一、项目概况 (一)项目名称(一)项目名称 SIM卡座投资建设 (二)项目选址(二)项目选址 某某工业示范区 (三)项目用地规模(三)项目用地规模 项目总用地面积59609.79平方米(折合约89.37亩)。 (四)项目用地控制指标(四)项目用地控制指标 该工程规划建筑系数76.59%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率5 .37%,固定资产投资强度168.33万元/亩。 (五)土建工程指标(五)土建工程指标 项目净用地面积59609.79平方米,建筑物基底占地面积45655.14平方 米,总建筑面积60801.99平方米,其中:规划建设主体工程36560.91平方 米,项目规划绿化面积3267.03平方米。 (六)设备选型方案(六)设备选型方案 项目计划购置设备共计121台(套),设备购置费6487.76万元。 (七)节能分析(七)节能分析 泓域咨询MACRO/ SIM卡座投资建设项目建议书 1、项目年用电量533354.13千瓦时,折合65.55吨标准煤。 2、项目年总用水量31035.20立方米,折合2.65吨标准煤。 3、“SIM卡座投资建设投资建设项目”,年用电量533354.13千瓦时, 年总用水量31035.20立方米,项目年综合总耗能量(当量值)68.20吨标准 煤/年。达产年综合节能量21.54吨标准煤/年,项目总节能率20.95%,能源 利用效果良好。 (八)环境保护(八)环境保护 项目符合某某工业示范区发展规划,符合某某工业示范区产业结构调 整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的 治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态 环境产生明显的影响。 (九)项目总投资及资金构成(九)项目总投资及资金构成 项目预计总投资19799.52万元,其中:固定资产投资15043.65万元, 占项目总投资的75.98%;流动资金4755.87万元,占项目总投资的24.02%。 (十)资金筹措(十)资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。 (十一)项目预期经济效益规划目标(十一)项目预期经济效益规划目标 预期达产年营业收入31802.00万元,总成本费用24832.16万元,税金 及附加353.80万元,利润总额6969.84万元,利税总额8285.00万元,税后 净利润5227.38万元,达产年纳税总额3057.62万元;达产年投资利润率35. 泓域咨询MACRO/ SIM卡座投资建设项目建议书 20%,投资利税率41.84%,投资回报率26.40%,全部投资回收期5.29年,提 供就业职位631个。 (十二)进度规划(十二)进度规划 本期工程项目建设期限规划12个月。 项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪, 各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确 保该项目建设目标如期完成。 (三)(三)““三线一单三线一单””符合性符合性 1、生态保护红线:SIM卡座投资建设用地性质为建设用地,不在主导 生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生 态保护区内,符合生态保护红线要求。 2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功 能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。 3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相 对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。 4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取 环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合 理处置,不会产生二次污染。 二、项目评价二、项目评价 泓域咨询MACRO/ SIM卡座投资建设项目建议书 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某工业示 范区及某某工业示范区SIM卡座行业布局和结构调整政策;项目的建设对促 进某某工业示范区SIM卡座产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调 整优化有着积极的推动意义。 2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“SIM卡座投资建设 ”,本期工程项目的建设能够有力促进某某工业示范区经济发展,为社会 提供就业职位631个,达产年纳税总额3057.62万元,可以促进某某工业示 范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。 3、项目达产年投资利润率35.20%,投资利税率41.84%,全部投资回报 率26.40%,全部投资回收期5.29年,固定资产投资回收期5.29年(含建设 期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。 4、鼓励民营企业参与智能制造工程,围绕离散型智能制造、流程型智 能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展 应用,建设一批数字化车间和智能工厂,引导产业智能升级。支持民营企 业开展智能制造综合标准化工作,建设一批试验验证平台,开展标准试验 验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造,提高精准制造、敏 捷制造能力。 泓域咨询MACRO/ SIM卡座投资建设项目建议书 第三章第三章 项目建设单位说明项目建设单位说明 一、项目承办单位基本情况一、项目承办单位基本情况 (一)公司名称(一)公司名称 xxx实业发展公司 (二)公司简介(二)公司简介 公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对 研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为 基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。 公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营 模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适 应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。 公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关 行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将 建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和 责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利 用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁 生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术 改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管 理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展 泓域咨询MACRO/ SIM卡座投资建设项目建议书 ;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面 推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树 立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能, 以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科 技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场 竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。 二、公司经济效益分析二、公司经济效益分析 上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入23394.39万元,同比增长27 .82%(5091.89万元)。其中,主营业业务SIM卡座生产及销售收入为20757 .61万元,占营业总收入的88.73%。 上年度营收情况一览表上年度营收情况一览表 序号序号项目项目第一季度第一季度第二季度第二季度第三季度第三季度第四季度第四季度合计合计 1 营业收入 4912.826550.436082.545848.6023394.39 2 主营业务收入 4359.105812.135396.985189.4020757.61 2.1 SIM卡座(A) 1438.501918.001781.001712.506850.01 2.2 SIM卡座(B) 1002.591336.791241.311193.564774.25 2.3 SIM卡座(C) 741.05988.06917.49882.203528.79 2.4 SIM卡座(D) 523.09697.46647.64622.732490.91 2.5 SIM卡座(E) 348.73464.97431.76415.151660.61 2.6 SIM卡座(F) 217.95290.61269.85259.471037.88 2.7 SIM卡座(.) 87.18116.24107.94103.79415.15 3 其他业务收入 553.72738.30685.56659.192636.78 泓域咨询MACRO/ SIM卡座投资建设项目建议书 根据初步统计测算,公司实现利润总额5364.75万元,较去年同期相比 增长536.33万元,增长率11.11%;实现净利润4023.56万元,较去年同期相 比增长586.50万元,增长率17.06%。 泓域咨询MACRO/ SIM卡座投资建设项目建议书 第四章第四章 项目市场分析项目市场分析 一、建设地经济发展概况一、建设地经济发展概况 地区生产总值3156.13亿元,比上年增长10.40%。其中,第一产业增加 值252.49亿元,增长11.08%;第二产业增加值1956.80亿元,增长11.
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