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1、施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的 公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的 社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资 ,提高项目承办单位综合经济效益。 (二)控制指标(二)控制指标 投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地 控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产 出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收 产出率150.00万元/公顷”的具体要求。 (三)用地总体要求(三)用地总体要求 本期工程项目建设规划建筑系数53.92%,建筑容积率1.32,
2、建设区域 绿化覆盖率7.13%,固定资产投资强度180.31万元/亩。 土建工程投资一览表土建工程投资一览表 序号序号项目项目占地面积(占地面积(基底面积(基底面积(建筑面积(建筑面积(计容面积(计容面积(投资(万元)投资(万元) 泓域咨询MACRO/ 关于建设压片机项目实施方案 ) 1 主体生产工程 6283.016283.0115684.3915684.391444.02 1.1 主要生产车间 3769.813769.819410.639410.63895.29 1.2 辅助生产车间 2010.562010.565019.005019.00462.09 1.3 其他生产车间 502.645
3、02.64909.69909.6986.64 2 仓储工程 1333.031333.033946.333946.33264.24 2.1 成品贮存 333.26333.26986.58986.5866.06 2.2 原料仓储 693.18693.182052.092052.09137.40 2.3 辅助材料仓库 306.60306.60907.66907.6660.78 3 供配电工程 71.0971.0971.0971.095.36 3.1 供配电室 71.0971.0971.0971.095.36 4 给排水工程 81.7681.7681.7681.764.79 4.1 给排水 81.76
4、81.7681.7681.764.79 5 服务性工程 844.25844.25844.25844.2556.53 5.1 办公用房 377.32377.32377.32377.3224.91 5.2 生活服务 466.93466.93466.93466.9328.84 6 消防及环保工程 238.17238.17238.17238.1717.94 6.1 消防环保工程 238.17238.17238.17238.1717.94 7 项目总图工程 35.5535.5535.5535.550.99 7.1 场地及道路硬化 2380.47420.04420.04 7.2 场区围墙 420.0423
5、80.472380.47 7.3 安全保卫室 35.5535.5535.5535.55 8 绿化工程 772.2527.03 合计 8886.8621755.6721755.671820.90 八、人力资源配置八、人力资源配置 泓域咨询MACRO/ 关于建设压片机项目实施方案 项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制 配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动 定员246人。 人力资源配置一览表人力资源配置一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 一线产业工人工资 1.1 平均人数人 167 1.2 人均年工资万元 5.26 1.3 年工资额万元
6、712.05 2 工程技术人员工资 2.1 平均人数人 37 2.2 人均年工资万元 6.88 2.3 年工资额万元 240.36 3 企业管理人员工资 3.1 平均人数人 10 3.2 人均年工资万元 7.20 3.3 年工资额万元 68.98 4 品质管理人员工资 4.1 平均人数人 20 4.2 人均年工资万元 5.11 4.3 年工资额万元 101.66 5 其他人员工资 5.1 平均人数人 12 5.2 人均年工资万元 4.73 5.3 年工资额万元 62.63 泓域咨询MACRO/ 关于建设压片机项目实施方案 6 职工工资总额万元 1185.68 九、产品市场分析九、产品市场分析
7、目前,区域内拥有各类压片机企业910家,规模以上企业34家,从业人 员45500人。截至2017年底,区域内压片机产值171065.26万元,较2016年1 49128.46万元增长14.71%。产值前十位企业合计收入72859.92万元,较去 年61709.09万元同比增长18.07%。 区域内压片机行业经营情况区域内压片机行业经营情况 项目项目单位单位指标指标备注备注 行业产值万元 171065.26 同期产值万元 149128.46 同比增长 14.71% 从业企业数量家 910 规上企业家 34 从业人数人 45500 前十位企业产值万元 72859.92 去年同期61709.09万元
8、。 1、xxx(集团)有限公司(AAA)万元 17850.68 2、xxx有限责任公司万元 16029.18 3、xxx科技公司万元 9471.79 4、xxx科技公司万元 8014.59 5、xxx有限公司万元 5100.19 6、xxx实业发展公司万元 4735.89 泓域咨询MACRO/ 关于建设压片机项目实施方案 7、xxx科技公司万元 364.30 8、xxx科技公司万元 2987.26 9、xxx有限公司万元 2841.54 10、xxx实业发展公司万元 2185.80 区域内压片机企业经营状况良好。以AAA为例,2017年产值17850.68万 元,较上年度15135.39万元增
9、长17.94%,其中主营业务收入17005.47万元 。2017年实现利润总额5673.78万元,同比增长18.34%;实现净利润1577.7 0万元,同比增长14.83%;纳税总额90.87万元,同比增长16.19%。2017年 底,AAA资产总额34668.17万元,资产负债率44.72%。 2017年区域内压片机企业实现工业增加值84119.11万元,同比2016年7 2454.01万元增长16.10%;行业净利润21004.76万元,同比2016年18850.18 万元增长11.43%;行业纳税总额37008.90万元,同比2016年33549.90万元 增长10.31%;压片机行业完
10、成投资46390.45万元,同比2016年41955.73万 元增长10.57%。 区域内压片机行业营业能力分析区域内压片机行业营业能力分析 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 行业工业增加值万元 84119.11 1.1 同期增加值万元 72454.01 1.2 增长率 16.10% 2 行业净利润万元 21004.76 2.1 2016年净利润万元 18850.18 泓域咨询MACRO/ 关于建设压片机项目实施方案 2.2 增长率 11.43% 3 行业纳税总额万元 37008.90 3.1 2016纳税总额万元 33549.90 3.2 增长率 10.31% 4 2017完成投资万元
11、46390.45 4.1 2016行业投资万元 10.57% 区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.08亿元, 年均增长8.84%。预计区域内压片机行业市场需求规模将达到259078.84万 元,利润总额72955.93万元,净利润31983.98万元,纳税21662.37万元, 工业增加值91237.47万元,产业贡献率11.66%。 区域内压片机行业市场预测(单位:万元)区域内压片机行业市场预测(单位:万元) 序号序号项目项目20182018年年20192019年年20202020年年 1 产值 200630.65227989.38259078.84 2 利润总额
12、56497.0764201.2272955.93 3 净利润 24768.3928145.9031983.98 4 纳税总额 16775.3419062.8921662.37 5 工业增加值 70654.2980288.9791237.47 6 产业贡献率 6.00%10.00%11.66% 7 企业数量 109213321705 十、项目选址分析十、项目选址分析 (一)选址原则(一)选址原则 泓域咨询MACRO/ 关于建设压片机项目实施方案 项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时 具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和 自然生态资源保护相一致。
13、 (二)纺织方案(二)纺织方案 该项目选址位于xxx新兴产业示范基地。 当地质量效益实现大提升。工业研发经费支出占地区生产总值的比重 提高到2.3%,投资效率和企业效率显著增强,品牌经济加快发展,打造1个 千亿级产业集群、4个五百亿级产业集群,全要素生产率、工业成本利润率 稳步提高。绿色发展取得新进展。产业绿色、低碳水平上升,循环经济发 展成效显现,工业污染源全面达标排放,主要污染物排放、单位工业增加 值能耗、工业固体废物综合利用率等达到全省平均水平,万元工业增加值 用水量显著降低,生态环境进一步改善。 (三)建设条件分析(三)建设条件分析 项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地
14、管理部门 、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并 给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满 足项目实施后正常生产之要求;其泓域咨询MACRO/ 关于建设升降机项目实施方案 第一章第一章 概况概况 一、项目投资单位一、项目投资单位 (一)公司名称(一)公司名称 xxx公司 (二)公司简介(二)公司简介 公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户 惊喜的产品和服务。 公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制 造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力 中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖
15、上下游业务领域的行业综合服 务商。 上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入16129.21万元,同比增长17 .48%(2400.10万元)。其中,主营业业务升降机生产及销售收入为13558. 91万元,占营业总收入的84.06%。 上年度营收情况一览表上年度营收情况一览表 序号序号项目项目第一季度第一季度第二季度第二季度第三季度第三季度第四季度第四季度合计合计 1 营业收入 3387.134516.184193.594032.3016129.21 2 主营业务收入 2847.373796.493525.323389.7313558.91 泓域咨询MACRO/ 关于建设升降机项目实施方案 2
16、.1 升降机(A) 939.631252.841163.351118.614474.44 2.2 升降机(B) 654.90873.19810.82779.643118.55 2.3 升降机(C) 484.05645.40599.30576.252305.01 2.4 升降机(D) 341.68455.58423.04406.771627.07 2.5 升降机(E) 227.79303.72282.03271.181084.71 2.6 升降机(F) 142.37189.82176.27169.49677.95 2.7 升降机(.) 56.9575.9370.5167.79271.18 3 其
17、他业务收入 539.76719.68668.28642.572570.30 根据初步统计测算,公司实现利润总额4184.58万元,较去年同期相比 增长761.30万元,增长率22.24%;实现净利润3138.43万元,较去年同期相 比增长299.56万元,增长率10.55%。 上年度主要经济指标上年度主要经济指标 项目项目单位单位指标指标 完成营业收入万元 16129.21 完成主营业务收入万元 13558.91 主营业务收入占比 84.06% 营业收入增长率(同比) 17.48% 营业收入增长量(同比)万元 2400.10 利润总额万元 4184.58 利润总额增长率 22.24% 利润总额
18、增长量万元 761.30 净利润万元 3138.43 净利润增长率 10.55% 净利润增长量万元 299.56 泓域咨询MACRO/ 关于建设升降机项目实施方案 投资利润率 38.88% 投资回报率 29.16% 财务内部收益率 27.67% 企业总资产万元 39714.93 流动资产总额占比万元 27.81% 流动资产总额万元 11046.22 资产负债率 37.19% 二、项目建设背景二、项目建设背景 1、制造业的快速发展,直接促进了中国经济发展的速度、质量和效益 ,增强了我国在全球化格局中的国际分工地位。从国内看,新中国成立60 多年来,我国工业增加值占GDP的比重由1952年的17.
19、6%提高到2014年的35. 85%,增加了1倍多,促进我国工业实现了由小到大的历史性转变。从国际 看,1990年我国制造业占全球的比重为2.7%,居世界第九;2000年上升至6 .0%,居世界第四;2007年达到13.2%,居世界第二;2010年为19.8%,跃居 世界第一。 2018年的供给侧结构性改革、改革开放力度加大、稳妥应对中美经贸 摩擦涉及到制造业高质量发展的多方面,在先进制造业短板补充建设、传 统产业去产能升级、制造业信息化、国际国内发展环境优化等方面具有重 要意义。 泓域咨询MACRO/ 关于建设升降机项目实施方案 2、制造业的快速发展,直接促进了中国经济发展的速度、质量和效益
20、 ,增强了我国在全球化格局中的国际分工地位。从国内看,新中国成立60 多年来,我国工业增加值占GDP的比重由1952年的17.6%提高到2014年的35. 85%,增加了1倍多,促进我国工业实现了由小到大的历史性转变。从国际 看,1990年我国制造业占全球的比重为2.7%,居世界第九;2000年上升至6 .0%,居世界第四;2007年达到13.2%,居世界第二;2010年为19.8%,跃居 世界第一。 加快创新发展,实施人才驱动。坚持把发展的基点放在创新上,大力 推进以科技创新为核心的全面创新,着力增强自主创新能力,破除体制机 制障碍,最大程度地解放和激发创新活力,加快形成以创新为主要引领和
21、支撑的经济体系和发展方式。大力强化“人才是第一资源”的思想,围绕 发展需要和创新方向,着力夯实科教基础,优化人才环境,打造高水平创 新人才队伍,为经济社会持续健康发展提供有力支撑。 3、坚持以市场为导向,以企业为主体,强化技术创新和技术改造,促 进“两化”深度融合,推进节能减排和淘汰落后产能,合理引导企业兼并 重组,增强新产品开发能力和品牌创建能力,优化产业空间布局,全面提 升核心竞争力,促进工业结构优化升级。紧紧抓住增强自主创新能力这个 中心环节,大力推进原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新,突破关 键核心技术,加快构建以企业为主体、产学研结合的技术创新体系,为工 业转型升级提供重要支撑。
22、 泓域咨询MACRO/ 关于建设升降机项目实施方案 充分发挥工业设计对产业创新跃升的示范引领作用,坚持与产业提升 相结合。扎实推进传统产业升级增效,大力推动新兴产业孕育兴起,做强 产业链、提升价值链、拓展生态链,着力构建制造与设计良性互动发展的 格局。 第二章第二章 项目基本情况项目基本情况 一、项目设立组织形式一、项目设立组织形式 项目承办单位为xxx公司(有限责任公司) 公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制 造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力 中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服 务商。 二、项目投资规模二、
23、项目投资规模 该升降机项目主要从事升降机投资建设,计划总投资16687.01万元, 其中:固定资产投资13502.56万元,占项目总投资的80.92%;流动资金318 4.45万元,占项目总投资的19.08%。 泓域咨询MACRO/ 关于建设升降机项目实施方案 三、产品规划三、产品规划 项目主要产品为升降机,根据市场情况,预计年产值25509.00万元。 随着全球经济一体化格局的形成,相关行业的市场竞争愈加激烈,要 想在市场上站稳脚跟、求得突破,就要聘请有营销经验的营销专家领衔组 织一定规模的营销队伍,创新机制建立起一套行之有效的营销策略。 四、建设规模四、建设规模 (一)用地规模(一)用地规
24、模 该项目总征地面积48430.87平方米(折合约72.61亩),其中:净用地 面积48430.87平方米(红线范围折合约72.61亩)。项目规划总建筑面积61 022.90平方米,其中:规划建设主体工程46748.03平方米,计容建筑面积6 1022.90平方米;预计建筑工程投资4776.26万元。 (二)产能规模(二)产能规模 项目计划总投资16687.01万元;预计年实现营业收入25509.00万元。 五、工艺说明五、工艺说明 (一)工艺技术方案要求(一)工艺技术方案要求 工艺技术经济合理性与可靠性相结合的原则:在确保产品质量稳定可 靠的前提下,生产工艺和技术的选择还必须针对生产规模、产
25、品制造工艺 泓域咨询MACRO/ 关于建设升降机项目实施方案 特性要求,采用合理的工艺流程,同时,配备先进、经济、合理的生产设 备,使项目产品生产工艺流程、设备配置及自动化水平与生产规模及产品 质量相匹配,力求技术上实用、经济上合理。 (二)项目技术优势分析(二)项目技术优势分析 节能设施先进并可进行多规格产品转换,项目运行成本较低,应变市 场能力很强。 六、设备选型方案六、设备选型方案 项目承办单位通过对相关工艺设备、检测设备生产厂家的技术力量及 信誉程度进行详细的了解,并通过现场参观、技术交流等方式,对生产厂 家的生产设备、质量控制等环节进行较全面的对比和分析,在此基础上, 初步确定在交货
26、期、质量保障、价格优惠、售后服务及付款方式等方面都 有一定优势的厂家。 七、厂房土地七、厂房土地 (一)建设有利条件(一)建设有利条件 项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资 项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供 水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目 的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。 泓域咨询MACRO/ 关于建设升降机项目实施方案 (二)控制指标(二)控制指标 根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设 用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系 数30.00%
27、的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%” 的具体要求。 (三)用地总体要求(三)用地总体要求 本期工程项目建设规划建筑系数65.08%,建筑容积率1.26,建设区域 绿化覆盖率6.93%,固定资产投资强度185.96万元/亩。 土建工程投资一览表土建工程投资一览表 序号序号项目项目 占地面积(占地面积( ) 基底面积(基底面积( ) 建筑面积(建筑面积为发展 方向,加快发展生产性服务业,大力发展生活性服务业,打造有利服务业 发展的好环境。 近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工 人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人 才优势;项
28、目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并 建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于 对重点产品及关键工艺开发的奖励。 3、本期工程项目投资效益是显著的,达产年投资利润率30.71%,投资 利税率36.67%,全部投资回报率23.03%,全部投资回收期5.84年(含建设 期),表明本期工程项目利润空间较大,具有较好的盈利能力、较强的清 偿能力和抗风险能力。 二、产业政策分析二、产业政策分析 随着中国制造2025发布,中国制造业将迈入新的发展阶段。我国 产业结构调整已进入攻坚克难、力求实现突破的新阶段。“十二五”以来 ,我国产业结构调整持续推进,重点行业竞争力
29、明显提升,信息化和工业 泓域咨询MACRO/ 年产xx光接收机建设项目申请报告 化深度融合稳步推进,节能减排成效明显,企业自主创新能力持续增强, 我国作为世界制造业第一大国的地位更加巩固。同时也要看到,我国产业 结构中仍存在一系列突出矛盾和问题,产业结构调整的任务依然十分艰巨 。以提质增效为中心,以加快新一代信息技术与制造业融合为主线,以推 进智能制造为主攻方向,以满足经济社会发展和国防建设对重大技术装备 需求为目标,强化工业基础能力,提高综合集成水平,完善多层次人才体 系,促进产业转型升级,实现制造业由大变强的历史跨越。 支持设计企业与制造企业开展形式多样、内容广泛的对接合作,引导 工业设计
30、企业以订单式、契约式、股权式等多种形式为工业制造企业提供 设计服务,大力推广“设计+科技”“设计+资本”“设计+文化”等共享经 济新模式,推动从单一设计向智能设计、时尚设计、品牌设计、新媒体和 体验交互设计等高端领域延伸。积极推广“互联网+工业设计”,探索建设 线上线下开放性共享平台,发展众创设计、众包设计、定制化设计、用户 参与设计、云设计、网络协同设计等新型服务模式,提升设计服务水平。 投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规 模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地 经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办 单位自身发展
31、的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断 增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求 动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。 泓域咨询MACRO/ 年产xx光接收机建设项目申请报告 建设现代化经济体系,首先是要深化供给侧结构性改革,这要求必须 把发展经济的着力点放在实体经济上,加快发展先进制造业,支持传统产 业优化升级,实现制造业的高质量发展。 三、行业准入三、行业准入 xxx集团于20xx年xx月通过xxx集团所在地相关部门立项和其它必要审 批流程,达到行业准入条件。 鼓励专业化发展,引导和支持中小企业针对专门的客户群体或市场, 拥
32、有专项技术或生产工艺,使其产品和服务在产业链某个环节中处于优势 地位,利用自身特色和比较优势,为大企业、大项目和产业链提供优质零 部件、元器件、配套产品和配套服务。 从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构 、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。据统计,我 国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发,是由民营企业 完成的。从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承 载主体。全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了80%,而新 增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业 的数量超过2700万
33、家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超过165万亿 元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。 同时,民营经济也是参与国际竞争的重要力量。 泓域咨询MACRO/ 年产xx光接收机建设项目申请报告 泓域咨询MACRO/ 年产xx光接收机建设项目申请报告 第三章第三章 资源开发及综合利用分析资源开发及综合利用分析 一、资源开发方案一、资源开发方案 该项目为非资源开发类项目,其生产经营过程未对环境资源进行开发 ,无资源开发方案。 二、资源利用方案二、资源利用方案 (一)土地资源(一)土地资源 该项目选址位于某高新区。 今后五年,当地坚持创新、协调、绿色、开放、共享发
34、展理念,着力 深化供给侧结构性改革,紧紧围绕“在全面建成小康社会进程中走在前列 ”这一目标,牢牢把握转型升级和经济文化融合发展“两大高地”战略定 位,着力推动创新、开放、生态“三大跨越”,加快构建现代产业、新型 城镇、社会治理和民生保障“四个体系”,干在当下,成在实处,努力打 造自然生态、宜居宜业的新环境。经济保持中高速增长,在提高发展平衡 性、包容性、可持续性的基础上,提前实现经济总量和居民人均收入比201 0年翻一番,比全国提前两年实现贫困人口全面脱贫,与全省同步全面建成 小康社会。 项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时 具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大
35、气污染防治、水资源和 自然生态资源保护相一致。 泓域咨询MACRO/ 年产xx光接收机建设项目申请报告 近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工 人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人 才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并 建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于 对重点产品及关键工艺开发的奖励。 根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设 用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系 数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”
36、 的具体要求。 项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条 件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投 资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前 景广阔。 (二)原辅材料(二)原辅材料 项目建成投产后,项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定 原材料采购计划,掌握原材料的性能、特点,在不影响产品质量的前提下 ,对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量,为企业节约使用原 材料降低采购成本。 (三)能源消耗 1、项目年用电量1251327.71千瓦时,折合153.79吨标准煤。 泓域咨询MACRO/ 年产xx光接收机建设项目申
37、请报告 2、项目年总用水量18098.79立方米,折合1.55吨标准煤。 3、“年产xx光接收机建设项目投资建设项目”,年用电量1251327.71 千瓦时,年总用水量18098.79立方米,项目年综合总耗能量(当量值)155 .34吨标准煤/年。达产年综合节能量46.40吨标准煤/年,项目总节能率22. 90%,能源利用效果良好。 三、资源节约措施三、资源节约措施 项目承办单位照明灯具按主体工程对照明的实际照度要求,根据使用 场所和周围环境要求及不同电光源的发光特点,优化照明设计,选择合理 的照明方式;在保证照明质量的前提下,优先选用光效高、显示性好的光 源及配光合理、安全、高效的节能型灯具
38、。 泓域咨询MACRO/ 年产xx光接收机建设项目申请报告 第四章第四章 节能方案分析节能方案分析 一、用能标准和节能规范一、用能标准和节能规范 全面贯彻新发展理念,落实中国制造2025,加快推进绿色制造,紧紧 围绕工业节能与绿色发展的需要,按照国务院标准化工作改革的要求,充 分发挥行业主管部门在标准制定、实施和监督中的作用,强化工业节能与 绿色标准制修订,扩大标准覆盖面,加大标准实施监督和能力建设,健全 工业节能与绿色标准化工作体系,切实发挥标准对工业节能与绿色发展的 支撑和引领作用。 1、中华人民共和国节能能源法 2、国务院关于加快发展循环经济的若干意见 3、国务院关于加强节能工作的决定
39、4、中国能源技术政策大纲 5、关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作通知 6、节能减排综合性工作方案 7、中国人民共和国节约能源法 8、工业企业能源管理导则 9、企业能耗计量与测试导则 10、评价企业合理用电技术导则 11、用能单位能源计量器具配备和管理通则 泓域咨询MACRO/ 年产xx光接收机建设项目申请报告 12、国务院关于加强节能工作的决定 13、产业政策调整指导目录 14、重点用能单位节能管理办法 15、各种能源与标准煤的参考折标系数。 二、能耗状况和能耗指标分析二、能耗状况和能耗指标分析 (一)项目用电量测算(一)项目用电量测算 全年用电量1251327.71千瓦时,折合153.79标准煤。 (二)项目用水量测算(二)项目用水量测算 项目实施后总用水量18098.79立方米/年,折合1.55吨标准煤。 (三)能耗指标分析(三)能耗指标分析 项目位于某高新区,项目建成后年消耗能源总量折合标煤155.34吨, 节能量折合标煤46.40吨。 三、节能措施和节能效果分析三、节能措施和节能效果分析 (一)公共建筑节能设计(一)公共建筑节能设计 屋面:屋面均采用发泡聚氨脂板,保温厚度按各单体计算数据确定。 屋面采用45.00毫米厚硬质发泡聚氨酯保温板,上人屋面传热系数0.52满足 限值要求。 (二)