20bg0349 国产功率半导体高端布局加码国产替代加速.pdf
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1、赕!蠀(鵑呺讀缁H缀窒栀$菼企业培训实战咨询指导手册(上).pdfad0f8ec5ef0141609151fa10847b1351.gif企业培训实战咨询指导手册上.pdf2021-314d40c60a2-554d-413c-8163-b01224f954baDXFtl2T1+C96migFeTYZHGqlkTxe1uYX27+nr06E5mkjGHv0efJdVg=企业,培训,实战,咨询,指导,手册https:/ 背景案例介绍 1、公司概况 XX家具有限公司,主要业务有:办公家具、居室家具、厨房家具。企业刚刚进入成长阶段,随着市场竞争的激 烈,提升企业的核心竞争力成为至关重要的环节,团队执行
2、等方面的问题,是制约企业发展的重要因素。2006 年经营 目标 10000 万元,比2005 年增加20%。公司设有生产部、采购部、市场销售部、技术部、质检部、财务部、办公室 和人力资源部。现有Q0蝎9赕!輀D倀(鵑咃讀缁闈H缀窒鰀栀$菬营销部2012年度工作总结2.pdf48a3621cd9b144159263c0b3a427ea3d.gif营销部2012年度工作总结2.pdf2021-314d36e1bb1-1bec-4651-a961-ab8da500c34e3aCISlBiLlsn2L4i4XnQzMJcNWaMnlSt6D0Dgfysn7h9j0FcZZrYrg=营销,2012,年度
3、,工作总结https:/ 2012 年度工作总结 根据 2012 年年度工作的 “ 创新、巩固、发展 ” 的基本方针,在过去的一年中, 营销部在公司的领导下不断加强团队管理,通过绩效考核的完善提升部室各成员 的工作积极性, 分别在营销活动有效开展、 产品创新展开积极工作, 并取得一定 的额成绩。现就营销部2012 年年度工作总结如下,敬请领导审议! 一、营销管理 1、全力参与福音宴汇万家丽店筹备期间各项营销管理工作Y0蝐9赕!T(鵑氀耀咅氀讀缁H缀窒鰀椀謂嬃蔃圄夆律吀彨堀宍崀瀀搀昀昀挀愀戀挀挀愀搀攀最椀昀律吀彨堀瀀搀昀尀尀挀愀愀愀愀攀攀挀愀愀攀攀一吀瘀琀樀樀娀愀堀爀眀礀焀瘀倀琀搀椀眀伀砀琀欀瘀
4、戀椀洀昀最吀堀梍琀琀瀀猀眀眀眀眀攀渀欀甀渀攀琀挀漀洀椀氀攀刀漀漀琀尀圀攀渀欀甀渀攀琀椀氀攀刀漀漀琀尀昀搀戀昀攀戀搀挀昀愀戀戀挀搀愀F栀猀琀椀氀氀猀琀愀渀搀椀渀最瘀蝎娀樀猀戀搀礀堀愀唀樀椀甀挀挀椀礀堀伀樀礀洀一刀氀瘀稀氀渀愀栀嘀漀樀礀愀欀爀渀礀瀀戀开吀开堀唰祓顢挀湫呸吀邉鑎卞獧獧湬驸塑蒍鹶靎湬驸塑蒍鸀挀湫呸吀邉蝎嬀巿葔娀企騀唀儀铠!竴T!铠!胔-鈀渀怀栀-i縀$收入会计-饭店的收入控制培训课件.pdfd7782e21555a4d7e9411034bb170c05f.gif收入会计-饭店的收入控制培训课件.pdf2021-314c4604501-5e0f-4425-b3e7-1cd66a44621
5、7DbizNJn4m6HuUP3JJEMolMHzwcmFTCUFXkHD4aq5VQ+de8MOygy9XQ=收入,会计,饭店,控制,培训,课件https:/ stillstanding0002000006其他文案20210314094942389878kqdr7qYEEILXAbEKITVqLd3iXmvXej0F/YfmGi8TKY471/zMyWBrSCSZm4ylf+2T S蝐9赕!T(鵑氀耀咅氀讀缁H缀窒鰀椀謂嬃蔃圄夆律吀彨堀宍崀瀀搀昀昀挀愀戀挀挀愀搀攀最椀昀律吀彨堀瀀搀昀尀尀挀愀愀愀愀攀攀挀愀愀攀攀一吀瘀琀樀樀娀愀堀爀眀礀焀瘀倀琀搀椀眀伀砀琀欀瘀戀椀洀昀最吀堀梍琀琀瀀猀眀眀眀眀攀
6、渀欀甀渀攀琀挀漀洀椀氀攀刀漀漀琀尀圀攀渀欀甀渀攀琀椀氀攀刀漀漀琀尀昀搀戀昀攀戀搀挀昀愀戀戀挀搀愀F栀猀琀椀氀氀猀琀愀渀搀椀渀最瘀蝎娀樀猀戀搀礀堀愀唀樀椀甀挀挀椀礀堀伀樀礀洀一刀氀瘀稀氀渀愀栀嘀漀樀礀愀欀爀渀礀瀀戀开吀开堀唰祓顢挀湫呸吀邉鑎卞獧獧湬驸塑蒍鹶靎湬驸塑蒍鸀挀湫呸吀邉蝎嬀巿葔娀退。现有Q.6项目投资规模项目的总投资为50000.00万元,其中,建设投资为45700.00万元(土建工程为18270.25万元,设备及安装投资23380.50万元,土地费用为2500.00万元,其他费用为652.77万元,预备费896.48万元),铺底流动资金为4300.00万元。项目建成后,达产可实现年产值
7、60000.00万元,年均销售收入为48154.98万元,年均利润总额18701.70万元,年均净利润14026.28万元,年均上缴税金及附加为411.59万元,年均上缴增值税为3429.89万元;投资利润率为37.40%,投资利税率45.09%,税后财务内部收益率28.73%,税后投资回收期(含建设期)为4.81年。1.1.7项目建设规模本项目达产年设计生产能力为:年产 X X(根据企业规划数据填写)本项目总占地面积为123亩,总建筑面积为100735.00平方米。主要建设内容及规模如下:主要建筑物、构筑物一览表工程类别工段名称层数占地面积(m2)建筑面积(m2)1、主要建筑工程生产车间22
8、5000.0050000.00仓储库房215000.0030000.00办公综合楼51600.008000.00职工宿舍51800.009000.00职工食堂31000.003000.00配电房1320.00320.00门卫室165.0065.00其他辅助设施1350.00350.00合计45135.00100735.002、公共设施道路硬化及停车场工程125000.0025000.00绿化景观工程19500.009500.001.1.8项目资金来源本项目总投资资金50000.00万元人民币,资金来源为项目企业自筹。1.1.9项目建设期限本项目工程建设从2020年1月至10月,工期共计10个月
9、。1.2项目承建单位介绍 江苏X X新材料科技有限公司是国家科技部及中科院联合认定的国家高技术企业,也是被南通市科学技术委员会认定的骨干高新技术企业。 本公司以先进科技材料为主业,服务于战略性新兴产业,在高新技术制品、材料等领域,为全球高端客户提供先进金属材料、制品及解决方案。多年来,为我国国民经济发展、新材料建设的发展做出了重要贡献。 公司建立了以“创新、创誉、创利”为目标的技术创新体系,拥有一支核心的研发团队。公司企业技术中心是首批国家认定企业技术中心,设有4个国家级,14个省、市级工程技术研究中心/实验室和博士后科研工作站。公司承担并建设完成多项国家重点项目,取得了显著的社会和经济效益。
10、1.3编制依据1. 中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要;2. 江苏省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要;3. “十三五”节能环保产业发展规划;4. “十三五”生态环境保护规划;5. “十三五”国家战略性新兴产业发展规划;6. 国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020);7. 国务院关于加快发展节能环保产业的意见;8. 工业绿色发展规划(2016-2020年);9. X X行业第十三个五年规划(2016-2020年);10. 中华人民共和国固体废物污染环境防治法(2016年修正版);11. 产业结构调整指导目录(2019年征求意见稿;12. 工业可行性研究编制手
11、册;13. 现代财务会计;14. 工业投资项目评价与决策;15. 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据;16. 国家公布的相关设备及施工标准。1.4编制原则 (1)充分利用企业现有基础设施条件,将该企业现有条件(设备、场地等)均纳入到设计方案,合理调整,以减少重复投资。(2)坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则,采用国内最先进的产品生产技术,设备选用国内最先进的,确保产品的质量,以达到企业的高效益。(3)认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定,执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。(4)设计中尽一切努力节能降耗,节约用水,提高能源的重复利用率。(5)注重环境保
12、护,设计中注重建设垃圾处理方案,在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。(6)注重劳动安全和卫生,设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。1.5研究范围本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证;对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测,确定了本项目的产品生产纲领;对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议;对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价;对项目建设及运营中出现风险因素作出分析,重点阐述规避对策。1.6主要经济技术指标项目主要经济技术指标表序号项目名称单位数据和指标一主要指标1达产年设计生
13、产产能1.1航空钛合金万/年20.001.2航空钛合金万/年100.002总用地面积亩123.003总建筑面积100735.004道路硬化工程25000.005绿化面积9500.006总投资资金,其中:万元50000.006.1建筑工程万元18270.256.2设备及安装费用万元23380.506.3土地费用万元2500.006.4其他费用万元652.776.5预备费用万元896.486.6铺底流动资金万元4300.00二主要数据1达产年年产值万元60000.002年均销售收入万元48154.983年平均利润总额万元18701.704年均净利润万元14026.285年销售税金及附加万元411.
14、596年均增值税万元3429.897年均所得税万元4675.438项目定员人3209建设期个月10三主要评价指标1项目投资利润率%37.40%2项目投资利税率%45.09%3税后财务内部收益率%28.73%4税前财务内部收益率%36.10%5税后财务净现值(ic=8%)万元68,405.276税前财务净现值(ic=8%)万元98,225.947投资回收期(税后)含建设期年4.818投资回收期(税前)含建设期年4.299盈亏平衡点%38.49%1.7综合评价本项目重点研究“航空钛合金建设项目”的设计与建设,项目建成后将采用先进生产技术,依托项目地丰富资源优势及项目企业人才优势以及技术优势,生产航
15、空钛合金、航空钛合金分析系列产品以满足当前市场需求,并推动我国航空钛合金产业的长足发展,更可大力推进当地工业现代化的发展进程。本次项目建成后将带动当地就业,增加当地利税,带动当地经济发展。该项目的建设还将形成产业集群,拉大产业链条,对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此,该项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益,还将具有极强的社会效益。所以,本项目建设十分必要,也切实可行。航空钛合金建设项目 可行性研究报告第二章 项目背景及必要性分析2.1项目提出背景“十三五”时期是全面建成小康社会决胜阶段。必须认真贯彻党中央战略决策和部署,准确把握国内外发展环境和条件的深刻变化,积极适
16、应把握引领经济发展新常态,全面推进创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展,确保全面建成小康社会。工业化、城市化进程不断加快,资源消费强度将持续加大,工业转型升级和绿色发展的任务十分繁重,对资源综合利用提出了更高的要求。随着相关法律法规的不断完善,公众资源、环境保护意识的逐步增强以及新工艺、新技术、新装备的不断突破,资源综合利用产业必将向更深、更广的领域拓展。加强资源综合利用,促进资源综合利用产业快速发展,是大力推进节能减排,加快转变经济发展方式,构建“资源节约型和环境友好型”工业体系的必然选择,并具有十分重要的意义。走中国特色新型工业化道路,推动新型建筑工业化发展,是新时期党中央、国
17、务院确定的一项重大战略,是全面建成小康社会的重大举措。在住房和城乡建设领域推动新型建筑工业化发展,是关系到住房和城乡建设全局紧迫而重大的战略任务,也是落实科学发展观的重要体现。随着改革开放的深入,我国经济发展迅猛,人们的物质文化生活都有了很大的提高,集中体现在衣食住行方面,尤其是在住的方面要求更加的高质量。这就促进了本行业的迅猛发展。建筑材料费用在基本建设总费用中占50%以上,具有相当大的比例;而且建筑材料的品种和质量水平制约着建筑与结构形式和施工方法。此外,建筑材料直接影响土木和建筑工程的安全可靠性、耐久性及适用性(经济适用、美观、节能)等各种性能。因此,航空钛合金的开发、生产和使用,对于促
18、进社会进步、发展国民经济具有重要意义。航空钛合金是在传统产品基础上产生的新一代升级产品,主要包括航空钛合金。航空钛合金及其制品工业是建立在技术进步、保护环境和资源综合利用基础上的新兴产业。一般来说,航空钛合金应具有以下特点:多功能化、节能化、生产。伴随着我国绿色经济的现状与可持续发展措施,符合节能要求的航空钛合金将迎来广阔的前景。“十三五”时期,是我国加快转变经济发展方式的关键时期,工业化、城市化进程不断加快,经济建设的迅速发展和人民生活水平的不断提高,给航空钛合金行业的发展提供了良好的机遇和广阔的市场。航空钛合金的施工工艺简单易操作,它的主要的原料为国产材料,航空钛合金恰恰将材料有进一步加工
19、从而升级,为社会和建筑行业贡献一分力量。而且现在航空钛合金的出现,让市场更加活跃起来,航空钛合金如此轻便的产品不仅节省成本,跟绿色更环保,是真正意义上的航空钛合金,是未来发展一大重要的发展趋势。中国大陆一直在加大力度的生产制造用于 生产建设,航空钛合金分析就是其中之一,航空钛合金分析因符合了这种特性而被广泛推崇,它的用途很广泛,使用的条件也不苛刻,可以应用的领域较多。航空钛合金分析市场的发展不仅代表着我国建筑节能市场的发展,而且还标志着对高新技术的全面改革,对于航空钛合金市场来说,是具有重要改革意义的。2.2建设项目的提出项目方即是在结合我国建材产业前景较好的行业背景、项目产品市场需求日益旺盛
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