13 内部审核程序-记录表格XXX-LQP-13-06 内审不符合项分布表.doc
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20 年 内审不符合项分布表编号XXX-LQP-13-06版次A/0 部门/责任人要素总经理中心主任技术负责人质量负责人检测组资料管理员样品管理员设备管理员采购管理员4.1 组织4.2管理体系4.3文件控制4.4要求、标书和合同的评审4.5检测的分包4.6 服务和供应品的采购4.6合同评审4.7服务客户4.8投诉4.9不符合检测工作的控制4.10改进4.11纠正措施4.12预防措施4.13记录的控制4.14内部审核4.15 管理评审5.2人员5.3设施和环境条件5.4检测方法及方法确认5.5设备5.6测量溯源性5.7抽样5.8检测物品的处置5.9检测结果质量的保证5.10结果报告合计:汇总人: 汇总日期:
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